Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F 137/2025 Seminár Novela 553 a 138 videozaznam 40,00 s DPH 24.06.2025 RVCTT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.06.2025 24.06.2025
Faktúra F 136/2025 Služby mobilnej siete 19,47 s DPH 23.06.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra F 135/2025 Edukačné publikácie 256,20 s DPH O 16/2025 23.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra F 134/2025 Od ovečky po sveter - 16 predškolákov 64,00 s DPH 23.06.2025 ŽiTo v SÝPKE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra F 133/2025 Potraviny VŠJ 134,98 s DPH 19.06.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.06.2025 19.06.2025
Faktúra F 132/2025 Potraviny VŠJ 190,72 s DPH 18.06.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.06.2025 19.06.2025
Faktúra F 131/2025 Doprava Pobedim - Smolenice - Pobedim PŠ 295,20 s DPH 18.06.2025 ATM Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.06.2025 18.06.2025
Faktúra F 128/2025 Epson Lampa ELPLP87 96,67 s DPH 11.06.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2025 11.06.2025
Faktúra F 129/2025 Edukačné publikácie 1 766.55 s DPH O 15/2025 11.06.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2025 11.06.2025
Faktúra F 130/2025 Záhradná lavička 4x 242,00 s DPH O 17/2025 11.06.2025 Svet trampolín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2025 11.06.2025
Objednávka O 17/2025 Záhradná lavička 4x 242,00 s DPH 11.06.2025 Svet trampolín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2025
Objednávka O 15/2025 Edukačné publikácie 1 766,55 s DPH 10.06.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2025
Objednávka O 16/2025 Edukačné publikácie 256,20 s DPH 10.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2025
Faktúra F 125/2025 Poháre - ceny do súťaže 84,00 s DPH O 14/2025 09.06.2025 Poháre BEST ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.06.2025 09.06.2025
Faktúra F 126/2025 SK Balíček Start 290,00 s DPH 09.06.2025 Mobilné planetárium ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.06.2025 09.06.2025
Faktúra F 127/2025 Izolačné dvojsklo TV 272,74 s DPH O 12/2025 09.06.2025 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.06.2025
Objednávka O 14/2025 Poháre - ceny do súťaže 84,00 s DPH 06.06.2025 Poháre BEST ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.06.2025
Faktúra F 124/2025 Potraviny VŠJ 111,37 s DPH 06.06.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 123/2025 Elektrina 05/2025 424,98 s DPH 06.06.2025 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 122/2025 Vodné 13.2.2025-30.6.2025 299,70 s DPH Z 02/2016 06.06.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 121/2025 Poplatok za poskytnuté služby - internet 06/2025 36,90 s DPH 06.06.2025 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 120/2025 Služby pevnej siete 29,73 s DPH 06.06.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 119/2025 Réžia obedy ZŠ, MŠ máj 2025 2 828,82 s DPH 06.06.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 118/2025 Obedy ZŠ, MŠ máj 2025 3 370,87 s DPH 06.06.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 117/2025 aSc Agenda Komplet ZŠ 2026 531,00 s DPH 06.06.2025 aSc Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 111/2025 Záloha dát 25,71 s DPH COM 01,02/2018 02.06.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 114/2025 Potraviny VŠJ 45,00 s DPH 02.06.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 112/2025 Prenájom tlačiarní a tlač 306,81 s DPH COM 01,02/2018 02.06.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 113/2025 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 05/2025 246,00 s DPH COM 01,02/2018 02.06.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 115/2025 Základná odborná príprava kuričov 98,40 s DPH 02.06.2025 JUMA Trenčín s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 116/2025 Záloha plyn 06/2025 2 357.00 s DPH SC2022/0140 02.06.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra F 110/2025 Potraviny VŠJ 162,06 s DPH 30.05.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra F 109/2025 Exkurzia pre predškolákov 93,50 s DPH 30.05.2025 Včelárska záhrada ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra F 108/2025 Škola v prírode 1 100.00 s DPH 27.05.2025 Cestovná kancelária VIDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2025 27.05.2025
Faktúra F 107/2025 Služby mobilnej siete 19,47 s DPH 23.05.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.05.2025 23.05.2025
Faktúra F 106/2025 Svietidlo LED 21,22 s DPH 23.05.2025 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.05.2025 23.05.2025
Faktúra F 105/2025 Učebné pomôcky MŠ 275,00 s DPH O 13/2025 20.05.2025 Hravá škôlka s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.05.2025 21.05.2025
Faktúra F 104/2025 Potraviny VŠJ 153,05 s DPH 20.05.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.05.2025 20.05.2025
Faktúra F 102/2025 Kľúčenky s menom 16 ks 35,30 s DPH 19.05.2025 Štefan Tóbiaš - PRESENT WOOD ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.05.2025 19.05.2025
Faktúra F 101/2025 Tvorivé dielne PŠ 102,00 s DPH 19.05.2025 Marek Chvíla - Dobré z dreva ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.05.2025 19.05.2025
Faktúra F 103/2025 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 101,48 s DPH 19.05.2025 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.05.2025 19.05.2025
Faktúra F 100/2025 Poplatok za komunálne odpady 2025 5x 975,00 s DPH Rozhodnutie 8/2025 15.05.2025 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra F 99/2025 Elektrina 04/2025 512,44 s DPH 15.05.2025 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.05.2025 16.05.2025
Objednávka O 13/2025 Učebné pomôcky MŠ 275,00 s DPH 15.05.2025 Hravá škôlka s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.05.2025
Objednávka O 12/2025 Izolačné dvojsklo TV 272,74 s DPH 13.05.2025 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2025
Faktúra F 90/2025 Potraviny VŠJ 136,81 s DPH 06.05.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 92/2025 Obedy ZŠ, MŠ apríl 2025 3 780,65 s DPH 06.05.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 87/2025 Záloha dát 25,71 s DPH COM 01,02/2018 06.05.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 88/2025 Prenájom tlačiarní a tlač 346,07 s DPH COM 01,02/2018 06.05.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 89/2025 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 04/2025 246,00 s DPH COM 01,02/2018 06.05.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 91/2025 Réžia obedy ZŠ, MŠ apríl 2025 3 156,87 s DPH 06.05.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 93/2025 Záloha plyn 05/2025 2 357.00 s DPH SC2022/0140 06.05.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 94/2025 Čistiaci a hygienický materiál 75,00 s DPH 06.05.2025 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 95/2025 Výkon ZO máj - júl 2025 126,00 s DPH Z 36125300 06.05.2025 Samospráva na Kľúč B, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 96/2025 Služby pevnej siete 29,73 s DPH 06.05.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 97/2025 Poplatok za poskytnuté služby - internet 05/2025 36,90 s DPH 06.05.2025 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra F 98/2025 Workshop Lesná škôlka - zážitkové učenie pre PŠ 59,50 s DPH 06.05.2025 Sokoliari majstra Vagana ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2025 06.05.2025
Objednávka O 11/2025 Aku kosačka, vyžínač, mulčovacia sada, batéria 1 001 s DPH 05.05.2025 EGO POWER, VVED TECHNIKA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2025
Faktúra F 86/2025 Aku kosačka, vyžínač, mulčovacia sada, batéria 1 001 s DPH O 11/2025 05.05.2025 EGO POWER, VVED TECHNIKA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2025 05.05.2025
Faktúra F 84/2025 Ročný prístup DidaktaSK 39,95 s DPH 23.04.2025 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra F 85/2025 Služby mobilnej siete 19,47 s DPH 23.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra F 83/2025 Potraviny VŠJ 195,96 s DPH 22.04.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.04.2025 22.04.2025
Faktúra F 81/2025 Kontrola hasiacich prístrojov, výmena 225,46 s DPH 14.04.2025 PYROSERVIS, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra F 82/2025 Hygienický materiál, popisovače 1 019,92 s DPH O 10/2025 14.04.2025 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra F 80/2025 Záhradná lavička 2x 108,00 s DPH 09.04.2025 Svet trampolín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra F 72/2025 Obedy ZŠ, MŠ marec 2025 3 346,64 s DPH 04.04.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Objednávka O 10/2025 Hygienický materiál, popisovače 1 019,92 s DPH 04.04.2025 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025
Faktúra F 67/2025 Cartridge Epson T9451 XL Black, T9452 XL Cyan 134,85 s DPH COM 01,02/2018 04.04.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 68/2025 Prenájom tlačiarní a tlač 249,98 s DPH COM 01,02/2018 04.04.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 69/2025 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 03/2025, výjazd 282,90 s DPH COM 01,02/2018 04.04.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 70/2025 Materiál k PC 84,50 s DPH COM 01,02/2018 04.04.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 71/2025 Záloha plyn 04/2025 2 357.00 s DPH SC2022/0140 04.04.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 66/2025 Záloha dát 25,71 s DPH COM 01,02/2018 04.04.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 73/2025 Réžia obedy ZŠ, MŠ marec 2025 2 792.12 s DPH 04.04.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 74/2025 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 04.04.2025 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 75/2025 Potraviny VŠJ 161,14 s DPH 04.04.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 76/2025 Služby pevnej siete 29,73 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 77/2025 Elektrina 03/2025 580,72 s DPH 04.04.2025 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra F 78/2025 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 22,07 s DPH 04.04.2025 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra F 79/2025 Poplatok za poskytnuté služby - internet 04/2025 36,90 s DPH 04.04.2025 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra F 65/2025 Materiál 309,40 s DPH 31.03.2025 Edupoint, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra F 63/2025 Potraviny VŠJ 163,14 s DPH 26.03.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra F 64/2025 Ročný poplatok za doménu zspobedim.sk 23,49 s DPH 26.03.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra F 57/2025 Výkresy MŠ 103,92 s DPH O 9/2025 24.03.2025 Slavomír Binčík - JUNIOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2025 24.03.2025
Objednávka O 9/2025 Výkresy MŠ 103,92 s DPH 24.03.2025 Slavomír Binčík - JUNIOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2025
Faktúra F 58/2025 Výkon ZO do 30.4.2025 126,00 s DPH Z 36125300 24.03.2025 Samospráva na Kľúč B, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra F 60/2025 ZOO v škole 260,00 s DPH 24.03.2025 Michal Šesták ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2025 26.03.2025
Faktúra F 59/2025 Služby mobilnej siete 19,47 s DPH 24.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra F 61/2025 Školské tlačivá ZŠ, MŠ 120,34 s DPH O 9/2025 24.03.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2025 26.03.2025
Faktúra F 62/2025 Potraviny VŠJ 97,40 s DPH 24.03.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2025 26.03.2025
Objednávka O 8/2025 Školské tlačivá s DPH 21.03.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.03.2025
Faktúra F 56/2025 Vodné 19.11.2024-12.2.2025 240,07 s DPH Z 02/2016 10.03.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra F 55/2025 Réžia obedy ZŠ, MŠ február 2025 3 435,41 s DPH 10.03.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra F 54/2025 Obedy ZŠ, MŠ február 2025 4 139,33 s DPH 10.03.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.03.2025 13.03.2025
Zmluva 36125300 Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb 126,00 s DPH O 41/2023 10.03.2025 Samospráva na Kľúč B, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.03.2025
Faktúra F 44/2025 Potraviny VŠJ 135,63 s DPH 06.03.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 47/2025 Prenájom tlačiarní a tlač 327,18 s DPH COM 01,02/2018 06.03.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 45/2025 Potraviny VŠJ 118,32 s DPH 06.03.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 46/2025 Záloha dát 25,71 s DPH COM 01,02/2018 06.03.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 51/2025 Služby pevnej siete 29,73 s DPH 06.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 48/2025 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 02/2025 246,00 s DPH COM 01,02/2018 06.03.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 49/2025 Prenájom rohoží 51,66 s DPH Z 01/2019 06.03.2025 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 50/2025 Záloha plyn 03/2025 2 357.00 s DPH SC2022/0140 06.03.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 52/2025 Poplatok za poskytnuté služby - internet 03/2025 36,90 s DPH 06.03.2025 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 53/2025 Elektrina 02/2025 621,17 s DPH 06.03.2025 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra F 40/2025 Materiál - výstražná páska Ž/Č 28,97 s DPH O 7/2025 26.02.2025 Allegro ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra F 43/2025 Stolové nohy kovové 4 ks 47,99 s DPH O 6/2025 26.02.2025 VidaXL ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra F 42/2025 Súčiastky na opravu žalúzií 47,46 s DPH O 5/2025 26.02.2025 DOMOVO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra F 41/2025 Rohože záťažové vchodové 3 ks 521,84 s DPH O 4/2025 26.02.2025 OXYGENIC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2025 26.02.2025
Objednávka O 7/2025 Materiál - výstražná páska Ž/Č 28,97 s DPH 26.02.2025 Allegro ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2025
Objednávka O 6/2025 Stolové nohy kovové 4 ks 47,99 s DPH 26.02.2025 VidaXL ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2025
Objednávka O 5/2025 Súčiastky na opravu žalúzií 47,46 s DPH 26.02.2025 DOMOVO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2025
Objednávka O 4/2025 Rohože záťažové vchodové 3 ks 521,84 s DPH 26.02.2025 OXYGENIC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2025
Objednávka O 3/2025 Jedálenské stoličky 16 ks 688,80 s DPH 25.02.2025 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2025
Faktúra F 38/2025 Služby mobilnej siete 19,47 s DPH 25.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra F 39/2025 Jedálenské stoličky 16 ks 688,80 s DPH O 3/2025 25.02.2025 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra F 37/2025 Potraviny VŠJ 207,49 s DPH 21.02.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.02.2025 21.02.2025
Faktúra F 36/2025 Východisková revízna správa núdzového osvetlenia 221,40 s DPH 17.02.2025 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.02.2025 18.02.2025
Faktúra F 35/2025 Ohrievač HAKL HAOB700 85,89 s DPH 14.02.2025 planeo.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra F 34/2025 Program Fyzika Mechanika, Čítame s Edom - predplatné na 1 rok 60,00 s DPH 14.02.2025 hchkr edu, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra F 33/2025 Hygienický materiál 440,59 s DPH O 1/2025 14.02.2025 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra F 32/2025 Réžia obedy ZŠ, MŠ január 2025 3 143,17 s DPH 13.02.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra F 31/2025 Obedy ZŠ, MŠ január 2025 3 782,30 s DPH 13.02.2025 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra F 26/2025 Poplatok za poskytnuté služby - internet 02/2025 36,90 s DPH 06.02.2025 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 30/2025 Potraviny VŠJ 225,62 s DPH 06.02.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 27/2025 Elektrina 01/2025 641,77 s DPH 06.02.2025 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 28/2025 Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2025 v RO 25,00 s DPH 06.02.2025 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 29/2025 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 143,17 s DPH 06.02.2025 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 20/2025 Záloha dát 25,71 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 18/2025 Čistenie kanalizácie 209,10 s DPH 03.02.2025 MINOTRANS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 19/2025 Prenájom tlačiarní a tlač 283,15 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 25/2025 Služby pevnej siete 29,89 s DPH 03.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 21/2025 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 01/2025 246,00 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 22/2025 Prenájom rohoží 50,58 s DPH Z 01/2019 03.02.2025 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 24/2025 Záloha plyn 02/2025 2 357.00 s DPH SC2022/0140 03.02.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 23,/2025 Hygienický materiál, popisovače 1 140,60 s DPH O 1/2025 03.02.2025 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Objednávka O 2/2025 Tonery HP M283fdw 482,11 s DPH 29.01.2025 ELINKX HP market ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2025
Faktúra F 17/2025 Tonery HP M283fdw 482,11 s DPH O 2/2025 29.01.2025 ELINKX HP market ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2025 29.01.2025
Faktúra F 16/2025 Potraviny VŠJ 192,78 s DPH 28.01.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2025 28.01.2025
Objednávka O 1/2025 Hygienický materiál, popisovače 1 150,00 s DPH 24.01.2025 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2025
Faktúra F 15/2025 Služby mobilnej siete 19,47 s DPH 23.01.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra F 14/2025 Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2025 374,17 s DPH 20.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. / Vema ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra F 13/2025 Tonery HP, adaptér 326,61 s DPH 17.01.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra F 12/2025 Elektrina 12/2024 692,06 s DPH 10.01.2025 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra F 11/2025 Vyúčtovanie plynu 2024 - preplatok 2 790,08 s DPH SC2022/0140 10.01.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2025 10.01.2025
Faktúra F 1/2025 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 12/2024 240,00 s DPH COM 01,02/2018 07.01.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra F 3/2025 Prenájom tlačiarní a tlač 184,72 s DPH COM 01,02/2018 07.01.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra F 4/2025 Prenájom rohoží 51,46 s DPH Z 01/2019 07.01.2025 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra F 2/2025 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 07.01.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra F 6/2025 Výkon ZO 01/2025 42,00 s DPH TN-72-2309-555 07.01.2025 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra F 7/2025 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 22,07 s DPH 07.01.2025 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra F 8/2025 Poplatok za poskytnuté služby - internet 01/2025 36,90 s DPH 07.01.2025 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra F 9/2025 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.01.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra F 10/2025 Seminár RZD preddavkov na daň za rok 2024 25,00 s DPH 07.01.2025 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra F 5/2025 Záloha plyn 01/2025 2 357,00 s DPH SC2022/0140 07.01.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2025 10.01.2025
Zmluva KZ 2025 Kolektívna zmluva 2025 s DPH 01.01.2025 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.12.2024
Faktúra F 306/2024 Potraviny VŠJ 150,24 s DPH 30.12.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.01.2025 02.01.2025
Faktúra F 305/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 23.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra F 304/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ december 2024 2 595,80 s DPH 23.12.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra F 303/2024 Obedy ZŠ, MŠ december 2024 3 122,32 s DPH 23.12.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra F 302/2024 Potraviny VŠJ 206,96 s DPH 19.12.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2024 19.12.2024
Faktúra F 301/2024 Vodné 17.5.2024 - 18.11.2024 132,54 s DPH Z 02/2016 13.12.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra F 300/2024 Administratívny poplatok za vydanie certifikátu 12,00 s DPH 12.12.2024 Gavalieri s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra F 299/2024 Mandátny certifikát - 3 ročný 108,00 s DPH 12.12.2024 Disig, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra F 298/2024 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 10.12.2024 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra F 297/2024 Poplatok za komunálne odpady 2024 1 195,00 s DPH Rozhodnutie 24/2024 06.12.2024 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.12.2024 09.12.2024
Faktúra F 295/2024 Elektrina 11/2024 732,40 s DPH 06.12.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra F 296/2024 Osadenie a zapojenie núdzových svietidiel v ZŠ s MŠ 1 104,00 s DPH 06.12.2024 Eltechklima, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra F 293/2024 Prenájom rohoží 51,46 s DPH Z 01/2019 05.12.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra F 294/2024 Potraviny VŠJ 118,62 s DPH 05.12.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra F 290/2024 Poplatok za poskytnuté služby - internet 12/2024 35,40 s DPH 04.12.2024 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra F 292/2024 Redukcia Display por to HDMI, kábel HDMI 39,80 s DPH COM 01,02/2018 04.12.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra F 291/2024 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, výjazd 297,60 s DPH COM 01,02/2018 04.12.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra F 289/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ november 2024 3 632,86 s DPH 04.12.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra F 288/2024 Obedy ZŠ, MŠ november 2024 4 346,05 s DPH 04.12.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra F 286/2024 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra F 285/2024 Cartridge Epson T9451 XL Black 61,70 s DPH COM 01,02/2018 03.12.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra F 287/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 03.12.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra F 284/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 301,78 s DPH COM 01,02/2018 03.12.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra F 283/2024 Výkon ZO 12/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 03.12.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra F 282/2024 Záloha plyn 12/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 03.12.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra F 281/2024 Potraviny VŠJ 98,91 s DPH 28.11.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra F 280/2024 Materiál k únikovým východom 82,54 s DPH 26.11.2024 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra F 279/2024 Revízia elektrickej inštalácie 726,00 s DPH 25.11.2024 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.11.2024 25.11.2024
Faktúra F 278/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 25.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.11.2024 25.11.2024
Faktúra F 277/2024 Potraviny VŠJ 146,78 s DPH 25.11.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.11.2024 25.11.2024
Faktúra F 276/2024 Seminár Účtovná závierka v RO zriadených obcou 23,00 s DPH 21.11.2024 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.11.2024 25.11.2024
Faktúra F 275/2024 Odborná technická prehliadka športového náradia 157,00 s DPH 21.11.2024 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.11.2024 25.11.2024
Faktúra F 273/2024 Potraviny VŠJ 206,21 s DPH 20.11.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.11.2024 20.11.2024
Faktúra F 274/2024 Lampy dekoračné 12 ks 40,66 s DPH 20.11.2024 IKEA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.11.2024 20.11.2024
Faktúra F 272/2024 Multipack HP 207X 263,90 s DPH 11.11.2024 TONEZO Phobosstudio ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra F 271/2024 Poistenie techniky z projektu 51,03 s DPH 11.11.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra F 269/2024 Obedy ZŠ, MŠ október 2024 4 607,40 s DPH 11.11.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra F 270/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ október 2024 3 830,38 s DPH 11.11.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra F 264/2024 Potraviny VŠJ 123,24 s DPH 07.11.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra F 265/2024 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, výjazd 326,40 s DPH COM 01,02/2018 07.11.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra F 268/2024 Seminár Financovanie MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ - O.K. v roku 2025 23,00 s DPH 07.11.2024 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra F 266/2024 Prenájom rohoží 48,14 s DPH Z 01/2019 07.11.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra F 267/2024 Elektrina 10/2024 628,70 s DPH 07.11.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra F 263/2024 Vykonanie prác na plynovom zariadení 570,00 s DPH 05.11.2024 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 261/2024 Poplatok za poskytnuté služby - internet 11/2024 35,40 s DPH 05.11.2024 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 260/2024 Služby pevnej siete 29,17 s DPH 05.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 259/2024 Výkon ZO 11/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 05.11.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 258/2024 Záloha plyn 11/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 05.11.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 257/2024 Čistiaci a hygienický materiál 204,60 s DPH 05.11.2024 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 256/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 310,62 s DPH COM 01,02/2018 05.11.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 255/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 05.11.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 262/2024 Spracovanie dokumentácie k projektu 90,00 s DPH 05.11.2024 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra F 254/2024 UPS Legrand 152,23 s DPH 29.10.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra F 251/2024 Hygienický materiál, popisovače 781,47 s DPH O 42/2024 25.10.2024 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra F 253/2024 Potraviny VŠJ 212,43 s DPH 25.10.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra F 252/2024 Revízie elektrických spotrebičov 834,00 s DPH 25.10.2024 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra F 250/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 23.10.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.10.2024 24.10.2024
Faktúra F 249/2024 Vianočné darčeky pre zamestnancov SF 1 870,80 s DPH 22.10.2024 ISOKMAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.10.2024 24.10.2024
Faktúra F 248/2024 Kontrola a čistenie komínov 74,40 s DPH 22.10.2024 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.10.2024 24.10.2024
Faktúra F 247/2024 Potraviny VŠJ 210,25 s DPH 17.10.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra F 246/2024 Mikrofón 2ks 21,78 s DPH 16.10.2024 Alza.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra F 245/2024 Prenájom rohoží 48,14 s DPH Z 01/2019 15.10.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2024 15.10.2024
Faktúra F 244/2024 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 99,00 s DPH 15.10.2024 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2024 15.10.2024
Faktúra F 243/2024 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 08.10.2024 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2024 09.10.2024
Faktúra F 242/2024 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 08.10.2024 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2024 09.10.2024
Faktúra F 238/2024 Edukačné publikácie 67,50 s DPH O 41/2024 04.10.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra F 240/2024 Potraviny VŠJ 57,72 s DPH 04.10.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra F 239/2024 Edukačné publikácie 83,20 s DPH 04.10.2024 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra F 241/2024 Elektrina 09/2024 433,45 s DPH 04.10.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra F 237/2024 Poplatok za poskytnuté služby - internet 10/2024 35,40 s DPH 04.10.2024 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra F 233/2024 Obedy ZŠ, MŠ september 2024 4 197,48 s DPH 03.10.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra F 229/2024 Výkon ZO 10/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 03.10.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra F 231/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 251,50 s DPH COM 01,02/2018 03.10.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra F 232/2024 Záloha plyn 10/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 03.10.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra F 230/2024 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, výjazd 268,80 s DPH COM 01,02/2018 03.10.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra F 234/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ september 2024 3 502,98 s DPH 03.10.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra F 235/2024 Služby pevnej siete 29,34 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024 03.10.2024
Objednávka O 40/2024 LED stmievateľná dotyková stolová lampa 3 ks 86,70 s DPH 03.10.2024 Svet svietidiel ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024
Faktúra F 236/2024 LED stmievateľná dotyková stolová lampa 3 ks 86,70 s DPH O 40/2024 03.10.2024 Svet svietidiel ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024 03.10.2024
Zmluva TV 01_2024 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.10.2024 Happy move ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2024
Zmluva TV 02_2024 Zmluva o nájme telocvične s DPH 30.09.2024 TJ Sokol Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2024
Faktúra F 228/2024 Interiérové vybavenie kabinetu 1 345.00 s DPH O 39/2024 30.09.2024 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra F 227/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 30.09.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra F 225/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 30.09.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra F 226/2024 Potraviny VŠJ 188,50 s DPH 30.09.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra F 224/2024 Potraviny VŠJ 261,90 s DPH 20.09.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.09.2024 20.09.2024
Objednávka O 39/2024 Interiérové vybavenie kabinetu 1 345.00 s DPH 16.09.2024 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.09.2024
Faktúra F 222/2024 Výkresy MŠ 49,10 s DPH 16.09.2024 Slavomír Binčík - JUNIOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.09.2024 16.09.2024
Faktúra F 223/2024 Platba za používanie softvéru 118,80 s DPH 16.09.2024 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.09.2024 16.09.2024
Faktúra F 218/2024 Poplatok za poskytnuté služby - internet 09/2024 35,40 s DPH 06.09.2024 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 219/2024 Čistiaci a hygienický materiál 625,20 s DPH 06.09.2024 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 220/2024 Elektrina 08/2024 201,92 s DPH 06.09.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 221/2024 Evidencia zastupovania 9,14 s DPH O 35/2024 06.09.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 215/2024 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.09.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 216/2024 Výkon ZO 09/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 04.09.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 217/2024 Záloha plyn 09/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 04.09.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 214/2024 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 08/2024 240,00 s DPH COM 01,02/2018 04.09.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 213/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 163,40 s DPH COM 01,02/2018 04.09.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra F 211/2024 Stavebné práce - búranie otvoru a rekonštrukcia skladu 1 659,15 s DPH O 23/2024 28.08.2024 Pavol Rozbeský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.08.2024 28.08.2024
Faktúra F 208/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 28.08.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.09.2024 03.09.2024
Objednávka O 37/2024 Sady PZ pre MŠ 106,10 s DPH 28.08.2024 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.08.2024
Faktúra F 212/2024 Stavebné práce - materiál k stavebným prácam 1 034,87 s DPH O 23/2024 28.08.2024 Pavol Rozbeský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.08.2024 28.08.2024
Objednávka O 36/2024 Edukačné publikácie 149,60 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.08.2024
Faktúra F 210/2024 Sady PZ pre MŠ 106,10 s DPH O 37/2024 28.08.2024 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.08.2024 28.08.2024
Faktúra F 209/2024 Edukačné publikácie 149,60 s DPH O 36/2024 28.08.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.08.2024 28.08.2024
Faktúra F 207/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 26.08.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.08.2024 26.08.2024
Faktúra F 206/2024 Poistenie osôb 250,02 s DPH 23.08.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.08.2024 26.08.2024
Faktúra F 205/2024 Diáre PGZ 97,94 s DPH O 35/2024 21.08.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.08.2024 21.08.2024
Objednávka O 35/2024 Diáre PGZ 97,94 s DPH 20.08.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.08.2024
Faktúra F 204/2024 Elektrina 07/2024 202,22 s DPH 07.08.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2024 07.08.2024
Faktúra F 198/2024 Záloha plyn 08/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 06.08.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 194/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 06.08.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 195/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 76,14 s DPH COM 01,02/2018 06.08.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 196/2024 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 07/2024 240,00 s DPH COM 01,02/2018 06.08.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 197/2024 Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie 80,50 s DPH 06.08.2024 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 200/2024 Poplatok za poskytnuté služby - internet 08/2024 35,40 s DPH 06.08.2024 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 199/2024 Výkon ZO 08/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 06.08.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 201/2024 Služby pevnej siete 29,08 s DPH 06.08.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 202/2024 Oprava kamerového systému po vlámaní 250,20 s DPH 06.08.2024 Elemont bezpečnostné a kamerové systémy ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 203/2024 Poistenie majetku 190,08 s DPH 06.08.2024 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra F 193/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 23.07.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.07.2024 23.07.2024
Faktúra F 192/2024 Prenájom rohoží 13,02 s DPH Z 01/2019 23.07.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.07.2024 23.07.2024
Faktúra F 191/2024 Potraviny VŠJ 156,28 s DPH 18.07.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.07.2024 18.07.2024
Faktúra F 185/2024 Maľba učební 2 260,10 s DPH O 19/2024 17.07.2024 Matúš Slanina - CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra F 181/2024 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 17.07.2024 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra F 182/2024 Cartridge Epson T9451 XL Black, T9453 Xl Magenta 154,00 s DPH COM 01,02/2018 17.07.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra F 183/2024 Elektrina 06/2024 358,60 s DPH 17.07.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra F 184/2024 Vybavenie exteriéru MŠ - hrové prvky 7 603,20 s DPH O 19/2024 17.07.2024 BONITA GROUP SERVICE AK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra F 186/2024 Školské tlačivá 98,09 s DPH O 10/2024 17.07.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra F 187/2024 Montáž PO dvere 3 792,00 s DPH O 12/2024 17.07.2024 HASPOTEX TT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.08.2024 17.07.2024
Faktúra F 190/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ júl 2024 386,11 s DPH 17.07.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra F 188/2024 Poplatok za komunálne odpady 2024 5 975,00 s DPH Rozhodnutie 26/2024 17.07.2024 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.08.2024 17.07.2024
Faktúra F 189/2024 Obedy ZŠ, MŠ júl 2024 434,35 s DPH 17.07.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2024 17.07.2024
Zmluva ZM 1552328 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 40,00 s DPH 11.07.2024 XtraNet Piešťany s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.07.2024
Faktúra F 180/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ jún 2024 2 864,52 s DPH 04.07.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra F 179/2024 Obedy ZŠ, MŠ jún 2024 3 438,10 s DPH 04.07.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra F 178/2024 Služby pevnej siete 31,13 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra F 177/2024 Potraviny VŠJ 65,47 s DPH 03.07.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 170/2024 Záloha plyn 07/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 02.07.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 167/2024 Potraviny VŠJ 26,68 s DPH 02.07.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 168/2024 Potraviny VŠJ 28,77 s DPH 02.07.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 171/2024 Výkon ZO 07/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 02.07.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 174/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 270,48 s DPH COM 01,02/2018 02.07.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 173/2024 Pravidelný servis a údržba, cestovné výjazd 271,20 s DPH COM 01,02/2018 02.07.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 175/2024 Hygienický materiál, popisovače 1 283.47 s DPH O 34/2024 02.07.2024 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 176/2024 Hygienický materiál 608,40 s DPH O 34/2024 02.07.2024 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 172/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 02.07.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 169/2024 Program koordinátorov digitálnych kompetencií 160,00 s DPH 28.06.2024 Junior Achievement SLovensko, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2024 03.07.2024
Faktúra F 166/2024 Potraviny VŠJ 139,97 s DPH 26.06.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2024 27.06.2024
Faktúra F 165/2024 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 26.06.2024 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2024 27.06.2024
Faktúra F 164/2024 Záruka 3R, toner k HP Color LaserJet M282nw 106,92 s DPH O 26/2024 25.06.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra F 162/2024 Tlačiareň HP Color LaserJet M282nw 335,40 s DPH O 26/2024 25.06.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra F 163/2024 Edukačné publikácie 1 091.80 s DPH O 31/2024 25.06.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra F 160/2024 Škola v prírode 1 100,00 s DPH 24.06.2024 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.06.2024 24.06.2024
Faktúra F 161/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 24.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.06.2024 24.06.2024
Faktúra F 157/2024 Prenájom rohoží 48,14 s DPH Z 01/2019 21.06.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra F 158/2024 Servis terasových dverí, okenná kľučka 57,60 s DPH 21.06.2024 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.06.2024 21.06.2024
Objednávka O 34/2024 Hygienický materiál, popisovače 2 000.00 s DPH 21.06.2024 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.06.2024
Faktúra F 159/2024 Edukačné publikácie 306,80 s DPH O 29/2024 21.06.2024 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra F 156/2024 Edukačné publikácie 225,00 s DPH O 32/2021 19.06.2024 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.06.2024 19.06.2024
Faktúra F 155/2024 Knižky pre predškolákov 18 ks 180,00 s DPH 18.06.2024 EDUCA KIDS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra F 154/2024 Edukačné publikácie 158,50 s DPH O 33/2024 18.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra F 153/2024 Potraviny VŠJ 202,40 s DPH 17.06.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra F 152/2024 Edukačné publikácie 79,50 s DPH O 30/2024 17.06.2024 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra F 151/2024 Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie 112,49 s DPH 15.06.2024 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.06.2024 17.06.2024
Objednávka O 41/2024 Edukačné publikácie 67,50 s DPH 14.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2024
Objednávka O 33/2024 Edukačné publikácie 158,50 s DPH 14.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2024
Objednávka O 32/2024 Edukačné publikácie 225,00 s DPH 14.06.2024 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2024
Objednávka O 31/2024 Edukačné publikácie 1 091.80 s DPH 14.06.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2024
Faktúra F 150/2024 Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie 162,05 s DPH 14.06.2024 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra F 148/2024 Edukačné publikácie 314,60 s DPH O 27/2024 13.06.2024 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2024 14.06.2024
Faktúra F 149/2024 Edukačné publikácie 819,28 s DPH O 28/2024 13.06.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2024 14.06.2024
Objednávka O 29/2024 Edukačné publikácie 306,80 s DPH 11.06.2024 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2024
Objednávka O 28/2024 Edukačné publikácie 819,28 s DPH 11.06.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2024
Objednávka O 30/2024 Edukačné publikácie 79,50 s DPH 11.06.2024 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2024
Objednávka O 27/2024 Edukačné publikácie 314,60 s DPH 11.06.2024 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2024
Objednávka O 26/2024 Tlačiareň HP Color LaserJet M282nw 335,40 s DPH 10.06.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.06.2024
Faktúra F 147/2024 Oprava alarmu po vlámaní 115,70 s DPH 10.06.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra F 146/2024 Potraviny VŠJ 50,93 s DPH 10.06.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra F 143/2024 aSc Agenda Komplet ZŠ 2025 469,00 s DPH 06.06.2024 aSc Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra F 144/2024 Elektrina 05/2024 435,78 s DPH 06.06.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra F 145/2024 Microsoft Office 2021 Professional Plus 10 licencií 172,50 s DPH O 25/2024 05.06.2024 Godeal24.com ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2024 05.06.2024
Objednávka O 25/2024 Microsoft Office 2021 Professional Plus 10 licencií 172,50 s DPH 05.06.2024 Godeal24.com ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2024
Zmluva Z 01/2024 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 05.06.2024 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2024
Faktúra F 133/2024 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 137/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 230,28 s DPH COM 01,02/2018 04.06.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 132/2024 Záloha plyn 06/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 04.06.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 134/2024 Výkon ZO 06/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 04.06.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 135/2024 Alarm batéria 10,50 s DPH 04.06.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 136/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 04.06.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 142/2024 Potraviny VŠJ 83,30 s DPH 04.06.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 138/2024 Pravidelný servis a údržba, cestovné výjazd 268,80 s DPH COM 01,02/2018 04.06.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 140/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ máj 2024 3 638,62 s DPH 04.06.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 141/2024 Obedy ZŠ, MŠ máj 2024 4 403,65 s DPH 04.06.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 139/2024 Čistiaci a hygienický materiál 212,70 s DPH 04.06.2024 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra F 131/2024 Potraviny VŠJ 110,81 s DPH 30.05.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra F 130/2024 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 99,00 s DPH 30.05.2024 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra F 129/2024 Konferencia Školský zákon 2024 online stream 168,00 s DPH 28.05.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2024 28.05.2024
Objednávka O 23/2024 Stavebné práce - búranie otvoru a rekonštrukcia skladu 1 546,00 s DPH 28.05.2024 Pavol Rozbeský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2024
Faktúra F 127/2024 Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu 135,00 s DPH 27.05.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2024 28.05.2024
Faktúra F 128/2024 Vodné 16.1.-16.5.2024 264,72 s DPH Z 02/2016 27.05.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2024 28.05.2024
Faktúra F 126/2024 Potraviny VŠJ 41,77 s DPH 27.05.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2024 27.05.2024
Faktúra F 125/2024 Prenájom rohoží 48,14 s DPH Z 01/2019 24.05.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2024 24.05.2024
Faktúra F 124/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 23.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.05.2024 23.05.2024
Faktúra F 123/2024 Poháre - ceny do súťaže 70,97 s DPH O 24/2024 22.05.2024 Poháre BEST ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.05.2024 22.05.2024
Objednávka O 24/2024 Poháre - ceny do súťaže 70,97 s DPH 22.05.2024 Poháre BEST ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.05.2024
Faktúra F 122/2024 Stavebné práce - vchod do budovy ZŠ 2 346,00 s DPH O 18/2024 22.05.2024 Pavol Rozbeský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.05.2024 22.05.2024
Faktúra F 121/2024 Siete proti hmyzu, sevis žalúzií 1 119,60 s DPH O 20/2024 20.05.2024 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.05.2024 22.05.2024
Faktúra F 120/2024 Potraviny VŠJ 166,86 s DPH 20.05.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.05.2024 20.05.2024
Faktúra F 119/2024 Materiál PŠ 292,00 s DPH O 22/2024 13.05.2024 STIEFEL EUROCART ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.05.2024 14.05.2024
Objednávka O 22/2024 Materiál PŠ 292,00 s DPH 10.05.2024 STIEFEL EUROCART ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.05.2024
Faktúra F 118/2024 Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ 270,00 s DPH O 21/2024 10.05.2024 ProSchool s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.05.2024 10.05.2024
Objednávka O 21/2024 Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ 270,00 s DPH 09.05.2024 ProSchool s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.05.2024
Faktúra F 116/2024 Obedy ZŠ, MŠ apríl 2024 4 050,37 s DPH 07.05.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra F 117/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ apríl 2024 3 360,01 s DPH 07.05.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra F 115/2024 Elektrina 04/2024 544,04 s DPH 07.05.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra F 114/2024 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra F 113/2024 Potraviny VŠJ 144,92 s DPH 06.05.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra F 111/2024 Pravidelný servis a údržba, cestovné výjazd 264,00 s DPH COM 01,02/2018 06.05.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra F 112/2024 SWITCH 5 port ZYXEL k tlačiarni 26,90 s DPH 06.05.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra F 110/2024 Záloha plyn 05/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 03.05.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra F 109/2024 Výkon ZO 05/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 03.05.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra F 108/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 252,76 s DPH COM 01,02/2018 03.05.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra F 107/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 03.05.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra F 106/2024 Potraviny VŠJ 111,84 s DPH 26.04.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.04.2024 26.04.2024
Objednávka O 19/2024 Vybavenie exteriéru MŠ - hrové prvky 7 600.00 s DPH 25.04.2024 BONITA GROUP SERVICE AK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2024
Faktúra F 104/2024 Prenájom rohoží 48,14 s DPH Z 01/2019 25.04.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2024 25.04.2024
Objednávka O 20/2024 Siete proti hmyzu 862,80 s DPH 25.04.2024 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2024
Faktúra F 105/2024 Tylová sukňa červená 11 ks 45,90 s DPH 25.04.2024 SHOP ZONE s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra F 103/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 23.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.04.2024 23.04.2024
Faktúra F 102/2024 Seminár Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky 20,00 s DPH 23.04.2024 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.04.2024 23.04.2024
Faktúra F 101/2024 Ročný prístup Didakta 39,95 s DPH 23.04.2024 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.04.2024 23.04.2024
Faktúra F 100/2024 Elektrina 03/2024 opravná 45,07 s DPH 22.04.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.04.2024 23.04.2024
Faktúra F 99/2024 Potraviny VŠJ 206,93 s DPH 22.04.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.04.2024 22.04.2024
Objednávka O 18/2024 Stavebné práce - vchod do budovy ZŠ 3 800,00 s DPH 17.04.2024 Pavol Rozbeský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.04.2024
Faktúra F 98/2024 Školenie - Využívanie copingových stratégií a odolnosť 100,00 s DPH 10.04.2024 Súkromné CPaP ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra F 97/2024 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 10.04.2024 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra F 96/2024 Hygienický materiál, popisovače 1 438.73 s DPH O 16/2024 10.04.2024 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra F 95/2024 Elektrina 03/2024 535,26 s DPH 10.04.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra F 92/2024 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra F 88/2024 Výroba píšťaliek pre prvákov MRA 3D tlač 32,70 s DPH 05.04.2024 Ing. Richard Andreanský - MRA 3D tlač ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra F 89/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ marec 2024 3 209,10 s DPH 05.04.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra F 90/2024 Obedy ZŠ, MŠ marec 2024 3 850.72 s DPH 05.04.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra F 91/2024 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 05.04.2024 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra F 93/2024 Edukačné publikácie 40,10 s DPH O 17/2024 05.04.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra F 94/2024 Potraviny VŠJ 155,94 s DPH 05.04.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.04.2024 09.04.2024
Objednávka O 17/2024 Edukačné publikácie 40,10 s DPH 03.04.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2024
Faktúra F 87/2024 Pravidelný servis a údržba, servis nad rámec 384,00 s DPH COM 01,02/2018 03.04.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra F 86/2024 Výkon ZO 04/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 03.04.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra F 85/2024 Záloha plyn 04/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 03.04.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra F 83/2024 Prenájom rohoží 48,14 s DPH Z 01/2019 03.04.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra F 84/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 230,99 s DPH COM 01,02/2018 03.04.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra F 82/2024 Ročný poplatok za doménu zspobedim.sk 15,00 s DPH 03.04.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra F 81/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 03.04.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra F 80/2024 Knihy PŠ 45,30 s DPH 27.03.2024 Branislav Turan, život a zdravie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra F 79/2024 Basketbalová lopta, Tréningový kôš Celluar 61,95 s DPH 26.03.2024 Meteor-Sklep cez allegro ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2024 26.03.2024
Faktúra F 78/2024 Potraviny VŠJ 121,42 s DPH 26.03.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2024 26.03.2024
Faktúra F 75/2024 Kariéra v školstve aktualizácia febr 24 49,20 s DPH 25.03.2024 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra F 76/2024 Hlina s dovozom 180,00 s DPH 25.03.2024 P&P TRANS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra F 77/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 25.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2024 25.03.2024
Objednávka O 16/2024 Hygienický materiál, popisovače 1 450.00 s DPH 22.03.2024 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.03.2024
Faktúra F 74/2024 Potraviny VŠJ 200,33 s DPH 19.03.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra F 73/2024 Microsoft Office 2021 Professional Plus 6 licencií 119,38 s DPH 15.03.2024 SoftwareExpert online ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra F 72/2024 Predstavenie ALI BABA - zbojnícka rozprávka 150,00 s DPH 14.03.2024 BABADLO, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra F 70/2024 Dodávka a montáž klimatizácie a rekuperácie 11 456,40 s DPH O 14/2024 08.03.2024 Eltechklima, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.03.2024 08.03.2024
Objednávka O 14/2024 Dodávka a montáž klimatizácie a rekuperácie 11 456,40 s DPH 07.03.2024 Eltechklima, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2024
Objednávka O 12/2024 Montáž PO dvere 3 160,00 s DPH 06.03.2024 HASPOTEX TT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2024
Objednávka O 13/2024 Šachy 2x 126,85 s DPH 06.03.2024 Šachový obchod ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2024
Faktúra F 68/2024 Šachy 2x 126,85 s DPH 06.03.2024 Šachový obchod ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra F 67/2024 Elektrina 02/2024 558,46 s DPH 06.03.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra F 65/2024 Obedy ZŠ, MŠ február 2024 3 416,34 s DPH 05.03.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 64/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ február 2024 2 872,01 s DPH 05.03.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 58/2024 Výkon ZO 03/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 05.03.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 59/2024 Záloha plyn 03/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 05.03.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 61/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 206,53 s DPH COM 01,02/2018 05.03.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 60/2024 LCD panel oprava 100,00 s DPH 05.03.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 62/2024 Pravidelný servis a údržba 240,00 s DPH COM 01,02/2018 05.03.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 69/2024 Potraviny VŠJ 122,34 s DPH 05.03.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra F 63/2024 Čistiaci a hygienický materiál 313,90 s DPH 05.03.2024 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 66/2024 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
Faktúra F 71/2024 Učebné pomôcky PŠ 1 044.40 s DPH O 15/2024 04.03.2024 Edupoint, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.03.2024 11.03.2024
Objednávka O 15/2024 Učebné pomôcky PŠ 1 044.40 s DPH 04.03.2024 Edupoint, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2024
Faktúra F 57/2024 Prenájom rohoží 48,14 s DPH Z 01/2019 29.02.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.02.2024 29.02.2024
Faktúra F 54/2024 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 29.02.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.02.2024 29.02.2024
Faktúra F 56/2024 Program Fyzika Mechanika, Čítame s Edom 960,00 s DPH O 11/2024 29.02.2024 hchkr edu, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.02.2024 29.02.2024
Faktúra F 55/2024 Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie 631,92 s DPH O 08,09/2024 29.02.2024 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.02.2024 29.02.2024
Objednávka O 11/2024 Program Fyzika Mechanika, Čítame s Edom 960,00 s DPH 28.02.2024 hchkr edu, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2024
Faktúra F 53/2024 Potraviny VŠJ 192,30 s DPH 27.02.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.02.2024 27.02.2024
Faktúra F 52/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 26.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2024 26.02.2024
Faktúra F 51/2024 Cartridge Epson T9451 XL Black 58,80 s DPH 26.02.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2024 26.02.2024
Objednávka O 08/2024 Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie 67,00 s DPH 26.02.2024 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2024
Objednávka O 09/2024 Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie 564,94 s DPH 26.02.2024 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2024
Objednávka O 10/2024 Školské tlačivá s DPH 26.02.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2024
Faktúra F 50/2024 Potraviny VŠJ 198,59 s DPH 16.02.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.02.2024 16.02.2024
Faktúra F 49/2024 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 139,68 s DPH 16.02.2024 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.02.2024 16.02.2024
Faktúra F 48/2024 Knihy Čítame pre radosť 2/2 235,59 s DPH 13.02.2024 literama - Kyberos Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra F 46/2024 Kariéra v školstve aktualizácia febr 24 49,20 s DPH 12.02.2024 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2024 12.02.2024
Faktúra F 44/2024 Výkon ZO 02/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 12.02.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2024 12.02.2024
Faktúra F 45/2024 Tlač poštových poukážok ŠJ 20,39 s DPH O 06/2024 12.02.2024 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2024 12.02.2024
Objednávka O 07/2024 Knihy Čítame pre radosť 2/2 235,59 s DPH 07.02.2024 literama - Kyberos Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2024
Faktúra F 47/2024 Knihy Čítame pre radosť 2/1 27,70 s DPH 07.02.2024 Knižkáreň - eot s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra F 43/2024 Elektrina 01/2024 644,56 s DPH 07.02.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra F 42/2024 Knihy Čítame pre radosť 3. 259,01 s DPH 06.02.2024 Panta Rhei ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra F 31/2024 Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 v RO 23,00 s DPH 05.02.2024 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 36/2024 Materiál PC 12,64 s DPH 05.02.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 32/2024 Čerpadlo s rezákom Kraken 1800 424,67 s DPH O 05/2024 05.02.2024 SIGMA PUMPY SK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 33/2024 Čistenie kanalizácie 300,00 s DPH 05.02.2024 AG-čistenie kanalizácie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 34/2024 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 35/2024 Pravidelný servis a údržba 264,00 s DPH COM 01,02/2018 05.02.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 38/2024 Knihy Čítame pre radosť 1. 255,52 s DPH 05.02.2024 Megaknihy.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 37/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 214,33 s DPH COM 01,02/2018 05.02.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 40/2024 Obedy ZŠ, MŠ január 2024 3 293,00 s DPH 05.02.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 41/2024 Potraviny VŠJ 93,34 s DPH 05.02.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 39/2024 Réžia obedy ZŠ, MŠ január 2024 2 710,64 s DPH 05.02.2024 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 29/2024 Záloha plyn 02/2024 2 259.00 s DPH SC2022/0140 01.02.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 30/2024 Prenájom rohoží 44,64 s DPH Z 01/2019 01.02.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra F 26/2023 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 31.01.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra F 28/2024 Šikana a diskriminácia v školstve - seminár on-line 55,00 s DPH 31.01.2024 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra F 27/2023 Prepravne - vyvoz žumpy 396,00 s DPH 31.01.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.01.2024 31.01.2024
Objednávka O 05/2024 Čerpadlo s rezákom Kraken 1800 424,67 s DPH 31.01.2024 SIGMA PUMPY SK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.01.2024
Faktúra F 25/2024 Potraviny VŠJ 42,45 s DPH 30.01.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.01.2024 30.01.2024
Faktúra F 24/2024 Switch 112,30 s DPH 25.01.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra F 23/2024 Vodné 29.9.2023-15.1.2024 217,96 s DPH Z 02/2016 25.01.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra F 22/2024 Edukačné publikácie 124,00 s DPH O 04/2024 24.01.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra F 19/2024 Potraviny VŠJ 129,10 s DPH 23.01.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.01.2024 24.01.2024
Faktúra F 21/2024 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 23.01.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.01.2024 24.01.2024
Faktúra F 20/2024 Potraviny VŠJ 26,18 s DPH 23.01.2024 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.01.2024 24.01.2024
Objednávka O 04/2024 Edukačné publikácie 124,00 s DPH 22.01.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.01.2024
Faktúra F 18/2024 Revízia el. inštalácie regulačnej stanice plynu 108,00 s DPH 22.01.2024 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.01.2024 24.01.2024
Faktúra F 17/2024 Vysávač Concept VP5240 143,99 s DPH O 03/2024 18.01.2024 4home.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.01.2024 18.01.2024
Objednávka O 03/2024 Vysávač Concept VP5240 143,99 s DPH 18.01.2024 4home.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.01.2024
Objednávka O 06/2024 Tlač poštových poukážok ŠJ 20,39 s DPH 18.01.2024 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.01.2024
Faktúra F 16/2024 Odborný seminár RZD online 23,00 s DPH 15.01.2024 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.01.2024 18.01.2024
Faktúra F 14/2024 Elektrina 12/2023 635,69 s DPH 15.01.2024 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2024 17.01.2024
Faktúra F 13/2024 Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2024 330,12 s DPH 15.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. / Vema ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2024 17.01.2024
Faktúra F 15/2024 Školské tlačivá 70,60 s DPH 15.01.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2024 17.01.2024
Objednávka O 01/2024 Materiál k údržbe 861,46 s DPH 12.01.2024 AQUACENTRUM SK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.01.2024
Faktúra F 12/2024 Materiál k údržbe 861,46 s DPH O 01/2024 12.01.2024 AQUACENTRUM SK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.01.2024 12.01.2024
Faktúra F 9/2024 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 11.01.2024 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.01.2024 12.01.2024
Faktúra F 11/2023 Navýšenie osob. č. na 40 73,20 s DPH 11.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. / Vema ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.01.2024 12.01.2024
Faktúra F 10/2024 Zatvárač dverí Fire5000 protipožiarny 28,36 s DPH O 02/2024 11.01.2024 Euroshopy s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.01.2024 12.01.2024
Objednávka O 02/2024 Zatvárač dverí Fire5000 protipožiarny 28,36 s DPH 11.01.2024 Euroshopy s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.01.2024
Faktúra F 8/2024 Vyúčtovanie plynu 2023 - preplatok 2 234,82 s DPH SC2022/0140 08.01.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.02.2024 29.02.2024
Faktúra F 7/2024 Služby pevnej siete 29,20 s DPH 04.01.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.01.2024 04.01.2024
Faktúra F 6/2024 Prenájom rohoží 44,64 s DPH Z 01/2019 04.01.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.01.2024 04.01.2024
Faktúra F 4/2024 Výkon ZO 01/2024 42,00 s DPH TN-72-2309-555 02.01.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.01.2024 04.01.2024
Faktúra F 3/2024 Pravidelný servis a údržba, vyjazd 236,00 s DPH COM 01,02/2018 02.01.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.01.2024 04.01.2024
Faktúra F 2/2023 Záloha dát 25,08 s DPH COM 01,02/2018 02.01.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.01.2024 04.01.2024
Faktúra F 1/2024 Prenájom tlačiarní a tlač 148,37 s DPH COM 01,02/2018 02.01.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.01.2024 04.01.2024
Faktúra F 5/2024 Záloha plyn 01/2024 2 259,00 s DPH SC2022/0140 02.01.2024 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.01.2024 04.01.2024
Zmluva COM 02/2018/D3 Dodatok č. 3 Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb 200,00 bez DPH 01.01.2024 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.01.2024
Zmluva KZ 2024_2025 Kolektívna zmluva 2024_2025 s DPH 01.01.2024 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.01.2024
Faktúra F 287/2023 Vzdelávanie pomocou Lega MŠ 50,00 s DPH 27.12.2023 C&M Sports Academy, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.12.2023 27.12.2023
Faktúra F 286/2023 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 27.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.12.2023 27.12.2023
Faktúra F 285/2023 Potraviny VŠJ 90,26 s DPH 22.12.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra F 284/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ december 2023 1 901,16 s DPH 22.12.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra F 283/2023 Obedy ZŠ, MŠ december 2023 2 282,47 s DPH 22.12.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra F 282/2023 Materiál 60,70 s DPH 19.12.2023 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra F 281/2023 Potraviny VŠJ 79,97 s DPH 18.12.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra F 280/2023 Potraviny VŠJ 109,79 s DPH 18.12.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra F 279/2023 Výkon ZO 12/2023 42,00 s DPH TN-72-2309-555 18.12.2023 GET PROFI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra F 278/2023 Strava Vianoce 2023 362,34 s DPH 14.12.2023 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra F 277/2023 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 14.12.2023 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra F 274/2023 Prenájom rohoží 44,64 s DPH Z 01/2019 13.12.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra F 275/2023 Vyžiadaný servis internetu 110,00 s DPH 13.12.2023 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra F 276/2023 Odborná technická prehliadka športového náradia, materiál 191,90 s DPH 13.12.2023 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra F 273/2023 Dezinfekcia, popisovače 297,36 s DPH O 40/2023 07.12.2023 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra F 269/2023 Obedy ZŠ, MŠ november 2023 3 979,14 s DPH 06.12.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra F 268/2023 Predplatné EDULAB bádateľský balík 1 500,00 s DPH 06.12.2023 Nezisková organizácia EDULAB ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra F 267/2023 Elektrina 11/2023 708,31 s DPH 06.12.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra F 270/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ november 2023 3 308,92 s DPH 06.12.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra F 271/2023 Potraviny VŠJ 152,53 s DPH 06.12.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra F 272/2023 Potraviny VŠJ 153,08 s DPH 06.12.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra F 266/2023 AKU kombinovaný skrutkovač 143,80 s DPH 05.12.2023 Kamody Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra F 265/2023 Pravidelný servis a údržba 200,00 s DPH COM 01,02/2018 05.12.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra F 264/2022 Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova 32,80 s DPH 05.12.2023 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra F 263/2023 Služby pevnej siete 32,74 s DPH 05.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra F 257/2023 Darčekové karty SF 2 060,00 s DPH 04.12.2023 dm drogerie markt, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra F 262/2023 Hygienický materiál, popisovače 626,16 s DPH O 40/2023 04.12.2023 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra F 261/2023 Záloha plyn 12/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 04.12.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra F 260/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 04.12.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra F 259/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 233,94 s DPH COM 01,02/2018 04.12.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra F 258/2023 Ragno obklad PATCH 1 183,93 s DPH 04.12.2023 Pavol Maráček - EMPIRIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra F 256/2023 Učebné pomôcky MŠ 101,80 s DPH O 41/2023 30.11.2023 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2023 30.11.2023
Objednávka O 40/2023 Hygienický materiál, popisovače 900,00 s DPH 29.11.2023 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2023
Faktúra F 255/2023 Interaktívny svet učebnice 13 ks 518,70 s DPH 29.11.2023 FAST ADVERT s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra F 254/2023 Časopis Slávik 2023/2024 6,00 s DPH 24.11.2023 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra F 251/2023 Služby mobilnej siete 19,00 s DPH 24.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra F 252/2023 Kariéra v školstve aktualizácia nov 23 49,20 s DPH 24.11.2023 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra F 253/2023 Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie 244,52 s DPH O 39/2023 24.11.2023 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra F 250/2023 HP 207X Black LaserJet Toner Cartridge 3150 pages 110,00 s DPH 22.11.2023 E LINKX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.11.2023 22.11.2023
Objednávka O 39/2023 Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie 250,00 s DPH 21.11.2023 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra F 249/2023 CD Na ceste pozor! 12,00 s DPH 20.11.2023 TERRA GRATA, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra F 248/2023 Potraviny VŠJ 139,75 s DPH 20.11.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra F 247/2023 Detský keyboard, futbalové bránky 2x 109,99 s DPH O 38/2023 16.11.2023 Siles Group s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra F 246/2023 Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov - aktualizácia 125,00 s DPH 16.11.2023 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2023 16.11.2023
Objednávka O 41/2023 Učebné pomôcky MŠ 101,80 s DPH 15.11.2023 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2023
Faktúra F 245/2023 Štartovné YPSILON SLOVINA JE HRA 62,40 s DPH 15.11.2023 Lexicon Slovakia o.z. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2023 16.11.2023
Objednávka O 38/2023 Detský keyboard, futbalové bránky 2x 109,99 s DPH 15.11.2023 Siles Group s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2023
Faktúra F 242/2023 Prenájom rohoží 44,64 s DPH Z 01/2019 14.11.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra F 244/2023 Kontrola a čistenie komínov 74,40 s DPH 14.11.2023 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra F 243/2023 Nerezové rohové lišty 13 ks 48,00 s DPH O 37/2023 14.11.2023 Ján Kotleba - MADOSK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra F 241/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ október 2023 3 244.39 s DPH 10.11.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra F 240/2023 Obedy ZŠ, MŠ október 2023 3 912,58 s DPH 10.11.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra F 239/2023 Oprava havarijnej poruchy kotla K 2 1 627.20 s DPH O 36/2023 10.11.2023 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.11.2023 10.11.2023
Objednávka O 37/2023 Nerezové rohové lišty 13 ks 48,00 s DPH 10.11.2023 Ján Kotleba - MADOSK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.11.2023
Faktúra F 238/2023 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 237/2023 Potraviny VŠJ 124,33 s DPH 06.11.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 231/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 190,14 s DPH COM 01,02/2018 03.11.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 226/2023 Záloha plyn 11/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 03.11.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 227/2023 Výkon zodpovednej osoby 11/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 03.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 229/2023 Windows, SSD, monitor na darované PC 235,55 s DPH O 33/2023 03.11.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 230/2023 Alarm revízia 38,88 s DPH 03.11.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 228/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.11.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 232/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, práce nad rámec zmluvy 353,00 s DPH COM 01,02/2018 03.11.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 233/2023 Čistiaci a hygienický materiál 731,30 s DPH 03.11.2023 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 234/2023 Vykonanie prác na plynovom zariadení 540,00 s DPH 03.11.2023 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 235/2023 Odborný seminár Účtovná závierka v RO online 23,00 s DPH 03.11.2023 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra F 236/2023 Elektrina 10/2023 579,42 s DPH 03.11.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2023 06.11.2023
Objednávka O 36/2023 Oprava havarijnej poruchy kotla K 2 1 627,20 s DPH 25.10.2023 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2023
Faktúra F 224/2023 Športové UP 273,71 s DPH O 32/2023 24.10.2023 Kocjak invest, s.r.o. Sport pro skoly.cz ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra F 225/2023 Talentída Všetkovedko 9 žiakov 45,00 s DPH 24.10.2023 Talentída, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra F 223/2023 Služby mobilnej siete 23,00 s DPH 24.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra F 222/2023 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 115,32 s DPH 24.10.2023 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra F 221/2023 Potraviny VŠJ 110,02 s DPH 24.10.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.10.2023 24.10.2023
Faktúra F 219/2023 Kariéra v školstve aktualizácia aug 23 49,20 s DPH 17.10.2023 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2023 17.10.2023
Faktúra F 220/2023 Potraviny VŠJ 195,32 s DPH 17.10.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2023 17.10.2023
Faktúra F 216/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ júl 2023 312,34 s DPH 12.10.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra F 217/2023 Náučné mapy 406,00 s DPH 12.10.2023 FAST ADVERT s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra F 218/2023 Prenájom rohoží 43,73 s DPH Z 01/2019 12.10.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra F 215/2023 Obedy ZŠ, MŠ júl 2023 354,55 s DPH 12.10.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2023 12.10.2023
Objednávka O 35/2023 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom 2 066.50 s DPH 12.10.2023 COMTEC, s.r.o. Združenie rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2023
Objednávka O 34/2023 Ústredňa zvonenie s príslušenstvom 1 549.92 s DPH 11.10.2023 SONTEK s.r.o. Združenie rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2023
Faktúra F 214/2023 Bezpečnostné vesty, terčík 70,69 s DPH 11.10.2023 Moje lékárnička s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra F 213/2023 Seminár Správne konanie v praxi riaditeľa školy 39,00 s DPH 10.10.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra F 212/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ september 2023 3 245,62 s DPH 10.10.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra F 211/2023 Obedy ZŠ, MŠ september 2023 3 885,89 s DPH 10.10.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra F 210/2023 Vodné 05/2023-09/2023 180,41 s DPH Z 02/2016 10.10.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra F 209/2023 Elektrina 09/2023 383,87 s DPH 10.10.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra F 208/2023 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 10.10.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra F 202/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 183,56 s DPH COM 01,02/2018 04.10.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 204/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, práce nad rámec zmluvy 955,40 s DPH COM 01,02/2018 04.10.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 197/2023 Potraviny VŠJ 52,82 s DPH 04.10.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 198/2023 Cartridge Epson T9451 XL Black 61,69 s DPH COM 01,02/2018 04.10.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 200/2023 Windows, SSD 256 GB na darované PC 7 ks 504,65 s DPH O 26/2023 04.10.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 201/2023 Desktop HP EliteDesk 800, redukcie, kábel 474,32 s DPH O 25/2023 04.10.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 203/2023 NTB ASUS ExpertBOOK, 2 ks; optický valec Brother 1 800.00 s DPH O 29/2023 04.10.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 206/2023 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 04.10.2023 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 205/2023 Záloha plyn 10/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 04.10.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 199/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 04.10.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 207/2023 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 196/2023 Potraviny VŠJ 147,66 s DPH 03.10.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Faktúra F 195/2023 Výkon zodpovednej osoby 10/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 03.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2023 05.10.2023
Zmluva TV 04/2023 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.10.2023 Happy move ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.10.2023
Objednávka O 33/2023 Monitor a materiál k údržbe PC 316,29 s DPH 29.09.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2023
Faktúra F 194/2023 Materiál k rekonštrukcii bleskozvodov 423,49 s DPH O 30/2023 28.09.2023 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2023 28.09.2023
Zmluva TV 03/2023 Zmluva o nájme telocvične s DPH 28.09.2023 TJ Sokol Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2023
Faktúra F 192/2023 Zaškolenie k manuálu krízovej intervencie 100,00 s DPH 27.09.2023 Súkromné CPaP ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra F 191/2023 Hygienický materiál, popisovače 991,43 s DPH O 27/2023 27.09.2023 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2023 28.09.2023
Faktúra F 193/2023 Potraviny VŠJ 130,16 s DPH 27.09.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2023 28.09.2023
Faktúra F 188/2023 Služby mobilnej siete 28,64 s DPH 26.09.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2023 26.09.2023
Faktúra F 189/2023 Potraviny VŠJ 185,64 s DPH 26.09.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2023 26.09.2023
Objednávka O 32/2023 Športové UP 273,71 s DPH 26.09.2023 Kocjak invest, s.r.o. Sport pro skoly.cz ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2023
Objednávka O 31/2023 Microsoft Office 2021 Professional Plus 4 licencie 79,58 s DPH 26.09.2023 SoftwareExpert ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2023
Faktúra F 190/2023 Microsoft Office 2021 Professional Plus 4 licencie 79,58 s DPH O 31/2023 26.09.2023 SoftwareExpert online ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2023 26.09.2023
Faktúra F 186/2023 Platba za používanie softvéru 118,80 s DPH 26.09.2023 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2023 26.09.2023
Faktúra F 187/2023 Učebnice 98,65 s DPH O 12/2023 26.09.2023 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2023 26.09.2023
Objednávka O 30/2023 Materiál k rekonštrukcii bleskozvodov 420,00 s DPH 25.09.2023 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.09.2023
Faktúra F 185/2023 Kariéra v školstve aktualizácia jún 23 49,20 s DPH 18.09.2023 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.09.2023 18.09.2023
Objednávka O 29/2023 ASUS ExpertBOOK, 2 ks 1 800,00 s DPH 18.09.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.09.2023
Faktúra F 184/2023 Chladnička Gorenje 328,90 s DPH O 28/2023 14.09.2023 NAY a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.09.2023 14.09.2023
Zmluva TV 02/2023 Zmluva o nájme telocvične s DPH 13.09.2023 Aktívny život pre všetkých ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2023
Objednávka O 28/2023 Chladnička Gorenje 328,90 s DPH 12.09.2023 NAY a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.09.2023
Objednávka O 25/2023 HP EliteDesk 800 574,00 s DPH 08.09.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.09.2023
Objednávka O 26/2023 Inštalácia Windows na darované PC 750,70 s DPH 08.09.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.09.2023
Objednávka O 27/2023 Hygienický materiál, popisovače 1 300.00 s DPH 08.09.2023 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.09.2023
Faktúra F 183/2023 Elektrina 08/2023 216,30 s DPH 08.09.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra F 182/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 05.09.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2023 05.09.2023
Faktúra F 181/2023 Sady PZ pre MŠ 108,10 s DPH O 24/2023 05.09.2023 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2023 05.09.2023
Faktúra F 180/2023 ALF Family 12-AlfBook,DTB,Alfík,Vabank 599,00 s DPH 05.09.2023 IŠka s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2023 05.09.2023
Faktúra F 179/2023 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2023 05.09.2023
Faktúra F 177/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 111,16 s DPH COM 01,02/2018 05.09.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2023 05.09.2023
Faktúra F 176/2023 Výkon zodpovednej osoby 09/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 05.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2023 05.09.2023
Faktúra F 175/2023 Záloha plyn 09/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 05.09.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2023 05.09.2023
Objednávka O 24/2023 Sady PZ pre MŠ 108,10 s DPH 31.08.2023 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.08.2023
Faktúra F 173/2023 Učebnice 980,30 s DPH O 18/2023 30.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2023 30.08.2023
Faktúra F 174/2023 Ozvučovací systém Ibiza Sound 369,00 s DPH O 22/2023 30.08.2023 BS ACOUSTIC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2023 30.08.2023
Zmluva DZ 01_2023 Darovacia zmluva 9 PC bezodplatne s DPH 30.08.2023 Ing. Marek Lednický ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2023
Zmluva Z 01/2023 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 30.08.2023 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2023
Faktúra F 172/2023 Učebnice 375,90 s DPH O 23/2023 25.08.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2023 30.08.2023
Objednávka O 22/2023 Ozvučovací systém Ibiza Sound 369,00 s DPH 25.08.2023 BS ACOUSTIC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.08.2023
Faktúra F 171/2023 Učebnice 339,90 s DPH O 15/2023 25.08.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2023 30.08.2023
Objednávka O 23/2023 Učebnice 375,90 s DPH 24.08.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2023
Faktúra F 169/2023 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 23.08.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.08.2023 23.08.2023
Faktúra F 167/2023 Kľúčenky 42,50 s DPH 23.08.2023 Štefan Tóbiaš - PRESENT WOOD ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.08.2023 23.08.2023
Faktúra F 168/2023 Rekonštrukcia maľovanie a nátery ZŠ 5 484.10 s DPH O 20/2023 23.08.2023 Matúš Slanina CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.08.2023 23.08.2023
Objednávka O 21/2023 Koberec 42,50 s DPH 23.08.2023 Mipea s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.08.2023
Faktúra F 170/2023 Koberec 42,50 s DPH O 21/2023 23.08.2023 Mipea s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2023 24.08.2023
Objednávka O 20/2023 Rekonštrukcia maľovanie a nátery ZŠ 5 500,00 s DPH 11.08.2023 Matúš Slanina CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.08.2023
Faktúra F 166/2023 Sieť dekoračná 55,63 s DPH O 19/2023 11.08.2023 Maguita s.r.o. Educational Materials Distribution ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.08.2023 11.08.2023
Objednávka O 19/2023 Sieť dekoračná 55,63 s DPH 11.08.2023 Maguita s.r.o. Educational Materials Distribution ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.08.2023
Faktúra F 165/2023 Poistenie osôb 250,02 s DPH 09.08.2023 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra F 161/2023 Výkon zodpovednej osoby 08/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 07.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra F 158/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 07.08.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra F 159/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 81,38 s DPH COM 01,02/2018 07.08.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra F 160/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 07.08.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra F 162/2023 Záloha plyn 8/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 07.08.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra F 163/2023 Elektrina 07/2023 221,96 s DPH 07.08.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra F 164/2023 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra F 151/2023 Učebnice 64,00 s DPH O 17/2023 25.07.2023 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra F 156/2023 Školské tlačivá 2023/2024 128,83 s DPH 25.07.2023 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra F 157/2023 Poistenie majetku 190,08 s DPH 25.07.2023 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra F 155/2023 Potraviny VŠJ 10,89 s DPH 25.07.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra F 154/2023 Potraviny VŠJ 101,63 s DPH 25.07.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra F 152/2023 Prenájom rohoží 12,07 s DPH Z 01/2019 25.07.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra F 153/2023 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 24.07.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra F 150/2023 Detské stoličky 440,00 s DPH O 16/2023 14.07.2023 Bercon s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.07.2023 14.07.2023
Objednávka O 16/2023 Detské stoličky 440,00 s DPH 14.07.2023 Bercon s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.07.2023
Objednávka O 17/2023 Učebnice 64,00 s DPH 14.07.2023 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.07.2023
Objednávka O 18/2023 Učebnice 980,30 s DPH 14.07.2023 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.07.2023
Faktúra F 149/2023 Učebnice 371,00 s DPH O 11/2023 13.07.2023 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.07.2023 14.07.2023
Faktúra F148/2023 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 13.07.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.07.2023 14.07.2023
Faktúra F 146/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ jún 2023 3 166.52 s DPH 07.07.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.07.2023 10.07.2023
Faktúra F 145/2023 Obedy ZŠ, MŠ jún 2023 3 810,52 s DPH 07.07.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.07.2023 10.07.2023
Faktúra F 144/2023 Elektrina 06/2023 430,39 s DPH 07.07.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.07.2023 10.07.2023
Objednávka O 14/2023 Učebnice 62,04 s DPH 07.07.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.07.2023
Faktúra F 143/2023 Učebnice 62,04 s DPH O 14/2023 07.07.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.07.2023 10.07.2023
Objednávka O 12/2023 Učebnice 98,65 s DPH 07.07.2023 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.07.2023
Objednávka O 13/2023 Učebnice 23,45 s DPH 07.07.2023 Kníhkupectvo LITTERA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.07.2023
Faktúra F 147/2023 Učebnice 23,45 s DPH O 13/2023 07.07.2023 Kníhkupectvo LITTERA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.07.2023 10.07.2023
Objednávka O 15/2023 Učebnice 339,90 s DPH 07.07.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.07.2023
Faktúra F 141/2023 Potraviny VŠJ 130,12 s DPH 06.07.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Objednávka O 11/2023 Učebnice 371,00 s DPH 06.07.2023 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023
Objednávka O 09/2023 Učebnice 197,20 s DPH 04.07.2023 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023
Faktúra F 134/2023 Záloha plyn 7/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 04.07.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra F 135/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 04.07.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra F 136/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 195,53 s DPH COM 01,02/2018 04.07.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra F 137/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 04.07.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra F 138/2023 Výkon zodpovednej osoby 07/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 04.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra F 139/2023 Služby pevnej siete 30,02 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Objednávka O 10/2023 Učebnice 846,45 s DPH 04.07.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2023
Faktúra F 140/2023 Učebnice 846,45 s DPH O 10/2023 04.07.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra F 142/2023 Učebnice 197,20 s DPH O 09/2023 04.07.2023 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra F 142/2023 Učebnice 197,20 s DPH O 09/2023 04.07.2023 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2023 06.07.2023
Faktúra F 132/2023 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 29.06.2023 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra F 133/2023 Potraviny VŠJ 147,67 s DPH 29.06.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra F 131/2023 Alarm JA-110P - Zbernicový PIR detektor pohybu 28,64 s DPH 28.06.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra F 130/2023 Odstránenie úniku vody z ÚK 100,00 s DPH 28.06.2023 Michal Haládik - Hivak ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra F 129/2023 Kalkulačka 8,18 s DPH 27.06.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra F 128/2023 Diáre PGZ 79,78 s DPH O 08/2023 27.06.2023 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
Objednávka O 08/2023 Diáre PGZ 79,80 s DPH 26.06.2023 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.06.2023
Faktúra F 126/2023 Prenájom rohoží 44,64 s DPH Z 01/2019 23.06.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra F 127/2023 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 23.06.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra F 125/2023 Potraviny VŠJ 191,75 s DPH 19.06.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra F 123/2023 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 88,32 s DPH 12.06.2023 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra F 124/2023 Interaktívne divadlo PŠ 240,00 s DPH 12.06.2023 Mgr. Linda Pittnerová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra F 121/2023 Obedy ZŠ, MŠ máj 2023 3 517,93 s DPH 09.06.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra F 122/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ máj 2023 2 934,00 s DPH 09.06.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra F 120/2023 ON-LINE multilicencie 599,80 s DPH O 07/2023 09.06.2023 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.06.2023 09.06.2023
Objednávka O 07/2023 ON-LINE multilicencie 599,80 s DPH 07.06.2023 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2023
Faktúra F 119/2023 Potraviny VŠJ 65,77 s DPH 07.06.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2023 07.06.2023
Faktúra F 118/2023 Elektrina 05/2023 595,75 s DPH 06.06.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.06.2023 06.06.2023
Faktúra F 117/2023 Čistiaci materiál 55,10 s DPH 05.06.2023 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra F 116/2023 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra F 114/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 02.06.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra F 115/2023 aSc Agenda Komplet ZŠ 2024 469,00 s DPH 02.06.2023 aSc Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra F 110/2023 Výkon zodpovednej osoby 06/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 01.06.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra F 111/2023 Záloha plyn 6/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 01.06.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra F 112/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.06.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra F 113/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 192,98 s DPH COM 01,02/2018 01.06.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra F 109/2023 Potraviny VŠJ 93,51 s DPH 30.05.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.06.2023 01.06.2023
Faktúra F 107/2023 Vodné 01/2023-05/2023 218,28 s DPH Z 02/2016 30.05.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra F 108/2023 Potraviny VŠJ 138,50 s DPH 30.05.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra F 106/2023 Škola v prírode 1 600.00 s DPH O 05/2023 26.05.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra F 105/2023 Kariéra v školstve 89,50 s DPH 26.05.2023 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra F 104/2023 Prenájom rohoží 44,64 s DPH Z 01/2019 25.05.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra F 103/2023 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 24.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra F 102/2023 Potraviny VŠJ 50,00 s DPH 19.05.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.05.2023 19.05.2023
Objednávka O 06/2023 Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ 460,00 s DPH 18.05.2023 ProSchool s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.05.2023
Faktúra F 101/2023 Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ 460,00 s DPH O 06/2023 18.05.2023 ProSchool s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra F 100/2023 Potraviny VŠJ 98,48 s DPH 18.05.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.05.2023 18.05.2023
Faktúra F 99/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 104,50 s DPH 10.05.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.05.2023 10.05.2023
Faktúra F 97/2023 Elektrina 04/2023 713,09 s DPH 10.05.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.05.2023 10.05.2023
Faktúra F 98/2023 Obedy ZŠ, MŠ 2 537,84 s DPH 10.05.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.05.2023 10.05.2023
Faktúra F 96/2023 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra F 94/2023 Potraviny VŠJ 92,84 s DPH 03.05.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra F 93/2023 Záloha plyn 05/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 03.05.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra F 90/2023 Učebné pomôcky 696,00 s DPH O 03/2023 03.05.2023 euroDIDACTsk s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra F 95/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 170,86 s DPH COM 01,02/2018 03.05.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra F 92/2023 Výkon zodpovednej osoby 05/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 03.05.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra F 91/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 03.05.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra F 89/2023 Potraviny VŠJ 125,36 s DPH 28.04.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra F 88/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 27.04.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.04.2023 27.04.2023
Faktúra F 87/2023 Prenájom rohoží 42,82 s DPH Z 01/2019 27.04.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.04.2023 27.04.2023
Faktúra F 86/2023 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 24.04.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.04.2023 24.04.2023
Faktúra F 85/2023 Ročný prístup Didakta 39,95 s DPH 24.04.2023 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.04.2023 24.04.2023
Faktúra F 84/2023 Knihy pre predškolákov 74,85 s DPH 20.04.2023 ALBATROS MEDIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra F 82/2023 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 19.04.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra F 83/2023 Potraviny VŠJ 107,45 s DPH 19.04.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra F 81/2023 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 80,16 s DPH 13.04.2023 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra F 79/2023 Obedy ZŠ, MŠ 2 996,64 s DPH 12.04.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra F 80/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 487,58 s DPH 12.04.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra F 78/2023 Revízia bleskozvodov, zakreslenie skutkového stavu 312,00 s DPH 12.04.2023 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra F 77/2023 Potraviny VŠJ 40,14 s DPH 11.04.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra F 76/2023 Elektrina 03/2023 908,16 s DPH 11.04.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra F 75/2023 Deň učiteľov 180,00 s DPH 05.04.2023 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 74/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 160,31 s DPH COM 01,02/2018 05.04.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 71/2023 Poplatok za komunálne odpady 2023 5 725,00 s DPH Rozhodnutie 14/2023 04.04.2023 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 69/2023 Potraviny VŠJ 178,17 s DPH 04.04.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 72/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 04.04.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 70/2023 Poplatok za komunálne odpady 2023 1 145,00 s DPH Rozhodnutie 5/2023 04.04.2023 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 73/2023 Služby pevnej siete 29,23 s DPH 04.04.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 68/2023 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 03.04.2023 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 67/2023 Čistiaci a hygienický materiál 333,30 s DPH 03.04.2023 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 66/2023 Výkon zodpovednej osoby 04/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 03.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 65/2023 Záloha plyn 04/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 03.04.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 63/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 31.03.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 64/2023 Hygienický materiál, popisovače 1 324.66 s DPH O 04/2023 31.03.2023 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra F 62/2023 Prenájom rohoží 42,82 s DPH Z 01/2019 30.03.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.03.2023 30.03.2023
Objednávka O 05/2023 Škola v prírode 1 600.00 s DPH 24.03.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2023
Faktúra F 61/2023 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 24.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.03.2023 29.03.2023
Faktúra F 60/2023 Potraviny VŠJ 50,62 s DPH 24.03.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.03.2023 29.03.2023
Objednávka O 04/2023 Hygienický materiál, popisovače 1 300.00 s DPH 22.03.2023 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.03.2023
Faktúra F 59/2023 Potraviny VŠJ 25,96 s DPH 20.03.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra F 58/2023 Potraviny VŠJ 117,58 s DPH 20.03.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra F 572023 Záloha na objednané služby 1 250,00 s DPH 14.03.2023 Hotel Flóra, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.03.2023 14.03.2023
Objednávka O 03/2023 Učebné pomôcky 696,00 s DPH 14.03.2023 euroDIDACTsk s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.03.2023
Faktúra F 56/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 134,16 s DPH 14.03.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra F 55/2023 Obedy ZŠ, MŠ 2 572,54 s DPH 14.03.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra F 54/2023 Zmluva o výkone činnosti 300,00 s DPH ZVČ 01/2023 08.03.2023 Zuzana Vavrová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.03.2023 09.03.2023
Zmluva ZVČ 01/2023 Zmluva o výkone činnosti 300,00 s DPH 08.03.2023 Zuzana Vavrová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.03.2023
Faktúra F 53/2023 Elektrina 02/2023 867,54 s DPH 07.03.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra F 52/2023 Služby pevnej siete 30,82 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 44/2023 Redukcia USB HUB 25,00 s DPH COM 01,02/2018 03.03.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 45/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 03.03.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 41/2023 Záloha plyn 03/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 03.03.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 42/2023 Výkon zodpovednej osoby 03/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 03.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 43/2023 Potraviny VŠJ 24,11 s DPH 03.03.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 46/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.03.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 47/2023 Prenájom rohoží 44,64 s DPH Z 01/2019 03.03.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 48/2023 Potraviny VŠJ 88,30 s DPH 03.03.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 49/2023 Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 166,68 s DPH 03.03.2023 PYROSERVIS, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 50/2023 Tonery Epson 320,66 s DPH 03.03.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 51/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 155,54 s DPH COM 01,02/2018 03.03.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra F 40/2023 Potraviny VŠJ 110,57 s DPH 24.02.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.02.2023 24.02.2023
Faktúra F 39/2023 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 23.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.02.2023 24.02.2023
Faktúra F 38/2023 Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2023 v RO 23,00 s DPH 23.02.2023 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra F 37/2023 Vzdelávanie pomocou Lega MŠ 100,00 s DPH 23.02.2023 C&M Sports Academy, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra F 36/2023 Lyžiarsky výcvik 3 600,00 s DPH 22.02.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra F 02/2023 Magnetická tabuľa 126,87 s DPH O 02/2023 16.02.2023 ALLBOARDS Česko s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.02.2023 17.02.2023
Objednávka O 02/2023 Magnetická tabuľa 126,87 s DPH 15.02.2023 ALLBOARDS Česko s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.02.2023
Faktúra F 34/2023 Potraviny VŠJ 134,48 s DPH 15.02.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra F 35/2023 Učebné pomôcky 372,50 s DPH O 01/2023 15.02.2023 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.02.2023 20.02.2023
Objednávka O 01/2023 Učebné pomôcky 372,50 s DPH 13.02.2023 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.02.2023
Faktúra F 33/2023 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 388,05 s DPH 10.02.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra F 32/2023 Obedy ZŠ, MŠ 2 884,86 s DPH 10.02.2023 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.02.2023 10.02.2023
Zmluva TV 01/2023 Zmluva o nájme telocvične s DPH 08.02.2023 Ľuboš Gono, Pobedim 449 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.02.2023
Faktúra F 29/2023 Služby pevnej siete 29,99 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra F 30/2023 Elektrina 01/2023 916,50 s DPH 07.02.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra F 31/2023 Potraviny VŠJ 130,46 s DPH 07.02.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra F 28/2023 Prenájom rohoží 42,82 s DPH Z 01/2019 03.02.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra F 27/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 161,59 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra F 26/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, Inštalácia IT 2x 636,11 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra F 24/2023 Výkon zodpovednej osoby 02/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 01.02.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra F 25/2023 Záloha plyn 02/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 01.02.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra F 23/2023 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.02.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra F 22/2023 Automaticky obnovovaný odber 19,99 s DPH 30.01.2023 Google Play ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.01.2023 30.01.2023
Faktúra F 21/2023 Odborný seminár Odmeňovanie... online 23,00 s DPH 30.01.2023 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.01.2023 30.01.2023
Faktúra F 17/2023 Vodné 11/2022-01/2023 60,71 s DPH Z 02/2016 23.01.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra F 16/2023 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 23.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra F 19/2023 Potraviny VŠJ 136,07 s DPH 23.01.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra F 18/2023 Cartridge EPSON 29,90 s DPH 23.01.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra F 20/2023 Potraviny VŠJ 81,12 s DPH 23.01.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra F 15/2023 Odborný seminár RZD online 23,00 s DPH 18.01.2023 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra F 14/2023 Školské tlačivá ZŠ, MŠ 66,96 s DPH 18.01.2023 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra F 13/2023 Časopis Slávik 2023 3,00 s DPH 18.01.2023 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra F 12/2023 Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2023 308,52 s DPH 18.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. / Vema ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra F 11/2023 Tonery Epson, Brother 320,66 s DPH 18.01.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra F 7/2023 Prenájom rohoží 37,01 s DPH Z 01/2019 09.01.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra F 6/2023 Elektrina 12/2022 393,60 s DPH 09.01.2023 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra F 5/2023 Služby pevnej siete 32,99 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra F 10/2023 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 09.01.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra F 9/2023 Potraviny VŠJ 10,37 s DPH 09.01.2023 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.01.2023 09.01.2023
Faktúra F 8/2023 Vyúčtovanie plynu 2022 8 203.45 s DPH SSE 3536534 07.01.2023 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra F 1/2023 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 03.01.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.01.2023 03.01.2023
Faktúra F 2/2023 Výkon zodpovednej osoby 01/2023 42,00 s DPH ZO2018A14458-1 03.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.01.2023 03.01.2023
Faktúra F 3/2023 Prenájom tlačiarní a tlač 73,20 s DPH COM 01,02/2018 03.01.2023 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.01.2023 03.01.2023
Faktúra F 4/2023 Záloha plyn 01/2023 2 192.00 s DPH SC2022/0140 03.01.2023 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.01.2023 03.01.2023
Faktúra F 296/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 28.12.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.12.2022 28.12.2022
Faktúra F 295/2022 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 27.12.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra F 294/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 989,18 s DPH 22.12.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2022 23.12.2022
Faktúra F 293/2022 Obedy ZŠ, MŠ 1 194,32 s DPH 22.12.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2022 23.12.2022
Faktúra F 292/2022 Čistiaci materiál 122,80 s DPH 21.12.2022 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2022 23.12.2022
Zmluva TV 06/2022 Zmluva o nájme telocvične s DPH 21.12.2022 Marek Slezák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2022
Faktúra F 291/2022 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom PŠ 1 674.60 s DPH O 47/2022 20.12.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra F 290/2022 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom 1 674,60 s DPH O 47/2022 20.12.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra F 289/2022 Potraviny VŠJ 89,86 s DPH 16.12.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2022 19.12.2022
Faktúra F 288/2022 Posteľné prádlo MŠ 477,40 s DPH O 50/2022 16.12.2022 www.krajina-deti.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra F 284/2022 Obedy ZŠ, MŠ 3 023,65 s DPH 13.12.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra F 285/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 503,90 s DPH 13.12.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra O 39/2022 Učebné pomôcky predškoláci 534,27 s DPH O 39/2022 13.12.2022 Hravá škôlka, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra F 283/2022 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 12.12.2022 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra F 280/2022 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 88,32 s DPH 08.12.2022 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra F 281/2022 Prenájom rohoží 38,59 s DPH Z 01/2019 08.12.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra F 282/2022 Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova 26,75 s DPH 08.12.2022 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2022 12.12.2022
Zmluva TV 05/2022 Zmluva o nájme telocvične s DPH 08.12.2022 Ľuboš Gono, Pobedim 449 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.12.2022
Faktúra F 279/2022 Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ 350,00 s DPH 07.12.2022 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra F 278/2022 Online program ImO 42,00 s DPH O 49/2022 07.12.2022 Miles s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra F 277/2022 Vzdelávanie pomocou Lega MŠ 50,00 s DPH 07.12.2022 C&M Sports Academy, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2022 12.12.2022
Objednávka O 50/2022 Posteľné prádlo MŠ 477,40 s DPH 06.12.2022 www.krajina-deti.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022
Objednávka O 49/2022 Online program ImO 42,00 s DPH 06.12.2022 Miles s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022
Faktúra F 270/2022 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 267/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 05.12.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 268/2022 Epson tlač 100,54 s DPH COM 01,02/2018 05.12.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 269/2022 Alarm JA-192J - bezdotykový RFID prívesok 4 ks 13,54 s DPH 05.12.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 266/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 85,40 s DPH COM 01,02/2018 05.12.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 276/2022 Bluetooth reproduktor Denver 35,40 s DPH 05.12.2022 Alza.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 271/2022 Elektrina 11/2022 412,66 s DPH 05.12.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 274/2022 Potraviny VŠJ 61,33 s DPH 05.12.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 272/2022 Knihy ANJ/SK 91,00 s DPH 05.12.2022 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 273/2022 Potraviny VŠJ 67,92 s DPH 05.12.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 275/2022 C-Tech repro SPK-11 3 ks 37,49 s DPH 05.12.2022 EKO toner s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra F 259/2022 Taviaca pištoľ 2x, náplne 34,60 s DPH 01.12.2022 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra F 263/2022 Výkon zodpovednej osoby 12/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.12.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra F 264/2022 Výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti /rok 150,00 s DPH ZO/2019WBS14458-2 01.12.2022 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra F 265/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.12.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022 01.12.2022
Zmluva TV 04/2022 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.12.2022 Marcel Meliš Horná Streda 188 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022
Faktúra F 258/2022 Plyn 12/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 01.12.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra F 257/2022 Vodné 05/2022-11/2022 239,62 s DPH Z 02/2016 30.11.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2022 30.11.3022
Faktúra F 261/2022 Kancelársky papier 9,12 s DPH O 48/2022 30.11.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra F 262/2022 Hygienický materiál, popisovač, kancelársky papier 1 084.31 s DPH O 48/2022 30.11.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra F 260/2022 Popisovače 33,84 s DPH O 37/2022 30.11.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra F 256/2022 Odborná technická prehliadka športového náradia 115,00 s DPH 29.11.2022 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra F 255/2022 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 28.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
Objednávka O 48/2022 Hygienický materiál, popisovač, kancelársky papier 1 100,00 s DPH 23.11.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.11.2022
Objednávka O 47/2022 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom 1 957,20 s DPH 21.11.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.11.2022
Faktúra F 254/2022 Potraviny VŠJ 102,55 s DPH 15.11.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.11.2022 25.11.2022
Faktúra F 252/2022 Softvér Office 2019 (4x) 199,60 s DPH O 46/2022 15.11.2022 softverovo.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2022 15.11.2022
Objednávka O 46/2022 Softvér Office 2019 (4x) 199,60 s DPH 15.11.2022 softverovo.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2022
Faktúra F 253/2022 Dekoračné siete 101,31 s DPH O 45/2022 15.11.2022 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2022 15.11.2022
Objednávka O 45/2022 Dekoračné siete 101,31 s DPH 11.11.2022 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2022
Faktúra F 250/2022 Prenájom rohoží 38,59 s DPH Z 01/2019 11.11.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra F 251/2022 Súťaž Osmijankova literárna záhrada 28,60 s DPH 11.11.2022 Osmijanko n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra F 248/2022 Obedy ZŠ, MŠ 2 967,26 s DPH 08.11.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra F 249/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 448,22 s DPH 08.11.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra F 246/2022 Elektrina 10/2022 335,87 s DPH 07.11.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra F 245/2022 Služby pevnej siete 37,13 s DPH 07.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra F 244/2022 Prací a hygienický materiál 72,40 s DPH 07.11.2022 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra F 247/2022 Potraviny VŠJ 76,61 s DPH 07.11.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra F 243/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 271,13 s DPH COM 01,02/2018 03.11.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 236/2022 Popisovače 82,91 s DPH O 37/2022 02.11.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 235/2022 Potraviny VŠJ 92,90 s DPH 02.11.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 242/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 02.11.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 240/2022 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom, materiál 2 942,21 s DPH O 38/2022 02.11.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 241/2022 Vykonanie prác na plynovom zariadení 756,00 s DPH 02.11.2022 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 239/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.11.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 238/2022 Výkon zodpovednej osoby 11/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.11.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 237/2022 Plyn 11/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 02.11.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra F 234/2022 Učebnice CJ 730,32 s DPH O 43/2022 27.10.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.10.2022 27.10.2022
Faktúra F 232/2022 Zmluva o výkone činnosti 120,00 s DPH ZVČ 01/2022 25.10.2022 Zuzana Vavrová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra F 233/2022 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 25.10.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2022 25.10.2022
Zmluva ZVČ 01/2022 Zmluva o výkone činnosti 120,00 s DPH 25.10.2022 Zuzana Vavrová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2022
Faktúra F 231/2022 Učebnice CJ dobropis 743,31 s DPH O 43/2022 25.10.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra F 228/2022 Seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022 30,00 s DPH 21.10.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra F 225/2022 Talentída Všetkovedko 8 žiakov 40,00 s DPH 21.10.2022 Talentída, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra F 230/2022 Lopty 300,40 s DPH O 44/2022 21.10.2022 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Objednávka O 44/2022 Lopty 290,40 s DPH 21.10.2022 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2022
Faktúra F 229/2022 Kalkulačky doprava 4,70 s DPH 21.10.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra F 227/2022 Odborný seminár Účtovná závierka v RO online 20,00 s DPH 21.10.2022 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra F 226/2022 Talentída Expert 10 žiakov 50,00 s DPH 21.10.2022 Talentída, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra F 223/2022 Potraviny VŠJ 67,31 s DPH 17.10.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra F 222/2022 Kontrola a čistenie komínov 74,40 s DPH 17.10.2022 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2022 17.10.2022
Zmluva COM 2022_04 Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia s DPH 17.10.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2022
Faktúra F 224/2022 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 44,16 s DPH 17.10.2022 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Objednávka O 43/2022 Učebnice CJ 743,31 s DPH 13.10.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.10.2022
Faktúra F 221/2022 Prenájom rohoží 38,59 s DPH Z 01/2019 13.10.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra F 220/2022 Vianočné darčeky pre zamestnancov repre 146,40 s DPH 12.10.2022 ISOKMAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2022 12.10.2022
Faktúra F 218/2022 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 12.10.2022 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2022 12.10.2022
Faktúra F 217/2022 Učebnice Nový SJ 28,40 s DPH O 42/2022 12.10.2022 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2022 12.10.2022
Faktúra F 219/2022 Vianočné darčeky pre zamestnancov SF 1 503,00 s DPH 12.10.2022 ISOKMAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2022 12.10.2022
Objednávka O 42/2022 Učebnice Nový SJ 28,40 s DPH 07.10.2022 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2022
Faktúra F 216/2022 Notebook Dell Latitude 5580 2 kusy 768,00 s DPH O 40/2022 06.10.2022 ZEBRA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra F 215/2022 Elektrina 09/2022 288,13 s DPH 06.10.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra F 213/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 402,38 s DPH 06.10.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra F 212/2022 Obedy ZŠ, MŠ 2 869,70 s DPH 06.10.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra F 214/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, inštalácia tlačiarne 254,00 s DPH COM 01,02/2018 06.10.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Zmluva TV 02/2022 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.10.2022 Happy move ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022
Faktúra F 209/2022 Tonery Epson 152,00 s DPH 05.10.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Objednávka O 39/2022 Učebné pomôcky predškoláci 554,25 s DPH 05.10.2022 Hravá škôlka, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2022
Objednávka O 41/2022 Prenájom WorkForce Pro na 60 mesiacov, inštalácia, zaškolenie 80,00 s DPH 05.10.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2022
Objednávka O 40/2022 Notebook Dell Latitude 5580 2 kusy 768,00 s DPH 05.10.2022 ZEBRA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2022
Faktúra F 211/2022 Potraviny VŠJ 118,39 s DPH 05.10.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra F 210/2022 Platba za používanie softvéru 118,80 s DPH 05.10.2022 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra F 208/2022 Čistiaci a hygienický materiál 201,50 s DPH 05.10.2022 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra F 207/2022 Služby pevnej siete 29,71 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra F 205/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.10.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra F 206/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 96,67 s DPH COM 01,02/2018 03.10.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra F 204/2022 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 03.10.2022 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra F 203/2022 Výkon zodpovednej osoby 10/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.10.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra F 202/2022 Plyn 10/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 03.10.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra F 201/2022 Hygienický materiál, kancelársky papier 1 644.39 s DPH O 37/2022 30.09.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra F 199/2022 Učebnice 71,00 s DPH O 27/2022 29.09.2022 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2022 29.09.2022
Objednávka O 38/2022 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom, materiál 1 215.00 s DPH 29.09.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2022
Faktúra F 200/2022 Tlačiareň HP Color LaserJet M283fdw, toner 700,74 s DPH O 32/2022 29.09.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2022 29.09.2022
Faktúra F 198/2022 Potraviny VŠJ 62,40 s DPH 29.09.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2022 29.09.2022
Faktúra F 197/2022 Učebnice CJ 337,50 s DPH O 33/2022 28.09.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2022 29.09.2022
Faktúra F 196/2022 Sopránová zobcová flauta 12,40 s DPH 28.09.2022 Muziker, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra F 195/2022 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 26.09.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2022 26.09.2022
Faktúra F 194/2022 Učebné pomôcky 622,60 s DPH O 34/2022 26.09.2022 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2022 26.09.2022
Objednávka O 37/2022 Hygienický materiál, popisovač, kancelársky papier 1 644,39 s DPH 26.09.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.09.2022
Zmluva TV 01/2022 Zmluva o nájme telocvične s DPH 26.09.2022 Aktívny život pre všetkých ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2022
Faktúra F 193/2022 Potraviny VŠJ 128,78 s DPH 22.09.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.09.2022 22.09.2022
Objednávka O 34/2022 Učebné pomôcky 622,60 s DPH 20.09.2022 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.09.2022
Faktúra F 191/2022 WC tlačidlo ovládacie 2x 45,38 s DPH O 36/2022 20.09.2022 Kameník ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.09.2022 20.09.2022
Objednávka O 36/2022 WC tlačidlo ovládacie 2x 45,38 s DPH 20.09.2022 Kameník ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.09.2022
Objednávka O 33/2022 Učebnice CJ 337,50 s DPH 20.09.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.09.2022
Objednávka O 32/2022 Tlačiareň HP Color LaserJet M283fdw, toner, inštalácia 751,36 s DPH 19.09.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.09.2022
Objednávka O 31/2022 Pracovné zošity MŠ 100,05 s DPH 16.09.2022 Edukačné hračky ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.09.2022
Zmluva TV 03/2022 Zmluva o nájme telocvične s DPH 16.09.2022 TJ SOKOL ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2022
Faktúra F 189/2022 Bezdrôtový zvonček 22,90 s DPH O 28/2022 16.09.2022 Svet svietidiel ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra F 190/2022 Prenájom rohoží 10,44 s DPH Z 01/2019 16.09.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.09.2022 20.09.2022
Faktúra F 192/2022 Úložný box MŠ 14 ks 175,00 s DPH O 35/2022 16.09.2022 JYSK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.09.2022 16.09.2022
Objednávka O 35/2022 Úložný box MŠ 14 ks 175,00 s DPH 14.09.2022 JYSK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.09.2022
Faktúra F 188/2022 ALF Family 12-AlfBook,DTB,Alfík,Vabank 599,00 s DPH 12.09.2022 IŠka s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2022 13.09.2022
Faktúra F 187/2022 Školský nábytok 2 490.00 s DPH O 30/2022 12.09.2022 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2022 13.09.2022
Faktúra F 186/2022 Rýchlovarná kanvica VICTORIA 15,80 s DPH O 29/2022 12.09.2022 Pro-Tech Shop, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.09.2022 12.09.2022
Objednávka O 29/2022 Rýchlovarná kanvica VICTORIA 15,80 s DPH 11.09.2022 Pro-Tech Shop, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.09.2022
Objednávka O 28/2022 Bezdrôtový zvonček 22,90 s DPH 09.09.2022 Svet svietidiel ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2022
Objednávka O 27/2022 Učebnice 71,00 s DPH 09.09.2022 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.09.2022
Faktúra F 185/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 06.09.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2022 07.09.2022
Faktúra F 184/2022 Elektrina 08/2022 133,33 s DPH 06.09.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2022 07.09.2022
Objednávka O 30/2022 Školský nábytok 2 490,00 s DPH 05.09.2022 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022
Faktúra F 183/2022 Nálepky na dvere a podlahu 76,00 s DPH 05.09.2022 Dimex-Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra F 182/2022 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.09.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra F 181/2022 Plyn 09/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 05.09.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra F 180/2022 Výkon zodpovednej osoby 09/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 05.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra F 177/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 83,15 s DPH COM 01,02/2018 05.09.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra F 178/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 05.09.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra F 179/2022 Tonery Epson 198,84 s DPH O 26/2022 05.09.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra F 176/2022 Učebnice 293,88 s DPH O 17/2022 05.09.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Objednávka O 26/2022 Tonery Epson 198,84 s DPH 30.08.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2022
Faktúra F 175/2022 Učebnice 369,20 s DPH O 19/2022 30.08.2022 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra F 170/2022 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 24.08.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra F 172/2022 Učebnice 84,50 s DPH O 20/2022 24.08.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra F 173/2022 Vchodové dvere plastové, montáž, príslušenstvo 1 873.40 s DPH O 9/2022 24.08.2022 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra F 174/2022 Učebnice CJ 694,91 s DPH O 25/2022 24.08.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2022 24.08.2022
Objednávka O 24/2022 Antibakteriálny zápisník s perom 27 ks 70,44 s DPH 18.08.2022 IMI TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.08.2022
Faktúra F 168/2022 Antibakteriálny zápisník s perom 27 ks 70,44 s DPH 18.08.2022 IMI TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.08.2022 18.08.2022
Faktúra F 169/2022 Poistenie osôb 250,02 s DPH 18.08.2022 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.08.2022 18.08.2022
Faktúra F 167/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 382,82 s DPH 10.08.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.08.2022 10.08.2022
Faktúra F 166/2022 Obedy ZŠ, MŠ 517,15 s DPH 10.08.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.08.2022 10.08.2022
Faktúra F 163/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 04.08.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.08.2022 04.08.2022
Faktúra F 164/2022 Nábytok ESO 2 654.20 s DPH O 22/2022 04.08.2022 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.08.2022 04.08.2022
Faktúra F 165/2022 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.08.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.08.2022 04.08.2022
Faktúra F 162/2022 Elektrina 07/2022 155,63 s DPH 04.08.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.08.2022 04.08.2022
Faktúra F 161/2022 Poistenie majetku 190,08 s DPH 01.08.2022 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022 01.08.2022
Objednávka O 23/2022 Diáre PGZ 66,30 s DPH 01.08.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022
Faktúra F 160/2022 Diáre PGZ 66,30 s DPH O 23/2022 01.08.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022 01.08.2022
Faktúra F 159/2022 Plyn 08/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 01.08.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022 01.08.2022
Faktúra F 157/2022 Výkon zodpovednej osoby 08/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022 01.08.2022
Faktúra F 158/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 115,40 s DPH COM 01,02/2018 01.08.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022 01.08.2022
Faktúra F 156/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.08.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022 01.08.2022
Faktúra F 155/2022 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 01.08.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022 01.08.2022
Faktúra F 154/2022 Prenájom rohoží 18,58 s DPH Z 01/2019 01.08.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2022 01.08.2022
Faktúra F 151/2022 Potraviny VŠJ 33,82 s DPH 26.07.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.07.2022 26.07.2022
Faktúra F 152/2022 Potraviny VŠJ 83,07 s DPH 26.07.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.07.2022 26.07.2022
Faktúra F 153/2022 Školské tlačivá 140,82 s DPH O 05/2022 26.07.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.07.2022 26.07.2022
Faktúra F 150/2022 SSD 240 GB Patriot 10 ks 351,84 s DPH O 16/2022 15.07.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra F 149/2022 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 13.07.2022 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.07.2022 13.07.2022
Objednávka O 25/2022 Učebnice CJ 694,91 s DPH 08.07.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2022
Faktúra F 148/2022 Potraviny VŠJ 109,69 s DPH 08.07.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2022 08.07.2022
Objednávka O 22/2022 Nábytok ESO 2 654,20 s DPH 07.07.2022 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.07.2022
Faktúra F 147/2022 Učebnice 342,20 s DPH O 18/2022 06.07.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.07.2022 13.07.2022
Objednávka O 20/2022 Učebnice 84,50 s DPH 06.07.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022
Faktúra F 146/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 06.07.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Objednávka O 18/2022 Učebnice 342,20 s DPH 04.07.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2022
Objednávka O 19/2022 Učebnice 369,20 s DPH 04.07.2022 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2022
Faktúra F 132/2022 Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ 240,00 s DPH Zmluva o dielo 04.07.2022 Edusteps - PaedDr. Katarína Hvizdová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 145/2022 Obedy ZŠ, MŠ 2 946,18 s DPH 04.07.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 144/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 066,02 s DPH 04.07.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 143/2021 Učebnice 36,40 s DPH O 21/2022 04.07.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 142/2022 Elektrina 06/2022 254,88 s DPH 04.07.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 136/2022 Plyn 07/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 01.07.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 137/2022 Výkon zodpovednej osoby 07/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 138/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.07.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 139/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 175,82 s DPH COM 01,02/2018 01.07.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 140/2022 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 01.07.2022 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra F 141/2022 Služby pevnej siete 29,38 s DPH 01.07.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2022 06.07.2022
Objednávka O 21/2022 Učebnice 36,40 s DPH 01.07.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.07.2022
Objednávka O 17/2022 Učebnice 293,88 s DPH 01.07.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.07.2022
Faktúra F 135/2022 Potraviny VŠJ 104,90 s DPH 29.06.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2022 29.06.2022
Faktúra F 134/2022 aSc Agenda Komplet ZŠ 2023 439,00 s DPH 24.06.2022 aSc Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.06.2022 24.06.2022
Faktúra F 133/2022 Služby mobilnej siete 18,00 s DPH 23.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra F 131/2022 Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ 300,00 s DPH Zmluva o dielo 23.06.2022 Edusteps - PaedDr. Katarína Hvizdová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra F 130/2022 Prenájom rohoží 37,15 s DPH Z 01/2019 23.06.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra F 129/2022 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 69,60 s DPH 21.06.2022 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra F 128/2022 Potraviny VŠJ 100,71 s DPH 16.06.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.06.2022 16.06.2022
Faktúra F 123/2022 Potraviny VŠJ 117,82 s DPH 14.06.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra F 119/2022 Učebnice 254,40 s DPH O 14/2022 14.06.2022 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra F 121/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 970,22 s DPH 14.06.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra F 122/2022 Obedy ZŠ, MŠ 2 783,98 s DPH 14.06.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra F 120/2022 Čistiaci a hygienický materiál 445,60 s DPH 14.06.2022 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra F 124/2022 Elektrina 05/2022 291,97 s DPH 14.06.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra F 126/2022 Kamera s príslušenstvom a montážou 328,80 s DPH O 6/2022 14.06.2022 Elemont bezpečnostné a kamerové systémy ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Objednávka O 16/2022 SSD 240 GB Patriot 10 ks, preklonovanie HDD na SSD 585,70 s DPH 14.06.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022
Faktúra F 127/2022 Hygienický materiál, popisovače 475,43 s DPH O 11/2022 14.06.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra F 125/2022 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 14.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra F 118/2022 Cartridge Epson, konektor RJ-45 73,80 s DPH 03.06.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra F 117/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 03.06.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra F 112/2022 Výkon zodpovednej osoby 06/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.06.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra F 111/2022 Plyn 06/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 02.06.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra F 115/2022 Učebné pomôcky 149,80 s DPH O 12/2022 02.06.2022 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra F 113/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.06.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra F 114/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 243,43 s DPH COM 01,02/2018 02.06.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra F 116/2022 Učebnice 105,00 s DPH O 15/2022 02.06.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra F 110/2022 Vodné 11/2021-05/2022 319,91 s DPH Z 02/2016 30.05.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2022 30.05.2022
Objednávka O 12/2022 Učebné pomôcky 149,80 s DPH 27.05.2022 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2022
Objednávka O 9/2022 Vchodové dvere plastové, montáž, príslušenstvo 1 873,40 s DPH 27.05.2022 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2022
Objednávka O 11/2022 Hygienický materiál, popisovače 475,43 s DPH 27.05.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2022
Objednávka O 15/2022 Učebnice 105,00 s DPH 27.05.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2022
Objednávka O 13/2022 Učebnice 795,19 s DPH 27.05.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2022
Faktúra F 109/2022 Učebnice 795,19 s DPH O 13/2022 27.05.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2022 30.05.2022
Objednávka O 14/2022 Učebnice 254,40 s DPH 27.05.2022 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2022
Faktúra F 108/2022 Potraviny VŠJ 139,02 s DPH 26.05.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2022 26.05.2022
Faktúra F 106/2022 Prenájom rohoží 37,15 s DPH Z 01/2019 26.05.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2022 26.05.2022
Faktúra F 107/2022 Vozidlá k dopravnému ihrisku 552,40 s DPH O 10/2022 26.05.2022 Svet trampolín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2022 26.05.2022
Objednávka O 10/2022 Vozidlá k dopravnému ihrisku 552,40 s DPH 25.05.2022 Svet trampolín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2022
Faktúra F 105/2022 Služby mobilnej siete 17,70 s DPH 24.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2022 24.05.2022
Faktúra F 104/2022 Potraviny VŠJ 82,09 s DPH 18.05.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.05.2022 18.05.2022
Faktúra F 103/2022 Škola v prírode 2 600,00 s DPH 17.05.2022 Ing. Michal Kováč - CK Andromeda ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2022 24.05.2022
Faktúra F 102/2022 Popisovače na tabule 25,38 s DPH O 8/2022 17.05.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2022 24.05.2022
Faktúra F 101/2022 Ročný prístup Didakta 39,95 s DPH 16.05.2022 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.05.2022 16.05.2022
Faktúra F 97/2022 Popisovače na tabule 50,76 s DPH O 8/2022 06.05.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 98/2022 Potraviny VŠJ 165,08 s DPH 06.05.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 100/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 819.24 s DPH 06.05.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 99/2022 Obedy ZŠ, MŠ 2 578,62 s DPH 06.05.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 96/2022 Elektrina 04/2022 359,53 s DPH 04.05.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 94/2022 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 95/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 04.05.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 93/2022 Potraviny VŠJ 29,78 s DPH 03.05.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra F 92/2022 Hygienický materiál 277,59 s DPH O 8/2022 03.05.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 91/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 182,98 s DPH COM 01,02/2018 03.05.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra F 90/2022 Knihy pre predškolákov 96,60 s DPH O 07/2022 02.05.2022 ALBATROS MEDIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra F 88/2022 Plyn 05/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 02.05.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra F 89/2022 Výkon zodpovednej osoby 05/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra F 85/2022 Prenájom rohoží 37,15 s DPH Z 01/2019 29.04.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra F 87/2022 Realizácia VO plyn 960,00 s DPH MZ 1200122022 29.04.2022 CEVEO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra F 86/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 29.04.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2022 02.05.2022
Objednávka O 8/2022 Hygienický materiál, popisovače 277,59 s DPH 27.04.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.04.2022
Zmluva SC2022/0140 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu s DPH 27.04.2022 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.06.2022
Faktúra F 84/2022 Služby mobilnej siete 17,00 s DPH 25.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2022 25.04.2022
Faktúra F 83/2022 revízia elektroinštalácie knižnica 90,00 s DPH 22.04.2022 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2022 25.04.2022
Faktúra F 82/2022 Materiál 3,78 s DPH 22.04.2022 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2022 25.04.2022
Faktúra F 81/2022 Potraviny VŠJ 97,72 s DPH 20.04.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.04.2022 20.04.2022
Faktúra F 79/2022 Obedy ZŠ, MŠ 1 904,18 s DPH 13.04.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra F 80/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 819,21 s DPH 13.04.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra F 78/2022 Učebnice ANJ 44,74 s DPH 11.04.2022 INFOA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra F 77/2022 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 11.04.2022 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.04.2022 13.04.2022
Objednávka O 7/2022 Knihy pre predškolákov 96,60 s DPH 11.04.2022 ALBATROS MEDIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2022
Objednávka O 6/2022 Kamera s príslušenstvom a montážou 328,80 s DPH 08.04.2022 Elemont bezpečnostné a kamerové systémy ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.04.2022
Faktúra F 74/2022 Webinár Odmeňovanie zamestnancov ... 553 45,00 s DPH 07.04.2022 Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra F 73/2022 Seminár Povinné zverejňovanie zmlúv 30,00 s DPH 07.04.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra F 75/2022 Elektrina 03/2022 418,74 s DPH 07.04.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra F 76/2022 Potraviny VŠJ 104,00 s DPH 07.04.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra F 67/2022 Plyn 04/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 05.04.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra F 64/2022 Prenájom rohoží 37,15 s DPH Z 01/2019 05.04.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra F 65/2022 Výkon zodpovednej osoby 04/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 05.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra F 66/2022 Materiál 108,70 s DPH 05.04.2022 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra F 71/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 208,72 s DPH COM 01,02/2018 05.04.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra F 68/2022 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 05.04.2022 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra F 70/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 05.04.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra F 69/2022 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra F 72/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 05.04.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
Zmluva MZ 1200122022 Mandátna zmluva - Verejné obstarávanie s DPH 29.03.2022 CEVEO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2022
Faktúra F 63/2022 Objímky k plotu 141,40 s DPH 29.03.2022 Pletiva s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.03.2022 30.03.2022
Faktúra F 62/2022 Potraviny VŠJ 103,58 s DPH 24.03.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra F 61/2022 Seminár Zápis žiakov a rozhodnutia riaditeľa elektronicky 39,00 s DPH 24.03.2022 RVCKE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra F 60/2022 Služby mobilnej siete 17,00 s DPH 23.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra F 59/2022 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 76,80 s DPH 23.03.2022 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra F 58/2022 Učebnice 10,67 s DPH 22.03.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra F 56/2022 Potraviny VŠJ 103,58 s DPH 21.03.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra F 57/2022 Seminár Vnútorné predpisy pre oblasť účtovníctva 20,00 s DPH 21.03.2022 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra F 55/2022 Rezný kotúč na kov 50 ks 60,90 s DPH 18.03.2022 KAMAX ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra F 54/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 597,80 s DPH 16.03.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra F 53/2022 Obedy ZŠ, MŠ 1 686,22 s DPH 16.03.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.03.2022 16.03.2022
Zmluva Z 01/2022 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 15.03.2022 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.03.2022
Faktúra F 51/2022 Poplatok za komunálne odpady 2022 600,00 s DPH Rozhodnutie 14/2022 14.03.2022 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra F 52/2022 Poplatok za komunálne odpady 2022 120,00 s DPH Rozhodnutie 5/2022 14.03.2022 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra F 50/2022 ALFIK SK online 199,00 s DPH 04.03.2022 4school s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra F 48/2022 Potraviny VŠJ 95,73 s DPH 04.03.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra F 49/2022 Potraviny VŠJ 8,44 s DPH 04.03.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra F 45/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 04.03.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra F 46/2022 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra F 47/2022 Elektrina 2/2022 408,65 s DPH 04.03.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Objednávka O 5/2022 Školské tlačivá s DPH 03.03.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022
Faktúra F 44/2022 Prenájom rohoží 37,15 s DPH Z 01/2019 03.03.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 40/2022 Plyn 03/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 02.03.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 41/2022 Výkon zodpovednej osoby 03/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 42/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 231,28 s DPH COM 01,02/2018 02.03.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 43/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.03.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 38/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 59,18 s DPH 28.02.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra F 39/2022 Servis, výmena a oprava displeja NTB 120,00 s DPH 28.02.2022 audio services ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra F 35/2022 Služby mobilnej siete 17,00 s DPH 25.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2022 25.02.2022
Faktúra F 36/2022 Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022 v RO 20,00 s DPH 25.02.2022 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2022 25.02.2022
Faktúra F 37/2022 Hygienický materiál, popisovače 431,77 s DPH O 2/2022 25.02.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2022 25.02.2022
Faktúra F 32/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 137,12 s DPH O 4/2022 22.02.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra F 31/2022 Potraviny VŠJ 111,10 s DPH 22.02.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra F 34/2022 Sáčky do vysávača 27,47 s DPH 22.02.2022 OKAY Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.02.2022 22.02.2022
Faktúra F 33/2022 Respirátor FFP2 300 ks 146,40 s DPH O 3/2022 22.02.2022 Bioruža, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.02.2022 17.02.2022
Objednávka O 4/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 137,12 s DPH 21.02.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.02.2022
Objednávka O 2/2022 Hygienický materiál, popisovače 431,77 s DPH 18.02.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.02.2022
Objednávka O 3/2022 Respirátor FFP2 300 ks 146,40 s DPH 17.02.2022 Bioruža, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.02.2022
Faktúra F 30/2022 Štartovné Talentída 15 žiakov 75,00 s DPH 16.02.2022 Talentída, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra F 29/2022 HDD Externy a 2TB 79,80 s DPH 15.02.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra F 27/2022 Potraviny VŠJ 151,23 s DPH 08.02.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.02.2022 08.02.2022
Faktúra F 28/2022 Potraviny VŠJ 16,23 s DPH 08.02.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.02.2022 08.02.2022
Faktúra F 25/2022 Obedy ZŠ, MŠ 1 357,81 s DPH 07.02.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra F 26/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 313,52 s DPH 07.02.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra F 24/2022 Elektrina 1/2022 399,05 s DPH 07.02.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra F 23/2022 Prenájom rohoží 35,62 s DPH Z 01/2019 07.02.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra F 22/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 200,00 s DPH COM 01,02/2018 07.02.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra F 21/2022 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra F 20/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 142,66 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra F 19/2022 Školské tlačivá ZŠ, MŠ 53,08 s DPH 02.02.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra F 18/2022 Kovanie na vchodové dvere 34,20 s DPH 02.02.2022 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra F 17/2022 Výkon zodpovednej osoby 02/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra F 14/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 31.01.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra F 16/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 134,20 s DPH O 1/2022 27.01.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2022 28.01.2022
Faktúra F 15/2022 Služby mobilnej siete 17,00 s DPH 20.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2022 28.01.2022
Faktúra F 13/2022 Potraviny VŠJ 85,30 s DPH 20.01.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.01.2022 25.01.2022
Faktúra F 12/2022 Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2022 273,48 s DPH 18.01.2022 Solitea Slovensko, a.s. (Vema) ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.01.2022 18.01.2022
Objednávka O 1/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 134,20 s DPH 17.01.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2022
Faktúra F 11/2022 Plyn 02/2022 1 208,00 s DPH SSE 3536534 13.01.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra F 10/2022 Vyúčtovanie plynu 2021 2 080.74 s DPH SSE 3536534 13.01.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.01.2022 18.01.2022
Zmluva COM_2021_04 Zmluva o vykonávaní a správe záloh Backup 22,80 s DPH 12.01.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra F 9/2022 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 10.01.2022 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra F 8/2022 Prenájom rohoží 32,40 s DPH Z 01/2019 10.01.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra F 7/2022 Elektrina 12/2021 339,29 s DPH 10.01.2022 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra F 4/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.01.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra F 1/2022 Cartridge Epson T9452 XL Cyan 68,51 s DPH 03.01.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra F 2/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 138,42 s DPH COM 01,02/2018 03.01.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra F 3/2022 Výkon zodpovednej osoby 01/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra F 5/2022 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 03.01.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra F 6/2022 Služby pevnej siete 30,73 s DPH 03.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Zmluva COM 02/2018/D2 Dodatok č. 2 Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb 200,00 s DPH 01.01.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra F 298/2021 Potraviny VŠJ 51,11 s DPH 27.12.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.01.2022 03.01.2022
Faktúra F 296/2021 Alarm údržba 88,80 s DPH 23.12.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2021 23.12.2021
Faktúra F 297/2021 Služby mobilnej siete 17,00 s DPH 23.12.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2021 23.12.2021
Faktúra F 295/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 884,73 s DPH 21.12.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
Faktúra F 294/2021 Obedy ZŠ, MŠ 881,62 s DPH 21.12.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
Faktúra F 293/2021 Potraviny VŠJ 82,06 s DPH 21.12.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
Faktúra F 292/2021 Dodávka a montáž bezpečnostného kamerového systému 5 999,81 s DPH O 55/2021 17.12.2021 Elemont bezpečnostné a kamerové systémy ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra F 291/2021 Čistiaci a hygienický materiál 351,80 s DPH 16.12.2021 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.12.2021 16.12.2021
Faktúra F 289/2021 Učebné pomôcky MŠ 166,70 s DPH O 56/2021 15.12.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra F 290/2021 Učebné pomôcky MŠ 181,40 s DPH O 56/2021 15.12.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.12.2021 16.12.2021
Zmluva TS 09/2021 Technická služba o súkromnej bezpečnosti s DPH 14.12.2021 Elemont bezpečnostné a kamerové systémy ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.12.2021
Faktúra F 287/2021 Školský nábytok 1 650.00 s DPH O 57/2021 14.12.2021 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra F 288/2021 Výtvarná výchova a hračky MŠ 108,00 s DPH O 56/2021 14.12.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2021 15.12.2021
Objednávka O 57/2021 Školský nábytok 1 650.00 s DPH 13.12.2021 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2021
Faktúra F 285/2021 Potraviny VŠJ 50,30 s DPH 13.12.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra F 284/2021 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 13.12.2021 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra F 283/2021 Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova 22,90 s DPH 13.12.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra F 286/2021 Dopravné ihrisko 2 754.72 s DPH O 54/2021 13.12.2021 Bike education ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2021 13.12.2021
Objednávka O 55/2021 Dodávka a montáž bezpečnostného kamerového systému 6 000.00 s DPH 13.12.2021 Elemont bezpečnostné a kamerové systémy ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2021
Objednávka O 52/2021 Príslušenstvo k plotu (chemická kotva 15 ks) 85,50 s DPH 10.12.2021 JMB Lipany s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021
Objednávka O 49/2021 Plotové diely 362,25 s DPH 10.12.2021 MERKURY SHOP s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021
Faktúra F 277/2021 Plotové diely 362,25 s DPH O 49/2021 10.12.2021 MERKURY SHOP s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Objednávka O 51/2021 Príslušenstvo k plotu (matice, oceľové podložky) 54,00 s DPH 10.12.2021 e-shop Castav.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021
Faktúra F 278/2021 Príslušenstvo k plotu (matice, oceľové podložky) 54,00 s DPH O 51/2021 10.12.2021 e-shop Castav.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra F 279/2021 Spojovací materiál k plotu 76,90 s DPH O 50/2021 10.12.2021 OK SPOJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Objednávka O 50/2021 Spojovací materiál k plotu 76,90 s DPH 10.12.2021 OK SPOJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021
Faktúra F 280/2021 Príslušenstvo k plotu (chemická kotva 15 ks) 85,50 s DPH O 52/2021 10.12.2021 JMB Lipany s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra F 282/2021 Objímky na stĺpiky k plotu 47,79 s DPH O 47/2021 10.12.2021 Pletiva s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Objednávka O 53/2021 Stĺpiky s pätkou k plotu 25 ks 397,20 s DPH 10.12.2021 EKOfence, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021
Faktúra F 281/2021 Stĺpiky s pätkou k plotu 25 ks 397,20 s DPH O 53/2021 10.12.2021 EKOfence, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Objednávka O 47/2021 Objímky na stĺpiky k plotu 47,79 s DPH 10.12.2021 Pletiva s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021
Faktúra F 275/2021 Obedy ZŠ, MŠ 1 309,03 s DPH 09.12.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra F 273/2021 Vodné, stočné 19,76 s DPH Z 02/2016 09.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra F 274/2021 Prenájom rohoží 33,79 s DPH Z 01/2019 09.12.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra F 276/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 246,01 s DPH 09.12.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Objednávka O 54/2021 Dopravné ihrisko 2 754,00 s DPH 09.12.2021 Bike education ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.12.2021
Faktúra F 272/2021 Interiérové vybavenie knižnice 590,00 s DPH O 48/2021 08.12.2021 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra F 271/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 07.12.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra F 269/2021 Služby pevnej siete 30,73 s DPH 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra F 270/2021 Elektrina 11/2021 326,52 s DPH 06.12.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra F 267/2021 Čipová karta Monet+Pro ID+Q, formát SIM 36,00 s DPH 03.12.2021 Gavalieri s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra F 268/2021 Mandátny certifikát 108,00 s DPH 03.12.2021 Disig, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra F 263/2021 Dezinfekčný/biocídny prípravok 108,00 s DPH O 43/2021 02.12.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra F 260/2021 Výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti /rok 150,00 s DPH ZO/2019WBS14458-2 02.12.2021 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra F 261/2021 Výkon zodpovednej osoby 12/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra F 262/2021 Vozík Maxi SymBox 15H 542,76 s DPH CPV-703/2021 02.12.2021 Školex, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra F 266/2021 Prenájom EPSON a tlač 169,04 s DPH COM 01,02/2018 02.12.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra F 264/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.12.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra F 265/2021 Plyn 12/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 02.12.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2021 02.12.2021
Objednávka O 56/2021 Výtvarná výchova a hračky MŠ 456,10 s DPH 29.11.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.04.2019 14.12.2021
Faktúra F 259/2021 Potraviny VŠJ 62,73 s DPH 29.11.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra F 258/2021 Hygienický materiál, popisovače 1 186.44 s DPH O 43/2021 29.11.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra F 257/2021 Odborný seminár Digitalizácia účtovníctva online 20,00 s DPH 29.11.2021 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra F 254/2021 Laminátor Lellowes A4 78,06 s DPH O 45/2021 26.11.2021 DATART ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra F 253/2021 Toner DeskJet 3835, kancelársky papier 97,20 s DPH O 42/2021 26.11.2021 Gigaprint e-shop ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021 26.11.2021
Objednávka O 46/2021 Test sars-cov-2 antigénový, respirátor FFP2 810,08 s DPH 26.11.2021 BENU Lekáreň ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021
Faktúra F 255/2021 Kancelársky materiál 94,84 s DPH O 44/2021 26.11.2021 E-podnikatel.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra F 256/2021 Test sars-cov-2 antigénový, respirátor FFP2 810,08 s DPH O 46/2021 26.11.2021 BENU Lekáreň ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021 26.11.2021
Objednávka O 44/2021 Kancelársky materiál 94,84 s DPH 25.11.2021 E-podnikatel.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021
Objednávka O 43/2021 Hygienický materiál, popisovače 1 186,44 s DPH 25.11.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021
Objednávka O 42/2021 Toner DeskJet 3835, kancelársky papier 97,20 s DPH 25.11.2021 Gigaprint e-shop ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021
Objednávka O 45/2021 Laminátor Lellowes A4 78,06 s DPH 25.11.2021 DATART ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021
Faktúra F 252/2021 Služby mobilnej siete 17,00 s DPH 24.11.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra F 251/2021 Potraviny VŠJ 65,74 s DPH 22.11.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.11.2021 23.11.2021
Faktúra F 250/2021 Súťaž Osmijankova literárna záhrada 17,80 s DPH 22.11.2021 Osmijanko n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.11.2021 23.11.2021
Objednávka O 48/2021 Interiérové vybavenie knižnice 590,00 s DPH 22.11.2021 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.11.2021
Faktúra F 248/2021 Interiérové vybavenie 365,00 s DPH 18.11.2021 JYSK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.11.2021 18.11.2021
Faktúra F 247/2021 Wifi, materiál a inštalácia 215,38 s DPH 18.11.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.11.2021 18.11.2021
Faktúra F 246/2021 Tlač poštových poukážok ŠJ 20,39 s DPH O 41/2021 12.11.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.11.2021 12.11.2021
Faktúra F 245/2021 Prenájom rohoží 33,79 s DPH Z 01/2019 12.11.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.11.2021 12.11.2021
Faktúra F 242/2021 Vodné, stočné 227,27 s DPH Z 02/2016 11.11.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 239/2021 Materiál k rekonštrukcii elektro 157,50 s DPH O 36/2021 11.11.2021 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 241/2021 Odborná technická prehliadka športového náradia 80,00 s DPH 11.11.2021 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 240/2021 Odborná konferencia pre riaditeľky ZŠ 121,38 s DPH 11.11.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 243/2021 Obedy ZŠ, MŠ 1 905,90 s DPH 11.11.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 244/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 800,30 s DPH 11.11.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 238/2021 Elektrina 10/2021 311,89 s DPH 09.11.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 237/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 09.11.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 236/2021 Toner BROTHER TN-2110 65,46 s DPH 09.11.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra F 235/2021 Objímky na stĺpiky k plotu 109,90 s DPH 04.11.2021 Pletiva s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2021 04.11.2021
Faktúra F 234/2021 Stĺpiky s pätkou k plotu 26 ks 426,92 s DPH 04.11.2021 EKOfence, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2021 04.11.2021
Faktúra F 233/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.11.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2021 04.11.2021
Faktúra F 230/2021 Žalúzie + servis 259,56 s DPH O 34/2021 02.11.2021 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra F 225/2021 Výkon zodpovednej osoby 11/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra F 226/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.11.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra F 227/2021 Plyn 11/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 02.11.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra F 228/2021 Potraviny VŠJ 59,06 s DPH 02.11.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra F 229/2021 Odborný seminár Účtovná závierka v RO online 20,00 s DPH 02.11.2021 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra F 232/2021 Učebné pomôcky 364,50 s DPH O 38/2021 02.11.2021 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra F 231/2021 Prenájom EPSON a tlač 211,56 s DPH COM 01,02/2018 02.11.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra F 224/2021 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 108,00 s DPH 27.10.2021 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra F 223/2021 Kontrola a čistenie komínov 74,40 s DPH 26.10.2021 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.10.2021 27.10.2021
Faktúra F 222/2021 Štartovné Talentída 10 žiakov 50,00 s DPH 25.10.2021 Talentída, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2021 25.10.2021
Objednávka O 36/2021 Materiál k rekonštrukcii elektro 243,71 s DPH 25.10.2021 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2021
Faktúra F 221/2021 Služby mobilnej siete 17,00 s DPH 25.10.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra F 220/2021 OP a OS elektrických spotrebičov 284,00 s DPH 20.10.2021 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra F 218/2021 Potraviny VŠJ 53,89 s DPH 20.10.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra F 219/2021 Dekoračné siete 64,84 s DPH 20.10.2021 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra F 216/2021 Vianočné darčeky pre zamestnancov SF 1 316,40 s DPH O 40/2021 19.10.2021 ISOKMAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.10.2021 19.10.2021
Faktúra F 217/2021 Potraviny VŠJ 118,41 s DPH 19.10.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.10.2021 19.10.2021
Objednávka O 39/2021 Dekoračné siete 64,84 s DPH 18.10.2021 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.10.2021
Faktúra F 215/2021 Vykonanie prác na plynovom zariadení 540,00 s DPH 18.10.2021 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.10.2021 19.10.2021
Objednávka O 38/2021 Učebné pomôcky 364,50 s DPH 15.10.2021 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2021
Objednávka O 41/2021 Tlač poštových poukážok ŠJ 20,39 s DPH 15.10.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2021
Objednávka O 40/2021 Vianočné darčeky pre zamestnancov SF 1 316,40 s DPH 15.10.2021 ISOKMAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2021
Faktúra F 212/2021 Obedy ZŠ, MŠ 2 056,37 s DPH 14.10.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2021 14.10.2021
Faktúra F 213/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 960,92 s DPH 14.10.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2021 14.10.2021
Faktúra F 214/2021 Prenájom rohoží 33,79 s DPH Z 01/2019 14.10.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2021 14.10.2021
Faktúra F 211/2021 Platba za používanie softvéru 118,80 s DPH 12.10.2021 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.10.2021 13.10.2021
Faktúra F 210/2021 Potraviny VŠJ 36,29 s DPH 12.10.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.10.2021 13.10.2021
Objednávka O 37/2021 Plotové diely a prislušensvo 538,80 s DPH 08.10.2021 MERKURY SHOP s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.10.2021
Faktúra F 209/2021 Plotové diely a prislušensvo 538,80 s DPH O 37/2021 08.10.2021 MERKURY SHOP s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra F 208/2021 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 08.10.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra F 207/2021 Náplne do popisovačov 97,20 s DPH 07.10.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra F 206/2021 Elektrina 09/2021 236,92 s DPH 07.10.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.10.2021 08.10.2021
Zmluva TV 01/2021 Zmluva o nájme telocvične s DPH 07.10.2021 Happy move ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.10.2021
Objednávka O 35/2021 Vchodové dvere hliníkové 2 712,65 s DPH 06.10.2021 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021
Objednávka O 34/2021 Žalúzie + servis s DPH 06.10.2021 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021
Faktúra F 199/2021 Rekonštrukcia stropov a maľovanie II 2 642.58 s DPH O 01/2021 05.10.2021 Matúš Slanina CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 195/2021 Plyn 10/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 05.10.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 196/2021 Výkon zodpovednej osoby 10/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 05.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 197/2021 Čistiaci a hygienický materiál 90,97 s DPH 05.10.2021 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 198/2021 Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov - aktualizácia 125,00 s DPH 05.10.2021 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 202/2021 Hygienický materiál 848,18 s DPH O 33/2021 05.10.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 200/2021 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 05.10.2021 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 201/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 203/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 05.10.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 204/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 05.10.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 205/2021 Prenájom EPSON a tlač 185,24 s DPH COM 01,02/2018 05.10.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 194/2021 Potraviny VŠJ 154,86 s DPH 30.09.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2021 30.09.2021
Objednávka O 33/2021 Hygienický materiál 748,20 s DPH 28.09.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021
Faktúra F 192/2021 Cartridge Epson 141,41 s DPH 28.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra F 191/2021 Alarm 523,68 s DPH 28.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra F 193/2021 Projektor EPSON EB 530 a držiak 984,00 s DPH O 31/2021 28.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra F 190/2021 Učebnice 21,06 s DPH 28.09.2021 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra F 189/2021 Služby mobilnej siete 17,26 s DPH 23.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.09.2021 23.09.2021
Faktúra F 188/2021 Učebnice 13,50 s DPH O 29/2021 23.09.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra F 187/2021 Potraviny VŠJ 103,09 s DPH 21.09.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra F 186/2021 Prenájom rohoží 16,90 s DPH Z 01/2019 17.09.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra F 185/2021 Prístup do databázy testov - AlfBook SK 399,00 s DPH 17.09.2021 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra F 184/2021 Učebné pomôcky 31,00 s DPH 14.09.2021 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.09.2021 14.09.2021
Faktúra F 183/2021 Čistiaci a hygienický materiál 291,30 s DPH 08.09.2021 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2021 13.09.2021
Faktúra F 182/2021 Elektrina 08/2021 117,08 s DPH 07.09.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2021 13.09.2021
Faktúra F 181/2021 Služby pevnej siete 22,45 s DPH 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2021 13.09.2021
Faktúra F 180/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 06.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2021 13.09.2021
Objednávka O 32/2021 Parný čistič Kärcher SC 4 Easy Fix 184,80 s DPH 02.09.2021 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021
Faktúra F 175/2021 Výkon zodpovednej osoby 09/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra F 177/2021 Parný čistič Kärcher SC 4 Easy Fix 184,80 s DPH O 32/2021 02.09.2021 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra F 176/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra F 179/2021 Prenájom EPSON a tlač 134,28 s DPH COM 01,02/2018 02.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra F 178/2021 Plyn 09/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 02.09.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra F 174/2021 Učebnice 46,50 s DPH O 21/2021 31.08.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra F 171/2021 Učebnice 137,40 s DPH O 19/2021 25.08.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra F 172/2021 Učebnice 35,50 s DPH O 29/2021 25.08.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Objednávka O 31/2021 Projektor EPSON EB 530 a držiak 884,80 s DPH 25.08.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.08.2021
Objednávka O 30/2021 Zmäkčovač LT-12 73,20 s DPH 25.08.2021 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.08.2021
Faktúra F 173/2021 Zmäkčovač LT-12 73,20 s DPH O 30/2021 25.08.2021 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra F 170/2021 Služby mobilnej siete 24,71 s DPH 23.08.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.08.2021 23.08.2021
Faktúra F 168/2021 Podnos jedálny 100 ks 404,52 s DPH 23.08.2021 JTF partnhership, s.r.o,. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.08.2021 23.08.2021
Faktúra F 169/2021 Vlajka SK, EU 65,86 s DPH 23.08.2021 Vlajky.EU s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.08.2021 23.08.2021
Faktúra F 167/2021 Pedagogický diár 2021/2022 112,70 s DPH 20.08.2021 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.08.2021 20.08.2021
Faktúra F 166/2021 Učebnice 151,20 s DPH 20.08.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.08.2021 20.08.2021
Faktúra F 165/2021 Učebnice 281,46 s DPH 20.08.2021 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.08.2021 20.08.2021
Faktúra F 164/2021 Poistenie osôb 250,02 s DPH 20.08.2021 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.08.2021 20.08.2021
Zmluva Z 02/2021 Zmluva o spolupráci - Kaufland - Čerstvé hlavičky s DPH 10.08.2021 Kaufland Slovenská republika v.o.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.08.2021
Faktúra F 157/2021 Obedy ZŠ, MŠ 369,14 s DPH 06.08.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra F 158/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 396,48 s DPH 06.08.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra F 156/2021 Elektrina 07/2021 128,30 s DPH 06.08.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra F 159/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.08.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra F 161/2021 Prenájom EPSON a tlač 98,48 s DPH COM 01,02/2018 06.08.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra F 160/2021 Plyn 08/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 06.08.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra F 163/2021 Učebnice 463,50 s DPH O 28/2021 06.08.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra F 162/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 06.08.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra F 155/2021 Poistenie majetku 190,08 s DPH 02.08.2021 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.08.2021 02.08.2021
Faktúra F 154/2021 Výkon zodpovednej osoby 08/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.08.2021 02.08.2021
Faktúra F 153/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.08.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.08.2021 02.08.2021
Faktúra F 152/2021 Potraviny VŠJ 52,43 s DPH 02.08.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.08.2021 02.08.2021
Faktúra F 151/2021 Potraviny VŠJ 84,19 s DPH 02.08.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.08.2021 02.08.2021
Faktúra F 150/2021 Knihy projekt Čítame radi 809,46 s DPH 26.07.2021 Martinus s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra F 149/2021 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 26.07.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra F 148/2021 Prenájom rohoží 26,04 s DPH Z 01/2019 26.07.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra F 147/2021 Školské tlačivá 2021/2022 70,60 s DPH O 14/2021 26.07.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra F 146/2021 Potraviny VŠJ 44,25 s DPH 09.07.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 144/2021 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 09.07.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 145/2021 Potraviny VŠJ 55,91 s DPH 09.07.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 140/2021 Elektrina 06/2021 223,67 s DPH 07.07.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 143/2021 Obedy ZŠ, MŠ 2 034,61 s DPH 07.07.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 141/2021 Učebnice 25,56 s DPH O 26/2021 07.07.2021 Patria I., spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 139/2021 Učebnice 108,00 s DPH O 27/2021 07.07.2021 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 138/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 07.07.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 137/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.07.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra F 142/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 913,64 s DPH 07.07.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021 09.07.2021
Objednávka O 26/2021 Učebnice 25,56 s DPH 06.07.2021 Patria I., spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021
Objednávka O 27/2021 Učebnice 108,00 s DPH 06.07.2021 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2021
Objednávka O 29/2021 Učebnice 39,20 s DPH 06.07.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2021
Faktúra F 135/2021 Výkon zodpovednej osoby 07/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra F 136/2021 Prenájom EPSON a tlač 126,38 s DPH COM 01,02/2018 01.07.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra F 131/2021 Toner BROTHER TN-2110 50,75 s DPH O 16/2021 01.07.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra F 134/2021 Plyn 07/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 01.07.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra F 133/2021 Hygienický materiál 173,10 s DPH 01.07.2021 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra F 132/2021 Potraviny VŠJ 75,68 s DPH 01.07.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra F 130/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 30.06.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra F 129/2021 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 30.06.2021 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra F 128/2021 Aktualizačné vzdelávanie pre PGZ 160,00 s DPH 29.06.2021 Inšpirácia občianske združenie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2021 29.06.2021
Faktúra F 127/2021 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2021 29.06.2021
Faktúra F 126/2021 Prenájom rohoží 32,40 s DPH Z 01/2019 24.06.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2021 29.06.2021
Faktúra F 125/2021 Potraviny VŠJ 126,49 s DPH 18.06.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.06.2021 22.06.2021
Faktúra F 124/2021 Hygienický materiál 748,20 s DPH O 25/2021 18.06.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.06.2021 22.06.2021
Faktúra F 123/2021 Aktualizačné vzdelávanie MŠ 50,00 s DPH 17.06.2021 PaedDr. Katarína Hvizdová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.06.2021 22.06.2021
Objednávka O 25/2021 Hygienický materiál 748,20 s DPH 11.06.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2021
Faktúra F 122/2021 Potraviny VŠJ 70,03 s DPH 10.06.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.06.2021 10.06.2021
Zmluva Z 01/2021 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 07.06.2021 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.06.2021
Faktúra F 119/2021 Elektrina 05/2021 273,17 s DPH 04.06.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.06.2021 10.06.2021
Faktúra F 120/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, servisné práce nad rámec 780,00 s DPH COM 01,02/2018 04.06.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.06.2021 10.06.2021
Objednávka O 24/2021 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom z RZ 1 215.00 s DPH 04.06.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2021
Faktúra F 121/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.06.2021 10.06.2021
Faktúra F 118/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 988,16 s DPH 03.06.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2021 03.06.2021
Faktúra F 117/2021 Obedy ZŠ, MŠ 2 138,50 s DPH 03.06.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2021 03.06.2021
Faktúra F 116/2021 Prenájom EPSON a tlač 172,72 s DPH COM 01,02/2018 03.06.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2021 03.06.2021
Faktúra F 115/2021 aSc Agenda Komplet ZŠ 2022 399,00 s DPH 03.06.2021 aSc Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.06.2021 03.06.2021
Objednávka O 23/2021 Aktualizačné vzdelávanie MŠ 50,00 s DPH 02.06.2021 Edusteps - PaedDr. Katarína Hvizdová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.06.2021
Faktúra F 110/2021 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 69,60 s DPH 01.06.2021 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra F 114/2021 Výkon zodpovednej osoby 06/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra F 113/2021 Učebnice 206,80 s DPH O 20/2021 01.06.2021 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra F 112/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.06.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra F 111/2021 Plyn 06/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 01.06.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra F 105/2021 Vodné, stočné 87,70 s DPH Z 02/2016 31.05.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra F 107/2021 Hygienický materiál 143,70 s DPH 31.05.2021 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra F 108/2021 Hygienický materiál 79,20 s DPH O 15/2021 31.05.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra F 109/2021 Učebnice 39,00 s DPH O 22/2021 31.05.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra F 106/2021 Potraviny VŠJ 112,05 s DPH 28.05.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2021 28.05.2021
Faktúra F 104/2021 PC technika k interaktívnej tabuli 4 ks s príslušenstvom 1 516,06 s DPH O 13/2021 27.05.2021 COMTEC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2021 28.05.2021
Faktúra F 101/2021 Učebnice 108,77 s DPH O 17/2021 27.05.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2021 28.05.2021
Faktúra F 102/2021 Prenájom rohoží 33,79 s DPH Z 01/2019 27.05.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2021 28.05.2021
Faktúra F 103/2021 Učebnice 1.stupeň 575,19 s DPH O 18/2021 27.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2021 28.05.2021
Objednávka O 22/2021 Učebnice 39,00 s DPH 27.05.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2021
Objednávka O 17/2021 Učebnice 108,77 s DPH 26.05.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021
Objednávka O 16/2021 Toner BROTHER TN-2110 s DPH 26.05.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021
Objednávka O 15/2021 Hygienický materiál 79,20 s DPH 26.05.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021
Objednávka O 21/2021 Učebnice 63,70 s DPH 26.05.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021
Objednávka O 18/2021 Učebnice 1.stupeň 575,19 s DPH 26.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021
Faktúra F 100/2021 Poplatok za komunálne odpady 2021 600,00 s DPH Rozhodnutie 16/2021 25.05.2021 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra F 99/2021 Poplatok za komunálne odpady 2021 120,00 s DPH Rozhodnutie 7/2021 25.05.2021 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra F 95/2021 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2021 24.05.2021
Faktúra F 96/2021 Potraviny VŠJ 113,78 s DPH 24.05.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2021 24.05.2021
Faktúra F 97/2021 CD k matematike 19,20 s DPH 24.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021 26.05.2021
Objednávka O 19/2021 Učebnice 137,40 s DPH 24.05.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2021
Faktúra F 98/2021 Matematika Hejného metóda 82,94 s DPH 24.05.2021 Indícia, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.05.2021 26.05.2021
Objednávka O 20/2021 Učebnice 206,80 s DPH 24.05.2021 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2021
Faktúra F 94/2021 Tlačivá MŠ 3,40 s DPH 24.05.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2021 24.05.2021
Objednávka O 14/2021 Školské tlačivá s DPH 21.05.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.05.2021
Faktúra F 93/2021 Potraviny VŠJ 137,55 s DPH 13.05.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2021 13.05.2021
Faktúra F 92/2021 PC technika k interaktívnej tabuli, WIFI 453,41 s DPH O 13/2021 12.05.2021 COMTEC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
Faktúra F 91/2021 Hygienický materiál 967,14 s DPH O 11/2021 11.05.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
Objednávka O 11/2021 Hygienický materiál 967,14 s DPH 11.05.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.05.2021
Faktúra F 90/2021 Tlačivá vysvedčenia 36,97 s DPH 10.05.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.05.2021 10.05.2021
Faktúra F 89/2021 Elektrina 04/2021 261,50 s DPH 06.05.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2021 06.05.2021
Objednávka O 13/2021 PC technika k interaktívnej tabuli, WIFI 450,00 s DPH 06.05.2021 COMTEC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2021
Faktúra F 88/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 05.05.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra F 87/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 242,96 s DPH 05.05.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra F 86/2021 Obedy ZŠ, MŠ 1 285,94 s DPH 05.05.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra F 85/2021 Tlač poštových poukážok ŠJ 8,87 s DPH 05.05.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra F 84/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra F 80/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.05.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra F 77/2021 Plyn 05/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 03.05.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra F 78/2021 Výkon zodpovednej osoby 05/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra F 79/2021 Hygienický materiál 531,86 s DPH 03.05.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra F 81/2021 Oprava audio vrátnika 200,00 s DPH 03.05.2021 Juraj Haládik-Topin ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Objednávka O 12/2021 Toner HP LaserJet 1020 5 ks 42,84 s DPH 03.05.2021 Toner partner ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2021
Faktúra F 82/2021 Toner HP LaserJet 1020 5 ks 42,84 s DPH 03.05.2021 Toner partner ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra F 83/2021 Prenájom EPSON a tlač 177,65 s DPH COM 01,02/2018 03.05.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra F 76/2021 Prenájom rohoží 33,79 s DPH Z 01/2019 29.04.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra F 74/2021 Štartovné Talentída 11 žiakov 44,00 s DPH 26.04.2021 Talentída, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra F 73/2021 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 26.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra F 75/2021 Potraviny VŠJ 63,43 s DPH 26.04.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.04.2021 27.04.2021
Objednávka O 10/2021 Tlač poštových poukážok ŠJ 8,87 s DPH 21.04.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.04.2021
Faktúra F 72/2021 UP projekt MŠ 34,30 s DPH 21.04.2021 OZ Rozprávky pre detičky ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.04.2021 22.04.2021
Faktúra F 69/2021 Potraviny VŠJ 44,00 s DPH 19.04.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.04.2021 19.04.2021
Faktúra F 71/2021 NTB ProBook 650 4 ks 2 300.02 s DPH O 09/2021 19.04.2021 audio services ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.04.2021 19.04.2021
Objednávka O 08/2021 ON-LINE multilicencie 674,80 s DPH 15.04.2021 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.04.2021
Objednávka O 09/2021 NTB ProBook 650 4 ks 2 300,02 s DPH 15.04.2021 audio services ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.04.2021
Faktúra F 70/2021 ON-LINE multilicencie 674,80 s DPH O 08/2021 15.04.2021 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.04.2021 19.04.2021
Zmluva 202122515 Školské ON-LINE multilicencie 674,80 s DPH 15.04.2021 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.04.2021
Zmluva 202122516 Školské ON-LINE multilicencie 599,80 s DPH 15.04.2021 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 ZRPŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého riaditeľka 19.04.2021
Faktúra F 68/2021 Popisovače na tabule 47,80 s DPH O 07/2021 12.04.2021 Scribo, š.f. Gymnázium ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.04.2021 12.04.2021
Objednávka O 07/2021 Popisovače na tabule 47,80 s DPH 12.04.2021 Scribo, š.f. Gymnázium ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.04.2021
Faktúra F 66/2021 Elektrina 03/2021 207,04 s DPH 09.04.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra F 67/2021 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 09.04.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra F 60/2021 Prenájom EPSON a tlač 107,44 s DPH COM 01,02/2018 06.04.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.04.2021 06.04.2021
Faktúra F 56/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 06.04.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.04.2021 06.04.2021
Faktúra F 57/2021 Výkon zodpovednej osoby 04/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 06.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.04.2021 06.04.2021
Faktúra F 58/2021 Prenájom rohoží 33,79 s DPH Z 01/2019 06.04.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.04.2021 06.04.2021
Faktúra F 59/2021 Plyn 04/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 06.04.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.04.2021 06.04.2021
Faktúra F 61/2021 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 06.04.2021 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra F 62/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra F 63/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 06.04.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra F 65/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 77,16 s DPH 06.04.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra F 64/2021 Obedy ZŠ, MŠ 66,53 s DPH 06.04.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra F 53/2021 UP projekt MŠ 35,48 s DPH 26.03.2021 Pro Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra F 48/2021 UP projekt MŠ 84,00 s DPH 26.03.2021 SITOMA s.r.o ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Objednávka O 06/2021 Fujitsu LifeBook E554 - 4 ks 1 916.04 s DPH 26.03.2021 ZEBRA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021
Faktúra F 55/2021 UP projekt MŠ 119,00 s DPH 26.03.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra F 54/2021 UP projekt MŠ 28,20 s DPH 26.03.2021 MASTER SPORT s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra F 50/2021 UP projekt MŠ 47,99 s DPH 26.03.2021 ALBI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra F 52/2021 UP projekt MŠ 51,39 s DPH 26.03.2021 K+L NET, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra F 51/2021 UP projekt MŠ 26,20 s DPH 26.03.2021 Martina Karabová, TEORYA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra F 49/2021 UP projekt MŠ 66,90 s DPH 26.03.2021 Iryna Zelyk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra F 47/2021 Fujitsu LifeBook E554 - 4 ks 1 916.04 s DPH O 06/2021 26.03.2021 ZEBRA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra F 46/2021 Poplatok Hejného metóda Benková 80,00 s DPH 24.03.2021 Indícia, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra F 43/2021 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra F 45/2021 Poplatok Hejného metóda Hermanská 80,00 s DPH 24.03.2021 Indícia, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra F 44/2021 Balík služieb Prémium 400,00 s DPH 24.03.2021 Peter Hladký - GOODWILL SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra F 42/2021 Potraviny VŠJ 37,57 s DPH 18.03.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.03.2021 18.03.2021
Faktúra F 41/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra F 39/2021 Prenájom rohoží 33,79 s DPH Z 01/2019 05.03.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra F 40/2021 Potraviny VŠJ 32,53 s DPH 05.03.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra F 29/2021 Výkon zodpovednej osoby 03/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 04.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 33/2021 Respirátor FFP2 300 ks 177,00 s DPH O 04/2021 04.03.2021 Kifli s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 30/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 04.03.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 31/2021 Prenájom EPSON a tlač 106,45 s DPH COM 01,02/2018 04.03.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 32/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 04.03.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 36/2021 Réžia obedy ZŠ, MŠ 404,64 s DPH 04.03.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 34/2021 Kontrola hasiacich prístrojov 135,12 s DPH 04.03.2021 PYROSERVIS, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 35/2021 Obedy ZŠ, MŠ 394,84 s DPH 04.03.2021 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 37/2021 Plyn 03/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 04.03.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra F 38/2021 Elektrina 02/2021 278,60 s DPH 04.03.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Objednávka O 05/2021 Stravné lístky 1 431,30 s DPH 02.03.2021 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.03.2021
Faktúra F 28/2021 Stravné lístky 1 431,30 s DPH O 05/2021 02.03.2021 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.03.2021 02.03.2021
Objednávka O 04/2021 Respirátor FFP2 300 ks 177,00 s DPH 01.03.2021 Kifli s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2021
Faktúra F 27/2021 Rekonštrukcia stropov a maľovanie I 4 050.00 s DPH O 01/2021 25.02.2021 Matúš Slanina CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2021 26.02.2021
Zmluva DDS TB Zamestnávateľská zmluva s DPH 25.02.2021 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2021
Faktúra F 26/2021 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra F 25/2021 Potraviny VŠJ 79,77 s DPH 22.02.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra F 24/2021 Plyn 02/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 11.02.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra F 23/2021 Ochranné prostriedky COVID 169,02 s DPH 09.02.2021 Peter Šesták - KANPEX ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra F 21/2021 Služby pevnej siete 29,83 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra F 22/2021 Náplne do popisovačov 45,92 s DPH 08.02.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.02.2021 11.02.2021
Zmluva TTT459 Zamestnávateľská zmluva s DPH 05.02.2021 NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2021
Faktúra F 20/2021 Prenájom rohoží 32,40 s DPH Z 01/2019 05.02.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.02.2021 11.02.2021
Objednávka O 02/2021 Ochranné prostriedky COVID 169,02 s DPH 04.02.2021 Peter Šesták - KANPEX ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.02.2021
Faktúra F 19/2021 Elektrina 01/2021 203,92 s DPH 04.02.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra F 18/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra F 17/2021 Stravné lístky 1 170.00 s DPH O 03/2021 03.02.2021 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2021 03.02.2021
Objednávka O 03/2021 Stravné lístky 1 170,00 s DPH 03.02.2021 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2021
Faktúra F 16/2021 Prenájom EPSON a tlač 81,70 s DPH COM 01,02/2018 02.02.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra F 15/2021 Výkon zodpovednej osoby 02/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra F 13/2021 Cartridge EPSON B,C,M,Y 280,99 s DPH 01.02.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra F 14/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.02.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra F 12/2021 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 25.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2021 28.01.2021
Faktúra F 11/2021 Vodné, stočné 39,17 s DPH Z 02/2016 25.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2021 28.01.2021
Objednávka O 01/2021 Rekonštrukcia stropov a maľovanie v 3 triedach s DPH 20.01.2021 Matúš Slanina CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.01.2021
Faktúra F 9/2021 Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2021 264,72 s DPH 13.01.2021 Solitea Slovensko, a.s. (Vema) ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 10/2021 Vyúčtovanie plynu 2020 - preplatok 883,17 s DPH SSE 3536534 13.01.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 6/2021 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 11.01.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 7/2021 Elektrina 12/2020 329,42 s DPH 11.01.2021 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 07.12.2020
Faktúra F 8/2021 Prenájom rohoží 38,04 s DPH Z 01/2019 11.01.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 5/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 4/2021 Prenájom EPSON a tlač 127,12 s DPH COM 01,02/2018 04.01.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 3/2021 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 04.01.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 2/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 04.01.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 1/2021 Výkon zodpovednej osoby 01/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 04.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra F 250/2020 Kontrola a čistenie komínov 74,40 s DPH 28.12.2020 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.12.2020 28.12.2020
Faktúra F 249/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 28.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.12.2020 28.12.2020
Faktúra F 247/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 698,40 s DPH 21.12.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra F 248/2020 Obedy ZŠ, MŠ 748,07 s DPH 21.12.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra F 246/2020 ESET antivírus na 25 PC, aktualizácia na 1 rok 248,00 s DPH 21.12.2020 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2020 21.12.2020
Objednávka O 46/2020 Stravné lístky 1 248,00 s DPH 17.12.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.12.2020
Faktúra F 245/2020 Stravné lístky 1 248,00 s DPH O 46/2020 17.12.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra F 243/2020 Potraviny VŠJ 87,58 s DPH 17.12.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra F 244/2020 Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ 1 420.49 s DPH O 45/2020 17.12.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra F 242/2020 Hygienický materiál 321,41 s DPH 16.12.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.12.2020 16.12.2020
Faktúra F 241/2020 Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ 1 244,11 s DPH O 44/2020 15.12.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra F 239/2020 Hygienický materiál 803,38 s DPH O 43/2020 15.12.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra F 238/2020 Hygienický materiál, popisovače 290,14 s DPH O 41/2020 15.12.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra F 240/2020 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 15.12.2020 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra F 237/2020 Učebné pomôcky ZŠ 23,90 s DPH 14.12.2020 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra F 236/2020 Potraviny VŠJ 44,94 s DPH 09.12.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra F 235/2020 Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova 21,80 s DPH 08.12.2020 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra F 232/2020 Služby pevnej siete 29,29 s DPH 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 233/2020 Hygienický materiál 49,90 s DPH 07.12.2020 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 234/2020 Prezentácia a kniha Nové Mesto a okolie z neba 70 ks 1 155.00 s DPH 07.12.2020 CBS spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 231/2020 Stravné lístky 1 509,30 s DPH O 42/2020 04.12.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra F 230/2020 Elektrina 11/2020 366,44 s DPH 04.12.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Objednávka O 42/2020 Stravné lístky 1 509.30 s DPH 04.12.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2020
Objednávka O 43/2020 Hygienický materiál 803,38 s DPH 04.12.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2020
Objednávka O 41/2020 Hygienický materiál, popisovače 290,14 s DPH 04.12.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2020
Objednávka O 44/2020 Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ 1 265.06 s DPH 04.12.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2020
Objednávka O 45/2020 Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ 1 234.62 s DPH 04.12.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2020
Faktúra F 229/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 075,92 s DPH 03.12.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 228/2020 Obedy ZŠ, MŠ 1 122,50 s DPH 03.12.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 227/2020 Prenájom rohoží 32,02 s DPH Z 01/2019 03.12.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 226/2020 Vodné, stočné 172,10 s DPH Z 02/2016 03.12.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 223/2020 Prenájom EPSON a tlač 136,39 s DPH COM 01,02/2018 03.12.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 224/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.12.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 225/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 03.12.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 220/2020 Plyn 12/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 01.12.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 218/2020 Rýchlovarná kanvica 24,80 s DPH O 39/2020 01.12.2020 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra F 219/2020 Potraviny VŠJ 83,09 s DPH 01.12.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 222/2020 Výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti /rok 150,00 s DPH ZO/2019WBS14458-2 01.12.2020 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra F 221/2020 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2020 07.12.2020
Objednávka O 39/2020 Rýchlovarná kanvica 24,80 s DPH 30.11.2020 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2020
Objednávka O 40/2020 Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ 149,96 s DPH 25.11.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.11.2020
Faktúra F 217/2020 Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ 149,96 s DPH 25.11.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra F 216/2020 Odborná technická prehliadka športového náradia 70,00 s DPH 25.11.2020 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra F 215/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra F 214/2020 Potraviny VŠJ 39,81 s DPH 19.11.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.11.2020 24.11.2020
Faktúra F 213/2020 Potraviny VŠJ 51,05 s DPH 10.11.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2020 16.11.2020
Faktúra F 212/2020 Prenájom rohoží 32,02 s DPH Z 01/2019 10.11.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2020 16.11.2020
Faktúra F 206/2020 Nábytok ESO - stoličky 520,00 s DPH O 29/2020 04.11.2020 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2020 04.11.2020
Faktúra F 211/2020 Elektrina 10/2020 342,49 s DPH 04.11.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra F 210/2020 Služby pevnej siete 41,44 s DPH 04.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra F 209/2020 Obedy ZŠ, MŠ 2 218,60 s DPH 04.11.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2020 04.11.2020
Faktúra F 208/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 039,64 s DPH 04.11.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2020 04.11.2020
Faktúra F 207/2020 Stravné lístky 2 051,40 s DPH O 38/2020 04.11.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2020 04.11.2020
Objednávka O 38/2020 Stravné lístky 2 051,40 s DPH 04.11.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2020
Faktúra F 202/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.11.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2020 03.11.2020
Faktúra F 200/2020 Plyn 11/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 03.11.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2020 03.11.2020
Faktúra F 201/2020 Výkon zodpovednej osoby 11/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2020 03.11.2020
Faktúra F 205/2020 Odborný seminár Účtovná závierka v RO online 20,00 s DPH 03.11.2020 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2020 03.11.2020
Faktúra F 203/2020 Prenájom EPSON a tlač 188,99 s DPH COM 01,02/2018 03.11.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2020 03.11.2020
Faktúra F 204/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 240,00 s DPH COM 01,02/2018 03.11.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.11.2020 03.11.2020
Faktúra F 199/2020 Potraviny VŠJ 76,85 s DPH 29.10.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2020 29.10.2020
Faktúra F 198/2020 OP a OS elektrických spotrebičov 756,00 s DPH O 31/2020 29.10.2020 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2020 29.10.2020
Faktúra F 197/2020 Notebook Fujitsu E754 4 ks 2 099,92 s DPH O 37/2020 28.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2020 29.10.2020
Faktúra F 195/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 26.10.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.10.2020 26.10.2020
Objednávka O 37/2020 Notebook Fujitsu E754 4 ks 2 000.00 s DPH 26.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.10.2020
Faktúra F 196/2020 Vianočné darčeky pre zamestnancov SF 1 216.80 s DPH O 36/2020 26.10.2020 ISOKMAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.10.2020 26.10.2020
Objednávka O 36/2020 Vianočné darčeky pre zamestnancov SF 1 216.80 s DPH 21.10.2020 ISOKMAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.10.2020
Faktúra F 192/2020 Potraviny VŠJ 138,14 s DPH 20.10.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.10.2020 20.10.2020
Faktúra F 193/2020 Odpadkové koše SORTIBOX 117,50 s DPH O 34/2020 16.10.2020 Danuty, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2020 16.10.2020
Objednávka O 34/2020 Odpadkové koše SORTIBOX 117,50 s DPH 16.10.2020 Danuty, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2020
Objednávka O 35/2020 Samolepiaca fólia 15,05 s DPH 16.10.2020 DIMEX - Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2020
Faktúra F 194/2020 Samolepiaca fólia 15,05 s DPH O 35/2020 16.10.2020 DIMEX - Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2020 16.10.2020
Faktúra F 190/2020 Elektrotechnické zariadenia 841,44 s DPH O 33/2020 15.10.2020 OKAY Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2020 15.10.2020
Objednávka O 33/2020 Elektrotechnické zariadenia 841,44 s DPH 15.10.2020 OKAY Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2020
Faktúra F 191/2020 Vykonanie prác na plynovom zariadení 540,00 s DPH 15.10.2020 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.10.2020 26.10.2020
Faktúra F 188/2020 Tabuľa EliteBoard D82+projektor EB-530 1 432.68 s DPH O 25/2020 13.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra F 189/2020 Projektor EPSON RB-680 1 130.40 s DPH O 25/2020 13.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra F 187/2020 Tabuľa k RB20 Eliteboard 663,52 s DPH O 25/2020 13.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra F 186/2020 Montáž, inštalácia, materiál interaktívne sety 268,38 s DPH O 25/2020 13.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra F 185/2020 Hygienický materiál, popisovače 264,06 s DPH O 06/2019 13.10.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra F 184/2020 Sáčky do vysávača Thomas 28,70 s DPH O 32/2020 12.10.2020 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2020 12.10.2020
Objednávka O 32/2020 Sáčky do vysávača Thomas 28,70 s DPH 12.10.2020 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2020
Faktúra F 183/2020 Potraviny VŠJ 80,08 s DPH 12.10.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra F 182/2020 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 09.10.2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra F 181/2020 Prenájom rohoží 32,02 s DPH Z 01/2019 09.10.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2020 14.10.2020
Objednávka O 29/2020 Nábytok ESO - stoličky 520,00 s DPH 07.10.2020 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.10.2020
Objednávka O 30/2020 Hygienický materiál, popisovače 264,06 s DPH 07.10.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.10.2020
Faktúra F 176/2020 Elektrina 09/2020 255,28 s DPH 06.10.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 175/2020 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.10.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 180/2020 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 06.10.2020 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 179/2020 Čistiaci a hygienický materiál 171,60 s DPH 06.10.2020 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 178/2020 Obedy ZŠ, MŠ 2 322,97 s DPH 06.10.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 177/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 148,12 s DPH 06.10.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Objednávka O 28/2020 Stravné lístky 1 700,40 s DPH 02.10.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.10.2020
Faktúra F 174/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 02.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 173/2020 Stravné lístky 1 700,40 s DPH O 28/2020 02.10.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.10.2020 02.10.2020
Faktúra F 172/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 171/2020 Prenájom EPSON a tlač 173,10 s DPH COM 01,02/2018 01.10.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 170/2020 Plyn 10/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 01.10.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra F 169/2020 Výkon zodpovednej osoby 10/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2020 06.10.2020
Objednávka O 31/2020 Revízia elektrospotrebičov a revízia ŠKD 600,00 s DPH 30.09.2020 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2020
Faktúra F 168/2020 Potraviny VŠJ 49,83 s DPH 29.09.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra F 167/2020 Učebnice 171,00 s DPH O 27/2020 28.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra F 165/2020 Učebnice 650,44 s DPH O 24/2020 28.09.2020 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra F 166/2020 Učebnice 256,74 s DPH 28.09.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2020 29.09.2020
Objednávka O 26/2020 Učebnice 256,74 s DPH 25.09.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.09.2020
Objednávka O 27/2020 Učebnice 171,00 s DPH 25.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.09.2020
Faktúra F 164/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.09.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2020 29.09.2020
Objednávka O 25/2020 Interaktívne tabule s príslušenstvom 2 sety 3 326.60 s DPH 22.09.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.09.2020
Faktúra F 163/2020 Projekt Nadácia pre deti Slovenska 93,40 s DPH 22.09.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.09.2020 22.09.2020
Faktúra F 162/2020 Potraviny VŠJ 158,73 s DPH 22.09.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.09.2020 22.09.2020
Faktúra F 160/2020 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 16.09.2020 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra F 159/2020 Učebnice 92,40 s DPH 16.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra F 161/2020 Servis alarmu 35,64 s DPH 11.09.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.09.2020 22.09.2020
Faktúra F 158/2020 Prístup do databázy testov - AlfBook SK 299,00 s DPH 11.09.2020 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra F 157/2020 Prenájom rohoží 8,66 s DPH Z 01/2019 11.09.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra F 156/2020 Materiál MŠ 99,37 s DPH 10.09.2020 E.N.E.S. spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.09.2020 10.09.2020
Faktúra F 153/2020 Kancelársky nábytok 1 350,00 s DPH 07.09.2020 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra F 155/2020 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.09.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra F 154/2020 Elektrina 08/2020 116,92 s DPH 07.09.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra F 152/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 04.09.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra F 148/2020 Učebnice 92,40 s DPH 02.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra F 146/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.09.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra F 145/2020 Výkon zodpovednej osoby 9/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra F 147/2020 Plyn 09/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 02.09.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra F 151/2020 Prenájom EPSON 79,00 s DPH COM 01,02/2018 02.09.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra F 149/2020 Hygienický materiál 1 195,97 s DPH O 22/2020 02.09.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra F 150/2020 Tlač EPSON 55,66 s DPH COM 01,02/2018 02.09.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.09.2020 07.09.2020
Objednávka O 24//2020 Učebnice 650,44 s DPH 31.08.2020 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.08.2020
Faktúra F 143/2020 Materiál PC SSD 480 Patriot Burst 75,90 s DPH COM 01,02/2018 28.08.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra F 144/2020 Učebnice 419,40 s DPH O 19/2020 28.08.2020 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra F 139/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.08.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2020 24.08.2020
Faktúra F 140/2020 Stravné lístky 1 365.00 s DPH O 21/2020 24.08.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2020 24.08.2020
Faktúra F 141/2020 Učebnice z dotácie 162,50 s DPH O 20/2020 24.08.2020 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2020 24.08.2020
Faktúra F 142/2020 Vankúše MŠ 106,80 s DPH 24.08.2020 Textilomanie, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2020 24.08.2020
Objednávka O 21/2020 Stravné lístky 1 365,00 s DPH 24.08.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2020
Objednávka O 22/2020 Hygienický materiál 1 300,00 s DPH 24.08.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2020
Objednávka O 23/2020 Učebnice 791,00 s DPH 24.08.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.08.2020
Faktúra F 138/2020 Poistenie osôb 250,02 s DPH 07.08.2020 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 137/2020 Elektrina 07/2020 247,82 s DPH 07.08.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 136/2020 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.08.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 135/2020 Čistiaci a hygienický materiál 314,85 s DPH 07.08.2020 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 134/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 05.08.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 133/2020 Hygienický materiál, popisovače 74,54 s DPH O 16/2020 05.08.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 129/2020 Prenájom EPSON 79,00 s DPH COM 01,02/2018 04.08.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 130/2020 Tlač EPSON 18,11 s DPH COM 01,02/2018 04.08.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 131/2020 Obedy ZŠ, MŠ 441,16 s DPH 04.08.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 132/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 453,00 s DPH 04.08.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
Faktúra F 128/2020 Potraviny VŠJ 45,33 s DPH 03.08.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra F 127/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.08.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra F 126/2020 Výkon zodpovednej osoby 8/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra F 125/2020 Plyn 08/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 03.08.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra F 124/2020 Hygienický materiál, popisovače 311,32 s DPH O 16/2020 28.07.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra F 123/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.07.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra F 121/2020 Prenájom rohoží 16,01 s DPH Z 01/2019 17.07.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra F 120/2020 Potraviny VŠJ 167,00 s DPH 17.07.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra F 119/2020 Tlačivá 2020/2021 65,58 s DPH 17.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra F 122/2020 Poistenie majetku 190,08 s DPH 17.07.2020 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra F 118/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 333,92 s DPH 09.07.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra F 117/2020 Obedy ZŠ, MŠ 1 401,40 s DPH 09.07.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra F 116/2020 Potraviny VŠJ 49,61 s DPH 08.07.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2020 08.07.2020
Faktúra F 115/2020 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 08.07.2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2020 08.07.2020
Objednávka O 20//2020 Učebnice 162,50 s DPH 07.07.2020 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.07.2020
Objednávka O 17//2020 Učebnice 22,99 s DPH 07.07.2020 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.07.2020
Faktúra F 113/2020 Elektrina 06/2020 247,82 s DPH 06.07.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2020 08.07.2020
Faktúra F 112/2020 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.07.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2020 08.07.2020
Faktúra F 114/2020 Oprava notebooku 83,90 s DPH COM 01,02/2018 06.07.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2020 08.07.2020
Faktúra F 110/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 03.07.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2020 08.07.2020
Objednávka O 16/2020 Hygienický materiál, popisovače 300,00 s DPH 03.07.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2020
Faktúra F 111/2020 Materiál a údržba projektora 27,58 s DPH COM 01,02/2018 03.07.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.07.2020 08.07.2020
Faktúra F 108/2020 Prenájom EPSON 79,00 s DPH COM 01,02/2018 02.07.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2020 02.07.2020
Faktúra F 109/2020 Tlač EPSON 58,54 s DPH COM 01,02/2018 02.07.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.07.2020 02.07.2020
Faktúra F 107/2020 Výkon zodpovednej osoby 7/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra F 104/2020 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 01.07.2020 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra F 103/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.07.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra F 102/2020 Plyn 07/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 01.07.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra F 105/2020 Učebnice 625,68 s DPH 01.07.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra F 106/2020 Učebnice 98,23 s DPH 01.07.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra F 101/2020 Potraviny VŠJ 101,09 s DPH 30.06.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.06.2020 30.06.2020
Objednávka O 18/2020 Učebnice 92,40 s DPH 30.06.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2020
Objednávka O 19/2020 Učebnice 419,40 s DPH 30.06.2020 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2020
Faktúra F 100/2020 Projekt Nadácia pre deti Slovenska 44,40 s DPH 26.06.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra F 99/2020 Učebnice 2. stupeň 68,59 s DPH 25.06.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra F 98/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.06.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.06.2020 24.06.2020
Faktúra F 96/2020 Prenájom rohoží 30,70 s DPH Z 01/2019 22.06.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.06.2020 22.06.2020
Faktúra F 97/2020 Toner MŠ 47,88 s DPH 22.06.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.06.2020 22.06.2020
Faktúra F 95/2020 Potraviny VŠJ 72,86 s DPH 18.06.2020 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.06.2020 22.06.2020
Faktúra F 94/2020 Tlačivá vysvedčenia 36,97 s DPH 16.06.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra F 91/2020 Služby pevnej siete 29,44 s DPH 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.06.2020 08.06.2020
Faktúra F 93/2020 Prenájom rohoží 32,02 s DPH Z 01/2019 08.06.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.06.2020 08.06.2020
Faktúra F 92/2020 Prenájom rohoží 32,02 s DPH Z 01/2019 08.06.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.06.2020 08.06.2020
Zmluva Z 01/2020 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 04.06.2020 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.06.2020
Faktúra F 90/2020 aSc Agenda Komplet ZŠ 2021 399,00 s DPH 04.06.2020 ASC Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra F 89/2020 Elektrina 05/2020 110,11 s DPH 04.06.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra F 88/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 03.06.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2020 05.06.2020
Objednávka O 15/2020 Stravné lístky 3 373,50 s DPH 02.06.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.06.2020
Faktúra F 87/2020 Stravné lístky 3 373.50 s DPH O 15/2020 02.06.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra F 84/2020 Výkon zodpovednej osoby 6/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra F 85/2020 Plyn 06/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 01.06.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra F 86/2020 Prenájom EPSON a tlač 84,73 s DPH COM 01,02/2018 01.06.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra F 81/2020 Hygienický materiál COVID 154,30 s DPH O 13/2020 28.05.2020 FORK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.05.2020 29.05.2020
Faktúra F 82/2020 Hygienický materiál COVID, teplomery 177,12 s DPH O 13/2020 28.05.2020 Tripsy s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.05.2020 29.05.2020
Faktúra F 83/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 28.05.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.05.2020 29.05.2020
Faktúra F 80/2020 Vodné, stočné 84,28 s DPH Z 02/2016 27.05.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.05.2020 29.05.2020
Faktúra F 78/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 25.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.05.2020 25.05.2020
Faktúra F 79/2020 Hygienický materiál COVID, teplomery 129,60 s DPH O 14/2020 25.05.2020 Zdravie, krása a starostlivosť ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.05.2020 25.05.2020
Objednávka O 13/2020 Hygienický materiál COVID 177,12 s DPH 22.05.2020 Tripsy s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.05.2020
Objednávka O 14/2020 Hygienický materiál COVID, teplomery 129,60 s DPH 22.05.2020 Zdravie, krása a starostlivosť ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.05.2020
Faktúra F 77/2020 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 20.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.05.2020 20.05.2020
Faktúra F 76/2020 Online webinár Elektronické vytváranie rozhodnutí 60,00 s DPH 13.05.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra F 75/2020 Elektrina 04/2020 145,73 s DPH 13.05.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra F 74/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 05.05.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra F 73/2020 Prenájom EPSON a tlač 85,82 s DPH COM 01,02/2018 05.05.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra F 72/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 04.05.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra F 71/2020 Stravné lístky 655,20 s DPH O 12/2020 04.05.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra F 70/2020 Plyn 05/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 04.05.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra F 69/2020 Výkon zodpovednej osoby 5/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.05.2020 04.05.2020
Objednávka O 12/2020 Stravné lístky 655,20 s DPH 04.05.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.05.2020
Faktúra F 68/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 29.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra F 67/2020 Tlačivá MŠ 6,10 s DPH 15.04.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.04.2020 15.04.2020
Faktúra F 66/2020 Projekt rekonštrukcie požiarneho vodovodu 396,00 s DPH O 05/2020 15.04.2020 Ing. Štefan Bagin, TEVYS AQUA, s. r. o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.04.2020 15.04.2020
Faktúra F 63/2020 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 08.04.2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra F 64/2020 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra F 65/2020 Elektrina 03/2020 274,52 s DPH 08.04.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra F 62/2020 Plyn 04/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 06.04.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2020 07.04.2020
Faktúra F 61/2020 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 06.04.2020 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2020 07.04.2020
Faktúra F 60/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 06.04.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2020 07.04.2020
Faktúra F 59/2020 Prenájom EPSON a tlač 126,01 s DPH COM 01,02/2018 06.04.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2020 07.04.2020
Faktúra F 58/2020 Výkon zodpovednej osoby 4/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 06.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2020 07.04.2020
Faktúra F 56/2020 Poplatok za komunálne odpady 2020 105,00 s DPH Rozhodnutie 5/2020 06.04.2020 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2020 07.04.2020
Faktúra F 57/2020 Poplatok za komunálne odpady 2020 525,00 s DPH Rozhodnutie 14/2020 06.04.2020 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.04.2020 07.04.2020
Faktúra F 51/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 31.03.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra F 53/2020 Potraviny VŠJ 101,37 s DPH 31.03.2020 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra F 55/2020 Obedy ZŠ, MŠ 880,49 s DPH 31.03.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra F 54/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 808,08 s DPH 31.03.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra F 52/2020 Stravné lístky 1 794,00 s DPH O 11/2020 31.03.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020 31.03.2020
Objednávka O 11/2020 Stravné lístky 1 794,00 s DPH 31.03.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020
Objednávka O 10/2020 Implementácia MS Office 365 online vyučovanie RZ 401,00 s DPH 27.03.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.03.2020
Faktúra F 50/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 26.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra F 48/2020 Prenájom rohoží 30,70 s DPH Z 01/2019 26.03.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra F 49/2020 Učebné pomôcky 490,32 s DPH O 09/2020 26.03.2020 Zábavné učení, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra F 47/2020 Elektrina 02/2020 376,63 s DPH 06.03.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra F 46/2020 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra F 45/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 05.03.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
Objednávka O 08/2020 Školské tlačivá s DPH 04.03.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2020
Objednávka O 09/2020 Učebné pomôcky 490,32 s DPH 04.03.2020 Zábavné učení, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2020
Faktúra F 44/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 423,80 s DPH 04.03.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra F 43/2020 Obedy ZŠ, MŠ 1 540,74 s DPH 04.03.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra F 41/2020 Prenájom EPSON a tlač 137,65 s DPH COM 01,02/2018 03.03.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra F 40/2020 Stravné lístky 1 376,70 s DPH O 07/2020 03.03.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2020 03.03.2020
Faktúra F 42/2020 Plyn 03/2020 1 084.00 s DPH SSE 3536534 03.03.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
Objednávka O 07/2020 Stravné lístky 1 376,70 s DPH 03.03.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2020
Faktúra F 37/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.03.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.03.2020 02.03.2020
Faktúra F 39/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 02.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.03.2020 02.03.2020
Faktúra F 38/2020 Prenájom rohoží 32,02 s DPH Z 01/2019 02.03.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.03.2020 02.03.2020
Faktúra F 35/2020 Výkon zodpovednej osoby 3/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.03.2020 02.03.2020
Faktúra F 36/2020 Čipové karty ATOS CardOS V4 35,00 s DPH 02.03.2020 Disig, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.03.2020 02.03.2020
Faktúra F 34/2020 Potraviny VŠJ 211,10 s DPH 21.02.2020 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra F 32/2020 Tonery EPSON XL 4 farby 271,20 s DPH 19.02.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.02.2020 19.02.2020
Faktúra F 31/2020 Učebné pomôcky 64,90 s DPH O 01/2020 19.02.2020 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.02.2020 19.02.2020
Faktúra F 33/2020 Údržba sanity MŠ 96,00 s DPH 19.02.2020 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.02.2020 21.02.2020
Objednávka O 06/2020 Toner EPSON 4 ks XL 270,00 s DPH 17.02.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.02.2020
Objednávka O 05/2020 Projekt rekonštrukcie požiarneho vodovodu 400,00 s DPH 14.02.2020 Ing. Štefan Bagin, TEVYS AQUA, s. r. o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.02.2020
Faktúra F 30/2020 Plyn 02/2020 1 084,00 s DPH SSE 3536534 13.02.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2020 13.02.2020
Faktúra F 29/2020 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 66,24 s DPH 12.02.2020 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2020 13.02.2020
Faktúra F 28/2020 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo 300,06 s DPH O 3/2020 11.02.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2020 13.02.2020
Faktúra F 27/2020 Elektrina 01/2020 428,26 s DPH 07.02.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra F 25/2020 Vodné, stočné 67,40 s DPH Z 02/2016 07.02.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2020 07.02.2020
Objednávka O 04/2020 Hygienický materiál MŠ 50,00 s DPH 06.02.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2020
Objednávka O 03/2020 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo 300,06 s DPH 06.02.2020 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2020
Faktúra F 26/2020 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2020 07.02.2020
Objednávka O 02/2020 Stravné lístky 1 595,10 s DPH 05.02.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2020
Faktúra F 22/2020 Obedy ZŠ, MŠ 1 779,20 s DPH 05.02.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2020 05.02.2020
Faktúra F 24/2020 Stravné lístky 1 595.10 s DPH O 02/2020 05.02.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2020 05.02.2020
Faktúra F 23/2020 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 629,00 s DPH 05.02.2020 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2020 05.02.2020
Faktúra F 17/2020 Prenájom rohoží 29,38 s DPH Z 01/2019 03.02.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.02.2020 04.02.2020
Faktúra F 16/2020 Výkon zodpovednej osoby 2/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.02.2020 04.02.2020
Faktúra F 21/2020 PC HP Elitedesk 369,61 s DPH 03.02.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.02.2020 04.02.2020
Faktúra F 20/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.02.2020 04.02.2020
Faktúra F 19/2020 Prenájom EPSON a tlač 141,36 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.02.2020 04.02.2020
Faktúra F 18/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.02.2020 04.02.2020
Faktúra F 15/2020 Potraviny VŠJ 208,67 s DPH 31.01.2020 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra F 14/2020 Lyžiarsky výcvik 1 950.00 s DPH 29.01.2020 Ing. Michal Kováč - CK Andromeda ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2020 05.02.2020
Faktúra F 13/2020 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH O 01/2020 24.01.2020 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.02.2020 19.02.2020
Faktúra F 12/2020 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra F 11/2020 HDD SSD 240GB 2,5" GIGABYTE 44,90 s DPH 16.01.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra F 10/2020 Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2020 255,00 s DPH 16.01.2020 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.01.2020 20.01.2020
Objednávka O 01/2020 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 15.01.2020 Datakabinet s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra F 6/2020 Prenájom rohoží 29,38 s DPH Z 01/2019 13.01.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 8/2020 Elektrina 12/2019 380,05 s DPH 13.01.2020 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 7/2020 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 13.01.2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 5/2020 Služby pevnej siete 29,30 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 9/2020 Plyn vyúčtovanie 2019 1 560.61 s DPH SSE 3536534 08.01.2020 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 4/2020 Prenájom a tlač EPSON 137,30 s DPH COM 01,02/2018 07.01.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 3/2020 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 07.01.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 2/2020 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 07.01.2020 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 1/2020 Výkon zodpovednej osoby 1/2020 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 07.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra F 261/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 470,72 s DPH 23.12.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra F 260/2019 Obedy ZŠ, MŠ 1 612,14 s DPH 23.12.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra F 259/2019 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 23.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra F 258/2019 Potraviny VŠJ 185,95 s DPH 23.12.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra F 256/2019 Prenájom rohoží 32,02 s DPH Z 01/2019 18.12.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra F 257/2019 Stravné lístky 1 404,00 s DPH O 33/2019 18.12.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.12.2019 18.12.2019
Objednávka O 34/2019 Stravné lístky 1 404,00 s DPH 18.12.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.12.2019
Faktúra F 255/2019 Vyúčtovanie plynu 2019 - preplatok 1 577.32 s DPH 17.12.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra F 254/2019 Služby pevnej siete 29,18 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra F 253/2019 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 09.12.2019 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.12.2019 18.12.2019
Zmluva TV 06/2019 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.12.2019 Ivan Zámek ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.12.2019
Zmluva TV 05/2019 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.12.2019 Michal Gono ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.12.2019
Faktúra F 252/2019 Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova 21,80 s DPH 06.12.2019 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra F 251/2019 Elektrina 11/2019 400,28 s DPH 06.12.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra F 250/2019 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH O 32/2019 05.12.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra F 248/2019 Obedy ZŠ, MŠ 2 220,95 s DPH 04.12.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra F 249/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 017,92 s DPH 04.12.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra F 246/2019 Prenájom a tlač EPSON 146,17 s DPH COM 01,02/2018 03.12.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra F 247/2019 Stravné lístky 1 872,00 s DPH O 33/2019 03.12.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
Objednávka O 33/2019 Stravné lístky 1 872,00 s DPH 03.12.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2019
Faktúra F 242/2019 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 95,10 s DPH COM 01,02/2018 02.12.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra F 238/2019 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.12.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra F 239/2019 Plyn 12/2019 865,50 s DPH SSE 3536534 02.12.2019 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra F 240/2019 Výkon zodpovednej osoby 12/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra F 241/2019 Výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti /rok 150,00 s DPH ZO/2019WBS14458-2 02.12.2019 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra F 243/2019 Vodné, stočné 232,42 s DPH Z 02/2016 02.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra F 244/2019 Čistiaci materiál 231,55 s DPH 02.12.2019 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra F 245/2019 Univerzálna utierka, mydlo Sanitex 367,68 s DPH O 32/2019 02.12.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
Zmluva SSE 3536534 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 01.12.2019 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.12.2019
Faktúra F 237/2019 Potraviny VŠJ 230,42 s DPH 29.11.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra F 236/2019 Odborná technická prehliadka športového náradia 65,00 s DPH 26.11.2019 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra F 235/2019 Prenájom tlačiarne, servis, tonery 156,34 s DPH COM 01/2019 26.11.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra F 234/2019 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 25.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2019 29.11.2019
Objednávka O 32/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo 367,68 s DPH 22.11.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.11.2019
Zmluva ZO/2019WBS14458-2 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti 150,00 s DPH 22.11.2019 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.11.2019
Faktúra F 233/2019 Vianočná dekorácia 89,70 s DPH 21.11.2019 4 Home ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.11.2019 21.11.2019
Objednávka O 30/2019 Vianočná dekorácia 89,70 s DPH 21.11.2019 4 Home ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.11.2019
Objednávka O 31/2019 Darčekové poukážky pre zamestnancov 710,00 s DPH 20.11.2019 Dr. Max ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.11.2019
Faktúra F 232/2019 Darčekové poukážky pre zamestnancov 710,00 s DPH 20.11.2019 Dr. Max ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra F 231/2019 Časť dopravy detí - exkurzia 24,00 s DPH 20.11.2019 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.11.2019 22.11.2019
Zmluva COM 01/2019 Zmluva o nájme hnuteľnej veci 1,00 bez DPH 18.11.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.11.2019
Objednávka O 29/2019 4W kábel HDMI a jeho výmena, prenájom tlačiarne EPSON C5790 s DPH 14.11.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.11.2019
Faktúra F 230/2019 Učebnice Project 4,5 26,73 s DPH 13.11.2019 Distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra F 229/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 177,16 s DPH 12.11.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra F 228/2019 Obedy ZŠ, MŠ 2 389,01 s DPH 12.11.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra F 226/2019 Prenájom rohoží 30,70 s DPH Z 01/2019 11.11.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra F 227/2019 Elektrina 10/2019 323,60 s DPH 11.11.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra F 225/2019 Detský domček LUCAS C 100 z nadácie Pontis 1 598,00 s DPH 07.11.2019 Deliver Doors s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra F 224/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra F 222/2019 Plyn 11/2019 1 158.00 s DPH 05.11.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra F 223/2019 Prenájom a tlač EPSON 170,36 s DPH COM 01,02/2018 05.11.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.11.2019 11.11.2019
Objednávka O 26/2019 Toner HP 4 ks 32,82 s DPH 05.11.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.11.2019
Faktúra F 220/2019 Servisné práce na ISDN linke 76,20 s DPH 04.11.2019 TELECOM - Peter Súčan ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra F 217/2019 Výkon zodpovednej osoby 11/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra F 218/2019 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 04.11.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra F 219/2019 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 04.11.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2019 04.11.2019
Objednávka O 28/2019 Výkon ZO ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 150,00 s DPH 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2019
Objednávka O 27/2019 Stravné lístky 1 977.30 s DPH 04.11.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2019
Faktúra F 221/2019 Stravné lístky 1 977.30 s DPH O 27/2019 04.11.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra F 216/2019 Potraviny VŠJ 272,50 s DPH 29.10.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra F 215/2019 Projekt PO - posúdenie skutkového stavu ZŠ s MŠ 420,00 s DPH 28.10.2019 Mgr. Martin Valent ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra F 214/2019 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 25.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra F 213/2019 Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov 250,00 s DPH 24.10.2019 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra F 211/2019 Odborný seminár Účtovná závierka v RO 18,00 s DPH 22.10.2019 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra F 210/2019 Chemický materiál 49,93 s DPH O 23/2019 22.10.2019 Mikrochem Trade, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra F 212/2019 Prenájom rohoží 7,34 s DPH Z 01/2019 22.10.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra F 209/2019 Učebné pomôcky ANJ 416,50 s DPH 21.10.2019 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra F 208/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH O 25/2019 17.10.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2019 17.10.2019
Faktúra F 206/2019 Kontrola a čistenie komínov 74,40 s DPH 14.10.2019 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2019 17.10.2019
Objednávka O 25/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH 14.10.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.10.2019
Faktúra F 207/2019 Vykonanie prác na plynovom zariadení 684,00 s DPH 14.10.2019 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2019 17.10.2019
Faktúra F 205/2019 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 11.10.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.10.2019 17.10.2019
Faktúra F 204/2019 Učebné pomôcky - Project 191,20 s DPH 09.10.2019 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2019 09.10.2019
Faktúra F 203/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2019 09.10.2019
Faktúra F 201/2019 Elektrina 09/2019 246,05 s DPH 08.10.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2019 09.10.2019
Faktúra F 202/2019 Učebné pomôcky - vybrané slová obrázky 193,00 s DPH 08.10.2019 Elarin, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2019 09.10.2019
Faktúra F 200/2019 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 07.10.2019 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2019 09.10.2019
Faktúra F 199/2019 Dodávka a montáž prahov MŠ 32,16 s DPH O 19/2019 07.10.2019 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2019 09.10.2019
Faktúra F 198/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 2 145,00 s DPH 04.10.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra F 197/2019 Obedy ZŠ, MŠ 2 307,24 s DPH 04.10.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2019 04.10.2019
Objednávka O 24/2019 Učebné pomôcky - vybrané slová obrázky 193,00 s DPH 04.10.2019 Elarin, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2019
Objednávka O 23/2019 Chemický materiál 49,93 s DPH 02.10.2019 Mikrochem Trade, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.10.2019
Faktúra F 195/2019 Plyn 10/2019 1 158.00 s DPH 02.10.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra F 196/2019 Prenájom a tlač EPSON 162,13 s DPH COM 01,02/2018 02.10.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra F 194/2019 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.10.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra F 193/2019 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra F 192/2019 Stravné lístky 2 106,00 s DPH O 22/2019 30.09.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Objednávka O 22/2019 Stravné lístky 2 106,00 s DPH 30.09.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019
Faktúra F 191/2019 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, káble, tonery 454,63 s DPH COM 01,02/2018 30.09.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra F 190/2019 Potraviny VŠJ 335,03 s DPH 30.09.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra F 189/2019 OP a OS elektrickej inštalácie 200,00 s DPH O 33/2018 24.09.2019 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra F 188/2019 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra F 187/2019 Univerzálna utierka, náplne, kancelársky papier 333,66 s DPH O 11/2019 18.09.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra F 186/2019 Čistiaci materiál 120,90 s DPH 17.09.2019 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra F 185/2019 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 17.09.2019 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra F 184/2019 Prístup do databázy testov - AlfBook SK 299,00 s DPH 16.09.2019 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.09.2019 19.09.2019
Zmluva TV 03/2019 Zmluva o nájme telocvične s DPH 16.09.2019 Aktívny život pre všetkých ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019
Zmluva TV 04/2019 Zmluva o nájme telocvične s DPH 16.09.2019 Ľubica Petrášová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019
Objednávka O 21/2019 Univerzálna utierka 333,66 s DPH 12.09.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.09.2019
Faktúra F 183/2019 Vyspravenie stien, maľovanie MŠ 500,80 s DPH 12.09.2019 Matúš Slanina - CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra F 182/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra F 181/2019 Pedagogická diagnostika dieťaťa MŠ 5,00 s DPH 06.09.2019 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F 180/2019 Elektrina 08/2019 107,34 s DPH 06.09.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F 178/2019 Plyn 09/2019 1 158.00 s DPH 03.09.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F 179/2019 Prenájom a tlač EPSON 107,15 s DPH COM 01,02/2018 03.09.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F 177/2019 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 03.09.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F 176/2019 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 02.09.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F 175/2019 Výkon zodpovednej osoby 09/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2019 06.09.2019
Objednávka O 20/2019 Stravné lístky 1 092,00 s DPH 30.08.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2019
Zmluva TSC 11961/2019 Darovacia zmluva s DPH 30.08.2019 Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2019
Faktúra F 174/2019 Dodávka a montáž podlahových krytín MŠ 608,50 s DPH O 19/2019 30.08.2019 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2019 30.08.2019
Faktúra F 173/2019 Odborný seminár Novela zákona 553/2003 o odmeňovaní 40,00 s DPH 30.08.2019 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2019 30.08.2019
Faktúra F 172/2019 Stravné lístky 1 092,00 s DPH O 20/2019 30.08.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2019 30.08.2019
Faktúra F 171/2019 Prvouka pre druhákov - dotácia 49,50 s DPH 30.08.2019 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2019 30.08.2019
Faktúra F 170/2019 Materiál na údržbu kosačky 150,92 s DPH 27.08.2019 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2019 30.08.2019
Faktúra F 169/2019 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 26.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2019 30.08.2019
Faktúra F 168/2019 Elektrina 07/2019 125,75 s DPH 19.08.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra F 167/2019 Materiál k rekonštrukcii elektro MŠ 389,46 s DPH 12.08.2019 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.08.2019 13.08.2019
Objednávka O 19/2019 Dodávka a montáž podlahových krytín šatňa MŠ 648,09 s DPH 09.08.2019 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.08.2019
Objednávka O 18/2019 Dodávka a montáž podlahových krytín trieda MŠ 999,04 s DPH 09.08.2019 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.08.2019
Faktúra F 166/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 09.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.08.2019 09.08.2019
Faktúra F 165/2019 Plyn 08/2019 1 158.00 s DPH 05.08.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra F 164/2019 Materiál k vonkajšiemu vodovodu 99,54 s DPH 05.08.2019 Libor Sedlák - STAVEBNINY STALIS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra F 163/2019 Rozvádzač RP 219,44 s DPH 05.08.2019 Družstvo ELKO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra F 162/2019 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 01.08.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra F 161/2019 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 01.08.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra F 160/2019 Prenájom a tlač EPSON 100,57 s DPH COM 01,02/2018 01.08.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra F 159/2019 Výkon zodpovednej osoby 082019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra F 155/2019 Poistenie majetku 190,08 s DPH 25.07.2019 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2019 25.07.2019
Faktúra F 157/2019 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 25.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2019 25.07.2019
Faktúra F 156/2019 Prenájom rohoží 1,32 s DPH Z 01/2019 25.07.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.07.2019 25.07.2019
Faktúra F 158/2019 Obedy ZŠ, MŠ 238,80 s DPH 17.07.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2019 17.07.2019
Faktúra F 154/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 263,88 s DPH 17.07.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2019 17.07.2019
Faktúra F 153/2019 Revízia prenosného ručného náradia a el. spotrebičov 428,00 s DPH 12.07.2019 Peter Urbanec ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra F 152/2019 Potraviny VŠJ 102,32 s DPH 12.07.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra F 151/2019 Tlačivá 35,09 s DPH 11.07.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra F 150/2019 Materiál k vonkajšiemu vodovodu 178,35 s DPH 10.07.2019 AQUACENTRUM SK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra F 149/2019 Montáž protislnečných fólií 96,00 s DPH 10.07.2019 JORK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra F 147/2019 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 09.07.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra F 146/2019 Elektrina 06/2019 230,26 s DPH 09.07.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra F 145/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra F 148/2019 Toner HP 35,88 s DPH 09.07.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra F 144/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 450,44 s DPH 03.07.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra F 143/2019 Obedy ZŠ, MŠ 1 518,22 s DPH 03.07.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra F 142/2019 Čistiaci materiál 333,90 s DPH 03.07.2019 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra F 141/2019 Plyn 07/2019 1 158.00 s DPH 01.07.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra F 140/2019 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 01.07.2019 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra F 139/2019 Výkon zodpovednej osoby 07/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra F 138/2019 Servis PC, sieť, tlač, záloha dát 06/2019 156,00 s DPH COM 01,02/2018 01.07.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra F 136/2019 Stravné lístky 1 548.00 s DPH O 17/2019 28.06.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra F 133/2019 Potraviny VŠJ 305,30 s DPH 28.06.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2019 28.06.2019
Objednávka O 17/2019 Stravné lístky 1 548,00 s DPH 28.06.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2019
Faktúra F 134/2019 Prenájom EPSON 79,00 s DPH COM 01,02/2018 28.06.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra F 135/2019 Tlač EPSON, záloha dát 103,50 s DPH COM 01,02/2018 28.06.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra F 137/2019 Prenájom rohoží 16,01 s DPH Z 01/2019 28.06.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra F 132/2019 Poistenie osôb 250,02 s DPH 25.06.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra F 131/2019 Služby mobilnej siete 16,00 s DPH 24.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2019 28.06.2019
Objednávka O 16/2019 Školské pomôcky s DPH 21.06.2019 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.06.2019
Faktúra F 130/2019 aSc Agenda Komplet ZŠ 2020 399,00 s DPH 17.06.2019 ASC Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.06.2019 17.06.2019
Faktúra F 129/2019 Škola v prírode 1 100,00 s DPH 17.06.2019 Ing. Michal Kováč - CK Andromeda ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.06.2019 17.06.2019
Faktúra F 128/2019 Izolácia vodovodu, príslušenstvo 44,14 s DPH 10.06.2019 PRAKTIK Slávka Humelová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.06.2019 11.06.2019
Faktúra F 127/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra F 126/2019 Elektrina 05/2019 331,51 s DPH 07.06.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra F 125/2019 Materiál na údržbu kosačky 94,58 s DPH 06.06.2019 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra F 124/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 667,28 s DPH 05.06.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra F 123/2019 Obedy ZŠ, MŠ 1 775,22 s DPH 05.06.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra F 120/2019 Čistenie kanalizácie 220,00 s DPH 04.06.2019 AG-čistenie kanalizácie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2019 05.06.2019
Faktúra F 122/2019 Plyn 06/2019 1 158.00 s DPH 04.06.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2019 05.06.2019
Faktúra F 121/2019 Vodné, stočné 161,53 s DPH Z 02/2016 04.06.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2019 05.06.2019
Faktúra F 119/2019 Výkon zodpovednej osoby 06/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.06.2019 05.06.2019
Faktúra F 116/2019 Potraviny VŠJ 282,61 s DPH 31.05.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2019 31.05.2019
Objednávka O 15/2019 Stravné lístky 1 692,00 s DPH 31.05.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2019
Faktúra F 118/2019 Stravné lístky 1 692,00 s DPH O 15/2019 31.05.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra F 117/2019 Servis, sieť, záloha dát 05/2019, servis Jablotron 305,27 s DPH COM 01,02/2018 31.05.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra F 115/2019 Prenájom tlačiarne a tlač 126,31 s DPH COM 01,02/2018 30.05.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2019 30.05.2019
Faktúra F 111/2019 Odborný seminár Nový zákon o PGZ 36,00 s DPH 30.05.2019 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2019 30.05.2019
Faktúra F 113/2019 Univerzálna utierka 180,00 s DPH O 11/2019 30.05.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2019 30.05.2019
Faktúra F 114/2019 ESET antivírus na 25 PC, aktualizácia na 1 rok 248,00 s DPH 30.05.2019 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2019 30.05.2019
Faktúra F 112/2019 Relaxačné poukazy SF 50,00 s DPH 29.05.2019 Zľavapreteba, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.05.2019 30.05.2019
Objednávka O 14/2019 Univerzálna utierka 180,00 s DPH 27.05.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2019
Faktúra F 110/2019 Školenie zamestnancov Nadácia pre deti Slovenska 150,00 s DPH 27.05.2019 Mgr. MgA. Barbora Jurinová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra F 109/2019 Školenie zamestnancov Nadácia pre deti Slovenska 150,00 s DPH 27.05.2019 Mgr. art. Veronika Kořínková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra F 108/2019 Služby mobilnej siete 26,16 s DPH 27.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra F 107/2019 Prenájom rohoží 30,70 s DPH Z 01/2019 24.05.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.05.2019 27.05.2019
Objednávka O 13/2019 Anglický letný denný tábor s DPH 23.05.2019 SIDAS Jazyková škola ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.05.2019
Faktúra F 106/2019 Tlačivá vysvedčenia 30,48 s DPH 21.05.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.05.2019 21.05.2019
Faktúra F 105/2019 Súprava balančných kupol - NDS 290,00 s DPH 16.05.2019 3lobit s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.05.2019 21.05.2019
Faktúra F 104/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH O 11/2019 13.05.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra F 103/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra F 102/2019 Elektrina 04/2019 319,74 s DPH 13.05.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra F 101/2019 Čistiaci materiál 131,50 s DPH 06.05.2019 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2019 06.05.2019
Faktúra F 99/2019 Obedy ZŠ, MŠ 1 430,95 s DPH 03.05.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2019 06.05.2019
Faktúra F 100/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 327,32 s DPH 03.05.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2019 06.05.2019
Faktúra F 98/2019 Plyn 05/2019 1 158.00 s DPH 03.05.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2019 06.05.2019
Faktúra F 97/2019 Stravné lístky 1 465,20 s DPH O 12/2019 02.05.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2019 02.05.2019
Objednávka O 12/2019 Stravné lístky 1 465,20 s DPH 02.05.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.05.2019
Faktúra F 96/2019 Servis, sieť, tlač, záloha dát 04/2019 176,80 s DPH COM 01,02/2018 02.05.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2019 06.05.2019
Faktúra F 95/2019 Výkon zodpovednej osoby 05/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.05.2019 06.05.2019
Zmluva DZ MT D11 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 11 1 350,00 s DPH 01.05.2019 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.05.2019
Faktúra F 94/2019 Potraviny VŠJ 202,53 s DPH 30.04.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra F 92/2019 Prenájom rohoží 30,70 s DPH Z 01/2019 29.04.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra F 93/2019 Prenájom tlačiarne a tlač 146,38 s DPH COM 01,02/2018 29.04.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra F 90/2019 Zemina 303,00 s DPH 25.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Podolie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra F 91/2019 Oplachový prostriedok do umývačky 29,76 s DPH 25.04.2019 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra F 88/2019 Logopedárium 189,42 s DPH 24.04.2019 Nakladdatelství FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra F 89/2019 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 24.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2019 25.04.2019
Objednávka O 11/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH 16.04.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.04.2019
Zmluva Z 01/2019 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 16.04.2019 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.04.2019
Faktúra F 87/2019 Žalúzie MŠ 90,00 s DPH O 10/2019 12.04.2019 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra F 86/2019 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 10.04.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra F 85/2019 Elektrina 03/2019 365,15 s DPH 08.04.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra F 84/2019 Služby pevnej siete 29,96 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra F 82/2019 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 05.04.2019 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra F 80/2019 Obedy ZŠ, MŠ 1 285,04 s DPH 02.04.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra F 81/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 209,12 s DPH 02.04.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Objednávka O 10/2019 Žalúzie MŠ 90,00 s DPH 02.04.2019 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.04.2019
Faktúra F 79/2019 Plyn 04/2019 1 158.00 s DPH 01.04.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra F 75/2019 Servis, sieť, tlač, záloha dát 03/2019 156,00 s DPH COM 01,02/2018 01.04.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra F 77/2019 Prenájom rohoží 7,34 s DPH Z 01/2019 01.04.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra F 76/2019 Výkon zodpovednej osoby 04/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra F 78/2019 Servis, montáž, zaškolenie interaktívna tabuľa 334,48 s DPH COM 01,02/2018 01.04.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra F 83/2019 Stravné lístky 1 321.20 s DPH O 09/2019 29.03.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra F 73/2019 Potraviny VŠJ 184,34 s DPH 29.03.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.03.2019 29.03.2019
Objednávka O 09/2019 Stravné lístky 1 321,20 s DPH 29.03.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.03.2019
Faktúra F 72/2019 Prenájom tlačiarne a tlač 158,84 s DPH COM 01,02/2018 29.03.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra F 74/2019 Ležadlá MŠ s príslušenstvom 2 208.00 s DPH O 00/2019 29.03.2019 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.04.2019 29.03.2019
Objednávka O 08/2019 Knihy 54,59 s DPH 29.03.2019 Mestská knižnica mesta Piešťany ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.03.2019
Faktúra F 71/2019 Úprava rozvodov studenej vody 4. etapa 2 574,05 s DPH O 04/2019 28.03.2019 Stabilit spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra F 70/2019 Skrinka na prádlo, administratívu MŠ 195,00 s DPH 27.03.2019 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra F 69/2019 Beseda v rámci projektu inkluzionistov 139,12 s DPH 27.03.2019 B&K project s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra F 67/2019 Stavebné práce MŠ 2 100,00 s DPH 25.03.2019 Pavol Rozbeský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra F 68/2019 Služby mobilnej siete 28,08 s DPH 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra F 66/2019 Vývoz kontajnera 76,32 s DPH 22.03.2019 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra F 65/2019 Odborný seminár Školy - správa registratúry 18,00 s DPH 20.03.2019 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra F 64/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH O 06/2019 19.03.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra F 63/2019 Pedagogická diagnostika dieťaťa MŠ 11,00 s DPH 18.03.2019 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra F 62/2019 Učebné pomôcky 20,50 s DPH 18.03.2019 Mgr. Edita Karabová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Zmluva Z 01/2019 Zmluva o servisnom prenájme rohoží s DPH 18.03.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.03.2019
Objednávka O 06/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH 14.03.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.03.2019
Objednávka O 07/2019 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom 1 640.00 s DPH 14.03.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.03.2019
Faktúra F 61/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 308,24 s DPH 13.03.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra F 60/2019 Obedy ZŠ, MŠ 1 402,43 s DPH 13.03.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra F 58/2019 Elektrina 02/2019 405,49 s DPH 11.03.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra F 59/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 11.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra F 57/2019 Odborný seminár Novela postupov účtovania RO 18,00 s DPH 04.03.2019 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Objednávka O 05/2019 Stravné lístky 1 494,00 s DPH 04.03.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019
Faktúra F 55/2019 Stravné lístky 1 494.00 s DPH O 05/2019 04.03.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra F 54/2019 Plyn 03/2019 1 158.00 s DPH 04.03.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 56/2019 Elektrina 01/2019 594,73 s DPH 04.03.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 53/2019 Oprava športového náradia II 477,80 s DPH O 24/2018 01.03.2019 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 50/2019 Servis a produkty PC 379,16 s DPH COM 01,02/2018 01.03.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 51/2019 Výkon zodpovednej osoby 03/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 52/2019 Oprava športového náradia III materiál 706,92 s DPH O 24/2018 01.03.2019 Jarka Geregová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 49/2019 Potraviny VŠJ 178,32 s DPH 28.02.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2019 28.02.2019
Faktúra F 48/2019 Prenájom tlačiarne a tlač 141,37 s DPH COM 01,02/2018 28.02.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 45/2019 Kontrola hadicového systému, hasiacich prístrojov 163,86 s DPH 26.02.2019 PYROSERVIS, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2019 26.02.2019
Faktúra F 47/2019 Poplatok za komunálne odpady 2019 525,00 s DPH Rozhodnutie 14/2019 26.02.2019 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 46/2019 Poplatok za komunálne odpady 2019 105,00 s DPH Rozhodnutie 6/2019 26.02.2019 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.03.2019 05.03.2019
Faktúra F 43/2019 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 25.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2019 26.02.2019
Faktúra F 44/2019 Dodávka a montáž podlahových krytín II. 1 080,22 s DPH O 1/2019 25.02.2019 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2019 26.02.2019
Faktúra F 42/2019 Šatníkové skrinky, posuvné dvere, stolík MŠ 700,00 s DPH 21.02.2019 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2019 26.02.2019
Faktúra F 41/2019 Skrine a regálová zostava ZŠ 600,00 s DPH 21.02.2019 Jozef Kment - JOJO Nábytok ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.02.2019 26.02.2019
Objednávka O 04/2019 Úprava rozvodov studenej vody 4. etapa 3 154.85 s DPH 14.02.2019 Stabilit spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.02.2019
Faktúra F 40/2019 Oprava športového náradia I 558,80 s DPH O 24/2018 12.02.2019 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra F 38/2019 Materiál na prestavbu MŠ 23,66 s DPH 11.02.2019 Poľnohospodárske družstvo v Pobedime ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra F 39/2019 Materiál, montáž odkvapov 115,00 s DPH 11.02.2019 Ivan Pätnický ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra F 37/2019 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 383,84 s DPH 08.02.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra F 36/2019 Obedy ZŠ, MŠ 1 492,38 s DPH 08.02.2019 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.02.2019 08.02.2019
Faktúra F 35/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra F 34/2019 Stravné lístky 1 645,20 s DPH O 03/2019 05.02.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 32/2019 Poštovné za učebné pomôcky 4,00 s DPH 05.02.2019 AGEMSOFT, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 33/2019 Vodné, stočné 31,90 s DPH Z 02/2016 05.02.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Objednávka O 03/2019 Stravné lístky 1 645,20 s DPH 05.02.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019
Faktúra F 30/2019 Vykurovací systém 5. trieda 513,60 s DPH O 32/2018 04.02.2019 EKOSYSTEM Ing. Štefan Madžo ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 31/2019 Plyn 02/2019 1 158.00 s DPH 04.02.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 29/2019 Materiál na prestavbu MŠ 171,56 s DPH 04.02.2019 ROYALDOM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 28/2019 Materiál, výroba, montáž zariadenia TV 425,00 s DPH 01.02.2019 Ivan Pätnický ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 27/2019 Výkon zodpovednej osoby 02/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 26/2019 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 31.01.2019 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra F 25/2019 Potraviny VŠJ 190,84 s DPH 31.01.2019 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra F 24/2019 Servis PC, prenájom tlačiarne 334,92 s DPH COM 01,02/2018 31.01.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 23/2019 Elektroinštalácia 5.T, dokumentácia, revízia 868,01 s DPH O 33/2018 31.01.2019 Boris Pastorek - Servis Profi ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 22/2019 Časopis Slávik 2019 3,00 s DPH 31.01.2019 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 21/2019 Dodávka a montáž podlahových krytín I. 1 099,66 s DPH O 1/2019 31.01.2019 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 20/2019 Úprava rozvodov studenej vody 3. etapa 3 231,90 s DPH O 28/2018 31.01.2019 Stabilit spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra F 19/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo 198,84 s DPH O 02/2019 28.01.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2019 28.01.2019
Faktúra F 18/2019 Rozbor vody mikrobiológia 65,00 s DPH 28.01.2019 Waaater Solutions Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2019 28.01.2019
Zmluva TV 02/2019 Zmluva o nájme telocvične s DPH 25.01.2019 Marek Slezák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.01.2019
Faktúra F 17/2019 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 24.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2019 28.01.2019
Objednávka O 02/2019 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo 198,84 s DPH 23.01.2019 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2019
Faktúra F 16/2019 Maľovanie, nátery MŠ 1 286,58 s DPH 22.01.2019 Matúš Slanina - CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2019 28.01.2019
Objednávka O 01/2019 Dodávka a montáž podlahových krytín 2 000.00 s DPH 17.01.2019 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2019
Faktúra F 13/2019 Vyúčtovanie plynu 2018 - preplatok 186,40 s DPH 16.01.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2019 29.01.2019
Faktúra F 14/2019 Plyn 01/2019 1 158,00 s DPH 16.01.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra F 15/2019 Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2019 246,36 s DPH 16.01.2019 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra F 12/2019 Zástena WC MŠ 2x 88,61 s DPH 10.01.2019 ALUTEC K&K, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra F 9/2019 Strava Vianoce 2018 271,80 s DPH 10.01.2019 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.01.2019 10.01.2019
Faktúra F 11/2019 Dodávka a montáž sanity a vykurovania MŠ, ZŠ 1 632,00 s DPH 10.01.2019 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra F 10/2019 Elektrina 12/2018 345,26 s DPH 10.01.2019 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra F 6/2019 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra F 8/2019 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 08.01.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.01.2019 16.01.2019
Zmluva TV 01/2019 Zmluva o nájme telocvične s DPH 08.01.2019 Ľubica Petrášová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.01.2019
Faktúra F 7/2019 Okná a parapety, nová 5.T 1 031,11 s DPH 08.01.2019 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra F 3/2019 Materiál na prestavbu MŠ 2 647.34 s DPH 07.01.2019 ROYALDOM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra F 5/2019 Odborný seminár Zmeny vnútorných predpisov 18,00 s DPH 07.01.2019 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.01.2019 07.01.2019
Faktúra F 4/2019 Odborný seminár Ročné zúčtovanie dane 18,00 s DPH 07.01.2019 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.01.2019 07.01.2019
Faktúra F 2/2019 Výkon zodpovednej osoby 01/2019 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 07.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.01.2019 07.01.2019
Zmluva DZ MT D10 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 10 4 530,00 s DPH 07.01.2019 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2019
Faktúra F 1/2019 Servis, tonery, prenájom tlačiarne 1 072,57 s DPH O 30/2018 07.01.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.01.2019 07.01.2019
Objednávka O 00/2019 Ležadlá MŠ s príslušenstvom 2 208.00 s DPH 03.01.2019 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.01.2019
Faktúra F 213/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 27.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.12.2018 27.12.2018
Faktúra F 212/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 135,44 s DPH 21.12.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra F 210/2018 Potraviny VŠJ 156,95 s DPH 21.12.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra F 211/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 221,07 s DPH 21.12.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.12.2018 21.12.2018
Objednávka O 31/2018 Stravné lístky 1 317,60 s DPH 20.12.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.12.2018
Faktúra F 209/2018 Stravné lístky 1 317,60 s DPH O 31/2018 20.12.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.12.2018 20.12.2018
Faktúra F 208/2018 Čistiaci materiál 109,80 s DPH 19.12.2018 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2018 19.12.2018
Faktúra F 207/2018 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo 317,22 s DPH O 29/2018 11.12.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.12.2018 19.12.2018
Objednávka O 30/2018 Produkty PC v zmysle ponuky 458,00 s DPH 10.12.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2018
Objednávka O 29/2017 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo 317,22 s DPH 10.12.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.12.2018
Objednávka O 28/2018 Úprava rozvodov studenej vody 3. etapa 4 109.85 s DPH 07.12.2018 Stabilit spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2018
Faktúra F 206/2018 Elektrina 11/2018 345,98 s DPH 07.12.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2018 07.12.2018
Faktúra F 205/2018 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 07.12.2018 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2018 07.12.2018
Faktúra F 204/2018 Vodné, stočné 83,17 s DPH Z 02/2016 07.12.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.12.2018 07.12.2018
Faktúra F 203/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 608,36 s DPH 06.12.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra F 202/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 728,82 s DPH 06.12.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra F 201/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra F 197/2018 Preddavok plyn 12/2018 1 146.00 s DPH 04.12.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra F 199/2018 Koberec 89,86 s DPH 04.12.2018 Eva Zrebná ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra F 198/2018 Vianočná dekorácia 150,00 s DPH 04.12.2018 Eva Gvuščová - Evangel ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2018 04.12.2018
Faktúra F 200/2018 Darčekové karty pre zamestnancov 460,00 s DPH 04.12.2018 dm drogerie markt, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.12.2018 04.12.2018
Faktúra F 196/2018 Učebné pomôcky 194,70 s DPH O 26/2018 03.12.2018 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra F 195/2018 Výkon zodpovednej osoby 12/2018 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra F 188/2018 Potraviny VŠJ 214,13 s DPH 30.11.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra F 189/2018 Potraviny VŠJ 18,48 s DPH 30.11.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2018 30.11.2018
Objednávka O 27/2018 Stravné lístky 1 656,00 s DPH 30.11.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2018
Faktúra F 194/2018 Stravné lístky 72,00 s DPH O 27/2018 30.11.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra F 193/2018 Stravné lístky 1 584.00 s DPH O 27/2018 30.11.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra F 192/2018 Tlač poštových poukážok ŠJ 15,71 s DPH O 25/2018 30.11.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra F 191/2018 Servis a produkty PC v zmysle ponuky 1 440.00 s DPH O 23/2018 30.11.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra F 190/2018 Prenájom tlačiarne a tlač 168,96 s DPH COM 01,02/2018 30.11.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2018 30.11.2018
Objednávka O 25/2018 Tlač poštových poukážok ŠJ 15,71 s DPH 29.11.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2018
Faktúra F 186/2018 Odborná technická prehliadka športového náradia 65,00 s DPH 29.11.2018 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra F 187/2018 Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova 21,80 s DPH 29.11.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2018 29.11.2018
Objednávka O 24/2018 Oprava športového náradia 1 734.00 s DPH 29.11.2018 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2018
Faktúra F 185/2018 Elektrorevízia bleskozvodov a regulačnej stanice plynu 70,00 s DPH 27.11.2018 Jozef Madro ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra F 184/2018 Kancelárske kreslo RAVNING 3 ks 262,50 s DPH 26.11.2018 JYSK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2018 26.11.2018
Faktúra F 183/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 26.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.11.2018 26.11.2018
Objednávka O 26/2018 Učebné pomôcky 194,70 s DPH 20.11.2018 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.11.2018
Faktúra F 181,2018 Svietidlá telocvičňa 8 ks 664,85 s DPH 14.11.2018 DUKA Trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2018 15.11.2018
Faktúra F 182/2018 Skladacia stolička VIG čierna 30 ks 225,00 s DPH 14.11.2018 JYSK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2018 15.11.2018
Objednávka O 23/2018 Produkty PC v zmysle ponuky 1 440.00 s DPH 12.11.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.11.2018
Zmluva DZ MT D9 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 9 950,00 s DPH 12.11.2018 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.11.2018
Faktúra F 180/2018 Elektrina 10/2018 306,62 s DPH 09.11.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.11.2018 15.11.2018
Faktúra F 176/2018 Odborný seminár Novela zákona 553/2003 o odmeňovaní 18,00 s DPH 07.11.2018 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra F 179/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 706,76 s DPH 07.11.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra F 177/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra F 178/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 831,93 s DPH 07.11.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra F 175/2018 Kontrola a čistenie komínov 74,40 s DPH 06.11.2018 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2018 06.11.2018
Faktúra F 174/2018 Náplne do popisovačov 14,58 s DPH 06.11.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2018 06.11.2018
Faktúra F 173/2018 Preddavok plyn 11/2018 1 141.00 s DPH 05.11.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2018 06.11.2018
Faktúra F 172/2018 Výkon zodpovednej osoby 11/2018 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.11.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2018 06.11.2018
Faktúra F 171/2018 Prenájom tlačiarne, servis, záloha dát 506,40 s DPH COM 01,02/2018 02.11.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2018 06.11.2018
Faktúra F 170/2018 Stravné lístky 1 333.20 s DPH O 22/2018 30.10.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.10.2018 30.10.2018
Objednávka O 22/2018 Stravné lístky 1 663.20 s DPH 30.10.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.10.2018
Zmluva ŠvP 2018/2019 Škola v prírode 5 400.00 s DPH 29.10.2018 Ing. Michal Kováč - CK Andromeda ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.11.2018
Faktúra F 168/2018 Vykonanie prác na plynovom zariadení 540,00 s DPH 29.10.2018 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2018 29.10.2018
Faktúra F 166/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 29.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2018 29.10.2018
Faktúra F 167/2018 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 190,08 s DPH 29.10.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2018 29.10.2018
Faktúra F 169/2018 Potraviny VŠJ 262,42 s DPH 29.10.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2018 29.10.2018
Faktúra F 165/2018 Učebné pomôcky ZŠ 5,90 s DPH 24.10.2018 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.10.2018 29.10.2018
Faktúra F 164/2018 Odborný seminár Vedenie pokladnice 18,00 s DPH 16.10.2018 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra F 162/2018 Servis a prenos alarmu 147,04 s DPH 12.10.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra F 163/2018 PC s príslušenstvom 3 zostavy, tlačiareň 1 840.96 s DPH O 21/2018 12.10.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2018 16.10.2018
Zmluva TV 03/2018 Zmluva o nájme telocvične s DPH 12.10.2018 Ulstrup Plast ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2018
Objednávka O 21/2018 PC s príslušenstvom 3 zostavy, tlačiareň 1 840.96 s DPH 12.10.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.10.2018
Faktúra F 161/2018 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 09.10.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra F 160/2018 Farby INT 62,66 s DPH 09.10.2018 Mário Višňovský - EMAILA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra F 158/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra F 159/2018 Elektrina 09/2018 224,95 s DPH 05.10.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra F 157/2018 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 05.10.2018 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra F 156/2018 Čistiaci materiál 192,85 s DPH 05.10.2018 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra F 155/2018 Učebné pomôcky INT 12,00 s DPH 03.10.2018 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra F 154/2018 Učebné pomôcky ZŠ 62,70 s DPH 03.10.2018 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra F 153/2018 Učebné pomôcky MŠ 25,00 s DPH 03.10.2018 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Objednávka O 20/2018 Stravné lístky 1 591,20 s DPH 02.10.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.10.2018
Faktúra F 148/2018 Preddavok plyn 10/2018 1 141.00 s DPH 02.10.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra F 149/2018 Reklamné reprezentačné predmety 126,50 s DPH 02.10.2018 National Pen ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra F 151/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 512,72 s DPH 02.10.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra F 150/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 617,43 s DPH 02.10.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra F 152/2018 Stravné lístky 1 591,20 s DPH O 20/2018 02.10.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.10.2018 02.10.2018
Zmluva COM 01/2018 Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia 100,00 s DPH 01.10.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2018
Faktúra F 147/2018 Učebnice ANJ 19,30 s DPH 01.10.2018 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra F 146/2018 Výkon zodpovednej osoby 10/2018 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.10.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Zmluva OU 03/2018 Zmluva o spracúvaní OÚ pre COMTEC s DPH 01.10.2018 COMTEC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.10.2018
Zmluva COM 02/2018 Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb 150,00 s DPH 01.10.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.10.2018
Faktúra F 145/2018 Potraviny VŠJ 229,57 s DPH 28.09.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2018 28.09.2018
Faktúra F 144/2018 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 26.09.2018 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra F 143/2018 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH 26.09.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra F 142/2018 Materiál na údržbu kosačky 38,98 s DPH 25.09.2018 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra F 141/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 25.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra F 140/2018 Vývoz kontajnera 197,59 s DPH 24.09.2018 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.09.2018 24.09.2018
Faktúra F 139/2018 Utierky, zásobníky, koše 79,82 s DPH 17.09.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.09.2018 24.09.2018
Faktúra F 138/2018 Učebnice ANJ 122,60 s DPH O 19/2018 13.09.2018 Panta Rhei, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 137/2018 Odborný seminár Účtovná závierka v RO 18,00 s DPH 12.09.2018 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 136/2018 Odborný seminár Personálna práca v škole 18,00 s DPH 12.09.2018 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 133/2018 Prístup do databázy testov - AlfBook SK 299,00 s DPH 10.09.2018 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 134/2018 Elektrina 08/2018 99,41 s DPH 10.09.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 135/2018 Stôl pod notebook 1+1 75,60 s DPH 10.09.2018 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 132/2018 Tonery 102,00 s DPH 07.09.2018 Beáta Urbancová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 131/2018 Vodné, stočné 149,24 s DPH Z 02/2016 07.09.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 130/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra F 129/2018 Oplachový prostriedok do umývačky 29,76 s DPH 06.09.2018 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018 13.09.2018
Zmluva TV 02/2018 Zmluva o nájme telocvične s DPH 05.09.2018 Aktívny život pre všetkých, Ján Maco ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.10.2018
Objednávka O 19/2018 Učebnice ANJ 122,60 s DPH 04.09.2018 Panta Rhei, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018
Faktúra F 127/2018 Preddavok plyn 09/2018 1 141.00 s DPH 04.09.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2018 04.09.2018
Faktúra F 128/2018 Stravné lístky 532,80 s DPH O 18/2018 04.09.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2018 04.09.2018
Objednávka O 18/2018 Stravné lístky 532,80 s DPH 04.09.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2018
Faktúra F 126/2018 Výkon zodpovednej osoby 09/2018 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2018 04.09.2018
Zmluva DZ JH D2 Dodatok k DZ na asistenta Ján Hromada 1 600,00 s DPH 01.09.2018 František Hromada, Eva Hromadová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018
Zmluva DZ MT D8 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 8 2 240.00 s DPH 01.09.2018 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.09.2018
Faktúra F 124/2018 Oprava dataprojektora 1 193,20 s DPH 31.08.2018 asupport s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2018 04.09.2018
Faktúra F 125/2018 Oprava dataprojektora 2 193,20 s DPH 31.08.2018 asupport s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2018 04.09.2018
Faktúra F 123/2018 Poistenie osôb 231,50 s DPH 27.08.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.08.2018 27.08.2018
Faktúra F 122/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 27.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.08.2018 27.08.2018
Faktúra F 121/2018 Tlačivá 51,40 s DPH 21.08.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.08.2018 21.08.2018
Faktúra F 120/2018 Skartovač Peach PS500-40 DIN 4 38,90 s DPH 20.08.2018 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.08.2018 20.08.2018
Faktúra F 119/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2018 07.08.2018
Faktúra F 118/2018 Elektrina 07/2018 138,92 s DPH 07.08.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.08.2018 07.08.2018
Faktúra F 117/2018 Preddavok plyn 08/2018 1 141.00 s DPH 06.08.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.08.2018 06.08.2018
Faktúra F 115/2018 Výkon zodpovednej osoby 08/2018 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2018 01.08.2018
Faktúra F 116/2018 Čerpadlo ku kanalizácii 665,71 s DPH 01.08.2018 AQUACENTRUM SK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2018 01.08.2018
Faktúra F 113/2018 Poistenie majetku 190,08 s DPH 31.07.2018 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.07.2018 31.07.2018
Faktúra F 112/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 31.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.07.2018 31.07.2018
Faktúra F 114/2018 Výkopové a zemné práce 170,40 s DPH O 16/2018 31.07.2018 KAO-ĽK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.07.2018 31.07.2018
Objednávka O 17/2018 Stravné lístky 576,00 s DPH 23.07.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.07.2018
Faktúra F 111/2018 Stravné lístky 576,00 s DPH O 17/2018 23.07.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.07.2018 23.07.2018
Faktúra F 109/2018 Obedy ZŠ, MŠ 167,90 s DPH 17.07.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra F 110/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 182,88 s DPH 17.07.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra F 108/2018 Potraviny VŠJ 68,26 s DPH 13.07.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra F 107/2018 Úprava chodníka I 1 000,00 s DPH 12.07.2018 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra F 106/2018 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 12.07.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra F 104/2018 Úprava chodníka II 952,35 s DPH O 14/2018 10.07.2018 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra F 105/2018 Elektrina 06/2018 220,49 s DPH 10.07.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.07.2018 13.07.2018
Objednávka O 16/2018 Výkopové a zemné práce 170,40 s DPH 09.07.2018 KAO-ĽK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.07.2018
Objednávka O 14/2018 Úprava chodníka 952,35 s DPH 06.07.2018 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2018
Objednávka O 15/2018 Prvouka 2 49,50 s DPH 06.07.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová ZRŠ 06.07.2018
Faktúra F 103/2018 Prvouka 2 49,50 s DPH O 15/2018 06.07.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2018
Faktúra F 102/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra F 100/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 224,97 s DPH 03.07.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra F 98/2018 Preddavok plyn 07/2018 1 141.00 s DPH 03.07.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra F 99/2018 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 03.07.2018 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.07.2018 03.07.2018
Faktúra F 101/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 163,64 s DPH 03.07.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra F 97/2018 Výkon zodpovednej osoby 07/2018 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra F 96/2018 Stravné lístky 1 479.60 s DPH O 13/2018 29.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2018 29.06.2018
Objednávka O 13/2018 Stravné lístky 1 479,60 s DPH 29.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra F 94/2018 Potraviny VŠJ 214,85 s DPH 29.06.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2018 29.06.2018
Faktúra F 95/2018 Občerstvenie 237,50 s DPH 29.06.2018 Katarína Snopková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.06.2018 29.06.2018
Faktúra F 91/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 27.06.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2018 28.06.2018
Faktúra F 92/2018 Škola v prírode 1 200,00 s DPH 27.06.2018 Ing. Michal Kováč - CK Andromeda ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2018 28.06.2018
Faktúra F 90/2018 Oprava podlahy v kuchyni a vstupných schodov 60,00 s DPH 27.06.2018 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2018 28.06.2018
Faktúra F 93/2018 Čistiaci materiál 359,20 s DPH 27.06.2018 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.06.2018 28.06.2018
Faktúra F 88/2018 Tonery 74,00 s DPH 12.06.2018 Beáta Urbancová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.06.2018 13.06.2018
Faktúra F 89/2018 Revízia náradia a el. spotrebičov, ESET Antivírus aktual. 658,00 s DPH 12.06.2018 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.06.2018 13.06.2018
Faktúra F 87/2018 Elektrina 05/2018 234,23 s DPH 07.06.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra F 85/2018 Sieťky proti hmyzu, dvere, servis žalúzií 308,16 s DPH O 7/2018 06.06.2018 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra F 84/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra F 86/2018 aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 199,00 s DPH 06.06.2018 ASC Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra F 79/2018 Výkon zodpovednej osoby 06/2018 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 04.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra F 80/2018 Preddavok plyn 6/2018 1 141.00 s DPH 04.06.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra F 81/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 330,10 s DPH 04.06.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra F 82/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 242,36 s DPH 04.06.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra F 83/2018 Stravné lístky 1 434,80 s DPH O 12/2018 04.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2018 04.06.2018
Objednávka O 12/2018 Stravné lístky 1 434,80 s DPH 04.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.06.2018
Faktúra F 78/2018 Potraviny VŠJ 195,27 s DPH 31.05.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2018 31.05.2018
Faktúra F 77/2018 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 228,06 s DPH 28.05.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2018 28.05.2018
Faktúra F 76/2018 Stojan na bicykle 220,80 s DPH O 11/2018 25.05.2018 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2018 28.05.2018
Faktúra F 75/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 25.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.05.2018 28.05.2018
Zmluva OU 02/2018 Zmluva o spracúvaní OÚ pre aSc agenda s DPH 25.05.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.05.2018
Objednávka O 11/2018 Stojan na bicykle 220,80 s DPH 24.05.2018 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2018
Faktúra F 74/2018 Materiál na údržbu kosačky 50,68 s DPH 24.05.2018 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2018 24.05.2018
Zmluva OU 01/2018 Zmluva o spracúvaní OÚ pre BOZP a PO s DPH 24.05.2018 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.05.2018
Objednávka O 09/2018 Školské pomôcky s DPH 23.05.2018 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.05.2018
Objednávka O 10/2018 Anglický letný denný tábor s DPH 23.05.2018 SIDAS Jazyková škola ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.05.2018
Faktúra F 72/2018 Stojan na bicykle, plošinový vozík 321,60 s DPH O 08/2018 22.05.2018 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2018 24.05.2018
Faktúra F 73/2018 Učebné pomôcky MŠ 33,80 s DPH 22.05.2018 Mariana Kianičková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.05.2018 24.05.2018
Objednávka O 08/2018 Stojan na bicykle, plošinový vozík 321,60 s DPH 21.05.2018 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.05.2018
Objednávka O 07/2018 Sieťky proti hmyzu 251,76 s DPH 21.05.2018 Miloš Marianek-MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.05.2018
Faktúra F 71/2018 Učebné pomôcky Výchova umením 19,00 s DPH 14.05.2018 Juraj Štefuň - GEORG ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.05.2018 17.05.2018
Faktúra F 70/2018 Tonery 126,00 s DPH 14.05.2018 Beáta Urbancová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.05.2018 17.05.2018
Faktúra F 69/2018 Elektrina 04/2018 241,06 s DPH 10.05.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.05.2018 17.05.2018
Faktúra F 68/2018 Služby pevnej siete 29,16 s DPH 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra F 65/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 316,80 s DPH 03.05.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.05.2018 03.05.2018
Faktúra F 66/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 215,84 s DPH 03.05.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra F 67/2018 Vývoz kontajnera 204,16 s DPH 03.05.2018 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra F 64/2018 Učebné pomôcky 27,50 s DPH 02.05.2018 Mgr. Edita Karabová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra F 63/2018 Preddavok plyn 5/2018 1 141.00 s DPH 02.05.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra F 59/2018 Tlačivá ZŠ 25,80 s DPH 30.04.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2018 30.04.2018
Faktúra F 60/2018 Potraviny VŠJ 182,28 s DPH 30.04.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2018 30.04.2018
Faktúra F 62/2018 Výkon zodpovednej osoby 05/2018 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 30.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra F 61/2018 Stravné lístky 1 288,60 s DPH O 06/2018 30.04.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2018 30.04.2018
Objednávka O 06/2018 Stravné lístky 1 288,60 s DPH 30.04.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2018
Faktúra F 58/2018 Poplatok za komunálne odpady 2018 105,00 s DPH Rozhodnutie 12/2018 27.04.2018 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2018 30.04.2018
Faktúra F 57/2018 Poplatok za komunálne odpady 2018 525,00 s DPH Rozhodnutie 19/2018 27.04.2018 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva Z 01/2018 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 26.04.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.04.2018
Faktúra F 56/2018 Materiál do kosačky 99,44 s DPH 25.04.2018 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2018 25.04.2018
Faktúra F 55/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 24.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2018 25.04.2018
Faktúra F 54/2018 Svietidlá do materskej školy 181,72 s DPH 23.04.2018 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2018 25.04.2018
Faktúra F 53/2018 Výkon zodpovednej osoby 04/2018 16,80 s DPH ZO 2018A14458-1 23.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.04.2018 25.04.2018
Faktúra F 51/2018 Čistenie kanalizácie 900,00 s DPH O 04/2018 18.04.2018 AG-čistenie kanalizácie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.04.2018 18.04.2018
Faktúra F 50/2018 Vývoz kontajnera 177,82 s DPH O 05/2018 18.04.2018 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.04.2018 18.04.2018
Faktúra F 52/2018 Ponorné čerpadlo s príslušenstvom 309,90 s DPH 17.04.2018 PRAKTIK Slávka Humelová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.04.2018 17.04.2018
Faktúra F 49/2018 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH 17.04.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.04.2018 17.04.2018
Zmluva ZO 2018A14458-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 17.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.04.2018
Objednávka O 04/2018 Čistenie kanalizácie s DPH 11.04.2018 AG-čistenie kanalizácie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.04.2018
Objednávka O 05/2018 Vývoz kontajnera s DPH 11.04.2018 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.04.2018
Faktúra F 48/2018 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 10.04.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.04.2018 17.04.2018
Faktúra F 47/2018 Elektrina 03/2018 325,19 s DPH 10.04.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.04.2018 10.04.2018
Faktúra F 46/2018 Služby pevnej siete 29,46 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.04.2018 10.04.2018
Faktúra F 45/2018 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 06.04.2018 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.04.2018 06.04.2018
Faktúra F 44/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 257,00 s DPH 05.04.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra F 43/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 349,00 s DPH 05.04.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra F 42/2018 Odborný seminár Mzdová účtovníčka 18,00 s DPH 05.04.2018 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra F 41/2018 Preddavok plyn 4/2018 1 141.00 s DPH 05.04.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.04.2018 05.04.2018
Objednávka O 03/2018 Stravné lístky 1 258,00 s DPH 29.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.03.2018
Faktúra F 40/2018 Stravné lístky 1 258,00 s DPH O 03/2018 29.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.03.2018 29.03.2018
Faktúra F 39/2018 Potraviny VŠJ 205,01 s DPH 28.03.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.03.2018 28.03.2018
Faktúra F 38/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 27.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.03.2018 28.03.2018
Faktúra F 37/2018 Kontrola hadicového systému 70,50 s DPH 16.03.2018 PYROSERVIS, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.03.2018 16.03.2018
Faktúra F 36/2018 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH 12.03.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.03.2018 16.03.2018
Faktúra F 35/2018 Elektrina 02/2018 268,04 s DPH 09.03.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.03.2018 09.03.2018
Faktúra F 34/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 09.03.2018 09.03.2018
Faktúra F 33/2018 Tonery 54,50 s DPH 06.03.2018 Esat, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.03.2018 07.03.2018
Faktúra F 31/2018 Obedy ZŠ, MŠ 847,67 s DPH 05.03.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra F 32/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 780,60 s DPH 05.03.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra F 30/2018 Preddavok plyn 3/2018 1 141.00 s DPH 05.03.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra F 29/2018 Stravné lístky 941,80 s DPH O 02/2018 01.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.03.2018 01.03.2018
Objednávka O 02/2018 Stravné lístky 941,80 s DPH 01.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.03.2018
Faktúra F 28/2018 Potraviny VŠJ 109,63 s DPH 28.02.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra F 27/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra F 25/2018 Učebné pomôcky 33,97 s DPH 16.02.2018 TRIO Publishing, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.02.2018 16.02.2018
Faktúra F 24/2018 Odborný seminár zamestnancov ŠJ 20,00 s DPH 16.02.2018 ArtEdu spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.02.2018 16.02.2018
Faktúra F 26/2018 Funkčné inovačné vzdelávanie 130,00 s DPH 16.02.2018 Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.02.2018 16.02.2018
Faktúra F 23/2018 Odborný seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO 18,00 s DPH 16.02.2018 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.02.2018 16.02.2018
Faktúra F 21/2018 Elektrina 01/2018 326,58 s DPH 12.02.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra F 22/2018 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 12.02.2018 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra F 20/2018 Inštalácia projektora, káblov, zásuviek, materiál 477,00 s DPH 08.02.2018 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra F 19/2018 Služby pevnej siete 29,11 s DPH 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra F 18/2018 Tlačivá MŠ 8,60 s DPH 08.02.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra F 17/2018 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 075,92 s DPH 05.02.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
Faktúra F 16/2018 Obedy ZŠ, MŠ 1 170,38 s DPH 05.02.2018 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
Faktúra F 14/2018 Preddavok plyn 2/2018 1 141.00 s DPH 05.02.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
Faktúra F 15/2018 Stravné lístky 1 186.60 s DPH O 01/2018 02.02.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.02.2018 02.02.2018
Objednávka O 01/2018 Stravné lístky 1 186,60 s DPH 01.02.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.02.2018
Faktúra F 12/2018 Potraviny VŠJ 144,28 s DPH 31.01.2018 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra F 13/2018 Učebné pomôcky 274,00 s DPH 31.01.2018 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca UP ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
Faktúra F 26/2019 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 31.01.2018 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2019
Faktúra F 11/2018 Vodné, stočné 27,35 s DPH Z 02/2016 29.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
Faktúra F 10/2018 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 25.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra F 9/2018 Náplne do popisovačov, univerzálna utierka 156,06 s DPH 23.01.2018 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra F 8/2018 Servis alarmu 88,80 s DPH 22.01.2018 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra F 7/2018 Tonery 72,00 s DPH 19.01.2018 Beáta Urbancová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.01.2018 19.01.2018
Faktúra F 6/2018 Preddavok plyn 1/2018 1 141,00 s DPH 19.01.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.01.2018 19.01.2018
Faktúra F 5/2018 Vyúčtovanie plynu 2017 272,79 s DPH 17.01.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2018 17.01.2018
Faktúra F 1/2018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2018 17.01.2018
Faktúra F 3/2018 Elektrina 12/2017 301,34 s DPH 15.01.2018 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2018 17.01.2018
Faktúra F 2/2018 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 15.01.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2018 17.01.2018
Faktúra F 4/2018 Právo používať verzie - mzdový softvér 239,88 s DPH 15.01.2018 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2018 17.01.2018
Zmluva TV 01/2018 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.01.2018 Branislav Duda ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2018
Zmluva DZ MT D7 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 7 4 480.00 s DPH 02.01.2018 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2018
Zmluva DZ JH D1 Dodatok k DZ na asistenta Ján Hromada 960,00 s DPH 02.01.2018 František Hromada, Eva Hromadová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.01.2018
Faktúra F 205/2017 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 27.12.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.12.2017 27.12.2017
Faktúra F 203/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 109,70 s DPH 22.12.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.12.2017 22.12.2017
Faktúra F 202/2017 Potraviny VŠJ 163,52 s DPH 22.12.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.12.2017 22.12.2017
Faktúra F 204/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 027,92 s DPH 22.12.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.12.2017 22.12.2017
Faktúra F 200/2017 Strava Vianoce 2017 201,60 s DPH 20.12.2017 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.12.2017 20.12.2017
Faktúra F 201/2017 Univerzálny adapter 3 ks notebooky 72,00 s DPH 20.12.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.12.2017 20.12.2017
Objednávka O 38/2017 Stravné lístky 1 071,00 s DPH 15.12.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2017
Faktúra F 198/2017 Materiál 47,70 s DPH 15.12.2017 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2017 15.12.2017
Faktúra F 199/2017 Stravné lístky 1 071,00 s DPH O 38/2017 15.12.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 15.12.2017 15.12.2017
Faktúra F 197/2017 Služby BOZP, PZS 169,00 s DPH 13.12.2017 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 13.12.2017 13.12.2017
Faktúra F 196/2017 Učebné pomôcky chémia 281,24 s DPH 12.12.2017 Mikrochem Trade, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2017 12.12.2017
Faktúra F 195/2017 Chemikálie 180,30 s DPH 12.12.2017 Mikrochem Trade, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.12.2017 12.12.2017
Faktúra F 190/2017 Čistiace prostriedky 87,40 s DPH 11.12.2017 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.12.2017 11.12.2017
Faktúra F 192/2017 Úprava rozvodov studenej vody 2. etapa 939,12 s DPH O 35/2017 11.12.2017 Stabilit spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.12.2017 11.12.2017
Faktúra F 193/2017 Vodné, stočné 84,31 s DPH Z 02/2016 11.12.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.12.2017 11.12.2017
Faktúra F 191/2017 Darčeková dekorácia 125,00 s DPH 11.12.2017 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.12.2017 11.12.2017
Faktúra F 194/2017 Športové náradie 648,67 s DPH 11.12.2017 SPORTIKA SK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.12.2017 11.12.2017
Zmluva TV 05/2017 Zmluva o nájme telocvične s DPH 10.12.2017 Ulstrup Plast ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 08.01.2018
Faktúra F 189/2017 Elektrina 11/2017 318,70 s DPH 07.12.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.12.2017 11.12.2017
Faktúra F 188/2017 Služby pevnej siete 29,09 s DPH 06.12.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2017 06.12.2017
Faktúra F 187/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 322,04 s DPH 04.12.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2017 06.12.2017
Faktúra F 186/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 429,46 s DPH 04.12.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2017 06.12.2017
Faktúra F 185/2017 Preddavok plyn 12/2017 1 132,00 s DPH 04.12.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.12.2017 06.12.2017
Faktúra F 184/2017 Darčeková poukážka 10 EUR 210,00 s DPH O 36/2017 01.12.2017 Panta Rhei, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.12.2017 01.12.2017
Faktúra F 181/2017 Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova 29,80 s DPH 30.11.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2017 30.11.2017
Zmluva Zabezpečovanie BOZP - dodatok č. 2 k zmluve s DPH 30.11.2017 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2017
Faktúra F 182/2017 Potraviny VŠJ 186,16 s DPH 30.11.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2017 30.11.2017
Objednávka O 37/2017 Stravné lístky 1 319,20 s DPH 30.11.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2017
Faktúra F 183/2017 Stravné lístky 1 319,20 s DPH O 37/2017 30.11.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.11.2017 30.11.2017
Objednávka O 36/2017 Darčeková poukážka 10 EUR 210,00 s DPH 28.11.2017 Panta Rhei, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.11.2017
Faktúra F 180/2017 Učebné pomôcky MŠ 253,10 s DPH 27.11.2017 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.11.2017 27.11.2017
Faktúra F 179/2017 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 27.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.11.2017 27.11.2017
Zmluva TV 04/2017 Zmluva o nájme telocvične s DPH 23.11.2017 Tomáš Balážik ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.11.2017
Faktúra F 178/2017 Náplne do popisovačov, kancelársky papier, univerzálna utierka 278,70 s DPH O 34/2017 23.11.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.11.2017 24.11.2017
Faktúra F 177/2017 Inštalácia PC siete do 4 tried, dátový prepínač Cisco 465,00 s DPH 21.11.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.11.2017 24.11.2017
Objednávka O 35/2017 Úprava rozvodov studenej vody 2. etapa 1 020.00 s DPH 20.11.2017 Stabilit spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.11.2017
Objednávka O 34/2017 Náplne do popisovačov, kancelársky papier, univerzálna utierka 278,70 s DPH 20.11.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 20.11.2017
Faktúra F 176/2017 Tonery 102,00 s DPH 16.11.2017 Beáta Urbancová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.11.2017 24.11.2017
Faktúra F 175/2017 Učebné pomôcky 324,50 s DPH 16.11.2017 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2017 16.11.2017
Faktúra F 174/2017 Úprava rozvodov studenej vody 1. etapa 755,64 s DPH O 32/2015 16.11.2017 Stabilit spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2017 16.11.2017
Faktúra F 173/2017 Náplne do zásobníkov - mydlo 142,20 s DPH O 31/2017 14.11.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.11.2017 16.11.2017
Objednávka O 31/2017 Náplne do zásobníkov - mydlo 142,20 s DPH 10.11.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.11.2017
Zmluva DZ Majetok z projektu Podpora polytechnizácie vyučovania na ZŠ 711,44 s DPH 09.11.2017 Krajské centrum voľného času ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.11.2017
Faktúra F 172/2017 Elektrina 10/2017 290,24 s DPH 09.11.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra F 171/2017 Služby pevnej siete 29,15 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra F 170/2017 Tonery 85,00 s DPH 07.11.2017 Beáta Urbancová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra F 168/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 437,50 s DPH 06.11.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2017 06.11.2017
Faktúra F 167/2017 Preddavok plyn 11/2017 1 127.00 s DPH 06.11.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2017 06.11.2017
Objednávka O 32/2017 Úprava rozvodov studenej vody 1. etapa 994,60 s DPH 06.11.2017 Stabilit spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2017
Faktúra F 169/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 332,36 s DPH 06.11.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.11.2017 06.11.2017
Faktúra F 166/2017 Stravné lístky 1 271,60 s DPH O 31/2017 02.11.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.11.2017 02.11.2017
Objednávka O 33/2017 Stravné lístky 1 271.60 s DPH 02.11.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.11.2017
Faktúra F 165/2017 Potraviny VŠJ 193,07 s DPH 27.10.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.10.2017 27.10.2017
Faktúra F 164/2017 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 25.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.10.2017 27.10.2017
Faktúra F 162/2017 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH O 30/2017 24.10.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.10.2017 24.10.2017
Faktúra F 163/2017 Oplachový prostriedok do umývačky 29,76 s DPH 24.10.2017 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.10.2017 27.10.2017
Faktúra F 160/2017 Odborný seminár Účtovná závierka v RO 18,00 s DPH 20.10.2017 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.10.2017 24.10.2017
Faktúra F 161/2017 Čistenie komínov 74,40 s DPH 20.10.2017 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.10.2017 24.10.2017
Objednávka O 30/2017 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH 19.10.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 19.10.2017
Faktúra F 159/2017 Tlačivá 9,90 s DPH 18.10.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.10.2017 18.10.2017
Faktúra F 158/2017 Univerzálna utierka MAXI 95,04 s DPH O 29/2017 16.10.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.10.2017 24.10.2017
Faktúra F 156/2017 Hosting+doména zspobedim.sk na 1 rok 72,00 s DPH 12.10.2017 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra F 157/2017 Služby - vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí 50,88 s DPH O 28/2015 12.10.2017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra F 155/2017 Učebné pomôcky 130,60 s DPH O 27/2017 12.10.2017 Zábavné učení, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra F 154/2017 Vykonanie prác na plynovom zariadení 540,00 s DPH 11.10.2017 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.10.2017 11.10.2017
Objednávka O 29/2017 Univerzálna utierka MAXI 95,04 s DPH 10.10.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.10.2017
Faktúra F 153/2017 Elektrina 09/2017 231,96 s DPH 10.10.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra F 152/2017 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra F 151/2017 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 06.10.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra F 150/2017 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 04.10.2017 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2017 04.10.2017
Faktúra F 147/2017 Preddavok plyn 10/2017 1 127.00 s DPH 03.10.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2017 03.10.2017
Objednávka O 28/2017 Služby - vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí s DPH 03.10.2017 TAVOS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.10.2017
Faktúra F 149/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 208,76 s DPH 03.10.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2017 04.10.2017
Faktúra F 148/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 299,43 s DPH 03.10.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.10.2017 04.10.2017
Objednávka O 26/2017 Stravné lístky 1 237,60 s DPH 02.10.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.10.2017
Zmluva TV 02/2017 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.10.2017 Mgr. Mitošinková, p. Žitňanská ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.10.2017
Faktúra F 146/2017 Stravné lístky 1 237,60 s DPH O 26/2017 02.10.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 02.10.2017 02.10.2017
Zmluva TV 03/2017 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.10.2017 Marek Slezák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 27.10.2017
Faktúra F 145/2017 Potraviny VŠJ 172,38 s DPH 29.09.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2017 29.09.2017
Objednávka O 27/2017 Učebné pomôcky 130,60 s DPH 29.09.2017 Zábavné učení, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2017
Faktúra F 144/2017 Služby mobilnej siete 26,48 s DPH 29.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2017 29.09.2017
Faktúra F 143/2017 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 28.09.2017 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2017 29.09.2017
Faktúra F 142/2017 Tonery, servis VT 129,00 s DPH 27.09.2017 Beáta Urbancová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.09.2017 29.09.2017
Faktúra F 141/2017 Občerstvenie 147,20 s DPH 21.09.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.09.2017 21.09.2017
Faktúra F 140/2017 Zbierky úloh z matematiky 33,00 s DPH 21.09.2017 MUSICA LITURGICA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.09.2017 21.09.2017
Zmluva TV 01/2017 Zmluva o nájme telocvične s DPH 12.09.2017 Aktívny život pre všetkých, Ján Maco ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2017
Zmluva DZ MT D6 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 6 2 200.00 s DPH 11.09.2017 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.09.2017
Faktúra F 139/2017 Popisovače a náplne do popisovačov 80,64 s DPH O 24/2017 11.09.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.09.2017 21.09.2017
Faktúra F 137/2017 Elektrina 08/2017 94,03 s DPH 11.09.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.09.2017 12.09.2017
Faktúra F 138/2017 Tlačivá 35,70 s DPH 11.09.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.09.2017 12.09.2017
Zmluva DZ JH Darovacia zmluva na asistenta Ján Hromada 300,00 s DPH 08.09.2017 František Hromada, Eva Hromadová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2017
Objednávka O 24/2017 Popisovače a náplne do popisovačov 80,64 s DPH 06.09.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2017
Faktúra F 136/2017 Stravné lístky 329,80 s DPH O 25/2017 06.09.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2017 06.09.2017
Objednávka O 25/2017 Stravné lístky 329,80 s DPH 06.09.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2017
Faktúra F 135/2017 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra F 134/2017 Tonery 127,00 s DPH 05.09.2017 Beáta Urbancová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra F 133/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 166,04 s DPH 04.09.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra F 132/2017 Obedy ZŠ, MŠ 144,29 s DPH 04.09.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra F 131/2017 Vodné, stočné 11,40 s DPH Z 02/2016 04.09.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra F 130/2017 Preddavok plyn 09/2017 1 127.00 s DPH 04.09.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra F 129/2017 Služby mobilnej siete 2,30 s DPH 31.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 31.08.2017 31.08.2017
Faktúra F 127/2017 Služby mobilnej siete 24,77 s DPH 30.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2017 30.08.2017
Faktúra F 128/2017 Tlačivá 28,74 s DPH 30.08.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.08.2017 30.08.2017
Faktúra F 126/2017 Krovinorez 94,00 s DPH 22.08.2017 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.08.2017 22.08.2017
Faktúra F 124/2017 Elektrina 07/2017 112,94 s DPH 04.08.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra F 123/2017 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 04.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra F 125/2017 Poistenie žiakov 231,50 s DPH 04.08.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra F 119/2017 Výmena trasy vodovodu 1 021,00 s DPH O 22/2017 01.08.2017 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra F 122/2017 Preddavok plyn 08/2017 1 127.00 s DPH 01.08.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra F 115/2017 Vešiaky do šatne dievčatá 342,40 s DPH O 18/2017 01.08.2017 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra F 116/2017 Nábytok do MŠ 672,00 s DPH O 17/2017 01.08.2017 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra F 117/2017 Služby mobilnej siete 52,17 s DPH 01.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra F 120/2017 Poistenie majetku 190,08 s DPH 01.08.2017 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra F 121/2017 Tlačivá 74,39 s DPH 01.08.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra F 118/2017 Materiál k výmene trasy vodovodu 362,00 s DPH O 23/2017 01.08.2017 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 01.08.2017 01.08.2017
Objednávka O 22/2017 Výmena trasy vodovodu 1 021,00 s DPH 21.07.2017 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.07.2017
Objednávka O 23/2017 Materiál k výmene trasy vodovodu 362,00 s DPH 21.07.2017 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.07.2017
Faktúra F 114/2017 Potraviny VŠJ 102,33 s DPH 14.07.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.07.2017 14.07.2017
Faktúra F 113/2017 Elektrina 06/2017 215,51 s DPH 12.07.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.07.2017 12.07.2017
Faktúra F 112/2017 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 07.07.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 111/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 337,88 s DPH 07.07.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 110/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 391,69 s DPH 07.07.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 109/2017 Občerstvenie zamestnancov 180,00 s DPH 07.07.2017 KOCH - ART, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 108/2017 Občerstvenie koniec školského roku 2017 60,00 s DPH 07.07.2017 KOCH - ART, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 107/2017 Služby pevnej siete 29,80 s DPH 07.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 106/2017 Čistiace prostriedky 285,75 s DPH 06.07.2017 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 103/2017 Tlač poštových poukážok ŠJ 17,27 s DPH O 17/2017 04.07.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 105/2017 Preddavok plyn 07/2017 1 127.00 s DPH 04.07.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 104/2017 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 04.07.2017 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra F 102/2017 Potraviny VŠJ 229,57 s DPH 30.06.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra F 100/2017 Služby mobilnej siete 46,43 s DPH 30.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra F 101/2017 Twister nožný 2x, twister ručný 2x 455,18 s DPH 30.06.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra F 99/2017 Stravné lístky 2 142,00 s DPH O 21/2017 27.06.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.06.2017 27.06.2017
Objednávka O 21/2017 Stravné lístky 2 142,00 s DPH 27.06.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.06.2017
Faktúra F 98/2017 Univerzálna utierka MAXI 95,04 s DPH O 20/2017 26.06.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2017 26.06.2017
Faktúra F 97/2017 Prvouka 2 49,50 s DPH O 19/2017 26.06.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2017 26.06.2017
Faktúra F 96/2017 Akordeon Parrot 1310-RD 699,00 s DPH 26.06.2017 Matúš Karabin - Hudobné Centrum ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2017 26.06.2017
Faktúra F 95/2017 Tonery, externý HDD 275,77 s DPH 21.06.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2017 26.06.2017
Faktúra F 94/2017 Revízia prenosného ručného náradia a el. spotrebičov 420,00 s DPH 21.06.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2017 26.06.2017
Faktúra F 93/2017 ESET antivírus na 25 PC, aktualizácia na 1 rok 248,40 s DPH 21.06.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2017 26.06.2017
Objednávka O 19/2017 Prvouka 2 49,50 s DPH 16.06.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová ZRŠ 16.06.2017
Objednávka O 17/2017 Nábytok do MŠ 672,00 s DPH 16.06.2017 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.06.2017
Objednávka O 20/2017 Univerzálna utierka MAXI 95,04 s DPH 16.06.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.06.2017
Objednávka O 18/2017 Vešiaky do šatne dievčatá 342,40 s DPH 16.06.2017 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.06.2017
Objednávka O 16/2017 Tlač poštových poukážok ŠJ 17,27 s DPH 08.06.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.06.2017
Faktúra F 92/2017 Rokovací stôl, lavička 288,00 s DPH O 5/2017 08.06.2017 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.06.2017 09.06.2017
Faktúra F 87/2017 Tlačivá 5,04 s DPH 07.06.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2017 07.06.2017
Objednávka O 15/2017 Školské tlačivá s DPH 07.06.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Pastulová zástupkyňa RŠ 07.06.2017
Faktúra F 91/2017 Hudobný vozík 521,00 s DPH 07.06.2017 Zbyněk Petržela ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.06.2017 09.06.2017
Zmluva Z 01/2017 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 07.06.2017 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2017
Faktúra F 89/2017 Služby pevnej siete 30,36 s DPH 07.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra F 90/2017 Elektrina 05/2017 235,07 s DPH 07.06.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra F 88/2017 Vodné, stočné 11,40 s DPH Z 02/2016 07.06.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra F 86/2017 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018 199,00 s DPH 05.06.2017 ASC Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.06.2017 05.06.2017
Faktúra F 85/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 408,92 s DPH 02.06.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.06.2017 05.06.2017
Faktúra F 84/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 473,49 s DPH 02.06.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.06.2017 05.06.2017
Faktúra F 83/2017 Preddavok plyn 06/2017 1 127.00 s DPH 02.06.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.06.2017 05.06.2017
Objednávka O 13/2017 Stravné lístky 1 292,00 s DPH 31.05.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.05.2017
Faktúra F 82/2017 Stravné lístky 1 292,00 s DPH O 13/2017 31.05.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.05.2017 31.05.2017
Faktúra F 81/2017 Potraviny VŠJ 258,16 s DPH 31.05.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.05.2017 31.05.2017
Objednávka O 14/2017 Školské pomôcky s DPH 31.05.2017 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Pastulová zástupkyňa RŠ 31.05.2017
Faktúra F 80/2017 Služby mobilnej siete 52,09 s DPH 30.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.05.2017 31.05.2017
Faktúra F 79/2017 Materiál do kosačky 52,02 s DPH 29.05.2017 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.05.2017 31.05.2017
Faktúra F 78/2017 Tonery 94,98 s DPH 26.05.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.05.2017 29.05.2017
Faktúra F 77/2017 Tlačivá ZŠ 27,60 s DPH 18.05.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.05.2017 19.05.2017
Faktúra F 76/2017 Krovinorez Stiga 150,41 s DPH 18.05.2017 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.05.2017 19.05.2017
Faktúra F 75/2017 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH 17.05.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.05.2017 19.05.2017
Objednávka O 12/2017 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH 11.05.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.05.2017
Faktúra F 74/2017 Prístup do databázy testov - AlfBook SK 199,00 s DPH 10.05.2017 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2017 10.05.2017
Faktúra F 73/2017 Elektrina 04/2017 225,56 s DPH 10.05.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2017 10.05.2017
Faktúra F 72/2017 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2017 10.05.2017
Faktúra F 71/2017 Výpestky 67,20 s DPH 05.05.2017 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2017 10.05.2017
Faktúra F 70/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 978,24 s DPH 03.05.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.05.2017 04.05.2017
Faktúra F 69/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 038,64 s DPH 03.05.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.05.2017 04.05.2017
Faktúra F 68/2017 Čistiace prostriedky, údržba 285,75 s DPH 03.05.2017 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.05.2017 04.05.2017
Faktúra F 67/2017 Preddavok plyn 05/2017 1 127.00 s DPH 03.05.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.05.2017 04.05.2017
Faktúra F 66/2017 Potraviny VŠJ 140,07 s DPH 28.04.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.04.2017 28.04.2017
Faktúra F 63/2017 Poplatok za komunálne odpady 2017 105,00 s DPH Rozhodnutie 7/2017 27.04.2017 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2017 27.04.2017
Faktúra F 61/2017 Služby mobilnej siete 46,38 s DPH 27.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2017 27.04.2017
Faktúra F 62/2017 Udržiavacie práce spevnenej plochy v areáli školy 1 316.69 s DPH O 10/2017 27.04.2017 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2017 27.04.2017
Objednávka O 11/2017 Stravné lístky 1 122,00 s DPH 27.04.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2017
Faktúra F 64/2017 Poplatok za komunálne odpady 2017 525,00 s DPH Rozhodnutie 15/2017 27.04.2017 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2017 27.04.2017
Faktúra F 65/2017 Stravné lístky 1 122,00 s DPH O 11/2017 27.04.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2017 27.04.2017
Faktúra F 60/2017 Tonery, oprava ozvučenia školy 61,99 s DPH 24.04.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.04.2017 24.04.2017
Faktúra F 57/2017 Elektrina 03/2017 276,76 s DPH 14.04.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra F 58/2017 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH O 9/2017 14.04.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.04.2017 19.04.2017
Objednávka O 10/2017 Udržiavacie práce spevnenej plochy v areáli školy 1 316.69 s DPH 07.04.2017 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.04.2017
Faktúra F 59/2017 Vstupenky na predstavenie 170,00 s DPH 07.04.2017 Hana Gregorová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.04.2017 24.04.2017
Faktúra F 56/2017 Služby pevnej siete 29,59 s DPH 07.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.04.2017 07.04.2017
Faktúra F 55/2017 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 06.04.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.04.2017 07.04.2017
Faktúra F 54/2017 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 05.04.2017 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.04.2017 05.04.2017
Faktúra F 53/2017 Preddavok plyn 04/2017 1 127.00 s DPH 05.04.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.04.2017 05.04.2017
Objednávka O 9/2017 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH 05.04.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.04.2017
Faktúra F 49/2017 Stravné lístky 1 397,40 s DPH O 8/2017 04.04.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra F 50/2017 Poplatok za seminár 150,00 s DPH 04.04.2017 Združenie základných škôl Slovenska ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra F 51/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 338,17 s DPH 04.04.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra F 52/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 265,40 s DPH 04.04.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.04.2017 04.04.2017
Objednávka O 8/2017 Stravné lístky 1 397,40 s DPH 03.04.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2017
Faktúra F 48/2017 Občerstvenie 72,72 s DPH 31.03.2017 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra F 47/2017 Potraviny VŠJ 227,50 s DPH 31.03.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.03.2017 31.03.2017
Faktúra F 46/2017 Služby mobilnej siete 40,79 s DPH 30.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.03.2017 30.03.2017
Faktúra F 45/2017 Toner MIPA pre CF283A 16,81 s DPH 24.03.2017 Michal Panák - MIPA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.03.2017 24.03.2017
Faktúra F 44/2017 Údržbárske práce 315,17 s DPH 22.03.2017 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.03.2017 24.03.2017
Faktúra F 43/2017 Elektrina opravná faktúra 2,72 s DPH 14.03.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.03.2017 15.03.2017
Faktúra F 42/2017 Elektrina 02/2017 294,38 s DPH 14.03.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.03.2017 15.03.2017
Faktúra F 41/2017 Čerpanie SF 231,00 s DPH 09.03.2017 JYSK s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.03.2017 09.03.2017
Faktúra F 38/2017 Inštalácia rozvodu siete, opravy 378,00 s DPH O 7/2017 08.03.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra F 37/2017 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra F 39/2017 Obedy ZŠ, MŠ 1 000,81 s DPH 08.03.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra F 40/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 943,20 s DPH 08.03.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2017 08.03.2017
Objednávka O 7/2017 Inštalácia rozvodu siete, opravy 378,00 s DPH 06.03.2017 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.03.2017
Faktúra F 36/2017 Odborný seminár účtovníctvo RO 18,00 s DPH 02.03.2017 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra F 35/2017 Služby mobilnej siete 43,78 s DPH 02.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra F 34/2017 Preddavok plyn 03/2017 1 127.00 s DPH 02.03.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra F 33/2017 Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 189,85 s DPH 02.03.2017 PYROSERVIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra F 32/2017 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov, dávkovače mydla 324,66 s DPH O 4/2017 02.03.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra F 29/2017 Potraviny VŠJ 129,80 s DPH 24.02.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.02.2017 24.02.2017
Faktúra F 30/2017 Tlačivá MŠ 5,58 s DPH 24.02.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.02.2017 24.02.2017
Faktúra F 31/2017 Stravné lístky 1 091,40 s DPH O 6/2017 24.02.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.02.2017 24.02.2017
Objednávka O 6/2017 Stravné lístky 1 091.40 s DPH 24.02.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.02.2017
Objednávka O 4/2017 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov, dávkovače mydla 324,66 s DPH 22.02.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2017
Objednávka O 5/2017 Interiérové vybavenie - rokovací stôl 240,00 s DPH 22.02.2017 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2017
Faktúra F 27/2017 Servis PC a správa siete 300,00 s DPH RZ 2/2014 22.02.2017 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2017 22.02.2017
Faktúra F 28/2017 Obrazy Hollý, Komenský 23,90 s DPH 22.02.2017 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2017 22.02.2017
Faktúra F 26/2017 Interiérové vybavenie - PC stolíky 498,00 s DPH O 1/2017 10.02.2017 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.02.2017 10.02.2017
Faktúra F 25/2017 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 10.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.02.2017 10.02.2017
Faktúra F 24/2017 Časopis Slávik 2017 2,50 s DPH 10.02.2017 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.02.2017 10.02.2017
Faktúra F 23/2017 Tlačivá ZŠ 6,18 s DPH 09.02.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra F 22/2017 Elektrina 01/2017 312,38 s DPH 08.02.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra F 18/2017 Preddavok plyn 02/2017 1 127.00 s DPH 07.02.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra F 19/2017 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 07.02.2017 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2017 07.02.2017
Faktúra F 21/2017 Réžia obedy ZŠ, MŠ 861,48 s DPH 07.02.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra F 20/2017 Obedy ZŠ, MŠ 902,09 s DPH 07.02.2017 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra F 17/2017 Stravné lístky 1 071 s DPH O 3/2017 02.02.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2017 02.02.2017
Objednávka O 3/2017 Stravné lístky 1 071,00 s DPH 02.02.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2017
Faktúra F 12/2017 Potraviny VŠJ 131,47 s DPH 31.01.2017 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra F 14/2017 Lyžiarsky kurz - výučba lyžovania 300,00 s DPH O 43/2016 31.01.2017 SNOWSPORTS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra F 16/2017 Doprava - lyžiarsky kurz 1 041,00 s DPH O 42/2016 31.01.2017 JAN-PALTRANS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra F 15/2017 Doprava - škola v prírode 84,00 s DPH O 41/2016 31.01.2017 JAN-PALTRANS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra F 13/2017 Servis alarmu 57,60 s DPH 31.01.2017 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra F 10/2017 Pobyt - škola v prírode 1 416,00 s DPH O 50/2016 27.01.2017 CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.01.2017 27.01.2017
Faktúra F 11/2017 Pobyt - lyžiarsky kurz 1 359,00 s DPH O 49/2016 27.01.2017 CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.01.2017 27.01.2017
Faktúra F 9/2017 Služby mobilnej siete 39,68 s DPH 27.01.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.01.2017 27.01.2017
Faktúra F 8/2017 Tlačivá MŠ 8,60 s DPH 26.01.2017 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.01.2017 26.01.2017
Faktúra F 7/2017 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH O 2/2017 26.01.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.01.2017 26.01.2017
Objednávka O 2/2017 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH 19.01.2017 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.01.2017
Faktúra F 6/2017 Preddavok plyn 01/2017 1 127.00 s DPH 18.01.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra F 5/2017 Vyúčtovanie plynu 2016 156,47 s DPH 18.01.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra F 2/2017 Elektrina 12/2016 360,34 s DPH 16.01.2017 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2017 17.01.2017
Faktúra F 4/2017 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 16.01.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2017 17.01.2017
Faktúra F 3/2017 Právo používať verzie - mzdový softvér 196,80 s DPH 16.01.2017 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2017 17.01.2017
Faktúra F 1/2017 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 16.01.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2017 17.01.2017
Objednávka O 1/2017 Interiérové vybavenie - PC stolíky 498,00 s DPH 13.01.2017 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2017
Zmluva DZ MT D5 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 5 4 120.00 s DPH 02.01.2017 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.01.2017
Faktúra 215/2016 Služby mobilnej siete 35,78 s DPH 29.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2016 29.12.2016
Objednávka O 50/2016 Škola v prírode s DPH 29.12.2016 Horská chata U daniela Ladislav Moško ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2016
Objednávka O 49/2016 Lyžiarsky kurz s DPH 29.12.2016 Horská chata U daniela Ladislav Moško ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2016
Faktúra 214/2016 Zhotovenie vodovodnej zostavy 201,84 s DPH 29.12.2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2016 29.12.2016
Faktúra 217/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 048.73 s DPH 27.12.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.12.2016 27.12.2016
Faktúra 216/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 989,64 s DPH 27.12.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.12.2016 27.12.2016
Faktúra 213/2016 Údržbárske práce 253,00 s DPH 22.12.2016 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2016 22.12.2016
Faktúra 212/2016 Udržiavacie práce spevnenej plochy v areáli školy 15 350.00 s DPH O 33/2016 22.12.2016 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2016 22.12.2016
Faktúra 211/2016 Stravné lístky 1 057,40 s DPH O 48/2016 22.12.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2016 22.12.2016
Objednávka O 48/2016 Stravné lístky 1 057,40 s DPH 22.12.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2016
Faktúra 210/2016 Potraviny VŠJ 144,73 s DPH 22.12.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2016 22.12.2016
Zmluva TV 09/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 22.12.2016 Matej Halán ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2016
Faktúra 207/2016 Plastové kontajnery 90,20 s DPH 21.12.2016 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 205/2016 Občerstvenie - Vianoce 2016 227,00 s DPH O 47/2016 21.12.2016 KOCH - ART, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 206/2016 Brány 1 680.00 s DPH O 44/2016 21.12.2016 Miloš Čechvala ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 208/2016 Plastové kontajnery 95,00 s DPH 21.12.2016 Baribal, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 209/2016 PC s príslušenstvom, inštalácia siete 3 500.00 s DPH O 45/2016 21.12.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 204/2016 Žalúzie 617,28 s DPH O 40/2016 20.12.2016 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2016 21.12.2016
Objednávka O 47/2016 Občerstvenie - koncoročné posedenie zamestnancov s DPH 19.12.2016 Restaurant 70 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2016
Objednávka O 46/2016 Batéria k notebooku s DPH 19.12.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2016
Objednávka O 45/2016 PC s príslušenstvom, inštalácia siete 3 500,00 s DPH 19.12.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2016
Zmluva DZ Darovacia zmluva na monitory 888,00 s DPH 19.12.2016 ZRP ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2016
Faktúra 203/2016 Interiérové vybavenie MŠ 1 200.00 s DPH O 36/2016 16.12.2016 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 202/2016 Tonery 35,50 s DPH 16.12.2016 Stanislav Dubec ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 201/2016 Napojenie rozvodov vody... 2 346.00 s DPH O 32/2016 16.12.2016 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.12.2016 16.12.2016
Objednávka O 44/2016 Brány 1 680.00 s DPH 09.12.2016 Miloš Čechvala ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2016
Faktúra 200/2016 Čistiace prostriedky 114,26 s DPH 09.12.2016 Pavol Táborský a spol. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.12.2016 12.12.2016
Faktúra 199/2016 Čistiace prostriedky 174,84 s DPH 09.12.2016 Pavol Táborský a spol. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.12.2016 12.12.2016
Faktúra 198/2016 Elektrina 11/2016 362,72 s DPH 08.12.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.12.2016 12.12.2016
Objednávka O 42/2016 Autobusová preprava lyžiarsky kurz 1 041,00 s DPH 07.12.2016 JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.12.2016
Objednávka O 40/2016 Žalúzie 617,28 s DPH 07.12.2016 Miloš Marianek - MARK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.12.2016
Objednávka O 41/2016 Autobusová preprava Škola v prírode 84,00 s DPH 07.12.2016 JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.12.2016
Faktúra 197/2016 Čistiace prostriedky 58,30 s DPH 07.12.2016 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.12.2016 07.12.2016
Objednávka O 43/2016 Služby lyžiarskej školy 300,00 s DPH 07.12.2016 SNOWSPORTS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.12.2016
Faktúra 196/2016 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 195/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 196,64 s DPH 05.12.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 194/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 277,32 s DPH 05.12.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 193/2016 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 05.12.2016 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 192/2016 Občerstvenie - stretnutie riaditeľov spolupracujúcich škôl 147,60 s DPH O 38/2016 05.12.2016 KOCH - ART, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 190/2016 Preddavok plyn 892,00 s DPH 02.12.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.12.2016 02.12.2016
Faktúra 191/2016 Stravné lístky 1 096,20 s DPH O 39/2016 02.12.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.12.2016 02.12.2016
Objednávka O 39/2016 Stravné lístky 1 096,20 s DPH 02.12.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.12.2016
Faktúra 184/2016 Potraviny VŠJ 199,91 s DPH 30.11.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 187/2016 Oplachový prostriedok do umývačky 29,76 s DPH 30.11.2016 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 186/2016 Služby mobilnej siete 42,46 s DPH 30.11.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 185/2016 Oprava hliníkových vchodových dverí 111,60 s DPH 30.11.2016 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 189/2016 Pitný režim 27,97 s DPH 30.11.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.12.2016 01.12.2016
Faktúra 188/2016 Učebné pomôcky 324,50 s DPH 30.11.2016 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.12.2016 01.12.2016
Zmluva Z 02/2016 Zmluva o dodávke vody s DPH 25.11.2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.12.2016
Zmluva TV 08/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 25.11.2016 Ľuboš Gono ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.11.2016
Objednávka O 38/2016 Občerstvenie - stretnutie riaditeľov spolupracujúcich škôl s DPH 24.11.2016 Restaurant 70 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.11.2016
Faktúra 183/2016 Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova 26,60 s DPH 24.11.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.11.2016 28.11.2016
Faktúra 182/2016 Kalendáre s potlačou 152,74 s DPH O 37/2016 23.11.2016 ŠTÚDIO TEXO, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.11.2016 28.11.2016
Faktúra 181/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov, kancelársky papier 305,82 s DPH O 35/2016 22.11.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 180/2016 Tonery 37,99 s DPH 21.11.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.11.2016 22.11.2016
Objednávka O 37/2016 Kalendáre s potlačou 152,74 s DPH 21.11.2016 ŠTÚDIO TEXO, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.11.2016
Faktúra 179/2016 Pitný režim 31,97 s DPH 14.11.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.11.2016 14.11.2016
Faktúra 178/2016 Elektrina 10/2016 336,73 s DPH 14.11.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.11.2016 14.11.2016
Objednávka O 35/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov, kancelársky papier 250,00 s DPH 11.11.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.11.2016
Objednávka O 36/2016 Interiérové vybavenie MŠ 1 200.00 s DPH 11.11.2016 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.11.2016
Faktúra 177/2016 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.11.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.11.2016 14.11.2016
Faktúra 174/2016 Čistiace prostriedky 193,38 s DPH 03.11.2016 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 173/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 03.11.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 175/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 395,86 s DPH 03.11.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 176/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 315,68 s DPH 03.11.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 172/2016 Stravné lístky 1 260,00 s DPH O 34/2016 02.11.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.11.2016 02.11.2016
Objednávka O 34/2016 Stravné lístky 1 260,00 s DPH 02.11.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.11.2016
Faktúra 171/2016 Oprava WC 144,05 s DPH 02.11.2016 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.11.2016 02.11.2016
Faktúra 170/2016 Služby mobilnej siete 36,59 s DPH 27.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.10.2016 27.10.2016
Faktúra 169/2016 Potraviny VŠJ 189,11 s DPH 27.10.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.10.2016 27.10.2016
Zmluva TV 07/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 25.10.2016 Tomáš Balážik ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.10.2016
Faktúra 168/2016 Pitný režim 27,97 s DPH 25.10.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.10.2016 25.10.2016
Objednávka O 33/2016 Udržiavacie práce spevnenej plochy v areáli školy 15 350,00 s DPH 24.10.2016 Zempres, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.10.2016
Faktúra 167/2016 Hosting+doména zspobedim na 1 rok 67,20 s DPH 18.10.2016 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.10.2016 18.10.2016
Faktúra 166/2016 Servis PC a správa siete 300,00 s DPH RZ 2/2014 18.10.2016 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.10.2016 18.10.2016
Objednávka O 32/2016 Napojenie rozvodov vody... 2 346,00 s DPH 18.10.2016 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.10.2016
Faktúra 165/2016 Vykonanie prác na plynovom zariadení 756,00 s DPH 14.10.2016 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.10.2016 17.10.2016
Zmluva TV 06/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 12.10.2016 FCWCH ALLIANCE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.10.2016
Faktúra 164/2016 Revízia OPaS elektroinštalácie, bleskozvodov 150,00 s DPH 12.10.2016 Miroslav Madro - HypEX ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.10.2016 12.10.2016
Faktúra 163/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH O 31/2016 12.10.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.10.2016 12.10.2016
Zmluva TV 05/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 07.10.2016 Aktívny život pre všetkých, Ján Maco ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.10.2016
Faktúra 162/2016 Odborný seminár Účtovná závierka v RO 18,00 s DPH 07.10.2016 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 161/2016 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,91 s DPH 07.10.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 160/2016 Tonery 217,99 s DPH 07.10.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 159/2016 Elektrina 09/2016 239,82 s DPH 07.10.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 158/2016 Služby pevnej siete 32,81 s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2016 10.10.2016
Zmluva TV 04/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 05.10.2016 TJ SOKOL Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.10.2016
Faktúra 157/2016 Poplatok za seminár 145,00 s DPH 05.10.2016 ZZŠS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 156/2016 Literatúra MŠ 20,90 s DPH 05.10.2016 Ing. Mária Kučerová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 152/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 04.10.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2016 04.10.2016
Faktúra 153/2016 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 04.10.2016 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2016 04.10.2016
Faktúra 154/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 366,63 s DPH 04.10.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2016 04.10.2016
Faktúra 155/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 293,84 s DPH 04.10.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2016 04.10.2016
Objednávka O 31/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH 30.09.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.09.2016
Faktúra 151/2016 Tonery 37,99 s DPH 30.09.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.09.2016 30.09.2016
Faktúra 150/2016 Potraviny VŠJ 197,99 s DPH 30.09.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.09.2016 30.09.2016
Faktúra 149/2016 Služby mobilnej siete 56,40 s DPH 29.09.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.09.2016 30.09.2016
Faktúra 148/2016 Pitný režim 35,96 s DPH 26.09.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.09.2016 28.09.2016
Faktúra 147/2016 Čistenie komínov 74,40 s DPH 23.09.2016 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.09.2016 28.09.2016
Faktúra 146/2016 Príprava a dovoz pohostenia 148,38 s DPH O 28/2016 21.09.2016 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.09.2016 21.09.2016
Zmluva Z 01/2016 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 21.09.2016 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.09.2016
Faktúra 145/2016 Prvouka 2. r. ZŠ z dotácie MŠ 34,10 s DPH O 26/2016 21.09.2016 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.09.2016 21.09.2016
Faktúra 144/2016 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 19.09.2016 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.09.2016 21.09.2016
Faktúra 138/2016 Elektrina 08/2016 135,31 s DPH 16.09.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.09.2016 16.09.2016
Faktúra 139/2016 Obliečky, plachty MŠ 545,53 s DPH 16.09.2016 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.09.2016 16.09.2016
Faktúra 140/2016 Ležadlá, matrace 151,55 s DPH 16.09.2016 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.09.2016 16.09.2016
Faktúra 142/2016 Pracovné materiály Výchova umením 5,90 s DPH 16.09.2016 Juraj Štefuň - GEORG ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.09.2016 16.09.2016
Faktúra 141/2016 Tonery 148,00 s DPH 16.09.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.09.2016 16.09.2016
Faktúra 143/2016 Klampiarske práce 467,40 s DPH O 29/2016 16.09.2016 KLAMPTECH, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.09.2016 16.09.2016
Faktúra 137/2016 Pitný režim 35,96 s DPH 07.09.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2016 07.09.2016
Faktúra 136/2016 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2016 07.09.2016
Faktúra 134/2016 Koberec a príslušenstvo 129,77 s DPH O 27/2016 06.09.2016 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.09.2016 06.09.2016
Zmluva DZ MT D4 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 4 2 028.00 s DPH 06.09.2016 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.09.2016
Faktúra 135/2016 Montáž a pokládka koberca 100,00 s DPH 06.09.2016 Tomáš Dávidek DAVSTAV ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.09.2016 06.09.2016
Faktúra 132/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 02.09.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.09.2016 05.09.2016
Faktúra 133/2016 Stravné lístky 1 575,00 s DPH O 30/2016 02.09.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.09.2016 05.09.2016
Objednávka O 30/2016 Stravné lístky 1 575,00 s DPH 02.09.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2016
Objednávka O 29/2016 Klampiarske práce 380,00 bez DPH 01.09.2016 KLAMPTECH, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.09.2016
Faktúra 131/2016 Služby mobilnej siete 65,78 s DPH 31.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.09.2016 05.09.2016
Objednávka O 28/2016 Príprava a dovoz pohostenia 148,38 s DPH 30.08.2016 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.08.2016
Objednávka O 26/2016 Učebnice prvouky 37,90 s DPH 26.08.2016 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.08.2016
Objednávka O 27/2016 Koberec a príslušenstvo 129,77 s DPH 26.08.2016 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.08.2016
Faktúra 130/2016 Tonery 338,48 s DPH 25.08.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.09.2016 25.08.2016
Faktúra 125/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 11.08.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.08.2016 11.08.2016
Faktúra 129/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 221,40 s DPH 11.08.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.08.2016 11.08.2016
Faktúra 128/2016 Obedy ZŠ, MŠ 208,96 s DPH 11.08.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.08.2016 11.08.2016
Faktúra 127/2016 Služby pevnej siete 29,36 s DPH 11.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.08.2016 11.08.2016
Faktúra 126/2016 Elektrina 07/2016 167,20 s DPH 11.08.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.08.2016 11.08.2016
Faktúra 124/2016 Poistenie žiakov 231,50 s DPH 11.08.2016 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.08.2016 11.08.2016
Faktúra 123/2016 Školské tlačivá 107,38 s DPH O 25/2016 01.08.2016 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.08.2016 11.08.2016
Faktúra 121/2016 Služby mobilnej siete 58,54 s DPH 01.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.08.2016 01.08.2016
Faktúra 122/2016 Poistenie majetku 190,08 s DPH 01.08.2016 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.08.2016 01.08.2016
Faktúra 120/2016 Potraviny VŠJ 105,00 s DPH 15.07.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.07.2016 15.07.2016
Faktúra 118/2016 Routre, opravy PC 256,00 s DPH O 14/2016 13.07.2016 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.07.2016 13.07.2016
Faktúra 119/2016 Switch a servisné práce 70,00 s DPH 13.07.2016 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.07.2016 13.07.2016
Faktúra 117/2016 Servis PC a správa siete 300,00 s DPH RZ 2/2014 13.07.2016 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.07.2016 13.07.2016
Faktúra 116/2016 Oprava internetového pripojenia 108,00 s DPH 12.07.2016 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.07.2016 12.07.2016
Faktúra 115/2016 Elektrina 06/2016 279,01 s DPH 11.07.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 114/2016 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,55 s DPH 08.07.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.07.2016 08.07.2016
Faktúra 113/2016 Koberec a príslušenstvo 198,46 s DPH O 24/2016 08.07.2016 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.07.2016 08.07.2016
Faktúra 111/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.07.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.07.2016 07.07.2016
Objednávka O 25/2016 Školské tlačivá 107,38 s DPH 07.07.2016 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Pastulová zástupkyňa RŠ 07.07.2016
Faktúra 112/2016 Murárske práce 165,00 s DPH O 22/2016 06.07.2016 KERADOM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.07.2016 07.07.2016
Faktúra 109/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 417,56 s DPH 06.07.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.07.2016 07.07.2016
Faktúra 110/2016 Obed koniec školského roka 96,00 s DPH 06.07.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.07.2016 07.07.2016
Objednávka O 24/2016 Koberec a príslušenstvo 198,46 s DPH 06.07.2016 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.07.2016
Faktúra 108/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 462,93 s DPH 06.07.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.07.2016 07.07.2016
Faktúra 107/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 04.07.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.07.2016 07.07.2016
Faktúra 106/2016 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 04.07.2016 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.07.2016 07.07.2016
Faktúra 105/2016 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 30.06.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.06.2016 30.06.2016
Faktúra 104/2016 Potraviny VŠJ 337,49 s DPH 30.06.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.06.2016 30.06.2016
Faktúra 103/2016 Pitný režim 31,97 s DPH 28.06.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.06.2016 28.06.2016
Faktúra 102/2016 Montáž dlažby na schody a vstup 2 287,08 s DPH O 16/2016 23.06.2016 KERADOM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.06.2016 23.06.2016
Faktúra 101/2016 Stravné lístky 1 890,00 s DPH O 23/2016 23.06.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.06.2016 23.06.2016
Objednávka O 23/2016 Stravné lístky 1 890,00 s DPH 23.06.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.06.2016
Objednávka O 22/2016 Murárske práce, oprava omietok a betónov 165,00 s DPH 21.06.2016 KERADOM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.06.2016
Faktúra 100/2016 OSB dosky, lišty - renovácia pódia 203,20 s DPH 21.06.2016 TILIA v.o.s ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.06.2016 21.06.2016
Faktúra 99/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH O 19/2016 17.06.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.06.2016 17.06.2016
Objednávka O 21/2016 Školské pomôcky s DPH 13.06.2016 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Pastulová zástupkyňa RŠ 13.06.2016
Faktúra 98/2016 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017 199,00 s DPH 10.06.2016 ASC Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.06.2016 10.06.2016
Faktúra 97/2016 Dodávka a montáž vodo, čistenie kanalizácie 317,42 s DPH O 20/2016 09.06.2016 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.06.2016 09.06.2016
Faktúra 95/2016 Inštalácia kabeláže, zariadenie HP LaserJet 256,80 s DPH O 18/2016 09.06.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.06.2016 09.06.2016
Faktúra 96/2016 Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia 396,00 s DPH O 17/2016 09.06.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.06.2016 09.06.2016
Objednávka O 17/2016 Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia 396,00 s DPH 08.06.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.06.2016
Objednávka O 18/2016 Inštalácia kabeláže, zariadenie HP LaserJet 256,80 s DPH 08.06.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.06.2016
Objednávka O 19/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH 08.06.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.06.2016
Faktúra 93/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.06.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.06.2016 08.06.2016
Objednávka O 20/2016 Dodávka a montáž vodo, čistenie kanalizácie 317,42 s DPH 08.06.2016 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.06.2016
Faktúra 94/2016 Tonery 204,98 s DPH 08.06.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.06.2016 08.06.2016
Faktúra 92/2016 Elektrina 05/2016 281,26 s DPH 08.06.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.06.2016 08.06.2016
Objednávka O 16/2016 Montáž dlažby na schody a vstup 1 905.90 bez DPH 07.06.2016 KERADOM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2016
Faktúra 91/2016 Pitný režim 35,96 s DPH 07.06.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2016 07.06.2016
Zmluva DZ MT D3 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 3 964,00 s DPH 07.06.2016 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2016
Faktúra 90/2016 Čerpanie žumpy 17,00 s DPH 06.06.2016 Poľnohospodárske družstvo Podolie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.06.2016 06.06.2016
Faktúra 89/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 418.28 s DPH 03.06.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.06.2016 03.06.2016
Faktúra 88/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 483.82 s DPH 03.06.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.06.2016 03.06.2016
Faktúra 87/2016 Stravné lístky 1 260.00 s DPH O 15/2016 02.06.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 86/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 02.06.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 85/2016 Potraviny VŠJ 197,61 s DPH 02.06.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.06.2016 02.06.2016
Objednávka O 15/2016 Stravné lístky 1 260,00 s DPH 01.06.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.06.2016
Faktúra 84/2016 Služby mobilnej siete 61,16 s DPH 30.05.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.06.2016 30.05.2016
Faktúra 83/2016 Učebnice ANJ 462,00 s DPH O 13/2016 24.05.2016 PhDr. A. Oslancová - Albion Books ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.05.2016 24.05.2016
Faktúra 82/2016 Odborný seminár Personalistka a mzdová účtovníčka 18,00 s DPH 24.05.2016 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.05.2016 24.05.2016
Faktúra 81/2016 Predplatné Poradca 2017 2. časť 29,40 s DPH 20.05.2016 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.05.2016 20.05.2016
Faktúra 80/2016 Žací stroj Stiga Alpina 1 599.60 s DPH O 12/2016 20.05.2016 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.05.2016 20.05.2016
Objednávka O 14/2016 Routre, opravy PC 256,00 s DPH 20.05.2016 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.05.2016
Objednávka O 13/2016 Učebnice anglického jazyka 462,00 s DPH 20.05.2016 ALBION BOOKS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.05.2016
Objednávka O 12/2016 Žací stroj Stiga Alpina 1 599,60 s DPH 19.05.2016 Marián Šupa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.05.2016
Faktúra 79/2016 Pitný režim 31,97 s DPH 18.05.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.05.2016 18.05.2016
Faktúra 78/2016 Predplatné Poradca 2017 1. časť 29,40 s DPH 11.05.2016 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.05.2016 11.05.2016
Faktúra 77/2016 Elektrina 04/2016 277,75 s DPH 10.05.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2016 10.05.2016
Faktúra 76/2016 Tonery 37,00 s DPH 09.05.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.05.2016 09.05.2016
Faktúra 75/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.05.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.05.2016 06.05.2016
Faktúra 74/2016 Obedy inšpekcia 19,22 s DPH 03.05.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 73/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 348.92 s DPH 03.05.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 72/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 417.31 s DPH 03.05.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 71/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 03.05.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 69/2016 Potraviny VŠJ 7,05 s DPH 02.05.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2016 02.05.2016
Faktúra 67/2016 Potraviny VŠJ 189,90 s DPH 02.05.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2016 02.05.2016
Faktúra 68/2016 Potraviny VŠJ 8,64 s DPH 02.05.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2016 02.05.2016
Objednávka O 11/2016 Stravné lístky 1 190,70 s DPH 02.05.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2016
Faktúra 70/2016 Stravné lístky 1 190.70 s DPH O 11/2016 02.05.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2016 02.05.2016
Faktúra 66/2016 Výmena batérie 34,02 s DPH 29.04.2016 Peter Škyta - Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.04.2016 29.04.2016
Faktúra 65/2016 Poplatok za komunálne odpady 2016 525,00 s DPH Rozhodnutie 18/2016 28.04.2016 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.04.2016 28.04.2016
Faktúra 64/2016 Poplatok za komunálne odpady 2016 105,00 s DPH Rozhodnutie 10/2016 28.04.2016 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.04.2016 28.04.2016
Faktúra 63/2016 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 28.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.04.2016 28.04.2016
Faktúra 62/2016 Strava Deň učiteľov 183,80 s DPH O 10/2016 27.04.2016 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2016 27.04.2016
Faktúra 61/02016 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH O 9/2016 25.04.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.04.2016 25.04.2016
Objednávka O 10/2016 Strava Deň učiteľov 183,80 s DPH 22.04.2016 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.04.2016
Faktúra 60/2016 Pitný režim 31,97 s DPH 18.04.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.04.2016 18.04.2016
Faktúra 59/2016 Servis PC a správa siete 300,00 s DPH RZ 2/2014 14.04.2016 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.04.2016 14.04.2016
Objednávka O 9/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov 143,10 s DPH 13.04.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.04.2016
Faktúra 58/2016 Tonery 47,00 s DPH 13.04.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.04.2016 13.04.2016
Faktúra 57/2016 Elektrina 03/2016 285,89 s DPH 12.04.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2016 12.04.2016
Faktúra 56/2015 Služby pevnej siete 29,35 s DPH 11.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.04.2016 11.04.2016
Faktúra 55/2016 Montáž prístrešku MŠ 1 127.60 s DPH O 6/2016 11.04.2016 Ivan Pätnický ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.04.2016 11.04.2016
Faktúra 54/2016 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,82 s DPH 07.04.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.04.2016 07.04.2016
Faktúra 53/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 014.36 s DPH 05.04.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 52/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 072.84 s DPH 05.04.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 51/2016 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 05.04.2016 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 50/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 04.04.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.04.2016 04.04.2016
Objednávka O 8/2016 Stravné lístky 885,15 s DPH 01.04.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.04.2016
Faktúra 49/2016 Stravné lístky 885,15 s DPH O 8/2016 01.04.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.04.2016 01.04.2016
Faktúra 48/2016 Služby mobilnej siete 59,46 s DPH 01.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.04.2016 01.04.2016
Faktúra 47/2016 Potraviny VŠJ 150,94 s DPH 31.03.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.03.2016 31.03.2016
Faktúra 46/2016 Reprezentačné 114,75 s DPH 30.03.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.03.2016 30.03.2016
Faktúra 45/2016 Poplatok za seminár 145,00 s DPH 21.03.2016 ZZŠS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.03.2016 21.03.2016
Objednávka O 6/2016 Montáž prístrešku MŠ 1 127,60 s DPH 18.03.2016 Ivan Pätnický ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.03.2016
Faktúra 43/2016 Materiál k údržbe kanalizácie 437,21 s DPH 18.03.2016 Gamaplyn s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.03.2016 18.03.2016
Faktúra 44/2016 Oprava rozvodov kanalizácie a montáž toaliet 1 164.80 s DPH O 7/2016 18.03.2016 Peter Škyta - Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.03.2016 18.03.2016
Objednávka O 7/2016 Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie 1 164,80 s DPH 18.03.2016 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.03.2016
Faktúra 42/2016 Pitný režim 31,97 s DPH 16.03.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.03.2016 16.03.2016
Faktúra 41/2016 Oprava PC 137,00 s DPH RZ 2/2014 14.03.2016 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.03.2016 14.03.2016
Faktúra 40/2016 Maľby stien ZŠ 359,00 s DPH O 5/2016 11.03.2016 Svitač Oto ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.03.2016 11.03.2016
Faktúra 39/2016 Elektrina 02/2016 332,81 s DPH 08.03.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 08.03.2016
Faktúra 38/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 08.03.2016
Faktúra 33/2016 Odborný seminár Finančné výkazy 18,00 s DPH 07.03.2016 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 07.03.2016
Objednávka O 5/2016 Maľby stien ZŠ 359,00 s DPH 07.03.2016 Svitač Oto ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2016
Faktúra 36/2016 Výmena okien - sklobetóny - doplatok 2 445.85 s DPH A25 07.03.2016 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 07.03.2016
Faktúra 37/2016 Konferencia "Učiteľ nie je Google" 50,00 s DPH 07.03.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 07.03.2016
Faktúra 35/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 827,04 s DPH 07.03.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 07.03.2016
Faktúra 34/2016 Obedy ZŠ, MŠ 879,88 s DPH 07.03.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2016 07.03.2016
Faktúra 32/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 03.03.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 03.03.2016
Faktúra 31/2016 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 01.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 01.03.2016
Faktúra 28/2016 Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 119,35 s DPH 26.02.2016 PYROSERVIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.02.2016 26.02.2016
Faktúra 29/2016 Potraviny VŠJ 116,49 s DPH 26.02.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.02.2016 26.02.2016
Objednávka O 4/2016 Stravné lístky 1 102,50 s DPH 26.02.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.02.2016
Faktúra 30/2016 Stravné lístky 1 102.50 s DPH O 4/2016 26.02.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.02.2016 26.02.2016
Faktúra 27/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT 95,04 s DPH O 3/2016 24.02.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.02.2016 24.02.2016
Faktúra 26/2016 Lyžiarsky kurz - výučba lyžovania 945,00 s DPH O 40/2015 23.02.2016 SNOWSPORTS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.02.2016 23.02.2016
Faktúra 25/2016 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH O 2/2016 22.02.2016 Datakabinet s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.03.2016 22.02.2016
Faktúra 24/2016 Doprava - lyžiarsky kurz 830,00 s DPH O 48/2015 22.02.2016 JAN-PALTRANS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2016 22.02.2016
Faktúra 23/2016 Doprava - škola v prírode 830,00 s DPH O 50/2015 22.02.2016 JAN-PALTRANS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2016 22.02.2016
Faktúra 21/2016 Pobyt - lyžiarsky kurz 2 268.00 s DPH O 44/2015 22.02.2016 CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2016 22.02.2016
Faktúra 22/2016 Pobyt - škola v prírode 2 383.60 s DPH O 43/2015 22.02.2016 CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.02.2016 22.02.2016
Faktúra 20/2016 Pitný režim 35,96 s DPH 16.02.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.02.2016 16.02.2016
Faktúra 19/2016 Elektrina 01/2016 332,10 s DPH 15.02.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.02.2016 15.02.2016
Objednávka O 3/2016 Multifunkčné utierky OVERSOFT 95,00 s DPH 12.02.2016 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.02.2016
Objednávka O 2/2016 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 11.02.2016 Datakabinet s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.02.2016
Faktúra 18/2016 Bankový modul HB0063 15,60 s DPH 09.02.2016 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.02.2016 09.02.2016
Faktúra 17/2016 Služby pevnej siete 29,65 s DPH 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.02.2016 08.02.2016
Faktúra 16/2016 Tlačivá 28,90 s DPH 04.02.2016 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.02.2016 04.02.2016
Faktúra 15/2016 Tonery 282,48 s DPH 02.02.2016 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2016 02.02.2016
Faktúra 14/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 926,52 s DPH 02.02.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2016 02.02.2016
Faktúra 13/2016 Obedy ZŠ, MŠ 1 001.94 s DPH 02.02.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2016 02.02.2016
Faktúra 12/2016 Prostriedky do umývačky riadu 66,24 s DPH 02.02.2016 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2016 02.02.2016
Faktúra 11/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 02.02.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2016 02.02.2016
Faktúra 10/2016 Stravné lístky 945,00 s DPH O 1/2016 01.02.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.02.2016 01.02.2016
Objednávka O 1/2016 Stravné lístky 945,00 s DPH 01.02.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.02.2016
Faktúra 9/2016 Potraviny VŠJ 111,31 s DPH 29.01.2016 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.01.2016 29.01.2016
Faktúra 8/2016 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 29.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.01.2016 29.01.2016
Faktúra 7/2016 Pitný režim 31,97 s DPH 29.01.2016 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.01.2016 29.01.2016
Zmluva TV 03/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 21.01.2016 Ján Toráč ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.01.2016
Faktúra 5/2016 Servis PC a správa siete 300,00 s DPH RZ 2/2014 20.01.2016 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.01.2016 20.01.2016
Faktúra 6/2016 Časopis Slávik 2016 2,50 s DPH 20.01.2016 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.01.2016 20.01.2016
Faktúra 4/2016 Odborný seminár účtovníctvo RO 18,00 s DPH 15.01.2016 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.01.2016 15.01.2016
Faktúra 216/2015 Vyúčtovanie plynu - preplatok 784,18 s DPH 15.01.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.01.2016 15.01.2016
Faktúra 3/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 14.01.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2016 14.01.2016
Faktúra 215/2015 Elektrina 12/2015 368,38 s DPH 12.01.2016 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2016 12.01.2016
Zmluva TV 01/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 12.01.2016 Tomáš Balážik ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.01.2016
Faktúra 2/2016 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,85 s DPH 12.01.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2016 12.01.2016
Zmluva TV 02/2016 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.01.2016 TJ Sokol Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.01.2016
Faktúra 214/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2016 08.01.2016
Faktúra 1/2016 Právo používať verzie - mzdový softvér 178,32 s DPH 08.01.2016 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2016 08.01.2016
Faktúra 213/2015 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 05.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2016 05.01.2016
Zmluva KZ 2016 Kolektívna zmluva 2016 s DPH 01.01.2016 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.01.2016
VO: Zákazka malého rozsahu VO 04/2015 Zálohová FA - výmena okien - sklobetóny 2 000.00 s DPH 29.12.2015 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2015
Faktúra 212/2015 Pitný režim 31,97 s DPH 29.12.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2015
Zmluva A25 Výmena okien 2 000,00 s DPH 29.12.2015 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2015
Faktúra 211/2015 Zálohová FA - výmena okien - sklobetóny 2 000.00 s DPH 29.12.2015 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2015
Faktúra 210/2015 Výmena okien šatne, knižnica 7 244,79 s DPH 28.12.2015 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.12.2015
Zmluva A24 Výmena okien 7 244.79 s DPH 23.12.2015 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.12.2015
VO: Zákazka malého rozsahu VO 03/2015 Výmena okien šatne, knižnica 7 244.79 s DPH 23.12.2015 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.12.2015
Faktúra 208/2015 Tonery 197,64 s DPH 23.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.12.2015
Faktúra 209/2015 Inštalácia kabeláže, dátový rozvádzač 209,54 s DPH 23.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.12.2015
Objednávka O 47/2015 Tonery 197,64 s DPH 22.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
Faktúra 205/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 078,92 s DPH 22.12.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
Faktúra 206/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 003,80 s DPH 22.12.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
Faktúra 207/2015 Podlaha 640,06 s DPH O 46/2015 22.12.2015 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
Faktúra 204/2015 Potraviny VŠJ 196,17 s DPH 22.12.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015 22.12.2015
Objednávka O 49/2015 Inštalácia kabeláže 209,54 s DPH 22.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
Objednávka O 48/2015 Autobusová preprava lyžiarsky kurz 810,00 s DPH 22.12.2015 JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
Objednávka O 50/2015 Autobusová preprava Škola v prírode 830,00 s DPH 22.12.2015 JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
Zmluva TV 09/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 22.12.2015 Matej Halán ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
Faktúra 202/2015 Doplatok dobierky - vlajky SR a EÚ 8,21 s DPH 21.12.2015 2U spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
Faktúra 200/2015 Servis alarmu 43,56 s DPH 21.12.2015 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
Faktúra 203/2015 Podlaha v telocvični ZŠ Pobedim 35 748,00 s DPH 21.12.2015 JOMA TC spol. s r.o. Obec Pobedim, ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
Faktúra 202/2015 Doplatok - vlajky SR a EÚ 8,21 s DPH 21.12.2015 2U spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
Faktúra 201/2015 Tlačivá 8,60 s DPH 21.12.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
Objednávka O 46/2015 Podlaha 640,06 s DPH 18.12.2015 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.12.2015
Faktúra 199/2015 Stravné lístky 963,90 s DPH O 45/2015 18.12.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.12.2015
Objednávka O 45/2015 Stravné lístky 963,90 s DPH 18.12.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.12.2015
Zmluva TV 08/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 18.12.2015 Adrián Zavacký ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.12.2015
Zmluva DZ MT D1 Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 1 2 658.00 s DPH 18.12.2015 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2016
Faktúra 197/2015 Obehové čerpadlo, príslušenstvo 619,44 s DPH 17.12.2015 Gamaplyn s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.12.2015
Faktúra 198/2015 Opravy a údržba vodoinštalačného zariadenia 734,90 s DPH 17.12.2015 Peter Škyta - Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.12.2015
Faktúra 196/2015 Materiál na prístrešok MŠ 1 190,81 s DPH O 42/2015 15.12.2015 Ivan Pätnický ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.12.2015
Faktúra 195/2015 Strava Kolkáreň Pobedim 223,02 s DPH 15.12.2015 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.12.2015
Faktúra 194/2015 Tlač poštových poukážok ŠJ 17,27 s DPH 14.12.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.12.2015
Objednávka O 43/2015 Škola v prírode s DPH 11.12.2015 Horská chata U daniela Ladislav Moško ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.12.2015
Faktúra 193/2015 Elektrina 11/2015 351,53 s DPH 11.12.2015 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.12.2015
Objednávka O 42/2015 Materiál na prístrešok MŠ 1 190,81 s DPH 11.12.2015 Ivan Pätnický ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.12.2015
Objednávka O 44/2015 Lyžiarsky kurz s DPH 11.12.2015 Horská chata U daniela Ladislav Moško ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.12.2015
Faktúra 192/2015 Vianočný balíček 80,00 s DPH 10.12.2015 Pavol Táborský a spol. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.12.2015
Faktúra 191/2015 Reprezentačné 122,64 s DPH 10.12.2015 Pavol Táborský a spol. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.12.2015
Faktúra 190/2015 Multifunkčné utierky OVERSOFT, kancelársky papier 278,70 s DPH O 39/2015 10.12.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.12.2015
Faktúra 187/2015 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 09.12.2015 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2015
Faktúra 188/2015 Čistiace prostriedky 505,30 s DPH 09.12.2015 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2015
Faktúra 186/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 09.12.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2015
Faktúra 189/2015 Darčekové predmety 144,10 s DPH 09.12.2015 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2015
Faktúra 185/2015 Tonery 167,00 s DPH 08.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.12.2015
Faktúra 184/2015 Germicídny žiarič PROLUX GM30W 311,00 s DPH O 37/2015 08.12.2015 NEXA plus s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.12.2015
Objednávka O 41/2015 Strava Kolkáreň Pobedim 223,02 s DPH 08.12.2015 Reštaurácia DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.12.2015
Objednávka O 40/2015 Služby lyžiarskej školy 945,00 s DPH 04.12.2015 SNOWSPORTS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.12.2015
Zmluva DZ Darovacia zmluva školské lavice a stoličky 360,00 s DPH 03.12.2015 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.12.2015
Faktúra 183/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 300,08 s DPH 03.12.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.12.2015
Faktúra 182/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 385,09 s DPH 03.12.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.12.2015
Faktúra 181/2015 Preddavok plyn 965,00 s DPH 02.12.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.12.2015
Faktúra 180/2015 Potraviny VŠJ 207,22 s DPH 01.12.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.12.2015 01.12.2015
Faktúra 178/2015 Služby mobilnej siete 65,95 s DPH 30.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 179/2015 Pitný režim 31,97 s DPH 30.11.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.11.2015
Objednávka O 39/2015 Náplne do popisovačov, kancelársky papier 278,70 s DPH 30.11.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 177/2015 Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova 26,60 s DPH 25.11.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.11.2015
Faktúra 176/2015 Stravné lístky 1 134,00 s DPH O 38/2015 25.11.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.11.2015
Faktúra 175/2015 Materiál a práce - obklad MŠ 338,93 s DPH O 36/2015 24.11.2015 Ing. Branislav Šimovič SI-PE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.11.2015
Objednávka O 38/2015 Stravné lístky 1 134,00 s DPH 24.11.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.11.2015
Faktúra 174/2015 Rekonštrukcia náradia v telocvični 129,46 s DPH O 35/2015 24.11.2015 Ing. Branislav Šimovič SI-PE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.11.2015
Objednávka O 36/2015 Materiál a práce - obklad MŠ 340,00 s DPH 23.11.2015 Ing. Branislav Šimovič SI-PE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.11.2015
Objednávka O 37/2015 Germicídny žiarič PROLUX GM30W 311,00 s DPH 23.11.2015 NEXA plus s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.11.2015
Objednávka O 35/2015 Rekonštrukcia náradia v telocvični 130,00 s DPH 20.11.2015 Ing. Branislav Šimovič SI-PE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.11.2015
Objednávka O 34/2015 Tlač poštových poukážok ŠJ 17,27 s DPH 18.11.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.11.2015
Faktúra 173/2015 Pitný režim 31,97 s DPH 16.11.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.11.2015
Faktúra 172/2015 Vyúčtovanie elektriny - preplatok 256,91 s DPH 12.11.2015 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.11.2015
Faktúra 171/2015 Výškovonastaviteľný nábytok 137,00 s DPH 11.11.2015 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.11.2015
Zmluva TV 07/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.11.2015 Tomáš Balážik ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.11.2015
Zmluva TV 06/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 09.11.2015 TJ Brunovce ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.11.2015
Faktúra 170/2015 Čistiace prostriedky 108,90 s DPH 09.11.2015 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.11.2015
Zmluva TV 05/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 09.11.2015 TJ Slovan Ostrov ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.11.2015
Faktúra 169/2015 Materiál a práce - renovácia obkladu telocvične 1 696.84 s DPH O 30/2015 06.11.2015 Ing. Branislav Šimovič SI-PE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2015
Faktúra 168/2015 Služby pevnej siete 30,46 s DPH 06.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2015
Faktúra 167/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 189,56 s DPH 04.11.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.11.2015
Faktúra 166/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 277.41 s DPH 04.11.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.11.2015
Faktúra 164/2015 Opravy a údržba vodoinštalačného zariadenia 245,66 s DPH 03.11.2015 Peter Škyta - Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.11.2015
Faktúra 163/2015 Preddavok plyn 964,00 s DPH 03.11.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.11.2015
Faktúra 165/2015 Učebné pomôcky 354,50 s DPH O 31/2015 03.11.2015 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.11.2015
Faktúra 162/2015 Služby mobilnej siete 70,04 s DPH 02.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.11.2015
Faktúra 161/2015 Potraviny VŠJ 166,56 s DPH 28.10.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.10.2015 28.10.2015
Faktúra 160/2015 Réžia bezlepkové obedy ZŠ 24,96 s DPH 27.10.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.10.2015
Faktúra 159/2015 Bezlepkové obedy ZŠ 34,58 s DPH 27.10.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.10.2015
Faktúra 158/2015 Literatúra pre MŠ 54,00 s DPH 27.10.2015 Ing. Mária Kučerová ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.10.2015
Faktúra 157/2015 Multifunkčné utierky OVERSOFT 95,04 s DPH O 33/2015 26.10.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.10.2015
Faktúra 156/2015 Pitný režim 31,97 s DPH 26.10.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.10.2015
Faktúra 155/2015 Čistenie komínov 74,40 s DPH 22.10.2015 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.10.2015
Faktúra 154/2015 Tonery 46,80 s DPH 22.10.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.10.2015
Faktúra 152/2015 Hosting+doména zspobedim na 1 rok 52,00 s DPH 20.10.2015 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.10.2015
Objednávka O 32/2015 Stravné lístky 1 260,00 s DPH 20.10.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.10.2015
Objednávka O 33/2015 Multifunkčné utierky OVERSOFT 95,04 s DPH 20.10.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.10.2015
Faktúra 153/2015 Stravné lístky 1 260,00 s DPH O 32/2015 20.10.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.10.2015
Faktúra 151/2015 Servis PC a správa siete 07-09/2015 300,00 s DPH RZ 2/2014 20.10.2015 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.10.2015
Faktúra 150/2015 Odborný seminár Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy 36,00 s DPH 16.10.2015 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.10.2015
Objednávka O 31/2015 Učebné pomôcky 354,50 s DPH 16.10.2015 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.10.2015
VO: Zákazka malého rozsahu VO 02/2015 Rekonštrukcia obkladu telocvične 1 696.84 s DPH 13.10.2015 Ing. Branislav Šimovič SI-PE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.11.2015
Objednávka O 30/2015 Renovácia obkladu telocvične 1 698.00 s DPH 13.10.2015 Ing. Branislav Šimovič SI-PE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.10.2015
Faktúra 148/2015 Tlačivá 6,18 s DPH 12.10.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.10.2015
Faktúra 149/2014 Vykonanie prác na plynovom zariadení 540,00 s DPH 09.10.2015 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.10.2015 09.10.2015
Faktúra 147/2015 Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova 5,40 s DPH 09.10.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.10.2015
Faktúra 145/2015 Služby pevnej siete 33,35 s DPH 08.10.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.10.2015
Faktúra 146/2015 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,53 s DPH 08.10.2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.10.2015
Faktúra 144/2015 Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova 5,40 s DPH 07.10.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.10.2015
Faktúra 143/2014 Umývací prostriedok do ŠJ 36,48 s DPH 06.10.2015 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.10.2015
Faktúra 142/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 389,35 s DPH 06.10.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.10.2015
Faktúra 140/2015 Koberec a príslušenstvo 267,61 s DPH O 27/2015 06.10.2015 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.10.2015
Faktúra 141/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 324,92 s DPH 06.10.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.10.2015
Faktúra 138/2015 Pitný režim 35,96 s DPH 05.10.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.10.2015
Faktúra 139/2015 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 05.10.2015 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.10.2015
Faktúra 137/2015 Preddavok 10,11/2015 821,15 s DPH 05.10.2015 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.10.2015
Faktúra 136/2015 Preddavok plyn 964,00 s DPH 02.10.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.10.2015
Faktúra 134/2015 Potraviny VŠJ 133,88 s DPH 01.10.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.10.2015 01.10.2015
Faktúra 135/2015 Služby mobilnej siete 47,45 s DPH 01.10.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.10.2015
Faktúra 132/2015 Tlačivá 3,95 s DPH 29.09.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.09.2015
Faktúra 133/2015 Odborný seminár účtovníctvo RO 18,00 s DPH 29.09.2015 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.09.2015
Objednávka O 29/2015 Stravné lístky 1 071.00 s DPH 24.09.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.09.2015
Faktúra 131/2015 Stravné lístky 1 071,00 s DPH O 29/2015 24.09.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.09.2015
Faktúra 129/2015 Tonery 368,30 s DPH 23.09.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.09.2015
Faktúra 130/2015 Údržba elektro 229,20 s DPH 23.09.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.09.2015
Faktúra 128/2015 Počítačová zostava 620,00 s DPH O 28/2015 22.09.2015 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.09.2015
Faktúra 127/2013 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 21.09.2015 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.09.2015
Objednávka O 28/2015 Počítačová zostava 620,00 s DPH 21.09.2015 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.09.2015
Faktúra 126/2015 Zelená škola - registračný poplatok 80,40 s DPH 18.09.2015 C enviro a etickej výchovy Živica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.09.2015
Objednávka O 27/2015 Koberec a príslušenstvo 219,61 s DPH 10.09.2015 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.09.2015
Faktúra 124/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.09.2015
Faktúra 125/2015 Poplatok za seminár 145,00 s DPH 09.09.2015 Združenie základných škôl Slovenska ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.09.2015
Faktúra 123/2015 Vyúčtovanie elektriny - preplatok 673,99 s DPH 04.09.2015 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.09.2015
Zmluva DZ MT Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl 1 600.00 s DPH 03.09.2015 Žaneta Truplová a Martin Trupl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.09.2015
Faktúra 122/2015 Popisovače 72,90 s DPH O 26/2015 03.09.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.09.2015
Faktúra 121/2015 Náplne do popisovačov, multifunkčné utierky 143,10 s DPH 03.09.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.09.2015
Faktúra 120/2015 Preddavok plyn 964,00 s DPH 03.09.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.09.2015
Faktúra 119/2015 Pedagogický diár 2015/2016 52,00 s DPH 02.09.2015 RAABE ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2015
Faktúra 118/2015 Pitný režim 35,96 s DPH 02.09.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2015
Faktúra 117/2015 Služby mobilnej siete 59,83 s DPH 28.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.08.2015
Objednávka O 26/2015 Popisovače na biele tabule 72,90 s DPH 27.08.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.08.2015
Faktúra 115/2015 Poistenie žiakov 231,50 s DPH 26.08.2015 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.08.2015
Faktúra 114/2015 Žiacke knižky 2015/2016 42,71 s DPH 25.08.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.08.2015
Faktúra 113/2015 MON klzáky OGKE na stoličku ESO 8,80 s DPH 24.08.2015 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.08.2015
Faktúra 116/2015 Maliarske a natieračské práce 895,98 s DPH 20.08.2015 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.08.2015
Faktúra 112/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 18.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 18.08.2015
Faktúra 111/2015 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016 199,00 s DPH 17.08.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 17.08.2015
Objednávka O 25/2015 Maliarske a natieračské práce 895,98 s DPH 15.08.2015 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 15.08.2015
Faktúra 110/2015 Interiérové vybavenie - police, obklad, vešiak 598,40 s DPH O 24/2015 14.08.2015 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 14.08.2015
Faktúra 109/2015 Dievčenské TUTU sukničky 102,25 s DPH O 23/2015 07.08.2015 FaMe trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.08.2015
Faktúra 108/2015 Sedacie vaky 299,54 s DPH O 22/2015 06.08.2015 GOTANA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.08.2015
Objednávka O 24/2015 Interiérové vybavenie - police, obklad, vešiak 598,40 s DPH 06.08.2015 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.08.2015
Objednávka O 23/2015 Dievčenské TUTU sukničky 119,70 s DPH 06.08.2015 FaMe trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.08.2015
Faktúra 105/2015 Servis PC a správa siete 04-06/2015 122,00 s DPH RZ 2/2014 05.08.2015 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.08.2015
Faktúra 106/2015 Obedy ZŠ, MŠ 155,99 s DPH 05.08.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.08.2015
Faktúra 107/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 166,80 s DPH 05.08.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.08.2015
Objednávka O 22/2015 Sedacie vaky 299,54 s DPH 03.08.2015 GOTANA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.08.2015
Faktúra 104/2015 Preddavok plyn 100,00 s DPH 03.08.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.08.2015
Faktúra 102/2015 Služby mobilnej siete 58,77 s DPH 03.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.08.2015
Faktúra 101/2015 Potraviny VŠJ 76,30 s DPH 03.08.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.08.2015 03.08.2015
Faktúra 103/2015 EPSON EB-85 kompatibilný lampový modul 111,05 s DPH 27.07.2015 Web Retail s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 27.07.2015
Faktúra 100/2015 Tlačivá 77,12 s DPH 24.07.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 24.07.2015
Faktúra 99/2015 Dodávka a montáž kanalizačných poklopov 194,77 s DPH 18.07.2015 Peter Škyta - Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 18.07.2015
Faktúra 98/2015 Oprava a rekonštrukcia rozvodov kanalizácie 1 329,60 s DPH O 19/2015 18.07.2015 Peter Škyta - Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 18.07.2015
Faktúra 97/2015 Poistenie majetku 190,08 s DPH 15.07.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 15.07.2015
Faktúra 96/2015 Učebnice ANJ 418,20 s DPH O 21/2015 15.07.2015 PhDr. A. Oslancová - Albion Books ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 15.07.2015
Objednávka O 21/2015 Učebnice ANJ 418,20 s DPH 14.07.2015 PhDr. A. Oslancová - Albion Books ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 14.07.2015
Faktúra 94/2015 Služby pevnej siete 30,53 s DPH 13.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.07.2015
Faktúra 95/2015 Servis PC a správa siete 04-06/2015 300,00 s DPH RZ 2/2014 13.07.2015 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.07.2015
Faktúra 93/2015 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,91 s DPH 08.07.2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.07.2015
Faktúra 92/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 134,48 s DPH 07.07.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.07.2015
Faktúra 91/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 179,73 s DPH 07.07.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.07.2015
Faktúra 90/2015 Preddavok elektrina 07-09/2015 821,15 s DPH 03.07.2015 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.07.2015
Faktúra 89/2015 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 03.07.2015 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.07.2015
Faktúra 88/2015 Preddavok plyn 100,00 s DPH 02.07.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 02.07.2015
Faktúra 86/2015 Služby mobilnej siete 59,07 s DPH 01.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 01.07.2015
Faktúra 87/2015 Potraviny VŠJ 229,50 s DPH 01.07.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 01.07.2015 01.07.2015
Faktúra 84/2015 Servis alarmu 47,14 s DPH 30.06.2015 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.06.2015
Faktúra 85/2015 Výkopové práce na kanalizáciu 300,00 s DPH 30.06.2015 Stehel Construction s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.06.2015
Objednávka O 20/2015 Stravné lístky 2 047,50 s DPH 26.06.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 83/2015 Stravné lístky 2 047,50 s DPH O 20/2015 26.06.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 82/2015 Interiérové vybavenie 2 124,61 s DPH O 27/2014 26.06.2015 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 81/2015 Pitný režim 31,97 s DPH 23.06.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 23.06.2015
VO: Zákazka malého rozsahu VO 01/2015 Havária rozvodov kanalizácie 1 329.60 s DPH 22.06.2015 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.06.2015
Objednávka O 19/2015 Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie 1 329,60 s DPH 22.06.2015 Peter Škyta-Škyťák ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.06.2015
Faktúra 80/2015 Tonery 172,44 s DPH 10.06.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.06.2015
Faktúra 79/2015 ESET Endpoint Antivirus licencia 497,00 s DPH O 17/2015 10.06.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.06.2015
Faktúra 78/2015 Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia 369,60 s DPH O 18/2015 10.06.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.06.2015
Faktúra 77/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.06.2015
Faktúra 76/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 065,96 s DPH 04.06.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.06.2015
Faktúra 75/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 127,02 s DPH 04.06.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.06.2015
Faktúra 74/2015 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH O 16/2015 04.06.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.06.2015
Objednávka O 18/2015 Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia 369,60 s DPH 03.06.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.06.2015
Faktúra 73/2015 Čistiace prostriedky 120,69 s DPH 03.06.2015 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.06.2015
Faktúra 72/2015 Čerpanie žumpy 17,00 s DPH 03.06.2015 Poľnohospodárske družstvo Podolie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.06.2015
Objednávka O 17/2015 ESET Endpoint Antivirus licencia 497,00 s DPH 03.06.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.06.2015
Faktúra 71/2015 Preddavok plyn 100,00 s DPH 02.06.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 02.06.2015
Faktúra 69/2015 Pitný režim 31,97 s DPH 01.06.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 01.06.2015
Faktúra 70/2015 Potraviny VŠJ 172,97 s DPH 01.06.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 01.06.2015 01.06.2015
Objednávka O 15/2015 Stravné lístky 1 008.00 s DPH 28.05.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 28.05.2015
Faktúra 67/2015 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 28.05.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 28.05.2015
Faktúra 68/2015 Stravné lístky 1 008.00 s DPH O 15/2015 28.05.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 28.05.2015
Objednávka O 16/2015 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH 28.05.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 28.05.2015
Faktúra 66/2015 Predplatné Poradca 2016 2. časť 29,40 s DPH 21.05.2015 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 21.05.2015
Faktúra 65/2015 Multifunkčné utierky OVERSOFT 95,04 s DPH O 14/2015 20.05.2015 DAMITO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 20.05.2015
Objednávka O 14/2015 Multifunkčné utierky OVERSOFT 95,04 s DPH 14.05.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 14.05.2015
Faktúra 64/2015 Predplatné Poradca 2016 1. časť 29,40 s DPH 13.05.2015 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.05.2015
Faktúra 63/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.05.2015
Faktúra 60/2015 Preddavok plyn 100,00 s DPH 06.05.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.05.2015
Faktúra 62/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 039,32 s DPH 06.05.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.05.2015
Faktúra 61/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 089,35 s DPH 06.05.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.05.2015
Objednávka O 13/2015 Tlačivá - bianco vysvedčenia 25,50 s DPH 04.05.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Pastulová zástupkyňa RŠ 04.05.2015
Faktúra 59/2015 Tlačivá - bianco vysvedčenia 58,62 s DPH O 13/2015 04.05.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.05.2015
Faktúra 58/2015 Potraviny VŠJ 144,41 s DPH 04.05.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.05.2015 04.05.2015
Faktúra 56/2015 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 30.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 57/2015 Pitný režim 39,96 s DPH 30.04.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 55/2015 Stravné lístky 1 102,50 s DPH O 12/2015 29.04.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 29.04.2015
Objednávka O 12/2015 Stravovacie poukážky 1 102,50 s DPH 29.04.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 29.04.2015
Faktúra 54/2015 Tonery, inštalácia kabeláže pre MF tabuľu 237,48 s DPH 28.04.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 28.04.2015
Faktúra 51/2015 Koberec a príslušenstvo 284,82 s DPH O 8/2015 23.04.2015 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 23.04.2015
Faktúra 53/2015 Poplatok za komunálne odpady 2015 375,00 s DPH Rozhodnutie 15/2015 23.04.2015 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 23.04.2015
Faktúra 52/2015 Poplatok za komunálne odpady 2015 75,00 s DPH Rozhodnutie 7/2015 23.04.2015 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 23.04.2015
Faktúra 50/2015 Maliarske a natieračské práce 1 000.00 s DPH O 11/2015 20.04.2015 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 20.04.2015
Objednávka O 11/2015 Maliarske a natieračské práce 1 000.00 s DPH 20.04.2015 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 20.04.2015
Faktúra 49/2015 Maliarske a natieračské práce 1 000,00 s DPH O 10/2015 17.04.2015 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 17.04.2015
Objednávka O 10/2015 Maliarske a natieračské práce 1 000.00 s DPH 16.04.2015 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 16.04.2015
Faktúra 48/2015 Vyúčtovanie plynu 01-03/2015 4 604,48 s DPH 16.04.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 16.04.2015
Faktúra 47/2015 Servis PC a správa siete 01-03/2015 300,00 s DPH RZ 2/2014 13.04.2015 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.04.2015
Faktúra 46/2015 Oprava projektora ED-A 111360 127,00 s DPH O 7/2015 13.04.2015 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.04.2015
Faktúra 45/2015 Maliarske a natieračské práce 1 500.00 s DPH O 9/2015 13.04.2015 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.04.2015
Faktúra 39/2015 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 21,55 s DPH 09.04.2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.04.2015
Faktúra 41/2015 Pitný režim 35,96 s DPH 09.04.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.04.2015
Faktúra 40/2015 Preddavok plyn 100,00 s DPH 09.04.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.04.2015
Faktúra 44/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 145,40 s DPH 09.04.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.04.2015
Faktúra 43/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 227,66 s DPH 09.04.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.04.2015
Faktúra 42/2015 Služby pevnej siete 29,64 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.04.2015
Objednávka O 9/2015 Maliarske a natieračské práce 1 500,00 s DPH 08.04.2015 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.04.2015
Objednávka O 8/2015 Koberec a príslušenstvo 284,82 s DPH 08.04.2015 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.04.2015
Faktúra 38/2015 Služby BOZP, PZS 174,00 s DPH 07.04.2015 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.04.2015
Faktúra 37/2015 Preddavok elektrina 04-06/2015 821,15 s DPH 07.04.2015 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.04.2015
Faktúra 36/2015 Potraviny VŠJ 162,23 s DPH 31.03.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 31.03.2015 31.03.2015
Zmluva Z 01/2015 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 31.03.2015 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Jarmila Tovačovská riaditeľka 31.03.2015
Objednávka O 7/2015 Oprava projektora ED-A 111360 127,00 s DPH 31.03.2015 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 31.03.2015
Zmluva Z 9100085297 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 31.03.2015 SPP, a.s. 31.03.2015
Faktúra 35/2015 Reprezentačné Deň učiteľov 109,72 s DPH O 6/2015 30.03.2015 Oľga Mitošinková-UNIVERZAL ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.03.2015
Faktúra 34/2015 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 30.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.03.2015
Faktúra 33/2015 Tonery, inštalácia zásuvky 135,48 s DPH 24.03.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 24.03.2015
Objednávka O 6/2015 Občerstvenie ku Dňu učiteľov 109,72 s DPH 24.03.2015 Oľga Mitošinková - UNIVERZÁL ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 24.03.2015
Faktúra 32/2015 Stravné lístky 1 134.00 s DPH O 5/2015 18.03.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 18.03.2015
Objednávka O 5/2015 Stravovacie poukážky 1 134,00 s DPH 18.03.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 18.03.2015
Faktúra 31/2015 Náplne do popisovačov 143,10 s DPH O 4/2015 16.03.2015 DAMITO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 16.03.2015
Zmluva TV 04/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 16.03.2015 Branislav Duda ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 16.03.2015
Faktúra 30/2015 Poplatok za seminár 145,00 s DPH 13.03.2015 ZSŠS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.03.2015
Faktúra 29/2015 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 10.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.03.2015
Objednávka O 4/2015 Náplne do popisovačov 143,10 s DPH 10.03.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.03.2015
Faktúra 28/2015 Preddavok plyn 964,00 s DPH 09.03.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.03.2015
Faktúra 26/2015 Pitný režim 31,97 s DPH 06.03.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.03.2015
Faktúra 27/2015 Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 163,60 s DPH 06.03.2015 PYROSERVIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.03.2015
Faktúra 23/2015 Služby mobilnej siete 59,06 s DPH 04.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.03.2015
Faktúra 24/2015 Obedy ZŠ, MŠ 872,68 s DPH 04.03.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.03.2015
Faktúra 25/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 835,32 s DPH 04.03.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.03.2015
Zmluva TV 03/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.03.2015 Ján Gregorovič ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 02.03.2015
Faktúra 22/2015 Potraviny VŠJ 144,03 s DPH 27.02.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 27.02.2015 27.02.2015
Faktúra 21/2015 Balík služieb Premium 399,00 s DPH O 3/2015 23.02.2015 Datakabinet s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 23.02.2015
Zmluva Z 2015_MPC_GR_001 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.02.2015 Metodicko-pedagogické centrum 24.02.2015
Faktúra 20/2015 Časopis Slávik 2015 2,50 s DPH 16.02.2015 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 16.02.2015
Objednávka O 3/2015 Balík služieb Premium 399,00 s DPH 13.02.2015 Datakabinet s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.02.2015
Faktúra 19/2015 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH O 2/2015 11.02.2015 DAMITO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 11.02.2015
Faktúra 18/2015 Služby pevnej siete 29,80 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.02.2015
Faktúra 17/2015 Preddavok plyn 964,00 s DPH 06.02.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.02.2015
Faktúra 16/2015 Pitný režim 27,97 s DPH 06.02.2015 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.02.2015
Zmluva TV 02/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.02.2015 Rastislav Čop ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.02.2015
Objednávka O 2/2015 Náplne do popisovačov 48,06 s DPH 05.02.2015 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.02.2015
Faktúra 14/2015 Obedy ZŠ, MŠ 928,39 s DPH 04.02.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.02.2015
Faktúra 15/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 878,28 s DPH 04.02.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.02.2015
Faktúra 12/2015 Potraviny VŠJ 143,21 s DPH 03.02.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.02.2015 03.02.2015
Objednávka O 1/2015 Stravovacie poukážky 1 890.00 s DPH 03.02.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.02.2015
Faktúra 13/2015 Stravné lístky 1 890.00 s DPH O 1/2015 03.02.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.02.2015
Faktúra 11/2015 Služby mobilnej siete 58,77 s DPH 29.01.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 29.01.2015
Faktúra 10/2015 Preddavok plyn 964,00 s DPH 22.01.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.01.2015
Faktúra 9/2015 Odborný seminár 18,00 s DPH 21.01.2015 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 21.01.2015
Faktúra 8/2015 Vyúčtovanie plynu 1 127,38 s DPH 20.01.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 20.01.2015
Zmluva TV 01/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 15.01.2015 Lukáš Pomajbo ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 15.01.2015
Faktúra 1/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 874,56 s DPH 12.01.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.01.2015
Faktúra 7/2015 Vyúčtovanie elektriny - preplatok 171,38 s DPH 12.01.2015 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.01.2015
Faktúra 6/2015 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 12.01.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.01.2015
Faktúra 5/2015 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia 33,05 s DPH 12.01.2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.01.2015
Faktúra 3/2015 Služby pevnej siete 29,95 s DPH 12.01.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.01.2015
Faktúra 2/2015 Preddavok elektrina 01-03/2015 821,15 s DPH 12.01.2015 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.01.2015
Faktúra 4/2015 Právo používať verzie - mzdový softvér 176,40 s DPH 12.01.2015 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.01.2015 16.01.2015
Zmluva KZ 2015 Kolektívna zmluva 2015 s DPH 01.01.2015 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 01.01.2015
Zmluva RZ 2/2014 Rámcová zmluva 4 800,00 s DPH 31.12.2014 Miroslav Blaho ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 31.12.2014
Zmluva RZ 3/2014 Rámcová zmluva 19 900.00 s DPH 31.12.2014 INTEGRA, chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 31.12.2014
VO: Súhrnná správa SS 04/2014 Súhrnná správa o VO 4. Q 2014 s DPH 31.12.2014 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 31.12.2014
Zmluva RZ 4/2014 Rámcová zmluva 2 000.00 s DPH 31.12.2014 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 31.12.2014
Faktúra 199/2014 Pitný režim 31,97 s DPH 29.12.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 29.12.2014
Faktúra 198/2014 Interiérové vybavenie 3 418,39 s DPH 29.12.2014 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 29.12.2014
Faktúra 197/2014 Výmena okien telocvične 5 490 s DPH 29.12.2014 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 29.12.2014
Zmluva RZ 1/2014 Rámcová zmluva 6 000,00 s DPH 23.12.2014 Peter Urbanec - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 23.12.2014
Faktúra 193/2014 Hosting+doména zspobedim na 1 rok 42,44 s DPH 22.12.2014 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2014
Faktúra 191/2014 Stravné lístky 853,65 s DPH 22.12.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.12.2014
Faktúra 192/2014 Správa a údržba PC 370,00 s DPH 22.12.2014 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2014
Faktúra 195/2014 Obedy ZŠ, MŠ 932,27 s DPH 22.12.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.12.2014
Faktúra 194/2014 Správa a údržba PC 100,00 s DPH 22.12.2014 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2014
Objednávka O 28/2014 Stravovacie poukážky 853,65 s DPH 19.12.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 19.12.2014
Faktúra 190/2014 Ukončenie roku 2014 152,64 s DPH 19.12.2014 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 19.12.2014
Faktúra 189/2014 Potraviny VŠJ 122,34 s DPH 19.12.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 19.12.2014 19.12.2014
Objednávka O 27/2014 Interiérové vybavenie 6 543,00 s DPH 17.12.2014 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 17.12.2014
Faktúra 188/2014 Umývací prostriedok do ŠJ 36,48 s DPH 15.12.2014 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 15.12.2014
Faktúra 187/2014 Tonery 591,84 s DPH 12.12.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.12.2014
Faktúra 186/2014 Darčekové balíčky zo SF 406,46 s DPH 11.12.2014 Oľga Mitošinková - UNIVERZAL ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 11.12.2014
Faktúra 184/2014 Tlačivá 7,85 s DPH 11.12.2014 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 11.12.2014
Faktúra 185/2014 Služby BOZP, PZS 144,00 s DPH 11.12.2014 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 11.12.2014
Faktúra 181/2014 Preddavok plyn 1 093.00 s DPH 09.12.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.12.2014
Faktúra 182/2014 Pitný režim 31,97 s DPH 09.12.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.12.2014
Faktúra 183/2014 Služby pevnej siete 35,86 s DPH 09.12.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 09.12.2014
Faktúra 180/2014 Čistiace prostriedky 41,05 s DPH 05.12.2014 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.12.2014
Objednávka O 26/2014 Objednávka - ukončenie roku 2014 152,64 s DPH 04.12.2014 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.12.2014
Faktúra 179/2014 Náplne do fix, utierky 143,10 s DPH 04.12.2014 DAMITO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.12.2014
Faktúra 177/2014 Učebné pomôcky 194,00 s DPH 03.12.2014 MediaDIDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.12.2014
Faktúra 178/2014 Záloha - okná telocvičňa 5 000,00 s DPH 03.12.2014 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.12.2014
Faktúra 176/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 967,68 s DPH 02.12.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.12.2014
Faktúra 175/2014 Obedy ZŠ, MŠ 1 021.66 s DPH 02.12.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 02.12.2014
Faktúra 173/2014 Potraviny VŠJ 163,90 s DPH 01.12.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 01.12.2014 01.12.2014
Faktúra 174/2014 Služby mobilnej siete 60,66 s DPH 01.12.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 01.12.2014
Zmluva A21 Zmluva o dielo 10 490,00 s DPH 28.11.2014 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.12.2014
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní dohľadu - PZS s DPH 28.11.2014 Bc. Rudolf Rzavský 05.12.2014
Objednávka O 25/2014 Náplne do popisovačov a univerzálne utierky 150,00 s DPH 27.11.2014 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 27.11.2014
Zmluva Z 2012_PKR_BB_TN_027 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - UčKV s DPH 26.11.2014 Metodicko-pedagogické centrum 05.12.2014
Faktúra 172/2014 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 7,18 s DPH 26.11.2014 Jablotron Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 26.11.2014
Faktúra 171/2014 Maliarske práce 536,50 s DPH 26.11.2014 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 26.11.2014
Faktúra 170/2014 EPSON EB-85 - lampa do projektora 83,14 s DPH 19.11.2014 Web Retail s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 20.11.2014
Faktúra 169/2014 Inštalácia alarmu Jablotron 100 pre telocvičňu 823,72 s DPH 19.11.2014 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 20.11.2014
Objednávka O 24/2014 Objednávka systému JABLOTRON 100 804,22 s DPH 18.11.2014 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 18.11.2014
Objednávka O 23/2014 Natieračské práce 536,50 s DPH 13.11.2014 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.11.2014
Faktúra 168/2014 Služby pevnej siete 30,14 s DPH 12.11.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.11.2014
Faktúra 167/2014 Seminár Verejné obstarávanie - ET 20,00 s DPH 07.11.2014 NÚCV ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.11.2014
Faktúra 166/2014 Tlačivá 24,67 s DPH 07.11.2014 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.11.2014
Faktúra 165/2014 Preddavok plyn 1 088.00 s DPH 06.11.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.11.2014
Faktúra 163/2014 Obedy ZŠ, MŠ 1 432.91 s DPH 05.11.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.11.2014
Faktúra 162/2014 Elektrorevízia elektroinštalácie 186,00 s DPH 05.11.2014 Jozef Madro ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.11.2014
Faktúra 164/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 360.08 s DPH 05.11.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.11.2014
Faktúra 161/2014 Potraviny VŠJ 224,59 s DPH 04.11.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 05.11.2014 05.11.2014
Zmluva Dodatok k zmluve o spolupráci s DPH 04.11.2014 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Jarmila Tovačovská riaditeľka 04.11.2014
Faktúra 160/2014 Stravné lístky 1 570.50 s DPH 04.11.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.11.2014
Zmluva Z 4_2014_2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.11.2014 Ján Gregorovič 04.11.2014
Faktúra 159/2014 Pitný režim 27,97 s DPH 03.11.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.11.2014
Faktúra 157/2014 Plastový box Symbox H 141 ks 999,89 s DPH 03.11.2014 Školex, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.11.2014
Faktúra 158/2014 Služby mobilnej siete 62,19 s DPH 03.11.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.11.2014
Objednávka O 22/2014 Stravovacie poukážky 1 570.50 s DPH 03.11.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.11.2014
Faktúra 156/2014 Seminár Vedenie EA a FK v praxi školy 20,00 s DPH 27.10.2014 NÚCV ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 27.10.2014
Faktúra 155/2014 Vyúčtovanie plynu - preplatok 2 602.76 s DPH 27.10.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.11.2014
Objednávka O 20/2014 Objednávka - Škola v prírode s DPH 23.10.2014 Horská chata U daniela ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 23.10.2014
Objednávka O 21/2014 Objednávka - Škola v prírode - plavecký výcvik s DPH 23.10.2014 Horská chata U daniela ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 23.10.2014
Faktúra 154/2014 Vykonanie prác na plynovom zariadení 201,60 s DPH 22.10.2014 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.10.2014 22.10.2014
Faktúra 153/2014 Tlačiareň, toner 187,20 s DPH 20.10.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.10.2014
Faktúra 152/2014 Náplne do fix, utierky 143,10 s DPH 17.10.2014 DAMITO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 17.10.2014
Zmluva Z 3_2014_2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 15.10.2014 TJ Brunovce - Marek Slezák 15.10.2014
Faktúra 151/2014 Telefónny prístroj na pevnú linku 46,20 s DPH 15.10.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 17.10.2014
Faktúra 150/2014 Učebné pomôcky 124,80 s DPH 14.10.2014 MediaDIDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 14.10.2014
Faktúra 149/2014 Školenie Účtovná závierka v RO a PO 18,00 s DPH 13.10.2014 RVC Trenčín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 14.10.2014
Faktúra 147/2014 Vykonanie prác na plynovom zariadení 540,00 s DPH 13.10.2014 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 14.10.2014 14.10.2014
Faktúra 148/2014 Tlač poštových poukazov ŠJ 17,27 s DPH 13.10.2014 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.10.2014
Zmluva Z 12059544149 Kúpna zmluva, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 10.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 10.10.2014
Faktúra 146/2014 Učebné pomôcky 149,80 s DPH 09.10.2014 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.10.2014
Objednávka O 19/2014 Popisovače na tabuľu, utierky 48,06 s DPH 08.10.2014 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.10.2014
Faktúra 144/2014 Pitný režim 31,97 s DPH 08.10.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.10.2014
Faktúra 145/2014 Služby pevnej siete 30,62 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.10.2014
Faktúra 139/2014 Benzínový krovinorez 129,00 s DPH 07.10.2014 DOMOSS TECHNIKA, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.10.2014
Faktúra 138/2014 Seminár Manažérske minimum 198,00 s DPH 07.10.2014 NÚCV ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.10.2014
Faktúra 140/2014 Preddavok elektrina 10-12/2014 845,10 s DPH 07.10.2014 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.10.2014
Faktúra 143/2014 Servis a údržba PC 320,00 s DPH 07.10.2014 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.10.2014
Faktúra 142/2014 Mesačný poplatok bezpečnostná SIM 10,91 s DPH 07.10.2014 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 10.10.2014
Objednávka O 18/2014 Benzínový krovinorez 129,00 s DPH 06.10.2014 DOMOSS TECHNIKA, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 06.10.2014
Faktúra 137/2014 Služby BOZP 129,00 s DPH 06.10.2014 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 07.10.2014
Faktúra 135/2014 Obedy ZŠ, MŠ 1 348.63 s DPH 03.10.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.10.2014
Faktúra 136/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 274.52 s DPH 03.10.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.10.2014
Faktúra 133/2014 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 02.10.2014 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.10.2014
Faktúra 134/2014 Celoslovenský seminár 145,00 s DPH 02.10.2014 Združenie samosprávnych škôl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.10.2014
Zmluva Z 2_2014_2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.10.2014 TJ Sokol Pobedim - Mgr. Mitošinková, Žitňanská 01.10.2014
Faktúra 132/2014 Služby mobilnej siete 59,42 s DPH 01.10.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.10.2014
VO: Súhrnná správa SS 03/2014 Súhrnná správa o VO 3. Q 2014 s DPH 30.09.2014 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 31.12.2014
Faktúra 130/2014 Inštalácia zásuviek, materiál, tonery 359,16 s DPH 30.09.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.10.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke (interaktívna tabuľa, notebook, tablety, WiFi router) 7 176.00 s DPH 30.09.2014 MŠVVaŠ SR 05.11.2014
Faktúra 131/2014 Potraviny VŠJ 203,28 s DPH 30.09.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.09.2014 30.09.2014
Faktúra 129/2014 Čistenie komínov 44,40 s DPH 29.09.2014 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.09.2014
Faktúra 128/2014 Pedagogická diagnostika dieťaťa 9,50 s DPH 24.09.2014 NOMI Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 24.09.2014
Faktúra 141/2014 Stoly a stoličky MŠ 1 034.16 s DPH 24.09.2014 DEMA Senica, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 24.09.2014
Faktúra 127/2014 Nábytok do ZŠ, ŠKD 972,08 s DPH 24.09.2014 Školex, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.09.2014
Zmluva Z 1_2014_2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 24.09.2014 Imrich Paško 24.09.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke (interaktívna tabuľa, notebook, farebná tlačiareň) 2 916.00 s DPH 23.09.2014 MŠVVaŠ SR 22.10.2014
Faktúra 126/2014 Viac ako peniaze - registračný poplatok 50,00 s DPH 10.09.2014 Junior Achievement Slov. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.09.2014
Faktúra 125/2014 Zelená škola - registračný poplatok 100,60 s DPH 10.09.2014 C enviro a etickej výchovy Živica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 12.09.2014
Objednávka O 17/2014 Tlač poštových poukážok ŠJ 17,27 s DPH 10.09.2014 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.09.2014
Faktúra 124/2014 Služby pevnej siete 28,79 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.09.2014
Faktúra 123/2014 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 08.09.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.09.2014
Faktúra 122/2014 Dodávka a montáž koberca a príslušenstva 350,76 s DPH 05.09.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 08.09.2014
Faktúra 121/2014 Stravné lístky 2 100.00 s DPH 04.09.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 04.09.2014
Objednávka O 16/2014 Stravovacie poukážky 2 100.00 s DPH 03.09.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.09.2014
Faktúra 120/2014 Čistiace prostriedky 417,15 s DPH 03.09.2014 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.09.2014
Faktúra 119/2014 Služby mobilnej siete 64,59 s DPH 28.08.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 03.09.2014
Faktúra 118/2014 Pitný režim 43,96 s DPH 25.08.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 25.08.2014
Faktúra 115/2014 Služby pevnej siete 28,79 s DPH 22.08.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.08.2014
Faktúra 116/2014 Koncoročné posedenie 105,60 s DPH 22.08.2014 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 11.08.2014
Faktúra 117/2014 Poistenie žiakov a učiteľov 231,50 s DPH 22.08.2014 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 22.08.2014
Faktúra 114/2014 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 07.08.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.08.2014
Faktúra 113/2014 Réžia obedy MŠ 90,72 s DPH 07.08.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.08.2014
Faktúra 112/2014 Obedy MŠ 73,44 s DPH 07.08.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.08.2014
Faktúra 111/2014 Nábytok ZRŠ 339,00 s DPH 06.08.2014 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.08.2014
Faktúra 110/2014 Služby mobilnej siete 60,11 s DPH 24.07.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.08.2014
Faktúra 109/2014 Doprava - školenie učiteľov 432,00 s DPH 24.07.2014 ATM Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.07.2014
Faktúra 108/2014 Poistenie 190,08 s DPH 23.07.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.07.2014
Faktúra 106/2014 Tlačivá pre šk. rok 2014/2015 45,76 s DPH 17.07.2014 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.07.2014
Faktúra 105/2014 Revízia elektrospotrebičov, tonery 480,72 s DPH 17.07.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.07.2014
Faktúra 107/2014 Potraviny VŠJ 20,94 s DPH 17.07.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.07.2014 23.07.2014
Faktúra 104/2014 Dodávka a montáž koberca a príslušenstva 574,02 s DPH 17.07.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.07.2014
Objednávka O 15/2014 Nábytok do MŠ 1 034.16 s DPH 15.07.2014 DEMA Senica a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.07.2014
Objednávka O 14/2014 Nábytok 999,89 s DPH 10.07.2014 ŠKOLEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2014
Faktúra 101/2014 Služby pevnej siete 33,02 s DPH 10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2014
Faktúra 103/2014 Mesačný poplatok bezpečnostná SIM 18,31 s DPH 10.07.2014 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2014
Objednávka O 13/2014 Nábytok 972,08 s DPH 10.07.2014 ŠKOLEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2014
Faktúra 102/2014 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 10.07.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2014
Faktúra 100/2014 Držiak na projektor 87,86 s DPH 04.07.2014 Green Com SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.07.2014
Faktúra 99/2014 Služby BOZP 129,00 s DPH 03.07.2014 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.07.2014
Faktúra 98/2014 Preddavok elektrina 7-9/2014 845,10 s DPH 03.07.2014 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.07.2014
Faktúra 97/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 186.68 s DPH 02.07.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2014
Faktúra 96/2014 Obedy ZŠ, MŠ 1 234.51 s DPH 02.07.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2014
Faktúra 95/2014 Potraviny VŠJ 221,29 s DPH 30.06.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.06.2014 30.06.2014
Faktúra 94/2014 Kabeláž, predpr. na kam. systém, servis 405,00 s DPH 30.06.2014 COMTEC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2014
VO: Súhrnná správa SS 02/2014 Súhrnná správa o VO 2. Q 2014 s DPH 30.06.2014 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 31.12.2014
Faktúra 93/2014 Služby mobilnej siete 32,69 s DPH 27.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.06.2014
Faktúra 92/2014 Údržba PC 260,00 s DPH 27.06.2014 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.06.2014
Faktúra 91/2014 Doplatok poistného plnenia za opravy 165,00 s DPH 26.06.2014 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.06.2014
Faktúra 90/2014 Čistiace prostriedky 265,40 s DPH 24.06.2014 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.06.2014
Faktúra 89/2014 Nábytok do ŠKD 623,16 s DPH 19.06.2014 Školex, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.06.2014
Faktúra 87/2014 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2015 199,00 s DPH 18.06.2014 ASC Applied Sotware Consult ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.06.2014
Faktúra 86/2014 Realizácia a inštalácia alarmu 964,01 s DPH 18.06.2014 COMTEC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.06.2014
Faktúra 88/2014 Pitný režim 39,96 s DPH 18.06.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.06.2014
Faktúra 85/2014 Mesačný poplatok bezpečnostná SIM 3,59 s DPH 16.06.2014 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.06.2014
Faktúra 84/2014 Prostriedky do umývačky riadu 66,24 s DPH 12.06.2014 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.06.2014
Faktúra 83/2014 Tonery 105,12 s DPH 09.06.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.06.2014
Faktúra 82/2014 Služby pevnej siete 33,95 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.06.2014
Faktúra 81/2014 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 09.06.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.06.2014
Objednávka O 12/2014 Systém JABLOTRON 100 728,04 s DPH 04.06.2014 COMTEC s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.06.2014
Faktúra 80/2014 Obedy ZŠ, MŠ 1 174.24 s DPH 03.06.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.06.2014
Faktúra 79/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 128.96 s DPH 03.06.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.06.2014
Faktúra 78/2014 Potraviny VŠJ 238,90 s DPH 02.06.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.06.2014 02.06.2014
Faktúra 77/2014 Služby mobilnej siete 31,64 s DPH 29.05.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.06.2014
Faktúra 75/2014 Notebooky + SW pre UčKV 7 491.00 s DPH 27.05.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.05.2014
Faktúra 76/2014 Detské stoličky 144,23 s DPH 27.05.2014 Jiří Hudec ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.05.2014
Faktúra 73/2014 Termostky do VŠJ 263,34 s DPH 26.05.2014 GASTROLUX, s.r.ol. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.05.2014
Faktúra 74/2014 Náplne do fix, utierky 143,10 s DPH 26.05.2014 DAMITO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.05.2014
Faktúra 72/2014 Komunálny odpad ZŠ 375,00 s DPH 21.05.2014 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.05.2014
Faktúra 71/2014 Komunálny odpad MŠ 75,00 s DPH 21.05.2014 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.05.2014
Faktúra 70/2014 Poradca - predplatné 2. časť 29,40 s DPH 20.05.2014 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.05.2014
Objednávka O 11/2014 Nábytok do ŠKD 623,16 s DPH 16.05.2014 ŠKOLEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.05.2014
Faktúra 69/2014 Tlačivá - vysvedčenia 23,28 s DPH 16.05.2014 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.05.2014
Objednávka O 10/2014 Nákup 11 ks notebookov pre UčKV 7 491.00 s DPH 16.05.2014 PREVENT Peter Urbanec ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.05.2014
Objednávka O 09/2014 Úprava podlahy a koberce 574,02 s DPH 16.05.2014 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.05.2014
Faktúra 68/2014 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 12.05.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.05.2014
Faktúra 67/2014 Školenie "Učiteľ nie je Google" 30,00 s DPH 07.05.2014 RAABE, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2014
Faktúra 66/2014 Poradca - predplatné 1. časť 29,40 s DPH 07.05.2014 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2014
Faktúra 65/2014 Služby pevnej siete 29,50 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2014
Faktúra 64/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 161.12 s DPH 06.05.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.05.2014
Faktúra 62/2014 Stravné lístky 2 100.00 s DPH 06.05.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.05.2014
Faktúra 63/2014 Obedy ZŠ, MŠ 1 213.22 s DPH 06.05.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.05.2014
Zmluva Z 29/2014 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 05.05.2014 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Jarmila Gáborová riaditeľka 05.05.2014
Faktúra 61/2014 Potraviny VŠJ 205,73 s DPH 05.05.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.05.2014 06.05.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke (interaktívna tabuľa, notebook, farebná tlačiareň) 2 916.00 s DPH 05.05.2014 MŠVVaŠ SR 15.05.2014
Objednávka O 08/2014 Stravovacie poukážky 2 100.00 s DPH 05.05.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.05.2014
Objednávka O 07/2014 Popisovače na tabuľu 48,06 s DPH 02.05.2014 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2014
Faktúra 60/2014 Služby mobilnej siete 35,02 s DPH 30.04.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.04.2014
Zmluva Z 11_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 29.04.2014 Michal Mareš 29.04.2014
Zmluva Z 9100085297 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu s DPH 28.04.2014 SPP, a.s. 28.04.2014
Faktúra 59/2014 Pitný režim 31,97 s DPH 24.04.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.04.2014
Faktúra 56/2014 Výmena a oprava okna 690,00 s DPH 23.04.2014 R.O.D, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.05.2014
Faktúra 58/2014 Oprava zárubní 90,00 s DPH 23.04.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.04.2014
Faktúra 57/2014 Dodávka koberca 85,22 s DPH 23.04.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.04.2014
Faktúra 55/2014 Tonery, oprava elektroinštalácie 171,12 s DPH 15.04.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.04.2014
Faktúra 54/2014 Dodávka dverí a príslušenstva 235,80 s DPH 11.04.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.04.2014
Faktúra 53/2014 Služby pevnej siete 30,36 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.04.2014
VO: Súhrnná správa SS 01/2015 Súhrnná správa o VO 1. Q 2015 s DPH 08.04.2014 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 08.04.2015
Faktúra 52/2014 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 07.04.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.04.2014
Faktúra 51/2014 Preddavok elektrina 4-6/2014 845,10 s DPH 07.04.2014 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.04.2014
Zmluva Z 22033/23120130025 Zmluva o účasti na projekte AMV s DPH 04.04.2014 Metodicko-pedagogické centrum 04.04.2014
Faktúra 49/2014 Obedy ZŠ, MŠ 1 371.20 s DPH 03.04.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2014
Faktúra 50/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 314.24 s DPH 03.04.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2014
Faktúra 48/2014 Služby BOZP 129,00 s DPH 02.04.2014 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.04.2014
Faktúra 47/2014 Reprezentačné 24,71 s DPH 02.04.2014 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.04.2014
Faktúra 46/2014 Inštalácia a archivovanie PC, APV 240,00 s DPH 01.04.2014 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.04.2014
Faktúra 44/2014 Potraviny VŠJ 227,35 s DPH 31.03.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.03.2014 31.03.2014
Faktúra 45/2014 Služby mobilnej siete 30,98 s DPH 31.03.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.04.2014
VO: Súhrnná správa SS 01/2014 Súhrnná správa o VO 1. Q 2014 s DPH 31.03.2014 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 31.12.2014
Faktúra 43/2014 Pitný režim 31,97 s DPH 28.03.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.03.2014
Faktúra 42/2014 Školenie 60,00 s DPH 26.03.2014 RVC Trenčín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.03.2014
Faktúra 41/2014 Učebné pomôcky 398,00 s DPH 18.03.2014 Datakabinet, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.03.2014
Faktúra 40/2014 Balík služieb - Prémium 1,00 s DPH 18.03.2014 Datakabinet, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.03.2014
Faktúra 38/2014 Náplne do fix, utierky 143,10 s DPH 13.03.2014 DAMITO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.03.2014
Faktúra 39/2014 Stravné lístky 1 350.00 s DPH 12.03.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.03.2014
Objednávka O 06/2014 Stravovacie poukážky 1 350.00 s DPH 11.03.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.03.2014
Faktúra 37/2014 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 10.03.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.03.2014
Faktúra 36/2014 Celoslovenský seminár 155,00 s DPH 07.03.2014 Združenie samosprávnych škôl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2014
Faktúra 35/2014 Služby pevnej siete 28,96 s DPH 07.03.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2014
Faktúra 33/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 892,32 s DPH 05.03.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Faktúra 34/2014 Poistné majetok 26,95 s DPH 05.03.2014 Generali Slovensko ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2014
Faktúra 32/2014 Obedy ZŠ, MŠ 934,98 s DPH 05.03.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Objednávka O 05/2014 Dvere a príslušenstvo 235,80 s DPH 04.03.2014 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.03.2014
Faktúra 31/2014 Čistiace prostriedky 98,20 s DPH 04.03.2014 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Faktúra 30/2014 Potraviny VŠJ 10,29 s DPH 03.03.2014 Margita Bieliková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Faktúra 29/2014 Potraviny VŠJ 138,07 s DPH 03.03.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.03.2014 03.03.2014
Objednávka O 04/2014 Popisovače na tabuľu, utierky 48,06 s DPH 02.03.2014 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.03.2014
Faktúra 27/2014 Služby mobilnej siete 34,51 s DPH 28.02.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Faktúra 28/2014 Kontrola hadicového systému 75,30 s DPH 28.02.2014 PYROSERVIS, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Faktúra 26/2014 Tonery 220,80 s DPH 27.02.2014 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Faktúra 25/2014 Kniha Účtovné súvzťažnosti 23,00 s DPH 24.02.2014 RVC Trenčín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Faktúra 22/2014 Stoly ŠKD 306,40 s DPH 14.02.2014 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.02.2014
Faktúra 23/2014 Pitný režim 31,97 s DPH 14.02.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.02.2014
Faktúra 24/2014 Školenie 18,00 s DPH 13.02.2014 RVC Trenčín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.02.2014
Faktúra 21/2014 Služby pevnej siete 28,96 s DPH 10.02.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.02.2014
Faktúra 20/2014 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 10.02.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.02.2014
Faktúra 19/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 888,60 s DPH 05.02.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.02.2014
Faktúra 18/2014 Obedy ZŠ, MŠ 970,68 s DPH 05.02.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.02.2014
Faktúra 17/2014 Potraviny VŠJ 96,73 s DPH 31.01.2014 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.01.2014 31.01.2014
Faktúra 16/2014 Náplne do fix 48,06 s DPH 31.01.2014 DAMITO s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.02.2014
Zmluva Z 10_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 30.01.2014 Rastislav Čop 30.01.2014
Faktúra 15/2014 Služby mobilnej siete 30,98 s DPH 27.01.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.02.2014
Faktúra 14/2014 Stravné lístky 2 400.00 s DPH 27.01.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.01.2014
Objednávka O 02/2014 Stravovacie poukážky 2 400.00 s DPH 24.01.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.01.2014
Objednávka O 03/2014 Popisovače na tabuľu 48,06 s DPH 24.01.2014 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.01.2014
Zmluva Z 10032753 Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb s DPH 23.01.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. 23.01.2014
Faktúra 12/2014 Office 2013 195,00 s DPH 22.01.2014 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.01.2014
Faktúra 11/2014 Pitný režim 31,97 s DPH 22.01.2014 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.01.2014
Faktúra 13/2014 Seminár Správa registratúry 39,00 s DPH 22.01.2014 Asociácia správcov registratúry ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.02.2014
Faktúra 10/2014 Časopis Slávik 2014 2,50 s DPH 21.01.2014 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.01.2014
Faktúra 9/2014 Inzerát v AB 30,00 s DPH 21.01.2014 A.B. Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.01.2014
Faktúra 8/2014 Právo používať verzie - mzdový softvér 172,80 s DPH 20.01.2014 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.01.2014 21.01.2014
Faktúra 7/2014 Preddavok elektrina 1-3/2014 845,10 s DPH 16.01.2014 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2014
Faktúra 6/2014 Obedy ZŠ, MŠ 957,44 s DPH 13.01.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2014
Faktúra 5/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 911,76 s DPH 13.01.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2014
Faktúra 4/2014 Služby pevnej siete 29,18 s DPH 13.01.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2014
Faktúra 3/2014 Služby mobilnej siete 35,50 s DPH 13.01.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2014
Faktúra 2/2014 Vyúčtovanie elektriny 33,83 s DPH 13.01.2014 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2014
Faktúra 1/2014 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 13.01.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.01.2014
Objednávka O 01/2014 Stoly do multifunkčnej učebne 306,00 s DPH 09.01.2014 INTEGRA - chrán.dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.01.2014
Zmluva Z 8_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.01.2014 Ing. Juraj Lednický 02.01.2014
Zmluva Z 9_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.01.2014 Michal Pacher 02.01.2014
Zmluva KZ 2014 Kolektívna zmluva 2014 s DPH 01.01.2014 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.01.2014
Faktúra 213/2013 Potraviny VŠJ 160,09 s DPH 20.12.2013 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2013 20.12.2013
Faktúra 214/2013 Oplachový prostriedok do umývačky 29,50 s DPH 20.12.2013 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2013
Faktúra 220/2013 Kuchynský kút z projektu Hovorme o jedle 330,00 s DPH 20.12.2013 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2013
Faktúra 219/2013 Maliarske práce 1 644.25 s DPH 20.12.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.12.2013
Faktúra 218/2013 Počítače 972,00 s DPH 20.12.2013 MAV sk., s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2013
Faktúra 217/2013 Strava zamestnanci 522,00 s DPH 20.12.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2013
Faktúra 216/2013 Popisovače na tabule 198,36 s DPH 20.12.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2013
Faktúra 215/2013 Autobus z projektu TVS 200,00 s DPH 20.12.2013 ATM Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2013
Faktúra 221/2013 Vianočné reprezentačné 119,45 s DPH 20.12.2013 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.12.2013
Objednávka O 34/2013 Kuchynský kút 330,00 s DPH 20.12.2013 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.12.2013
Faktúra 222/2013 Strava a občerstvenie 303,92 s DPH 20.12.2013 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.12.2013
Faktúra 212/2013 Doplatok za opravy v ZŠ s MŠ 165,00 s DPH 19.12.2013 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2013
Faktúra 211/2013 Vykonanie prác na plynovom zariadení 110,33 s DPH 19.12.2013 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2013 19.12.2013
Faktúra 210/2013 Oprava strechy na ZŠ s MŠ Pobedim 450,00 s DPH 18.12.2013 Dekoratíva Milan Škriečka ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2013
Faktúra 209/2013 Čistiace prostriedky a materiál 60,88 s DPH 18.12.2013 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2013
Faktúra 208/2013 Bezpečnostný projekt 300,00 s DPH 18.12.2013 NPS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2013
Faktúra 207/2013 Stoličky TRENDY 961,96 s DPH 17.12.2013 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2013
Objednávka O 33/2013 Univerzálne utierky, kancelársky papier 198,36 s DPH 17.12.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.12.2013
Objednávka O 32/2013 Konferenčné stoličky 961,96 s DPH 16.12.2013 B2B Partner, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 16.12.2013
Faktúra 205/2013 Dlažba a obklad 1 181.00 s DPH 16.12.2013 Tomáš Matejík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2013
Faktúra 206/2013 Materiál - obklad a dlažba 114,61 s DPH 16.12.2013 DUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2013
Objednávka O 31/2013 Oprava strechy nad telocvičňou, jedálňou 450,00 s DPH 13.12.2013 DEKORATÍVA Milan Škriečka ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2013
Faktúra 204/2013 Poukážky pre zamestnancov 750,00 s DPH 13.12.2013 TESCO STORES SR, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2013
Objednávka O 29/2013 Položenie dlažby a obkladu, vyrovnanie omietky 1 181.00 s DPH 13.12.2013 Tomáš Matejík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2013
Objednávka O 30/2013 Počítačová technika 972,00 s DPH 13.12.2013 MAV sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2013
Faktúra 203/2013 Služby BOZP 129,00 s DPH 11.12.2013 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.12.2013
Faktúra 201/2013 Pitný režim 31,97 s DPH 10.12.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.12.2013
Faktúra 202/2013 Údržba počítačov 200,00 s DPH 10.12.2013 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.12.2013
Faktúra 200/2013 Materiál - obklad a dlažba 527,80 s DPH 09.12.2013 DUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2013
Faktúra 195/2013 Služby pevnej siete 28,79 s DPH 09.12.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2013
Faktúra 196/2013 Výkopové práce na vodovod a kanalizáciu 1 145.00 s DPH 09.12.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2013
Faktúra 197/2013 Montážny a spojovací materiál 575,00 s DPH 09.12.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2013
Faktúra 198/2013 Dodávka a montáž elektrického ohrievača 220,00 s DPH 09.12.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2013
Faktúra 199/2013 Dodávka a montáž sanitárnej keramiky 350,00 s DPH 09.12.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.12.2013
Zmluva Z 7_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.12.2013 TJ Brunovce - Marek Slezák 06.12.2013
Objednávka O 28/2013 Sanitárna keramika a príslušenstvo + montáž 350,00 s DPH 06.12.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.12.2013
Faktúra 194/2013 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 06.12.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.12.2013
Objednávka O 26/2013 Montážny a spojovací materiál 575,00 s DPH 05.12.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.12.2013
Objednávka O 27/2013 Ohrievač vody elektrický 50 l + montáž 220,00 s DPH 05.12.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.12.2013
Objednávka O 25/2013 Výkopové práce - napojenie domčeka 1 145.00 s DPH 04.12.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.12.2013
Faktúra 193/2013 Strava zamestnanci 726,00 s DPH 03.12.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.12.2013
Faktúra 191/2013 Obedy ZŠ, MŠ 1 197.08 s DPH 03.12.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.12.2013
Faktúra 192/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 125.12 s DPH 03.12.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.12.2013
Faktúra 190/2013 Potraviny VŠJ 225,67 s DPH 02.12.2013 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.12.2013 02.12.2013
Faktúra 189/2013 Služby mobilné siete 35,44 s DPH 28.11.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.11.2013
Faktúra 187/2013 Kancelársky materiál 73,80 s DPH 27.11.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.11.2013
Faktúra 188/2013 Revízia regulačnej stanice plynu 36,00 s DPH 27.11.2013 Jozef Madro ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.11.2013
Objednávka O 23/2013 Tesco poukážky 750,00 s DPH 22.11.2013 TESCO STORES, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.11.2013
Zmluva Z 6_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 22.11.2013 Ivan Zámek 22.11.2013
Faktúra 184/2013 Vyúčtovanie plynu k 31. 10. 2013 188,48 s DPH 22.11.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.11.2013
Faktúra 185/2013 Oprava strechy na ZŠ s MŠ Pobedim 16 762.95 s DPH 22.11.2013 Dekoratíva Milan Škriečka ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.11.2013
Faktúra 186/2013 Tonery 129,36 s DPH 22.11.2013 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.11.2013
Zmluva Z 5_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 21.11.2013 Matej Halán 21.11.2013
Faktúra 183/2013 Vozík na potraviny 46,80 s DPH 20.11.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.11.2013
Faktúra 182/2013 Výmena okien 670,53 s DPH 15.11.2013 R.O.D., s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.11.2013
Faktúra 180/2013 Balík služieb + lopty 83,30 s DPH 13.11.2013 Datakabinet, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.11.2013
Faktúra 179/2013 Profylaxia PC, siete, kabeláž 252,00 s DPH 13.11.2013 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.11.2013
Zmluva Zmluva o prenechaní finančnej ceny v súťaži "Hovorme o jedle" 330,00 s DPH 11.11.2013 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 11.11.2013
Faktúra 181/2013 Dataprojektor 1 116.91 s DPH 07.11.2013 JS CaT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2013
Faktúra 178/2013 Služby pevnej siete 40,44 s DPH 07.11.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2013
Faktúra 177/2013 Tonery a oprava kopírky 190,80 s DPH 07.11.2013 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2013
Faktúra 176/2013 Pitný režim 39,96 s DPH 06.11.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2013
Faktúra 174/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 51,96 s DPH 05.11.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2013
Faktúra 171/2013 Obedy ZŠ, MŠ 1 386.10 s DPH 05.11.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.11.2013
Faktúra 172/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 317.84 s DPH 05.11.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2013
Faktúra 173/2013 Strava zamestnanci 897,00 s DPH 05.11.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.11.2013
Faktúra 170/2013 Obedy ZŠ, MŠ 53,12 s DPH 05.11.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.11.2013
Faktúra 175/2013 Preddavok plyn 1 438.00 s DPH 05.11.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2013
Zmluva Z 4_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.11.2013 Michal Pacher 04.11.2013
Faktúra 169/2013 Potraviny VŠJ 230,47 s DPH 04.11.2013 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.11.2013 05.11.2013
Faktúra 168/2013 Deliaca priečka s posuvnými dverami 727,00 s DPH 04.11.2013 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2013
Faktúra 167/2013 Čistenie komínov 44,40 s DPH 04.11.2013 Mário Švacho -Euro.Com. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2013
Faktúra 166/2013 Služby mobilné siete 38,30 s DPH 29.10.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2013
Zmluva Z 3_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 28.10.2013 Ľuboš Gono 28.10.2013
Faktúra 165/2013 Preplatok plyn 1 891.13 s DPH 28.10.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2013
Objednávka O 21/2013 Deliaca priečka s posuvnými dverami 727,00 s DPH 25.10.2013 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.10.2013
Faktúra 163/2013 Hygienický a kancelársky materiál 81,18 s DPH 22.10.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.10.2013
Faktúra 164/2013 Mikrofóny, držiak 100,00 s DPH 22.10.2013 Hudobný nástroj, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.10.2013
Faktúra 158/2013 Čistiace prostriedky a materiál 176,24 s DPH 21.10.2013 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.10.2013
Faktúra 161/2013 Školenie - účtovníctvo 18,00 s DPH 21.10.2013 RZMOSP Trenčín ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.10.2013
Faktúra 160/2013 Vykonanie prác na plynovom zariadení 732,00 s DPH 21.10.2013 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.10.2013 21.10.2013
Faktúra 159/2013 Dodávka dverí, podlahy a montáž 523,54 s DPH 21.10.2013 JUTEX Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.10.2013
Faktúra 162/2013 Materiál MŠ (vesty, had, diagnostiky) 115,25 s DPH 21.10.2013 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.10.2013
Faktúra 157/2013 Celoslovenský seminár 145,00 s DPH 11.10.2013 Združenie samosprávnych škôl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.10.2013
Faktúra 156/2013 Služby pevnej siete 46,88 s DPH 09.10.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.10.2013
Faktúra 153/2013 Softvér Office 2010 130,00 s DPH 08.10.2013 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.10.2013
Faktúra 155/2013 Obedy zamestnanci 15,60 s DPH 08.10.2013 PM Pavol Masár DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.10.2013
Faktúra 154/2013 Zasklievanie okien, sklá na stoly 113,00 s DPH 08.10.2013 Ján Vatrt, Pobedim 182 ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.10.2013
Faktúra 152/2013 Preddavok elektrina 10-12/2013 863,40 s DPH 07.10.2013 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.10.2013
Zmluva Z 2_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 07.10.2013 Imrich Paško 07.10.2013
Faktúra 151/2013 Učebné pomôcky 179,00 s DPH 04.10.2013 MediaDIDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2013
Faktúra 150/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 185.24 s DPH 03.10.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2013
Faktúra 149/2013 Obedy ZŠ, MŠ 1 233.05 s DPH 03.10.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2013
Faktúra 148/2013 Strava zamestnanci 849,00 s DPH 03.10.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2013
Faktúra 147/2013 Batéria, sprcha 196,80 s DPH 02.10.2013 AQUACENTRUM SK ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2013
Faktúra 146/2013 Tonery 256,68 s DPH 02.10.2013 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2013
Faktúra 145/2013 Služby BOZP 129,00 s DPH 02.10.2013 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2013
Faktúra 144/2012 Doména zspobedim 81,62 s DPH 02.10.2013 EXO TECHNOLOGIES s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2013
Zmluva Z 1_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.10.2013 TJ Sokol Pobedim - Mgr. Mitošinková, Žitňanská 01.10.2013
Objednávka O 24/2013 Vykonanie prác na plynovom zariadení 732,00 s DPH 01.10.2013 MAPROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.10.2013
Zmluva Z 2012_PKR_BB_TN_027 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - UčKV s DPH 01.10.2013 Metodicko-pedagogické centrum 01.10.2013
Objednávka O 19/2013 MS Office Standard EDU 2013 260,00 s DPH 01.10.2013 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.10.2013
Objednávka O 20/2013 Batéria a sprcha do VŠJ 196,80 s DPH 01.10.2013 AQUACENTRUM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.10.2013
Objednávka O 22/2013 Dodávka a montáž koberca, dverí a príslušenstva 523,54 s DPH 01.10.2013 JUTEX Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.10.2013
Faktúra 143/2013 Služby mobilné siete 42,94 s DPH 01.10.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2013
Faktúra 142/2013 Upgrade aSc Agenda 63,00 s DPH 01.10.2013 ASC Applied Software Consultants ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.10.2013
Faktúra 141/2013 Potraviny VŠJ 131,08 s DPH 30.09.2013 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.09.2013 30.09.2013
Faktúra 139/2013 Predplatné MŠ Včielka, Vrabček 6,80 s DPH 27.09.2013 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.09.2013
Faktúra 140/2013 Potraviny VŠJ 10,63 s DPH 27.09.2013 Bieliková Margita ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.09.2013
Faktúra 138/2013 Pitný režim 31,97 s DPH 25.09.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.09.2013
Faktúra 137/2013 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 24.09.2013 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.09.2013
Objednávka O 17/2013 Výškovonastaviteľný nábytok 137,00 s DPH 20.09.2013 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.09.2013
Faktúra 135/2013 Potraviny VŠJ 82,16 s DPH 16.09.2013 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.09.2013 24.09.2013
Faktúra 136/2013 Učebné pomôcky 204,70 s DPH 16.09.2013 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.11.2013
Zmluva Z 10/2013 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 15.09.2013 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Jarmila Gáborová riaditeľka 15.09.2013
Faktúra 134/2013 Materiál 4,58 s DPH 12.09.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.09.2013
Faktúra 131/2013 Výškovonastaviteľný nábytok 137,00 s DPH 09.09.2013 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.09.2013
Faktúra 133/2013 Služby pevnej siete 30,72 s DPH 09.09.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.09.2013
Faktúra 132/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 09.09.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.09.2013
Faktúra 130/2023 Réžia obedy MŠ 102,48 s DPH 03.09.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.09.2013
Faktúra 129/2013 Obedy MŠ júl 82,97 s DPH 03.09.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.09.2013
Faktúra 125/2013 Svietidlá 140,00 s DPH 02.09.2013 MEBZAST, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 124/2013 Služby mobilné siete 51,85 s DPH 02.09.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 128/2013 Údržba ústredného vykurovania 829,20 s DPH 02.09.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 127/2013 Údržba ústredného vykurovania 862,80 s DPH 02.09.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 123/2013 Tabuľa ECONOMY a materiál 341,24 s DPH 02.09.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 126/2013 Policový systém do zborovne 941,00 s DPH 02.09.2013 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 121/2013 Natieračské práce 930,00 s DPH 28.08.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 122/2013 Natieračské práce 430,00 s DPH 28.08.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 120/2013 Murárske práce 690,00 s DPH 28.08.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 119/2013 Maliarske práce 950,00 s DPH 28.08.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.08.2013
Faktúra 118/2013 Pitný režim 35,96 s DPH 27.08.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.08.2013
Objednávka O 14/2013 Natieračské práce 930,00 s DPH 24.08.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.08.2013
Objednávka O 15/2013 Maliarske práce 950,00 s DPH 24.08.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.08.2013
Objednávka O 16/2013 Natieračské práce 430,00 s DPH 24.08.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.08.2013
Objednávka O 18/2013 Zasklievanie okien a sklá do ŠJ 50,00 s DPH 24.08.2013 Sklenárstvo Ján Vatrt ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.08.2013
Objednávka O 12/2013 Dodávka svietidiel 140,00 s DPH 23.08.2013 MEBZAST, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.08.2013
Objednávka O 13/2013 Drobné murárske práce 690,00 s DPH 23.08.2013 Ján Čertík ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.08.2013
Faktúra 117/2013 Čistiace prostriedky a materiál 460,60 s DPH 20.08.2013 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.08.2013
Faktúra 116/2013 Výškovonastaviteľný nábytok 548,00 s DPH 16.08.2013 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.08.2013
Objednávka O 11/2013 Policový systém do zborovne 941,00 s DPH 15.08.2013 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.08.2013
Faktúra 113/2013 Dodávka dverí a príslušenstva 522,36 s DPH 12.08.2013 JUTEX Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.09.2013
Faktúra 114/2013 Poistenie žiakov a zamestnancov 231,50 s DPH 12.08.2013 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.08.2013
Objednávka O 10/2013 Magnetická tabuľa, kanc. potreby 206,78 s DPH 12.08.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.08.2013
Faktúra 115/2013 Služby pevnej siete 29,16 s DPH 12.08.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.08.2013
Objednávka O 09/2013 Výškovonastaviteľný nábytok 548,00 s DPH 09.08.2013 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.08.2013
Faktúra 112/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 05.08.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.08.2013
Faktúra 110/2013 Poistenie majetku 190,08 s DPH 05.08.2013 Allianz - Slov. poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.08.2013
Faktúra 109/2013 Tlačivá 91,44 s DPH 05.08.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.08.2013
Faktúra 108/2013 Služby mobilné siete 35,77 s DPH 05.08.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.08.2013
Faktúra 111/2013 Potraviny VŠJ 56,51 s DPH 12.07.2013 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.07.2013 12.07.2013
Faktúra 103/2013 Obedy zamestnanci 177,84 s DPH 10.07.2013 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.07.2013
Faktúra 107/2013 Služby pevnej siete 50,10 s DPH 10.07.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2013
Faktúra 104/2013 Údržba ústredného vykurovania 1 100.40 s DPH 08.07.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2013
Faktúra 106/2013 Údržba ústredného vykurovania 820,80 s DPH 08.07.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2013
Faktúra 102/2013 Preddavok elektrina 7-9/2013 863,40 s DPH 08.07.2013 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2013
Faktúra 105/2013 Údržba ústredného vykurovania 1 066.80 s DPH 08.07.2013 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2013
Faktúra 101/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 04.07.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2013
Faktúra 95/2013 Služby mobilnej siete 54,53 s DPH 02.07.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2013
Faktúra 100/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 929,40 s DPH 02.07.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2013
Faktúra 99/2013 Obedy ZŠ, MŠ 985,79 s DPH 02.07.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2013
Faktúra 97/2013 Posedenie - záver šk. roku 93,84 s DPH 02.07.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2013
Faktúra 96/2013 Služby BOZP 129,00 s DPH 02.07.2013 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2013
Faktúra 98/2013 Strava zamestnanci 402,00 s DPH 02.07.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2013
Faktúra 94/2013 Potraviny VŠJ 137,64 s DPH 28.06.2013 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2013 02.07.2013
Faktúra 93/2013 Pitný režim 15,98 s DPH 26.06.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2013
Faktúra 91/2013 Kancelárske potreby 167,05 s DPH 20.06.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.06.2013
Faktúra 92/2013 Údržba počítačov 228,00 s DPH 20.06.2013 Miroslav Blaho - ITS YOURS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.06.2013
Faktúra 90/2013 Oprava internetového pripojenia 39,90 s DPH 17.06.2013 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.06.2013
Faktúra 89/2013 Revízia elektrospotrebičov, tonery 422,28 s DPH 17.06.2013 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.06.2013
Faktúra 88/2013 Obedy zamestnanci 234,00 s DPH 11.06.2013 Reštaurácia DAMI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.06.2013
Faktúra 87/2013 Tlač šekov pre ŠJ 17,27 s DPH 10.06.2013 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.06.2013
Faktúra 85/2013 Učebné pomôcky 81,60 s DPH 07.06.2013 MediaDIDA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.06.2013
Faktúra 86/2013 Služby pevnej siete 38,48 s DPH 07.06.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.06.2013
Faktúra 84/2013 Strava zamestnanci 480,00 s DPH 04.06.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.06.2013
Faktúra 83/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 032.00 s DPH 04.06.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.06.2013
Faktúra 82/2013 Obedy ZŠ, MŠ 1 097.11 s DPH 04.06.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.06.2013
Faktúra 81/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 04.06.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.06.2013
Faktúra 80/2013 Potraviny VŠJ 138,84 s DPH 31.05.2013 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.06.2013 04.06.2013
Zmluva Zmluva o závodnom stravovaní s DPH 31.05.2013 Reštaurácia Dami 31.05.2013
Faktúra 79/2013 Pitný režim 31,97 s DPH 31.05.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 31.05.2013
Faktúra 78/2013 Služby mobilnej siete 51,25 s DPH 29.05.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.05.2013
Faktúra 77/2013 Kancelárske a hygienické potreby 74,52 s DPH 27.05.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.05.2013
Faktúra 76/2013 Poradca - predplatné 2. časť 29,40 s DPH 24.05.2013 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.05.2013
Faktúra 75/2013 Umývací prostriedok do umývačky riadu 36,48 s DPH 23.05.2013 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.05.2013
Objednávka O 08/2013 Tlač poštových poukážok ŠJ 17,27 s DPH 15.05.2013 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.05.2013
Faktúra 74/2013 Tlačivá - vysvedčenia 29,22 s DPH 14.05.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.05.2013
Objednávka O 07/2013 Školské tlačivá ZŠ 29,22 s DPH 09.05.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Pastulová zástupkyňa RŠ 09.05.2013
Faktúra 73/2013 Služby pevnej siete 42,86 s DPH 09.05.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.05.2013
Zmluva Z 2012_PKR_BB_TN_027 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - UčKV s DPH 07.05.2013 Metodicko-pedagogické centrum 07.05.2013
Faktúra 71/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 06.05.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Faktúra 72/2013 Poradca - predplatné 1. časť 29,40 s DPH 06.05.2013 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Faktúra 69/2013 Hygienický materiál 48,50 s DPH 03.05.2013 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Faktúra 70/2013 Obedy zamestnanci 205,92 s DPH 03.05.2013 PM Pavol Masár DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2013
Faktúra 63/2013 Služby mobilnej siete 33,37 s DPH 02.05.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Faktúra 67/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 195.08 s DPH 02.05.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Faktúra 64/2013 Komunálny odpad MŠ 75,00 s DPH 02.05.2013 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Faktúra 68/2013 Strava zamestnanci 447,00 s DPH 02.05.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2013
Faktúra 62/2013 Potraviny VŠJ 169,78 s DPH 02.05.2013 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2013 03.05.2013
Faktúra 66/2013 Obedy ZŠ, MŠ 1 270.03 s DPH 02.05.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.05.2013
Faktúra 65/2013 Komunálny odpad ZŠ 375,00 s DPH 02.05.2013 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Objednávka O 06/2013 Učebné pomôcky 179,00 s DPH 30.04.2013 MediaDIDA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.04.2013
Faktúra 61/2013 Materiál reprezentačné 179,52 s DPH 29.04.2013 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.04.2013 29.04.2013
Faktúra 60/2013 Pitný režim 35,96 s DPH 29.04.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.04.2013
Faktúra 59/2013 Náplne do fix 32,08 s DPH 25.04.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.04.2013
Faktúra 58/2013 PC technika 844,02 s DPH 17.04.2013 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.05.2013
Faktúra 57/2013 Softvér Office 2010 130,00 s DPH 17.04.2013 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 24.04.2013
Objednávka O 05/2013 NTB HP 650 Intel Pentium 2 ks 714,02 s DPH 09.04.2013 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.04.2013
Objednávka O 04/2013 MS Office Standard EDU 2013 260,00 s DPH 09.04.2013 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.04.2013
Faktúra 56/2013 Služby pevnej siete 46,66 s DPH 09.04.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.04.2013
Faktúra 55/2013 Preddavok elektrina 4-6/2013 863,40 s DPH 09.04.2013 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.04.2013
Faktúra 54/2013 Obedy zamestnanci 305,76 s DPH 09.04.2013 PM Pavol Masár DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.04.2013
Faktúra 53/2013 Pitný režim 31,97 s DPH 04.04.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.04.2013
Faktúra 52/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 04.04.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.04.2013
Faktúra 49/2013 Obedy ZŠ, MŠ 1 137.94 s DPH 03.04.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2013
Faktúra 51/2013 Strava zamestnanci 411,00 s DPH 03.04.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2013
Faktúra 50/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 060.08 s DPH 03.04.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2013
Faktúra 48/2013 Hygienický materiál 47,52 s DPH 03.04.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2013
Faktúra 46/2013 Potraviny VŠJ 102,68 s DPH 27.03.2013 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.03.2013 27.03.2013
Faktúra 47/2013 Tonery 214,68 s DPH 27.03.2013 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2013
Faktúra 45/2013 Potraviny VŠJ 39,14 s DPH 27.03.2013 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.03.2013 27.03.2013
Faktúra 44/2013 Služby BOZP 129,00 s DPH 26.03.2013 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.04.2013
Faktúra 43/2013 Učebné pomôcky 28,30 s DPH 21.03.2013 Ing. Ivana Pitoňáková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.03.2013
Faktúra 42/2013 Školenie 145,00 s DPH 21.03.2013 Združenie samosprávnych škôl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.03.2013
Objednávka O 03/2013 Školské tlačivá MŠ 4,92 s DPH 12.03.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Pastulová zástupkyňa RŠ 12.03.2013
Faktúra 41/2013 Tlačivá materská škola 4,92 s DPH 12.03.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.03.2013
Faktúra 40/2013 Predplatné 2013 28,40 s DPH 11.03.2013 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.03.2013
Faktúra 39/2013 Obedy zamestnanci 249,60 s DPH 11.03.2013 PM Pavol Masár DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.03.2013
Faktúra 38/2013 Služby pevnej siete 32,28 s DPH 07.03.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2013
Faktúra 35/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 05.03.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2013
Faktúra 37/2013 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 05.03.2013 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Faktúra 36/2013 Učebné pomôcky 0,35 s DPH 05.03.2013 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2013
Faktúra 34/2013 Strava zamestnanci 345,00 s DPH 04.03.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2013
Faktúra 33/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 783,48 s DPH 04.03.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2013
Faktúra 32/2013 Obedy ZŠ, MŠ 849,48 s DPH 04.03.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2013
Faktúra 31/2013 Popisovače na tabule 32,08 s DPH 01.03.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.03.2013
Faktúra 30/2013 Pitný režim 27,97 s DPH 01.03.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.03.2013
Faktúra 29/2013 Kontrola hasiacich prístrojov 197,94 s DPH 01.03.2013 PYROSERVIS, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.03.2013
Faktúra 28/2013 Služby mobilnej siete 42,72 s DPH 01.03.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.03.2013
Faktúra 27/2013 Potraviny VŠJ 108,29 s DPH 22.02.2013 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.03.2013 01.03.2013
Faktúra 26/2013 Čistiace prostriedky a materiál 106,69 s DPH 20.02.2013 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.02.2013
Objednávka O 02/2013 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 20.02.2013 Datakabinet s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 20.02.2013
Zmluva Z 11_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.02.2013 TJ Brunovce - Marek Slezák 11.02.2013
Faktúra 25/2013 Školenia 58,00 s DPH 11.02.2013 NÚCV ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.02.2013
Faktúra 22/2013 Pitný režim 27,97 s DPH 07.02.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.02.2014
Faktúra 24/2013 Vstupenky Bedári 150,00 s DPH 07.02.2013 Ticketportalo SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.02.2013
Faktúra 23/2013 Služby pevnej siete 56,75 s DPH 07.02.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2013
Faktúra 21/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 866,64 s DPH 06.02.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2014
Faktúra 20/2013 Obedy ZŠ, MŠ 948,37 s DPH 06.02.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2014
Faktúra 19/2013 Obedy zamestnanci 461,76 s DPH 06.02.2013 PM Pavol Masár DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2014
Faktúra 18/2013 Strava zamestnanci 204,00 s DPH 06.02.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2014
Faktúra 17/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 04.02.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2013
Faktúra 15/2013 Služby mobilnej siete 43,40 s DPH 30.01.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2013
Faktúra 16/2013 Kancelársky materiál 137,51 s DPH 30.01.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2013
Faktúra 13/2013 Potraviny VŠJ 33,61 s DPH 28.01.2013 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.01.2013 29.01.2013
Faktúra 14/2013 Potraviny VŠJ 56,58 s DPH 28.01.2013 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.01.2014 29.01.2014
Faktúra 12/2013 Pitný režim 27,97 s DPH 24.01.2013 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.01.2013
Faktúra 11/2013 Tonery 168,84 s DPH 24.01.2013 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.01.2013
Faktúra 10/2013 Vyúčtovanie plynu k 31.12.2012 1 851.65 s DPH 22.01.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2013
Faktúra 9/2013 Popisovače na tabule 48,60 s DPH 22.01.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.01.2013
Faktúra 8/2013 Právo používať verzie - mzdový softvér 170,40 s DPH 18.01.2013 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.01.2013 25.01.2013
Faktúra 7/2013 Preddavok elektrina 1-3/2013 863,40 s DPH 18.01.2013 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.01.2013
Objednávka O 01/2013 Popisovače na tabuľu 48,60 s DPH 14.01.2013 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2013
Zmluva Z 9_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.01.2013 TJ Slovan Veľké Orvište 11.01.2013
Zmluva Z 10_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.01.2013 Pavol Kyselica 11.01.2013
Faktúra 6/2013 Vyúčtovanie elektriny 605,35 s DPH 11.01.2013 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.01.2013
Faktúra 4/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 892,56 s DPH 11.01.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.01.2013
Faktúra 3/2013 Obedy ZŠ, MŠ 960,22 s DPH 11.01.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 14.01.2014
Faktúra 2/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 11.01.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.01.2013
Faktúra 1/2013 Služby mobilnej siete 42,91 s DPH 11.01.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.01.2013
Faktúra 5/2013 Služby pevnej siete 45,36 s DPH 11.01.2013 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.01.2013
Zmluva Zabezpečovanie BOZP - dodatok č. 1 k zmluve s DPH 01.01.2013 Bc. Rudolf Rzavský 01.01.2013
Zmluva KZ 2013 Kolektívna zmluva 2013 s DPH 01.01.2013 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.01.2013
Faktúra 173/2012 Darčeky ku Vianociam 124,99 s DPH 28.12.2012 DUVYS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.12.2012 28.12.2012
Faktúra 172/2012 Obedy zamestnanci december 2012 591,00 s DPH 28.12.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.12.2012 28.12.2012
Faktúra 171/2012 Pitný režim 31,97 s DPH 27.12.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.12.2012 28.12.2012
Faktúra 167/2012 Potraviny VŠJ 97,42 s DPH 21.12.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2012 21.12.2012
Faktúra 170/2012 Elektronický vrátnik, školský materiál 1 240.18 s DPH 21.12.2012 DAFFER s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2012 21.12.2012
Faktúra 169/2012 Potraviny VŠJ 7,14 s DPH 21.12.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2012 21.12.2012
Faktúra 166/2012 Vianočné posedenie 128,80 s DPH 21.12.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2012 21.12.2012
Faktúra 168/2012 Potraviny VŠJ 39,63 s DPH 21.12.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2012 21.12.2012
Faktúra 165/2012 Dodávka a osadenie plastových okien 2 000.00 s DPH 19.12.2012 INCON s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.12.2012 19.12.2012
Faktúra 164/2012 Multifunkčné zariadenie, tonery 399,48 s DPH 17.12.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.12.2012 17.12.2012
Faktúra 163/2012 Poukážky Tesco- čerpanie SF 835,00 s DPH 12.12.2012 Tesco Stores a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.12.2012 12.12.2012
Faktúra 162/2012 Služby pevnej siete 34,50 s DPH 07.12.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2012 13.12.2012
Faktúra 161/2012 Podlahy ZŠ 1 336.00 s DPH 06.12.2012 JUTEX Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2012 13.12.2012
Faktúra 160/2012 Podlahy ZŠ 1 332.00 s DPH 06.12.2012 JUTEX Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2012 13.12.2012
Faktúra 159/2012 Podlahy ZŠ 1 332.00 s DPH 06.12.2012 JUTEX Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2012 13.12.2012
Faktúra 158/2012 Hygienické potreby 88,79 s DPH 05.12.2012 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2012 13.12.2012
Faktúra 157/2012 Obedy zamestnanci november 2012 789,00 s DPH 04.12.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.12.2012 13.12.2012
Faktúra 156/2012 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 191.12 s DPH 04.12.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.12.2012 04.12.2012
Faktúra 155/2012 Obedy ZŠ, MŠ 1 293.20 s DPH 04.12.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.12.2012 04.12.2012
Faktúra 154/2012 Časopis Slávik 2,50 s DPH 04.12.2012 ARES s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.12.2012 04.12.2012
Faktúra 153/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 04.12.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.12.2012 04.12.2012
Faktúra 152/2012 Potraviny VŠJ 119,43 s DPH 03.12.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.12.2012 03.12.2012
Faktúra 151/2012 Podlaha VŠJ 1 155.68 s DPH 29.11.2012 JUTEX Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.03.2013 12.03.2013
Faktúra 149/2012 Čerpanie SF k odchodu do dôchodku 33,19 s DPH 28.11.2012 LUSTER, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.11.2012 28.11.2012
Faktúra 150/2012 Telefón - mobilné siete 42,14 s DPH 28.11.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.11.2012 28.11.2012
Zmluva Z 8_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 28.11.2012 TJ Brunovce - Marek Slezák 28.11.2012
Zmluva Z 1244904 Zmluva podľa §536 a nasl. OZ - zabudovanie okien a dverí 2 603.23 s DPH 23.11.2012 INCON, s.r.o. 23.11.2012
Faktúra 147/2012 Pitný režim 31,97 s DPH 21.11.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.11.2012 21.11.2012
Faktúra 146/2012 Vyúčtovanie plynu 844,39 s DPH 19.11.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.11.2012 19.11.2012
Zmluva Z 7_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 19.11.2012 Tomáš Lely 19.11.2012
Faktúra 148/2012 Školenie 18,00 s DPH 19.11.2012 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.11.2012 19.11.2012
Faktúra 145/2012 Učebné pomôcky - mapy 194,70 s DPH 08.11.2012 PUBLICOM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.11.2012 13.11.2012
Faktúra 144/2012 Služby pevnej siete 43,66 s DPH 08.11.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.11.2012 13.11.2012
Faktúra 141/2012 Obedy ZŠ, MŠ 1 465.21 s DPH 06.11.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2012 07.11.2012
Faktúra 143/2012 Obedy zamestnanci október 2012 951,00 s DPH 06.11.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2012 07.11.2012
Faktúra 142/2012 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 344.96 s DPH 06.11.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.11.2012 13.11.2012
Zmluva Z 6_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.11.2012 Martin Vrba 12.11.2014
Faktúra 140/2012 Preddavok plyn 1 263.00 s DPH 05.11.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.11.2012 13.11.2012
Faktúra 139/2012 Potraviny VŠJ 128,97 s DPH 30.10.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2012 07.11.2012
Faktúra 138/2012 Telefón - mobilné siete 33,78 s DPH 29.10.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2012 07.11.2012
Faktúra 137/2012 Vyúčtovanie plynu - preplatok 1 563.82 s DPH 26.10.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2012 06.11.2012
Faktúra 136/2012 Knižky pre predškolákov 18,00 s DPH 25.10.2012 Život a zdravie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.10.2012 25.10.2012
Faktúra 135/2012 Revízie plynu 300,00 s DPH 24.10.2012 MAPROS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.10.2012 25.10.2012
Zmluva Z 5_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 22.10.2012 Ivan Zámek 22.10.2012
Faktúra 134/2012 Pitný režim 19,98 s DPH 19.10.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.10.2012 19.10.2012
Zmluva Z 4_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.10.2012 TJ Sokol Pobedim - Mgr. Mitošinková, Žitňanská 11.10.2012
Faktúra 133/2012 Obedy zamestnanci september 2012 533,40 s DPH 11.10.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.10.2012 11.10.2012
Faktúra 132/2012 Tonery 137,88 s DPH 10.10.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2012 10.10.2012
Faktúra 131/2012 Služby pevnej siete 89,32 s DPH 10.10.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2012 10.10.2012
Faktúra 130/2012 Školenie ZSŠS 145,00 s DPH 05.10.2012 ZSŠS Bratislava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.10.2012 05.10.2012
Faktúra 129/2012 Preddavok elektrina 09 - 11/2012 797,72 s DPH 05.10.2012 ZSE energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.01.1970 10.10.2012
Faktúra 128/2012 Pitný režim 27,97 s DPH 05.10.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.10.2012 05.10.2012
Faktúra 127/2012 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 088.88 s DPH 03.10.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2012 03.10.2012
Faktúra 126/2012 Obedy ZŠ, MŠ 1 163.36 s DPH 03.10.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2012 03.10.2012
Faktúra 125/2012 Doména zspobedim 83,98 s DPH 03.10.2012 EXO TECHNOLOGIES s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2012 03.10.2012
Faktúra 124/2012 Školské lavice a stoličky 393,00 s DPH 03.10.2012 DAFFER s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2012 03.10.2012
Zmluva Z 3_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.10.2012 Imrich Paško 02.12.2012
Faktúra 122/2012 Telefón - mobilné siete 72,40 s DPH 28.09.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2012 03.10.2012
Faktúra 123/2012 Potraviny VŠJ 154,83 s DPH 28.09.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2012 03.10.2012
Faktúra 121/2012 Ročný servis plynových kotlov 101,52 s DPH 27.09.2012 S-servis František Sevald ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.09.2012 27.09.2012
Faktúra 120/2012 Výmena dverí 700,00 s DPH 27.09.2012 R.O.D., s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.09.2012 27.09.2012
Faktúra 119/2012 Čistiace potreby 104,80 s DPH 25.09.2012 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.09.2012 25.09.2012
Faktúra 118/2012 Tlačivá 5,28 s DPH 24.09.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.09.2012 25.09.2012
Zmluva Z 2_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 21.09.2012 Jozef Petráš 21.09.2012
Faktúra 117/2012 Pitný režim 31,97 s DPH 18.09.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.09.2012 18.09.2012
Faktúra 116/2012 Tlačivá 8,71 s DPH 17.09.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.09.2012 17.09.2012
Zmluva Z 40/2012 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 15.09.2012 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Jarmila Gáborová riaditeľka 15.09.2012
Faktúra 115/2012 Tonery 213,36 s DPH 11.09.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.09.2012 12.09.2012
Faktúra 113/2012 Réžia obedy MŠ 96,60 s DPH 04.09.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2012 07.09.2012
Faktúra 112/2012 Obedy MŠ 78,20 s DPH 04.09.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2012 07.09.2012
Faktúra 111/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 04.09.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2012 07.09.2012
Faktúra 109/2012 Poistné majetok 90,25 s DPH 03.09.2012 Generali Slovensko ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2012 07.09.2012
Faktúra 114/2012 Služby pevnej siete 39,74 s DPH 03.09.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.09.2012 12.09.2012
Faktúra 110/2012 Rekonštrukcia kúrenia - jedáleň 564,00 s DPH 03.09.2012 POLYTERM, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2012 07.09.2012
Faktúra 107/2012 Telefón - mobilné siete 57,56 s DPH 03.09.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2012 07.09.2012
Faktúra 108/2012 Platba za používanie softvéru 83,65 s DPH 03.09.2012 IVES Košice ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.09.2012 07.09.2012
Zmluva Z 6570770944 Poistka číslo 6 570 770 944 - poistenie žiakov a zamestnancov 231,50 s DPH 01.09.2012 Kooperativa poisťovňa, a.s. 01.09.2012
Faktúra 105/2012 Poistné majetok 190,08 s DPH 22.08.2012 Allianz Slovenská poisťovňa ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.08.2012 22.08.2012
Faktúra 104/2012 Dodávka a montáž podlahových krytín 1 642.49 s DPH 22.08.2012 JUTEX Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2012 03.10.2012
Zmluva Z 511057746 Komplexné poistenie podnikateľov - poistenie majetku 190,08 s DPH 16.08.2012 Allianz Slovenská Poisťovňa, a.s. 16.08.2012
Faktúra 106/2012 Doplatok okná 1 500.00 s DPH 15.08.2012 R.O.D., s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.08.2012 22.08.2012
Faktúra 101/2012 Služby pevnej siete 39,95 s DPH 13.08.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.08.2012 13.08.2012
Faktúra 103/2012 Poistné žiaci a zamestnanci 231,50 s DPH 13.08.2012 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.08.2012 13.08.2012
Faktúra 102/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 13.08.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.08.2012 13.08.2012
Faktúra 91/2012 Obedy zamestnanci júl 2012 63,00 s DPH 03.08.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.08.2012 03.08.2012
Faktúra 100/2012 Školský nábytok 1 834.00 s DPH 02.08.2012 DAFFER s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 03.10.2012 03.10.2012
Faktúra 99/2012 Telefón - mobilné siete 52,10 s DPH 22.07.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.08.2012 02.08.2012
Faktúra 98/2012 Tlačivá 78,46 s DPH 18.07.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.08.2012 02.08.2012
Faktúra 94/2012 Potraviny VŠJ 55,20 s DPH 13.07.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.07.2012 13.07.2012
Faktúra 97/2012 Pitný režim 11,99 s DPH 13.07.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.08.2012 02.08.2012
Faktúra 96/2012 Dodávka a montáž podlahových krytín 1 422.01 s DPH 13.07.2012 JUTEX Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.07.2012 13.07.2012
Faktúra 95/2012 Preddavok na okná 1 500.00 s DPH 11.07.2012 R.O.D., s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.07.2012 12.07.2012
Faktúra 92/2012 Služby pevnej siete 40,04 s DPH 11.07.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.07.2012 11.07.2012
Faktúra 89/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 06.07.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2012 10.07.2012
Faktúra 90/2012 Preddavok elektrina 07 - 09/2012 797,72 s DPH 06.07.2012 ZSE energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2012 10.07.2012
Faktúra 88/2012 Réžia stravy ZŠ a MŠ 860,28 s DPH 04.07.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.07.2012 10.07.2012
Faktúra 87/2012 Obedy ZŠ a MŠ 885,48 s DPH 04.07.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 04.07.2012 04.07.2012
Faktúra 93/2012 Obedy zamestnanci jún 2012 590,10 s DPH 01.07.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.07.2012 11.07.2012
Zmluva Z 1_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.07.2012 Jozef Petráš 01.07.2012
Faktúra 86/2012 Potraviny VŠJ 178,41 s DPH 30.06.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.07.2012 02.07.2012
Faktúra 85/2012 Čerpanie SF - koncoročné posedenie 97,38 s DPH 29.06.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.06.2012 29.06.2012
Faktúra 84/2012 Telefón - mobilné siete 83,03 s DPH 29.06.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.06.2012 29.06.2012
Faktúra 83/2012 Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PV 11,10 s DPH 26.06.2012 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2012 26.06.2012
Faktúra 82/2012 Predplatné MŠ ADAMKO 3,20 s DPH 26.06.2012 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2012 26.06.2012
Faktúra 81/2012 Tonery 74,40 s DPH 26.06.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.06.2012 26.06.2012
Faktúra 80/2012 Pitný režim 31,97 s DPH 18.06.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.06.2012 18.06.2012
Faktúra 77/2012 Réžia stravy ZŠ a MŠ 1 103.64 s DPH 06.06.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.06.2012 13.06.2012
Faktúra 79/2012 Služby pevnej siete 39,89 s DPH 06.06.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.06.2012 13.06.2012
Faktúra 78/2012 Obedy zamestnanci 646,80 s DPH 06.06.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.06.2012 06.06.2012
Faktúra 76/2012 Obedy ZŠ a MŠ 1 144.98 s DPH 06.06.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.06.2012 06.06.2012
Faktúra 75/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 05.06.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.06.2012 13.06.2012
Faktúra 74/2012 Potraviny VŠJ 211,16 s DPH 01.06.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.06.2012 01.06.2012
Zmluva Z 2012_PKR_BB_TN_027 Zmluva o nájme nebytových priestorov - UčKV s DPH 30.05.2012 Metodicko-pedagogické centrum 30.05.2012
Faktúra 73/2012 Telefón - mobilné siete 49,69 s DPH 30.05.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.05.2012 30.05.2012
Faktúra 72/2012 Výkopové práce MŠ 96,00 s DPH 29.05.2012 ZEMPRES ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.05.2012 30.05.2012
Faktúra 71/2012 Pitný režim 31,97 s DPH 25.05.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.05.2012 25.05.2012
Faktúra 70/2012 Tlačivá 22,32 s DPH 17.05.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.05.2012 17.05.2012
Faktúra 69/2012 Služby pevnej siete 39,83 s DPH 10.05.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2012 10.05.2012
Faktúra 68/2012 Predplatné PORADCA 28,40 s DPH 07.05.2012 Poradca Žilina ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2012 10.05.2012
Faktúra 67/2012 Réžia stravy ZŠ a MŠ 897,96 s DPH 07.05.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 65/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 07.05.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 66/2012 Obedy ZŠ a MŠ 936,71 s DPH 07.05.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 64/2012 Obedy zamestnanci 512,40 s DPH 04.05.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 63/2012 Tonery 194,76 s DPH 04.05.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 62/2012 Pitný režim 27,97 s DPH 02.05.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2012 02.05.2012
Faktúra 61/2012 Potraviny VŠJ 182,28 s DPH 30.04.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2012 02.05.2012
Faktúra 59/2012 Dosky na opravu telocvične 94,90 s DPH 26.04.2012 RENOME Viera Kováčiková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
Faktúra 58/2012 Tonery 79,68 s DPH 25.04.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
Faktúra 60/2012 Telefón - mobilné siete 59,64 s DPH 22.04.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
Faktúra 57/2012 Strava Deň učiteľov 46,00 s DPH 12.04.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.04.2012 18.04.2012
Faktúra 56/2012 Služby pevnej siete 41,44 s DPH 12.04.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2012 12.04.2012
Faktúra 55/2012 Poplatok za seminár 145,00 s DPH 11.04.2012 Združenie samosprávnych škôl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2012 12.04.2012
Faktúra 54/2012 Obedy zamestnanci 510,30 s DPH 04.04.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2012 12.04.2012
Faktúra 53/2012 Preddavok elektrina 04 - 06/2012 797,72 s DPH 04.04.2012 ZSE energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2012 12.04.2012
Faktúra 51/2012 Réžia stravy ZŠ a MŠ 879,60 s DPH 03.04.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2012 12.04.2012
Faktúra 50/2012 Obedy ZŠ a MŠ 930,48 s DPH 03.04.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2012 12.04.2012
Faktúra 52/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 03.04.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2012 12.04.2012
Faktúra 49/2012 Potraviny VŠJ 130,67 s DPH 02.04.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.04.2012 02.04.2012
Faktúra 48/2012 Darčeky ku dňu učiteľov 182,78 s DPH 30.03.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.04.2012 02.04.2012
Faktúra 47/2012 Telefón - mobilné siete 58,82 s DPH 30.03.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.03.2012 30.03.2012
Faktúra 46/2012 Pitný režim 27,97 s DPH 26.03.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.03.2012 28.03.2012
Faktúra 45/2012 Čistiace prostriedky 91,33 s DPH 20.03.2012 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.03.2012 30.03.2012
Faktúra 44/2012 Učebné pomôcky 147,55 s DPH 13.03.2012 PUBLICOM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
Faktúra 39/2012 Služby pevnej siete 57,14 s DPH 12.03.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.03.2012 15.03.2012
Faktúra 43/2012 Revízia ručného náradia a el.spotrebičov 300,00 s DPH 12.03.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.03.2012 15.03.2012
Faktúra 42/2012 Miestny poplatok za komunálne odpady 375,00 s DPH 12.03.2012 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.03.2012 15.03.2012
Faktúra 41/2012 Miestny poplatok za komunálne odpady 75,00 s DPH 12.03.2012 Obec Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.03.2012 15.03.2012
Faktúra 40/2012 Nábytok materská škola 1 020.00 s DPH 12.03.2012 INTEGRA chránené dielne ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 15.03.2012 15.03.2012
Zmluva Z A-2011/3246 Zmluva o výpožičke (interaktívna tabuľa, projektor) 4 165.00 s DPH 09.03.2012 ÚIPŠ 09.03.2012
Faktúra 38/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 06.03.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 15.03.2012
Faktúra 37/2012 Obedy zamestnanci 646,80 s DPH 05.03.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 36/2012 Obedy ZŠ a MŠ 1 210.79 s DPH 02.03.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 35/2012 Réžia stravy ZŠ a MŠ 1 137.72 s DPH 02.03.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 34/2012 Potraviny VŠJ 214,90 s DPH 02.03.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 33/2012 Tlač šekov VŠJ 17,27 s DPH 02.03.2012 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 32/2012 Služby mobilnej siete 43,92 s DPH 01.03.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 31/2012 Balík služieb PRÉMIUM 399,00 s DPH 28.02.2012 Datakabinet, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
Faktúra 30/2012 Tonery 147,60 s DPH 28.02.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 25/2012 Pitný režim zamestnancov 27,97 s DPH 28.02.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.02.2012 28.02.2012
Faktúra 29/2012 Rekonštrukcia el. rozvodov vo VŠJ 167,16 s DPH 27.02.2012 Jozef Madro ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 28/2012 Darčekový predmet - odchod do dôchodku 9,90 s DPH 24.02.2012 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.02.2012 27.02.2012
Zmluva Z 12_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 15.02.2012 Matej Klimo 15.02.2012
Faktúra 27/2012 Elektromateriál ŠJ 132,37 s DPH 15.02.2012 Elektroinštala, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.02.2012 27.02.2012
Faktúra 26/2012 Kontrola hasiacich prístrojov, hadíc ... 67,43 s DPH 15.02.2012 Pyroservis, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.02.2012 27.02.2012
Zmluva Z 5501120013 Kúpna zmluva - predaj hnuteľných vecí 698,87 s DPH 11.02.2012 SPP, a.s. 11.02.2012
Faktúra 24/2012 Zariadenie ŠJ odkúpené 698,87 s DPH 09.02.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.02.2012 09.02.2012
Faktúra 21/2012 Strava detí a žiakov - obedy 1 182.17 s DPH 08.02.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 20/2012 Telefón - pevné siete 58,37 s DPH 08.02.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 23/2012 Potraviny ŠJ 22,96 s DPH 08.02.2012 Potraviny Margita Bieliková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.02.2012 09.02.2012
Faktúra 22/2012 Réžia stravy detí a žiakov 1 107.12 s DPH 08.02.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 19/2012 Strava zamestnancov 556,50 s DPH 06.02.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Zmluva Z 11_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.02.2012 Ľuboš Palkech 01.02.2012
Faktúra 18/2012 Potraviny ŠJ 29,12 s DPH 01.02.2012 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2012 02.02.2012
Faktúra 17/2012 Potraviny VŠJ 98,47 s DPH 01.02.2012 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2012 02.02.2012
Faktúra 16/2012 Pitný režim zamestnancov 27,97 s DPH 01.02.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2012 02.02.2012
Faktúra 15/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 01.02.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 14/2012 telefón ZŠ mobilné siete 41,18 s DPH 30.01.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 13/2012 preddavková fa elektrina - január až marec 797,72 s DPH 30.01.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 12/2012 vyúčtovacia fa plyn ŠJ 54,71 s DPH 25.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.01.2012 26.01.2012
Faktúra 11/2012 vyúčtovacia fa plyn MŠ 263,65 s DPH 25.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.01.2012 26.01.2012
Faktúra 10/2012 právo používať verzie - mzdový softvér 164,40 s DPH 24.01.2012 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.01.2012 26.01.2012
Faktúra 9/2012 vyúčtovanie elektriny - MŠ - opravná faktúra 716,80 s DPH 23.01.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.02.2012 06.02.2012
Faktúra 8/2012 gastronádoby - nové 51,12 s DPH 17.01.2012 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.01.2012 19.01.2012
Faktúra 2/2012 preddavok plyn ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ január 2012 1 400.00 s DPH 11.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 1/2012 telefón ZŠ mobilné siete 63,89 s DPH 11.01.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 7/2012 vyúčtovanie elektriny - MŠ 477,37 s DPH 11.01.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 3/2012 telefón ZŠ pevné siete 47,52 s DPH 11.01.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 4/2012 telefón MŠ pevné siete 3,54 s DPH 11.01.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 5/2012 gastronádoby - za vrátený tovar 55,87 s DPH 11.01.2012 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.01.2012 11.01.2012
Faktúra 6/2012 vyúčtovanie elektriny - ZŠ 594,14 s DPH 11.01.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Zmluva Z 10_2011_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 10.01.2012 TJ Brunovce - Marek Slezák 10.01.2012
Zmluva KZ 2012 Kolektívna zmluva 2012 s DPH 01.01.2012 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.01.2012
Zmluva Zmluva o závodnom stravovaní s DPH 31.12.2011 Reštaurácia Dami 31.12.2011
Zmluva Z 5501120011 Kúpna zmluva - predaj hnuteľných vecí 50,23 s DPH 20.12.2011 SPP, a.s. 20.12.2011
Zmluva Z 9_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 14.12.2011 Richard Klčo 14.12.2011
Zmluva Z 511050724 Komplexné poistenie podnikateľov - poistenie majetku 100,00 s DPH 05.12.2011 Allianz Slovenská Poisťovňa, a.s. 05.12.2011
Zmluva Z 8_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 05.12.2011 Michal Pogran 05.12.2011
Zmluva Z 7_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 30.11.2011 Rastislav Čop 30.11.2011
Zmluva Z 6_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 28.11.2011 Ivan Zámek 28.11.2011
Zmluva Z 4_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 10.11.2011 Martin Vrba 10.11.2011
Zmluva Z 5_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 07.11.2011 Tomáš Lely 07.11.2011
Zmluva Z 3_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 31.10.2011 Pavol Kyselica 31.10.2011
Zmluva Z 2_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 24.10.2011 Matej Halán 24.10.2011
Zmluva Z 1_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 30.06.2011 Jozef Petráš 30.06.2011
Zmluva Z 29/2011 Zmluva o spolupráci - Školské ovocie s DPH 21.06.2011 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Jarmila Gáborová riaditeľka 21.06.2011
Zmluva Z 18_2010_2011 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.02.2011 Ivan Zámek 04.02.2011
Zmluva Z 17_2010_2011 Zmluva o nájme telocvične s DPH 12.01.2011 TJ Brunovce - Jaroslav Sedlák 12.01.2011
Zmluva Z 16_2010_2011 Zmluva o nájme telocvične s DPH 03.01.2011 Pavol Kyselica 03.01.2011
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní BOZP s DPH 01.01.2011 Bc. Rudolf Rzavský 01.01.2011
Faktúra 121/2014 Stravné lístky 690,00 s DPH 01.01.1970 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.11.2014
Faktúra 121/2014 Stravné lístky 2 100,00 s DPH 01.01.1970 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 13.11.2014
zobrazené záznamy: 1-3995/3995