|
|
Faktúra |
1/2013
|
Služby mobilnej siete
|
42,91 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
874,56 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Právo používať verzie - mzdový softvér
|
178,32 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
preddavok plyn ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ január 2012
|
1 400.00 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovanie elektriny
|
33,83 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Preddavok elektrina 01-03/2015
|
821,15 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,85 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
telefón ZŠ pevné siete
|
47,52 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
960,22 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Služby mobilnej siete
|
35,50 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,95 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
telefón MŠ pevné siete
|
3,54 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
892,56 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Služby pevnej siete
|
29,18 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Právo používať verzie - mzdový softvér
|
176,40 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.01.2015 |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Odborný seminár účtovníctvo RO
|
18,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
20.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
gastronádoby - za vrátený tovar
|
55,87 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.01.2012 |
11.01.2012 |