|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
690,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
|
Objednávka |
O 29/2016
|
Klampiarske práce
|
380,00 |
bez DPH |
|
01.09.2016 |
KLAMPTECH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.09.2016 |
|
Zmluva |
COM 02/2018/D3
|
Dodatok č. 3 Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb
|
200,00 |
bez DPH |
|
01.01.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.01.2024 |
|
Zmluva |
COM 01/2019
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
|
1,00 |
bez DPH |
|
18.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
Objednávka |
O 16/2016
|
Montáž dlažby na schody a vstup
|
1 905.90 |
bez DPH |
|
07.06.2016 |
KERADOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
F 225/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
Objednávka |
O 40/2021
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 316,40 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
Faktúra |
F 209/2021
|
Plotové diely a prislušensvo
|
538,80 |
s DPH |
O 37/2021
|
08.10.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Objednávka |
O 37/2021
|
Plotové diely a prislušensvo
|
538,80 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
Faktúra |
F 210/2021
|
Potraviny VŠJ
|
36,29 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
F 229/2021
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO online
|
20,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
Faktúra |
F 211/2021
|
Platba za používanie softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
F 212/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 056,37 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
F 213/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 960,92 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
F 214/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
14.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
F 215/2021
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
Faktúra |
F 228/2021
|
Potraviny VŠJ
|
59,06 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
Faktúra |
F 216/2021
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 316,40 |
s DPH |
O 40/2021
|
19.10.2021 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
Faktúra |
F 224/2021
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |