|
Faktúra |
F 165/2019
|
Plyn 08/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
Objednávka |
O 40/2021
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 316,40 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
Zmluva |
TV 01/2021
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
07.10.2021 |
Happy move |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
Faktúra |
F 206/2021
|
Elektrina 09/2021
|
236,92 |
s DPH |
|
07.10.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
F 207/2021
|
Náplne do popisovačov
|
97,20 |
s DPH |
|
07.10.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
F 208/2021
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
F 209/2021
|
Plotové diely a prislušensvo
|
538,80 |
s DPH |
O 37/2021
|
08.10.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Objednávka |
O 37/2021
|
Plotové diely a prislušensvo
|
538,80 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
Faktúra |
F 210/2021
|
Potraviny VŠJ
|
36,29 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
F 211/2021
|
Platba za používanie softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
F 212/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 056,37 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
F 213/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 960,92 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
F 214/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
14.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
F 215/2021
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
Faktúra |
F 216/2021
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 316,40 |
s DPH |
O 40/2021
|
19.10.2021 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
Faktúra |
F 204/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.10.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
F 217/2021
|
Potraviny VŠJ
|
118,41 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
Objednávka |
O 39/2021
|
Dekoračné siete
|
64,84 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
Faktúra |
F 219/2021
|
Dekoračné siete
|
64,84 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
Faktúra |
F 218/2021
|
Potraviny VŠJ
|
53,89 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.10.2021 |
20.10.2021 |